Gamybos apskaita

E
ElenaG 76
2005-05-25 12:25 ElenaG
Pas mane,taip pat gamyba-mėsos perdirbimas,taip pat dirbu su exeliu.
N
Nortile 544
2005-05-25 12:32 Nortile 2011-09-11 03-44

Savana rašė: SKELBIMAS smile Noriu susipažinti su buhalteriais kurie gamybą tvarko su Exceliu. Ar yra čia tokiu?smile

Jei reikia pagalbos gali kreiptis... mokinti nemokinsiu smile bet padesiu tikrai smile smile
E
Egle26 801
2005-09-20 12:26 Egle26
Laba diena smile
Turiu gan rimtu broblemu, manau, kad jos susijusios su mano maza praktika buhalterijoje.
Gavau darba UAB - medienos apdirbimo imone.
Pradzioje UAB pirkdavo mediena ir perparduodavo - tai as rodau 2014 s-toje (prekes skirtos perparduoti), o dabar jau pradėjo prekiauti tarlentemis.
KLAUSIMAS:
Kaip man reikia jas itraukti i apskaita. Ne velnio neisivaizduoju. Suprantu mediena sumazeja, o kaip zinoti kiek jos sumazeja ? Gal cia koki zurnala reikia pildyti ?, tik nesakykis, kad dar kokia savikaina reikia skaiciuoti-as taip nemoku smile
K
klaudas07 408
2005-09-20 13:03 klaudas07 2011-09-11 03-51

Egle26 rašė: Laba diena smile
Turiu gan rimtu broblemu, manau, kad jos susijusios su mano maza praktika buhalterijoje.
Gavau darba UAB - medienos apdirbimo imone.
Pradzioje UAB pirkdavo mediena ir perparduodavo - tai as rodau 2014 s-toje (prekes skirtos perparduoti), o dabar jau pradėjo prekiauti tarlentemis.
KLAUSIMAS:
Kaip man reikia jas itraukti i apskaita. Ne velnio neisivaizduoju. Suprantu mediena sumazeja, o kaip zinoti kiek jos sumazeja ? Gal cia koki zurnala reikia pildyti ?, tik nesakykis, kad dar kokia savikaina reikia skaiciuoti-as taip nemoku smile


Pasitvirtinkite išeigos normatyvus, ir pagal juos taip koresponduok:
Perkant žaliavas: D2011 - Žaliavos
Atiduodant gaminti: K2011/D2012 - Nebaigta gamyba
Pajamuojant gaminį K2012/K2013 - Pagaminta produkcija
Galima naudoti suminę apskaitą, tada laikotarpio pabaigoje inventorizuojamas neb.gamybos likutis ir minusuojamas iš pirkimų. Skirtumas - gaminių savikaina.
E
Egle26 801
2005-09-20 13:29 Egle26
Nepykit, bet nieko nesupratau smile
Kaip visa tai parodyti didziojoje knygoje, kaip patvirtinti iseigos normatyvus. Va man yra taip: zinau, kad yra pagaminta 3 kubai tarlenciu, is kur jos ?
As terodau, kad mediena sumazeja tik ja pardavus, o kaip cia, jug irgi turi ji zsumazeti ?
K
klaudas07 408
2005-09-20 13:35 klaudas07 2011-09-11 03-51

Egle26 rašė: Nepykit, bet nieko nesupratau smile
Kaip visa tai parodyti didziojoje knygoje, kaip patvirtinti iseigos normatyvus. Va man yra taip: zinau, kad yra pagaminta 3 kubai tarlenciu, is kur jos ?
As terodau, kad mediena sumazeja tik ja pardavus, o kaip cia, jug irgi turi ji zsumazeti ?


