Balansas

M
Modestas 6750
2003-08-13 16:15 Modestas
Tai tik vadovo parašas bus būtinas?
S
saulytep 19
2003-08-13 16:16 saulytep 2011-09-11 03-13

Modestas rašė: Tai tik vadovo parašas bus būtinas?



19 straipsnis. Finansinės atskaitomybės pasirašymas ir tvirtinimas

1. Įmonės finansinę atskaitomybę pasirašo įmonės administracijos vadovas. Neribotos civilinės atsakomybės įmonėse, kurios sudaro finansinę atskaitomybę pagal šį Įstatymą ir kurios neturi administracijos vadovo, finansinę atskaitomybę pasirašo savininkas.

2. Finansinė atskaitomybė tvirtinama įmonės įstatuose nustatyta tvarka.
V
vilma2 116
2003-08-18 08:57 vilma2 2011-09-11 03-13

Loreta rašė: To vilma2 :

Taip, apskaitoje pasirodys gruodžio 31d.


Atsiprašau, Loreta, bet nelabai suprantu: tai kuo remiantis gruodžio 31d daryti įrašą apskaitoje apie pelno paskirstymą, jei turiu tik balandžio 30d protokolą? Ar tai man protokolą reikia perrašyti? Ar ką? smile Labai prašau, nepykit, jei klausimas skamba kvailai, bet tikrai neįsivaizduoju, kur dart galėčiau kreiptis su tokiu klausimu.
IrenaR IrenaR 2846
2003-08-18 09:28 IrenaR
Įrašai 12.31 data daromi remiantis akcininkų protokolu 04 30. Juk yra ir daugiau įrašų, kurių tikrai nedarai 12 31, pvz. sąskaitų uždarymas. Tai tiesiog baigiamieji įrašai, ir ta data 12 31 kaip ir sąlyginė.
V
vilma2 116
2003-08-18 09:45 vilma2
Diiiiidelis AČIŪ!
Z
zzasta 84
2003-08-18 23:19 zzasta
jei vyr.buhaltere iseina is darbo,ar turi direktoriui priduoti balansa iki tos datos_iki kurios ji dirbo smileKur tureciau atkreipti didesni demesi persiimant dokumentus?
Loreta Loreta 28574
2003-08-19 00:33 Loreta
Balansas daromas ne keičiantis buhalteriams, o ataskaitiniais laikotarpiais. Tačiau jeigu direktorius to nori, tai čia jūsų vidaus reikalas, toks balansas niekur nekeliauja.
Perimant dokumentus, viską reikia žiūrėti - kad būtų suderinti atsiskaitymai, kad nesipjautų sintetinė ir analitinė apskaita, sutvarkytos atsargos. Dažnai buhalteriai, kuriems neberūpi darbas, palieka jį apleistą. Tiesiog perimant dokumentus, reikia, kad dalyvautų ir perduodantis, ir priimantis buhalteriai. Gerai, jeigu paskui jį gali prisišaukti, nes visada perėmus kitą buhalteriją iškyla visokių neaiškumų.
V
vilma2 116
2003-08-20 09:06 vilma2 2011-09-11 03-13

vilma2 rašė:

Loreta rašė: To vilma2 :

Taip, apskaitoje pasirodys gruodžio 31d.


Atsiprašau, Loreta, bet nelabai suprantu: tai kuo remiantis gruodžio 31d daryti įrašą apskaitoje apie pelno paskirstymą, jei turiu tik balandžio 30d protokolą? Ar tai man protokolą reikia perrašyti? Ar ką? smile Labai prašau, nepykit, jei klausimas skamba kvailai, bet tikrai neįsivaizduoju, kur dart galėčiau kreiptis su tokiu klausimu.


Būkit geri, paaiškinkit kas nors! smile O dar prie to paties, kaip su dividendų paskelbimu? Juk jeigu pelno paskirstymą darysiu 12.31, tai ir dividendai taip išeina bus paskelbti? Ar ką man daryti su 694 sąskaita? Padėėėkit! Visai susipainiojau smile
D
danguolep 1478
2003-08-20 09:47 danguolep
Pelno paskirstymo forma pildoma paskutinė.Nors tie įrašai yra atlikti baland-žio mėn, bet jie yra 2002,12,31 datai.T.yra tu išvedei skirstomą rezultatą 2002,12,31,bet jį akcininkai susėdo dalinti tik 2003,04,15.Yra neįmanoma viską suskaičiuoti 2002,12,31 dieną ir paskirstyti.Tuomet bus korresp
K3 kl D69XX
K48XX D69XX(jei dividendai)
Šias korresp įtauki į 2002,12,31 data ir uždarai visas 6 kl sąsk pradedant 60 ir iki 69 ir 5 klase.Balanse po paskirstymo bus lik 3 kl sąsk ir 48 sąsk.Kai mokėsi dividendus ,tai (jei reikia apmokestinsi ) ir jau šie įrašai bus ta data ,kada darai išskaitymą.
V
vilma2 116
2003-08-20 12:09 vilma2
Ačiū danguolep! Ar "išskaitymą" turi omeny išmokėjimą? Dar tik norėjau pasitikslinti, o kaip gi su dividendų išmokėjimu ne vėliau kaip 3 mėn po paskirstymo? Ar niekas nesikabins dėl to, kad apskaitoje data 12.30, o išmokėta liepą?
D
danguolep 1478
2003-08-20 12:41 danguolep 2011-09-11 03-13
Cituoju įvyko 2003,04,15 tai nuo šios dienos ,nes ta data yra protokolo data.
D
danguolep 1478
2003-08-20 12:47 danguolep
Tuomet 2003,04,15 (jei jie apmokestinami)
D48xx K47xx mokėtinas PM nuo div .
Mokestį sumoki per 10 d. pasibaigus mėn,kurį buvo išm. dividendai.
M
Modestas 6750
2003-08-22 10:31 Modestas
Prie nebaigtų vykdyti sutarčių, ką reikia dėti?

iš 220 sąskaitos
iš 221 saskaitos (avansinis pelno mokestis)
Ką dar?
A
Alisa 1191
2003-08-22 10:44 Alisa
As skirstau taip:
1.1.Atsargos:20-22 saskaitos
1.2.Nebaigtos vykdyti sutrtys-23 sask.
Nezinau gal klystu, pataisys kolegos smile
V
Veronika 2872
2003-08-25 13:50 Veronika
kaip tik darau balansa uz pirma pusmeti ir norejai jusu paklausti i kuria eilute rasosi pelno mokestis (dar nesumoketas uz praeitus metus - 470 sask.) ir paskirstytini rezervai praeitu metu (34 sask.)
IrenaR IrenaR 2846
2003-08-25 14:24 IrenaR
Kaip ir 2002 m balanse:IV.3. Rezervai : paskirstytini,V.1,Mokesčiai
V
Veronika 2872
2003-08-25 14:38 Veronika
Dar norejau paklausti, ar skiltyje "Praeje finansiniai metai" reikia rasyti sumas uz 2002 m., jei darau balansa tik uz pusmeti? Ar reikia nunesti balansa i VMI? jei darau balansa tik del banko.
IrenaR IrenaR 2846
2003-08-25 14:42 IrenaR
Praėję metai 2002 m. Niekur į VMI nešti nereikia
V
Veronika 2872
2003-08-27 10:14 Veronika
kur balanse deti 34 sask. nepaskirstyta pelna is praeitu metu?
M
Modestas 6750
2003-08-27 11:19 Modestas
Prie nebaigtų vykdyti sutarčių dedu : 220 (išankstiniai tiekėjams)+221(avansinis pelno mokestis).
Tarkime mes mokame kas ketvirtį avansinį pelno mokestį. Jei sudarytumėte balansą kiekvieną mėnesį ar kas mėnesį didintumėte nebaigtas vykdyti sutartis ta dalimi tenkančia 1 mėnesiui sumokėto avans.peln.mok. ar didintumėte kai sumokate ketvirčio avansinį pelno mokestį?
Man čia kažkaip neaišku?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui