tai ar gerai supratau, kad:
1. Komunalinių mokesčių PVM negalima atskaityti
2. Nešiojamojo kompiuterio atskaitomą PVM reikia perskaičiuoti, atsižvelgiant į nusidevėjimą
3. Patalpų įrengimo PVM negalima atskaityti
Naktinuke rašė: 1. Komunalinių mokesčių PVM negalima atskaityti
2. Nešiojamojo kompiuterio atskaitomą PVM reikia perskaičiuoti, atsižvelgiant į nusidevėjimą
3. Patalpų įrengimo PVM negalima atskaityti
norime parduoti auto, pirkome jį su PVM, jį registravau į sąnaudas, kaip dabar išrašyti sąskaitą faktūra, ar ji turi būti PVM, kur dėti nusidėvėjimą, kaip registruoti apskaitoje, auto pas mus išbuvo du metus
ar yra skirtumaskam parduodu: fiziniam ar juridiniam asmeniui
Sveiki,
Imone, pagal neterminutas panaudos sutartis naudojasi imones darbutoju atomobiliais.
Ar galiu atskatyti tokiu masinu remonto PVM (keistas termostatas, remontuotas starteris).
O i sanaudas is karto galiu traukti remonto sumas???
Aciu
edute rašė: Ar galiu atskatyti tokiu masinu remonto PVM (keistas termostatas, remontuotas starteris).
O i sanaudas is karto galiu traukti remonto sumas???
PVM galite atskaityti.
Tokias remonto išlaidas į sąnaudas dedate.
esam muitines sandelis, gavom siunta prekiu, kurios is Lenkijos, tam tikra laika pastovejo, po to iskeliauja i Rusija (nors pirkejas Vokietija). Visas paslaugas, atliktas (dok forminimas, saugojimas) galiu rasyti su 0proc PVM pagal 45 str?
edute rašė: Ar galiu atskatyti tokiu masinu remonto PVM (keistas termostatas, remontuotas starteris).
O i sanaudas is karto galiu traukti remonto sumas???
PVM galite atskaityti.
Tokias remonto išlaidas į sąnaudas dedate.
Aciu Rolf.
Mane subalamutino neseniai matytas komentaras, kad jei po remonto, daikta is karto grazinus savininkui, tai kazkas su tuo PVM nebegerai (vat niekaip vaar sio nepavyko rasti). O ir GPM gali islysti.
esam muitines sandelis, gavom siunta prekiu, kurios is Lenkijos, tam tikra laika pastovejo, po to iskeliauja i Rusija (nors pirkejas Vokietija). Visas paslaugas, atliktas (dok forminimas, saugojimas) galiu rasyti su 0proc PVM pagal 45 str?
esam muitines sandelis, gavom siunta prekiu, kurios is Lenkijos, tam tikra laika pastovejo, po to iskeliauja i Rusija (nors pirkejas Vokietija). Visas paslaugas, atliktas (dok forminimas, saugojimas) galiu rasyti su 0proc PVM pagal 45 str?
Gal galite padėti
Reikia atlikti keletą pratimukų, skaičiau, skaičiau PVM įstatymą,.. bet terminai spaudžia... nebespėju, žinančiam tikiuosi nebus sudėtinga, norėčiau, kad padėtumėt užpildyti PVM FR0600 deklaraciją- kokias sumas į kokius punktus reikia rašyti, kad teisingai užpildyti
a)
I. apmokestinamoji vertė(be PVM)-14655lt.(neatskaitomas PVM-246 lt.)
II. pirktos prekės iš Japonijos už 19529 lt.(pagal impor.deklar.mokesčiai sumokėti)
III. parduota prekių (apmokest.vertė) - 63945 lt.
IV. eksportuota prekių į Rusiją už 25000 lt.
b)
Lietuvos įmonė A (PVM mokėtoja) Latvijos įmonei B (PVM mokėtojai) tiekia statyb.medžiag.už 80000lt.Įmonė A išrašė įmonei B išrašytoje sąskaitoje faktūroje nurodo pirkėjo B PVM mokėtojo kodą. Be to įmonė A turi dokumentus,patvirtinančius,
kad prekės išgabentos iš Lietuvos ir patiektos įmonei B
Kokį PVM tatifą gali taikyti įmonė A? Ar reikia duomenis apie tiekiamas prekes įtraukti į "Prekių tiekimo į kitas valstybes nares ataskaitą?
Būsiu be galo dėkinga už pagalbą
Sveiki
turiu klausimą esu tik studentė dar ir yra apskaitos paskaitos... tai va, darom mes visokius apyvartos žiniaraščius ir pan.
užduotyje yra : grąžinta tiekėjo prekių dalis 609.32 lt sąskaitos man rodos 443/2014, o kaip yra su grąžintinu pvm?? 609.32*0,18 ??? ir ką koresponduot?? 443/2431 ??
jusig rašė: grąžinta tiekėjo prekių dalis 609.32 lt sąskaitos man rodos 443/2014, o kaip yra su grąžintinu pvm?? 609.32*0,18 ??? ir ką koresponduot?? 443/2431 ??
Kai perkate:
D pirkimai (prekės apskaitomos periodiškai)/prekės skirtos perparduoti (prekės apskaitomos nuolat)
D pirkimo (gautinas) PVM
K skola tiekėjui
Kai grąžinate:
D skola tiekėjui
K pirktų prekių grąžinimas (prekės apskaitomos periodiškai)/prekės skirtos perparduoti (prekės apskaitomos nuolat)
K pirkimo (gautinas) PVM
Sveiki, kas galite padėti/patari, mūsų įmonė ne kredito istatiga, bet tokia situacija is keliu imoniu pagal kvitus (surinktus mokescius) gausime pinigus su imoku duomenimis ir centralizuotai persiusime vienai bendrovei kuriai priklausi tie mokesciai, ir ta bendrobe mums uz tai mokes atlygi (panasiai kaip bankas komisinius) uz kiekviena imoka po kzkiek centu, ar kazin tai pvm objektas ir reikia musm ta atlygi apmokestinti pvm, nes reikes israsyti saskaitas (mes esame pvm moketojiai)
Tai trečių asmenų lėšų surinkimas.PVM apsimokestins tik jūsų komisiniai.Reikia išrašyti sąskaitas.PVM įstatymo 4 ir 11 str. komentare yra išdėstyta tarpininkų PVM apmokestinimo klausimai