O kiek reikia žaliavos, pagaminti 1m3 tarlenčių?
Parašyk tą ant popieriaus, pavadink "Norma" ir tegu direktorius patvirtina.
Tada tą normą padaugink iš 3, ir padaryk Dkn įrašą:
D2012/K2011 (čia gali būti permesta daugiau žaliavos į cechą)
O kai pagaminai D2013/K2012 - ir tam gali būti padarytas gamybos aktas
E
Egle26 801
2005-09-20 13:48 Egle26
Aciu, jau aiskiau smile
Tai cia savikainos skaiciuoti nereikia (darbo san., el. ir t.t.) ? Nes vienos senos buhalteres paklausiau ji sako, kad cia ziauriai sudetingas darbas ir, kad reik savikaina skaiciuoti ?
L
lorita 2757
2005-09-20 14:04 lorita
Norėčiau paklausti, ar Jūs rašote produkcijos perdirbimo- pajamavimo (čia mes taip juos pavadinome) aktus. Na, pvz. iš "tiektai" žaliavos pagaminta "tokia ir tiek" produkcijos. Mes tokius rašome. Gal kaip nors kitaip tą perdirbimo procedūrą įforminate? Na, nežinau, ar aiškiai paklausiau, labai neturiu pedagoginių sugebėjimų:). Ačiū:).
J
jbmka 29
2005-09-21 14:24 jbmka
Sveiki,
susiduriau su tokia situacija: mes kitai įmonei duodam detales, kurias ji sukomplektuoja su savom ir padaro gaminius. Išrašo mums sąskaitą už gaminius, kuriuos pajamuojam į sandelius. dabar klausimas: mes niekur nerodem (bent iki šiol) kad tos detales iskeliavo is musu sandelio....tai kaip ir kaupiasi apskaitoje, o ju juk nera.... gal galetu kas patarti kaip tinkamai ta dalka reiktu iformint ir parodyt apskaitoje?
ir ta pati situacija, tik is kitos puses: pirkejas atsiuncia detales, kurias mes komplektuojam ir parduodam jau sukomlektavus su ju detalem. iki manes buvusi buhalterė rodydavo pirkimą iš jų, pardavimą jiems, o rezultate detalės sandėly ir dar mes "skoligi" pirkejams...padekyt...ka daryt?
aciu smile
V
vidappp 576
2005-09-21 14:50 vidappp 2011-09-11 03-51

jbmka rašė: Sveiki,
susiduriau su tokia situacija: mes kitai įmonei duodam detales, kurias ji sukomplektuoja su savom ir padaro gaminius. Išrašo mums sąskaitą už gaminius, kuriuos pajamuojam į sandelius. dabar klausimas: mes niekur nerodem (bent iki šiol) kad tos detales iskeliavo is musu sandelio....tai kaip ir kaupiasi apskaitoje, o ju juk nera.... gal galetu kas patarti kaip tinkamai ta dalka reiktu iformint ir parodyt apskaitoje?
ir ta pati situacija, tik is kitos puses: pirkejas atsiuncia detales, kurias mes komplektuojam ir parduodam jau sukomlektavus su ju detalem. iki manes buvusi buhalterė rodydavo pirkimą iš jų, pardavimą jiems, o rezultate detalės sandėly ir dar mes "skoligi" pirkejams...padekyt...ka daryt?
aciu smile

[b]Noriu paprašyti,
mieli buhalteriai,
gilinkitės į buhalterinę apskaitą- perskaitykite pradžiai .
Pvz
www.apskaitosinstitutas.lt/docs/09___s.pdf
Negalima buhalterinės apskaitos tvarkyti iš pasakojimų...
J
jbmka 29
2005-09-21 16:10 jbmka 2011-09-11 03-51
mieli buhalteriai,
gilinkitės į buhalterinę apskaitą- perskaitykite pradžiai .
Pvz
www.apskaitosinstitutas.lt/docs/09___s.pdf
Negalima buhalterinės apskaitos tvarkyti iš pasakojimų...[/quote]

aciu už gerą pastabą, smile
gal nesugebu is vasu isskityt reikiamu dalyku arba nemoku paklaust, bet as norejau suzinot toki dalyka: yra iš ankstesnių laikų likusios dedateles,nėra jokių dokumentų kad detalės nukeliavo į gaminius, jau nekalbu, kad kaba skolos uz is pirkeju gautas ir jiems grazintas detales....kaip ta dalyka dabar sutvarkyt? as anu laiku negaliu pakeist?!!
aciu
S
Smalsi 511
2005-09-21 18:17 Smalsi
Na dėl skolų tai nežinau . Bet jei detales "pirkdavote", o po to jas "Parduodavote", tai jų jau sandėly lyg ir neturėtų būti. Juk kiek gavote, tiek ir atgal atidavėte su gaminiais. Ar čia dar koks gudrus manevras buvo.
J
jbmka 29
2005-09-22 08:03 jbmka 2011-09-11 03-51

Smalsi rašė: Na dėl skolų tai nežinau . Bet jei detales "pirkdavote", o po to jas "Parduodavote", tai jų jau sandėly lyg ir neturėtų būti. Juk kiek gavote, tiek ir atgal atidavėte su gaminiais. Ar čia dar koks gudrus manevras buvo.


Labas rytas smile
tai būtent tame ir fintas, kad detalių nėra seniausiai, bet niekas neformino jokių komplektacijų ar gamybos, pagal buhalterija visos detalės turi būti sandėly...niekas nerode detalių "isšėjimo" į gaminius, o tiesiog pajamavo naujas prekes...
nieko_sau nieko_sau 3857
2005-09-22 08:27 nieko_sau
Jei gautos detalės užpajamuotos į sandėlį ir yra skola pardavėjams-tai buvo sąskaita-faktūra? Tada čia viskas gerai-yra detalės sandėlyje ir skola tiekėjams. Toliau-sumontavot kažką ir pardavėt-tada turi būti pardavimo sąskaita-jei yra-tai yra pirkėjų skola ir pajamos. Liko, kaip supratau, neparodyta gamyba ir nenurašyta parduotų gaminių savikaina. Tada reikia paprasčiausiai tai padaryti-surašyti už visus laikotarpius gamybos ar komplektavimo aktus, jais remiantis nurašyti parduotų gaminių savikainą ir tikslinti visų laikotarpių pelno mokesčio deklaracijas, jei tai ankstesnių laikotarpių. Su skolom, jei yra pirkimo-pardavimo sąskaitos-nesupratau, kur problema-turit susitvarkyti, čia neturi būti kažkokių neaiškumų, jei pirkėjas ir tiekėjas ta pati firma-tai padarykit skolų sudengimą.
D
danguolep 1478
2005-09-22 08:36 danguolep 2011-09-11 03-51

jbmka rašė:

Smalsi rašė: Na dėl skolų tai nežinau . Bet jei detales "pirkdavote", o po to jas "Parduodavote", tai jų jau sandėly lyg ir neturėtų būti. Juk kiek gavote, tiek ir atgal atidavėte su gaminiais. Ar čia dar koks gudrus manevras buvo.


Labas rytas smile
tai būtent tame ir fintas, kad detalių nėra seniausiai, bet niekas neformino jokių komplektacijų ar gamybos, pagal buhalterija visos detalės turi būti sandėly...niekas nerode detalių "isšėjimo" į gaminius, o tiesiog pajamavo naujas prekes...

JEI TEISINGAI SUPRATAU SITUACIJĄ
Turėjai X detalių ,kurias atidavei įm B surinkti traktorių.
Įmonė B prie X detalių pridėjo ( savo detales) Y ir padarė traktorių ,kurį tau pardavė.
Vadinasi ,reikia pasitvirtinti popierių ,kiek reikia tokių detalių X vieno traktoriaus gamybai.Dar geriau apiforminti datelių perdavimo aktus.Tuomet ,kai gauni traktorių ,nurašai savo įdėtas detales iš sandėlio . Užsipajamuoji pagamintą traktorių.(tai yra tu apsimoki už B įmonės įdėtas detales ir už traktoriaus surinkimą) plius tavo detalių vertė.
Pas tave sandėlyje jau bus ne detalės X ,o traktorius ,kurį parduosi.
Tu turi išsiaiškinti proceso eigą ir nuosekliai tai perkelti į apskaitą.Čia mano nuomomė.
Jei pagamintas gaminys yra parduotas ,o liko detalės nenurašytos , vadinasi per mažai įskaityta į 60 klasę.Pardavus traktorių- turėjo nusirašyti X detalių vertė plius B įmonės paslauga(surinktas traktorius).
J
jbmka 29
2005-09-22 08:42 jbmka 2011-09-11 03-51

