Noriu atsakymo "ant lėkštutės"
Perkame ir parduodame elektroniniu būdu teikiamas paslaugas. Kol kas įkirtau tik PVM įstatymo 13 str.
Jei paslaugos perkamos iš ne ES, ar PVM deklaracijos tai kur nors rodau?
Jei paslaugos perkamos iš ES:
a)ir sąskaitoj priskaičiuotas PVM, deklaracijoj rodau pirkimo 29 langelyje?
b) sąskaitoj 0% PVM, pati priskaičiuoju ir rodau ... ?
Dar skaičiau tokį VMI raštelį:
"...Todėl tais atvejais, kai Vokietijos tiekėjas PVM sąskaitoje faktūroje įrašo “§4 Nr. 1b UStG”, arba nurodo “Innergemeinschaftliche Lieferung”, šios nuorodos pažymi, kad tas Vokietijos tiekėjas taiko 0 proc. PVM tarifą dėl to, kad
prekės yra tiekiamos į kitą valstybę narę. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiuo atveju Lietuvoje turi būti apskaičiuojamas PVM už
prekių įsigijimą iš kitos valstybės narės."
comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/D702AD32D82521AD422...
Ar tas pats galioja ir paslaugoms?