DaivaP rašė: FR0600 rodau ne per 05 mėn. sumokėtą importo PVM, o sumą kokia turėjo būti muitinės priskaityta pagal importo deklaracijas (t.y. po perskaičiavimo)?
Na man atrodo taip.
Pasvarstome, gal aš neteisi.
Deklaravote ir sumokėjote muitinei.
Po kiek laiko muitinė sako, blogas tas PVM, turi būt mažesnis.
Reiškia, PVM deklaracijoje juk importo PVM ir turite rodyti tikrą, kuris priskaitytas pagal muitinę.
Ir mokėjimą parodykite tokį patį.
Jūsų apskaitoje (beje ir muitinės) gausis permokėtas PVM muitinei,
(Aš muitinės PVM naudoju kitą sąskaitą nei VMI PVM)
Birželį vėl parodysite teisingai paskaičiuotą,
Ir sumokėtą lygiai tiek pat.
Ir muitinė ir jūs savo apskaitoje parodysite permokėto PVM dengimą su mokėtinu pagal birželio deklaracijas.