nieko_sau rašė: Jei gautos detalės užpajamuotos į sandėlį ir yra skola pardavėjams-tai buvo sąskaita-faktūra? Tada čia viskas gerai-yra detalės sandėlyje ir skola tiekėjams. Toliau-sumontavot kažką ir pardavėt-tada turi būti pardavimo sąskaita-jei yra-tai yra pirkėjų skola ir pajamos. Liko, kaip supratau, neparodyta gamyba ir nenurašyta parduotų gaminių savikaina. Tada reikia paprasčiausiai tai padaryti-surašyti už visus laikotarpius gamybos ar komplektavimo aktus, jais remiantis nurašyti parduotų gaminių savikainą ir tikslinti visų laikotarpių pelno mokesčio deklaracijas, jei tai ankstesnių laikotarpių. Su skolom, jei yra pirkimo-pardavimo sąskaitos-nesupratau, kur problema-turit susitvarkyti, čia neturi būti kažkokių neaiškumų, jei pirkėjas ir tiekėjas ta pati firma-tai padarykit skolų sudengimą.


Dėkui už patarimą, bandysiu įgyvendint :O)
o dėl skolų gavos taip: pirkejai-tiekejai (svarbiausia uzseniečiai) siunte saskaitas už detales, o mano imone išarynejo saskaitas butent už gaminių dalį be jų detalių vertės, kurią jie tvarkingai apmokėdavo. Dėl šios priežasties ir dengti nebuvo ko....ir likom mes skoloje...nors jos realiai nėra...
nieko_sau nieko_sau 3857
2005-09-22 08:53 nieko_sau
Tada aišku buvo daryta neteisingai. Kaip jums pavyko suderinti skolas? Ką sako ta kita firma-kaip ji savo apskaitoje apskaitė jums išrašytas sąskaitas? Ar nereikalavo jų apmokėti? Kaip ta jūsų dalis buvo įvardinta-kas buvo parašyta pardavimo sąskaitoje? Ir-kuriais metais viskas vyko?
J
jbmka 29
2005-09-22 09:25 jbmka 2011-09-11 03-51

nieko_sau rašė: Tada aišku buvo daryta neteisingai. Kaip jums pavyko suderinti skolas? Ką sako ta kita firma-kaip ji savo apskaitoje apskaitė jums išrašytas sąskaitas? Ar nereikalavo jų apmokėti? Kaip ta jūsų dalis buvo įvardinta-kas buvo parašyta pardavimo sąskaitoje? Ir-kuriais metais viskas vyko?



iki manes skolu niekas ir nederino...kitos firmos yra užsienečiai, tai neįsivaiduoju kaip jie pas save apskaitė ta dalyka, bet jokių apmokėjimų niekada nereikalavo ir kiek sako vadybininkai, kurie su jais tiesiogiai bendrauja, kad anot užsienečių yra visiškai atsiskaityta ir nėra jokių skolų ir problemų....galvojau, gal paprašyt iš jų suderinimo aktą, ir jei jame matosi, kad mes nieko neskolingi ir tada vadovybės pritarimu nurašyt pas mus kabančią skolą...
Virgasius Virgasius 2442
2005-11-15 13:48 Virgasius
O gal kas turite pagamintos produkcijos akto pavyzdį? smile
E
eva25 48
2005-11-21 21:39 eva25 2011-09-11 03-55

nieko_sau rašė: 6 klasė gamyboje yra naudojama periodiškai apskaitant žaliavas, 2-nuolat, todėl naudoti 6 klasę yra normalu, taip daug kas daro, tik naudoti 202 nebaigtos gamybos klasę yra patogiau-nebereikia nebaigtos gamybos likučio laikotarpio pabaigoje iškelti iš 6 į 202. Aš naudoju 202XX, nes turiu pastoviai nebaigtos gamybos likutį.


Sveiki. dabar aš kapanojuosi su šia "problema". Tik iki manęs buhalterė naudojo ir 2 (kaip neapdorotos žaliavos), ir 6 (jau apdirbtos produkcijos) klases. T.y. dažai kaupiami 2, o nudažytos lentos, iš kurių gaminami paskesni gaminiai 6 klasėje. Ieškojau dir. įsakymo, kaip turi būti apskaitomos atsargos pas mumis, bet neradau niekur (gal ir nėra). Vyr. buhalterė išejo atostogų ir liepė man "šitą betvarkę" sutvarkyti. Paaiškino, kad dabar 2012 nurašau į 600 ir vsio. Tada 6004 nurašau į 202 ? Kur dėti tą 6 klasę? Pasiskaičiau knygą, kad turi 2012 perkelta į 2013, o tik paskui į 600. Ar teisingai mąstau?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui