Sąskaitų korespondencijos

S
Simjuod 32
2017-10-04 11:39 Simjuod
Parduodant nekilnojamąjį turtą: buvo su pirkėju pasirašyta preliminari sutartis, kurioje numatyta sumokėti 2000 Eur rankpinigių, KPO įvardinta, kad avansas pagal sutartį. Pirkėjas atsisako pirkti. Kokios būtų korespondencijos? Pinigai ne PVM objektas. Tai 2000 eur būtų kaip Baudų ir delspinigių pajamos?
Rimzy Rimzy 1205
2017-10-05 07:23 Rimzy
Avansas nuo rankpinigių skiriasi. Jei buvo sumokėtas avansas, tai pirkėjui atsisakius pirkti pirkinį, avansas grąžinamas. Jei buvo sumokėti rankpinigiai, jie lieka pas pardavėją.
2018-04-12 10:45 samakatas
Laba diena,

Nuoširdžiai prašau pagelbėti. Nežinau kaip sutvarkyti apskaitą :)

Situacija:
Nupirkom įmonei naudotą automobilį iš fiz. asmens. Mokėjome grynaisiais nuėmę iš bankomato.

Ką ir kaip reikėtų pažymėti apskaitoje? Ir esu girdėjas, kad reikia deklaruoti tai?

Nesu buhalteris, įmonė smulki todėl apskaitą tvarkau pats. Ačiū už supratimą :)

2018-04-16 22:23 samakatas
Gal kas nors? :/
L
leliuks 1622
2018-05-22 09:16 leliuks
Sveiki,pirktas lizingu automobilis. Dar sąskaitos neturime, bet yra sumokėta avansas 02.05(pirma įmoka) tiesiogiai per banką tai įmonei kuri parduoda, o dabar dar administravimo mokestis ir kasko draudimo pirma įmoka bankui. 05.14.Kokias korespondencijas nurodyti, nes kaip ir rašiau sąskaitos ir mokėjimo grafiko neturime.
Girele Girele 9675
2018-05-22 13:05 Girele

leliuks rašė:
Sveiki,pirktas lizingu automobilis. Dar sąskaitos neturime, bet yra sumokėta avansas 02.05(pirma įmoka) tiesiogiai per banką tai įmonei kuri parduoda, o dabar dar administravimo mokestis ir kasko draudimo pirma įmoka bankui. 05.14.Kokias korespondencijas nurodyti, nes kaip ir rašiau sąskaitos ir mokėjimo grafiko neturime.

Elementarus išankstinis apmokėjimas.
A
Aiko 32
2018-11-08 14:53 Aiko
Sveiki!

Visai pasimečiau dėl PVM uždarymo mėnesio pabaigoj korespondencijų. Didžiausia bėda dėl to, kad dalis sąskaitų išrašoma bei gaunam su atvirkštiniu PVM, su tuo dar nesu susidūrusi. Kaip teisingai mėnesio pabaigoje reikia uždaryti PVM sąskaitas? Gal kas galėtų padėti. Dabar aš darau tris įrašus:

D44841 Mokėtinas PVM (atvirkštinis)
K2432 Biudžeto skola įmonei

D4484 Mokėtinas PVM
K2432 Biudžeto skola įmonei

D2432 Biudžeto skola įmonei
K2431 Gautinas PVM
L
Latifa 2
2018-11-09 15:05 Latifa
Sveiki,
jeigu įmonei tapus PVM mokėtoja ir užsienio valstybėje, sąskaitų plane išskirtume atskirą mokėtino ir gautino PVM sąskaitas, sudengtume kas mėnesį ir matytume kiek aumokėti reikia (pervestume tos šalies mokesčių inspekcijai), ar būtų teisingas toks apskaitos vedimas?
D
dale66 117
2020-01-27 13:44 dale66
Sveiki
kokia turėtu būti sąskaitų korespondenciją , jei prekes pagal aktą perleidome kitai įmonei , nemokamai .
KALANKE KALANKE 903
2020-02-16 15:18 KALANKE 2020-02-16 15-26
Pinigus priimame pagal KPO už parduotas paslaugas. Kokia būtų sąskaitų korespondencija? D2720 kasa K ?Ir turbūt dar įnešimas (kad direktorius įnešė) vėl priklauso KPO?
Saule65 Saule65 1697
1 2020-02-16 18:12 Saule65
O ką jūs du kartus pinigus įnešite į kasą?? į kasą pinigai priimami pagal KPO. Tai jei gavo direktorius, gal greičiausia rašote PPK. Tada bus:
D 2 - atsk. asmuo
K-2 kl. pirkėjo skola.
Tada jei direktorius įneša į kasą, išrašote KPO ir
D27-kasa
K2 kl. atskaitingas asmuo.
KALANKE KALANKE 903
2020-03-03 13:59 KALANKE
Gautas apmokėjimas pagal išrašytą sąskaitą. Kurioje klasėje apskaityti?
J
Joone 5
2020-03-03 14:04 Joone
Sveiki,
Prašau patarimo, kaip išspręsti šią situaciją :)
Įvedant pirkimo dokumentą susiformavo sąskaita 4494 (Kitos mokėtinos sumos), nesuprantu, kodėl ir kaip. smile Progarma Rivilė, o sąskt.korespondencija atrodo šitaip:
Gita1 Gita1 8424
2020-03-03 17:29 Gita1
Rivilės temoje klauskit.

Kalanke, klausimą patikslinkit.
KALANKE KALANKE 903
2020-03-03 18:10 KALANKE
Gerai , išrašėme išankstinę sąskaitą už prekes, kurias pristatysime maždaug po mėnesio. Ir dabar pirkėjas pravedė išankstinėje sąskaitoje išrašytą sumą. PVM sąskaita faktūra dar nėra išrašyta.
Gita1 Gita1 8424
2020-03-03 19:14 Gita1
Tai o jei D 27x K 4420?
KALANKE KALANKE 903
2020-03-04 09:07 KALANKE
Ačiū, susitvarkiau. smile
V
Valda111 23
2020-03-05 09:08 Valda111
Sveiki,
perėmiau įmonę ir kapstaus tarp likučių, nemažai sąskaitų, kurios nurašytos į sąnaudas, bet mokėta buvo grynais ir nėra apmokėjimo dokumentų, tad kabo kaip neapmokėtos. Kai kurių sąskaitų apmokėjimo dokumentus surado, o ką daryti su tomis kur nepavyko surast. Rašyt buhalterinę pažymą tą sumą perkelti prie pajamų ir išskaičiuot PVM?
S
sandrute9 149
2020-03-05 14:02 sandrute9
Sveiki,
2020 m sausio mėn data gavom sąskaitą už 2019 m elektros ir vandens sąnaudas.
Sąnaudos tai 2019, o sąskaita išrašyta 2020 m.
Kaip ją pajamuoti?
gyvate gyvate 1447
2020-03-05 14:30 gyvate

sandrute9 rašė:
Sveiki,
2020 m sausio mėn data gavom sąskaitą už 2019 m elektros ir vandens sąnaudas.
Sąnaudos tai 2019, o sąskaita išrašyta 2020 m.
Kaip ją pajamuoti?

Sąnaudos 2019metų, PVM 2020sausio mėnesio. Apskaitoje (pvz)-buh.pažyma 2019,12,31 D611xx(elektros ir vandens sąnaudos)/K4483 (sukauptos sąnaudos). Sausio mėnesio sąskaita D4483/K443 (skola)
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui