silva4444 rašė:
Esame apmokestinamasis asmuo. Tačiau nesuprantu kaip yra pagal tą OSS sistemą, ar jie vis tiek turi rašyti su 0% PVM, ar kaip?
wolf rašė:
silva4444 rašė:
Sveiki,
Gavome sąskaitą už užsienio įmonės kuri taiko 21% PVM, taiko OSS sistemą. Kaip man šią sąskaitą reikia deklaražuoti I.SAF, ar PVM galiu atskaityti?
O kodėl taip - Jūs neapmokestinamasis asmuo ?
Apmok. asmenims teikimo vieta turi būtų nustatomas pagal 5 ir 13 str. Nebent Tiekėjas negalėjo Jūsų identifikuoti (nepateikėt PVM kodo?) ir todėl pritaikė 21%, visgi jei pagal PVMĮ ir ES reglamentą PVM jis skaičiuoti neprivalo bet paskaičiavo, tai neatleidžiają jų nuo kitų PVM nuostatų taikymo dėl menamo PVM skaičiavimo.
Taigi atitinkamai
nustačius teisinga teikimo grandinę galėsite, deklaruojant sąskaitą į.SAF parinkti ir nurodyti tinkamą kodą pvz. PVM16 ar pan.