Pelno nesiekiančios įmonės apskaita

S
SSigute 1168
2009-09-16 12:40 SSigute
Taip, ataskaitos yra panašios, tik vietoj pelno ataskaitos darysite veiklos rezultatų ataskaitą, kur ir yra eilutė kompensuotos sąnaudos.
S
SSigute 1168
2009-09-16 12:43 SSigute
Bet neaišku jei daug sąnaudų, tai iš ko jos yra apmokamos? Negi turite begalę skolų?
D
DangaVelic 54
2009-09-16 12:57 DangaVelic 2011-09-11 06-25

SSigute rašė: Bet neaišku jei daug sąnaudų, tai iš ko jos yra apmokamos? Negi turite begalę skolų?


Turiu omeny, gauni finansavimą įkeli į 3 klase, jos ten ir būna, o apmokėjus sąskaitą į sąnaudas ir sudengiama finansavimas, tai kaip pajamų nėra? ar aš kažką čia painioju?
S
SSigute 1168
2009-09-16 13:02 SSigute
Dabar jau aš nebesuprantu. Gauni finansavimą; iš kur, kokiu tikslu. Paaiškinkite kas Jus finansuoja. 3 klasė yra dotacijos, parama, programos.
D
DangaVelic 54
2009-09-16 13:09 DangaVelic
gavote finansavimą;
D 2 kl. pinigai
K 3 kl. dotacijos ir subsidijos

gavote sąskaitą už paslaugas
D 6 kl. sąnaudos
K 4 kl. skolos tiekėjams

apmokate sąskaita
D 4 kl. skolos tiekėjams
K 2 kl. pinigai

nurašote finansavimą
D 3 kl. dotacijos ir subsidijos
K 6 kl. sąnaudos
S
SSigute 1168
2009-09-16 13:14 SSigute
Yra 2 sąskaitos: sąnaudos ir kompensuotos sąnaudos. Kai suteikiamos paslaugos yra sąnaudos, kai nurašome dotacijas yra naudojama kompensuotinų sąnaudų sąskaita.
D
DangaVelic 54
2009-09-16 13:21 DangaVelic
Dabar jau panašiau, kad aiškėja:)
D
Diana2 7
2009-09-16 14:29 Diana2
Sveiki, gal galite patarti. VŠĮ nupirkom ilgalaikio turto iš paramai skirtu pinigu. Darau tokius įrašus:
D 1kl. uzpajamuotas ilgalaikis turtas
K4 kl.

D 4 kl sumoketa už ilgalaiki turta
K 2kl
O kaip nurasyti pinigus is paramos, as negaliu laukti kol jis nusidėvės per 4 metus, nes projektas vykdomas tik 1 metus ir man reikia parodyti lėšų panaudojimą. smile
M
Montada 38
2009-09-16 15:08 Montada 2011-09-11 06-25

SSigute rašė: Yra 2 sąskaitos: sąnaudos ir kompensuotos sąnaudos. Kai suteikiamos paslaugos yra sąnaudos, kai nurašome dotacijas yra naudojama kompensuotinų sąnaudų sąskaita.

SSigute,o jei DNSB nuomoja dalį stogo pvz.antenai,tai kokios sąnaudos? Galiu dalį stogo remonto įrašyti į sąnaudas smile
Paskaičiau sąskaitų plano paaiškinimus.Tikriausiai reikia tas kompensuotas sąnaudas (642)naudoti. Kažkaip kultūringiau apskaita atrodo. Tik,jei nėra sąnaudų,kurios priskiriamos pajamoms,tai lieka tik kompensuotinos.
S
SSigute 1168
2009-09-16 15:44 SSigute 2011-09-11 06-25

Diana2 rašė: Sveiki, gal galite patarti. VŠĮ nupirkom ilgalaikio turto iš paramai skirtu pinigu. Darau tokius įrašus:
D 1kl. uzpajamuotas ilgalaikis turtas
K4 kl.

D 4 kl sumoketa už ilgalaiki turta
K 2kl
O kaip nurasyti pinigus is paramos, as negaliu laukti kol jis nusidėvės per 4 metus, nes projektas vykdomas tik 1 metus ir man reikia parodyti lėšų panaudojimą. smile
Nesvarbu, kad projektas vykdomas metus, bet pati įstaiga veikia toliau. taip ir nurašinėsit palaipsniui. Analogišką situaciją turiu su ES lėšomis. Jau du patikrinimus atlaikiau - be priekaištų.
S
SSigute 1168
2009-09-17 09:29 SSigute 2011-09-11 06-25

Montada rašė:

SSigute rašė: Yra 2 sąskaitos: sąnaudos ir kompensuotos sąnaudos. Kai suteikiamos paslaugos yra sąnaudos, kai nurašome dotacijas yra naudojama kompensuotinų sąnaudų sąskaita.

SSigute,o jei DNSB nuomoja dalį stogo pvz.antenai,tai kokios sąnaudos? Galiu dalį stogo remonto įrašyti į sąnaudas smile
Paskaičiau sąskaitų plano paaiškinimus.Tikriausiai reikia tas kompensuotas sąnaudas (642)naudoti. Kažkaip kultūringiau apskaita atrodo. Tik,jei nėra sąnaudų,kurios priskiriamos pajamoms,tai lieka tik kompensuotinos.

Jei ta stogo dalis yra Jūsų nuosavybė, tai žinoma, kad galite. Na, kas liečia sąnaudas ir kompesuotinas man atrodo, kad truputį Jums neaišku. Pabandysiu dar kartą paaiškinti. Priskaitytos sąnaudos už paslaugas: D 6123 - K 412; Apmokėjus už paslaugas D 412 - K 231 ir antras įrašas D 3421 _ 641. Metų gale: D 641 - K 6123. Kas liečia atsargas analogiški įrašai jas nurašius. IT - tik nusidėvėjimo ar amortizacijos daliai kiekvieną nėnesį ir sukaptą nusidėvėjimo sumą uždarote metų gale. Sąskaitoje 3421 bus tol, kol turtas pilnai nusidėvės.
D
DangaVelic 54
2009-09-17 15:30 DangaVelic 2011-09-11 06-25

SSigute rašė:

Montada rašė:

SSigute rašė: Yra 2 sąskaitos: sąnaudos ir kompensuotos sąnaudos. Kai suteikiamos paslaugos yra sąnaudos, kai nurašome dotacijas yra naudojama kompensuotinų sąnaudų sąskaita.

SSigute,o jei DNSB nuomoja dalį stogo pvz.antenai,tai kokios sąnaudos? Galiu dalį stogo remonto įrašyti į sąnaudas smile
Paskaičiau sąskaitų plano paaiškinimus.Tikriausiai reikia tas kompensuotas sąnaudas (642)naudoti. Kažkaip kultūringiau apskaita atrodo. Tik,jei nėra sąnaudų,kurios priskiriamos pajamoms,tai lieka tik kompensuotinos.

Jei ta stogo dalis yra Jūsų nuosavybė, tai žinoma, kad galite. Na, kas liečia sąnaudas ir kompesuotinas man atrodo, kad truputį Jums neaišku. Pabandysiu dar kartą paaiškinti. Priskaitytos sąnaudos už paslaugas: D 6123 - K 412; Apmokėjus už paslaugas D 412 - K 231 ir antras įrašas D 3421 _ 641. Metų gale: D 641 - K 6123. Kas liečia atsargas analogiški įrašai jas nurašius. IT - tik nusidėvėjimo ar amortizacijos daliai kiekvieną nėnesį ir sukaptą nusidėvėjimo sumą uždarote metų gale. Sąskaitoje 3421 bus tol, kol turtas pilnai nusidėvės.



Labai ačiū už informaciją, tikrai pagelbėjote:)
S
spuke 9
2009-11-30 16:02 spuke
ačiū, reikalingos info radau šioje temoje.
nuo Liepos bandau susitvarkyti perimtą sodininkų bendrijos buhalteriją smile dideliausias klausimas buvo tos kompensuotos pajamos, na gal kaip nors priprasiu, perprasiu
J
JURANDAS 190
2010-02-03 15:11 JURANDAS
Jei VšĮ už 2009 m. buvo nurašytas IT už 10810 lt., iš jų 211 lt.turtas, kuris buvo pavogtas.Tai veiklos rezultatų ataskaitoje 4.7 Turto vertės sumažėjimas reik rašyt visą nurašomą turtą (t.y. 10810) ar atėmus pavogtą turtą (10599).
J
JURANDAS 190
2010-02-04 11:05 JURANDAS 2011-09-11 06-37

JURANDAS rašė: Jei VšĮ už 2009 m. buvo nurašytas IT už 10810 lt., iš jų 211 lt.turtas, kuris buvo pavogtas.Tai veiklos rezultatų ataskaitoje 4.7 Turto vertės sumažėjimas reik rašyt visą nurašomą turtą (t.y. 10810) ar atėmus pavogtą turtą (10599).

Gal kas galėtū patarti
J
JURANDAS 190
2010-02-04 12:53 JURANDAS 2011-09-11 06-37
[quote="JURANDAS"]

JURANDAS rašė: Jei VšĮ už 2009 m. buvo nurašytas IT už 10810 lt., iš jų 211 lt.turtas, kuris buvo pavogtas.Tai veiklos rezultatų ataskaitoje 4.7 Turto vertės sumažėjimas reik rašyt visą nurašomą turtą (t.y. 10810) ar atėmus pavogtą turtą (10599).

Gal kas galėtų patarti
????
J
JURANDAS 190
2010-02-04 14:35 JURANDAS 2011-09-11 06-37
[quote="JURANDAS"]

JURANDAS rašė:

JURANDAS rašė: Jei VšĮ už 2009 m. buvo nurašytas IT už 10810 lt., iš jų 211 lt.turtas, kuris buvo pavogtas.Tai veiklos rezultatų ataskaitoje 4.7 Turto vertės sumažėjimas reik rašyt visą nurašomą turtą (t.y. 10810) ar atėmus pavogtą turtą (10599).

Gal kas galėtų patarti
????

Negi nieks negali patart
P
pupuliux13 26
2010-03-05 22:35 pupuliux13
Gal kas galit mane apšviesti... peržiūrėjus NPO sąskaitų plano rekomendacinius paaiškinimus susimaišiau galutinai...
Kam ir kada naudojama sąskaitų korespondencija D 211 K 341.. ?
Aš supratau taip: kai pasirašai sutartį ar pan., pagal kurią tikiesi gauti pinigų darai korespondenciją D 211 (kur sumą įtrauki detalizuojant finansavimo būdą: valstybė, savivaldybė ar kiti fondai), o K 341 bendras katilas... paskui kai gauni pinigus darai korespondenciją 231 (pinigai) K 211... ir kartoji tas pačias sumas korespondencijoj D 341 K 342. O kai gauni sąskaitą už paslaugas D 6kl, K 4 kl, o paskui D 342, K 6 kl.. Tik man tada vėl klausimas kaip suma esanti pvz sąskaitoj 611 užsidaro su sąskaita 64? tas uzdarymas vyksta tik veiklos ataskaitoje?
Esu naujoke NPO saskaitu plane.. anksciau sitoj imonej viska dare pagal pelno organizaciju plana ir nenurasinejo gauto finansavimo, nors jis buvo panaudotas.. tai tenka sest nuo pradziu ir tvarkytis...

Ir dar vienas klausimukas...Kaip apskaitoj pasidaryti, kad matytusi, kurios butent saskaitos pasidengia is finansavimo, o kurios pasidengia is uzdirbtu lesu? Nes tenka teikti ataskaitas uz laikotarpius finansavimo davejams ir buvo tokiu atveju kad pateikdavo du kartus tas pacias saskaitas ataskaitose ir del to turim nemalonumu pastoviai...
D
DangaVelic 54
2010-04-08 10:14 DangaVelic 2011-09-11 06-44

renata1113 rašė:

DangaVelic rašė:
Gavau finansavimą, tai:
D2720 Bankuose sąskaita
K35 klasė finansavimas
Gavau sąskaitą už paslaugas:
D35 klasė
K443 Skola tiekėjams
O kaip jie patenka į sąnaudas, kokia korespondencija?


gavote finansavimą;
D 2 kl. pinigai
K 3 kl. dotacijos ir subsidijos

gavote sąskaitą už paslaugas
D 6 kl. sąnaudos
K 4 kl. skolos tiekėjams

apmokate sąskaita
D 4 kl. skolos tiekėjams
K 2 kl. pinigai

nurašote finansavimą
D 3 kl. dotacijos ir subsidijos
K 6 kl. sąnaudos

Ir dar noriu įspėti, kad jūs naudojate sąskaitų planą skirtą pelno siekiančioms įmonėms. ne pelno organizacijos naudoja kol kas šitą;
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_...





Laba diena,
Norėjau pasiklausti, kai metai baigiasi pvz.
Atsargos pagal finansavimą gautos, bet jos nenurašytos ir jos kabo sąnaudose, kaip ten sutvarkyti, t.y. parodyti balanse?
D
delfinuke 184
2010-04-26 18:06 delfinuke
Iš "Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių"
Įdedu sutrauktą į vieną lapą sąskaitų planą ir patogiau suformatuotą sąskaitų plano paaiškinimą PELNO NESIEKIANČIŲ ORGANIZACIJŲ PAVYZDINIO SĄSKAITŲ PLANO REKOMENDUOJA... Pelno nesiekianių organizacijų sąskaitų planas.doc
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui