Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

S
skriste 625
2011-01-06 20:56 skriste 2011-09-11 07-10

SvetlanaKramorova rašė: Niekaip negaliu suprasti vieną dalyką.

Kaip pajamuoti ateinančių laikotarpių sąnaudos (laikraščių prenumeratas2010-12-01 - 2011-12-01)?
Aš daryčiau taip:
pajamavimas:
D2123001 K6910001 1200LT
Aužsakome pinigus iš VB:
pateikiama mok.paraiškas.D2221004 K4142001 1200LT
gavom finansavima: D2411101 K4242001 D4142001 K2221004 1200LT
Apmokėjom s.f. iš sąskaitos:
D6910001 K2411101 1200LT
D4242002 K2282701 1200LT
Po to kiekvieną mėn. mažinų at. laik. sąnaudos, didinu sąnaudos ir pripažinu finansavimo pajamos t.e. D 8xxxxx K2123001 D2282701 120LT K7024001 120LT

Ar gerai aš darau II įrašą prie apmokėjimo D4242002 K2282701 pripažinu fin. sumos panaudotos? arba ją reikia daryti kada kiekvieną mėn. pripažinu sąnaudos? Nes pas mane dabar lieka likučiai D 2123001 1080LT ir K 2282701 1080LT ir jie užsidaro, bet balanse pas mane šitas likutis turi likti..krč, išvis susipajniojau viska..:( Gal kas nors galėtų man padėti??

smile

D 4242002 K 2282701 Turi rodyti kas mėnesį, kai pripažįsti sąnaudas, arba tiesiog sujungi dvi korespondencijas (neberašai D 2282701 K 7024001) ir rodai iškart: D 4242002 K 7024001 120 L
V
vitute98 39
2011-01-07 06:51 vitute98
Prašau patarimo, kaip man gale metų uždarinėti sąnaudas.Pas mane 87 sąnaudos lygios 7 finansavimo sąnaudoms.Kaip aš suprantu pas mane 31 neturėtų būti.
2011-01-07 07:17 SvetlanaKramorova 2011-09-11 07-10

skriste rašė:

SvetlanaKramorova rašė: Niekaip negaliu suprasti vieną dalyką.

Kaip pajamuoti ateinančių laikotarpių sąnaudos (laikraščių prenumeratas2010-12-01 - 2011-12-01)?
Aš daryčiau taip:
pajamavimas:
D2123001 K6910001 1200LT
Aužsakome pinigus iš VB:
pateikiama mok.paraiškas.D2221004 K4142001 1200LT
gavom finansavima: D2411101 K4242001 D4142001 K2221004 1200LT
Apmokėjom s.f. iš sąskaitos:
D6910001 K2411101 1200LT
D4242002 K2282701 1200LT
Po to kiekvieną mėn. mažinų at. laik. sąnaudos, didinu sąnaudos ir pripažinu finansavimo pajamos t.e. D 8xxxxx K2123001 D2282701 120LT K7024001 120LT

Ar gerai aš darau II įrašą prie apmokėjimo D4242002 K2282701 pripažinu fin. sumos panaudotos? arba ją reikia daryti kada kiekvieną mėn. pripažinu sąnaudos? Nes pas mane dabar lieka likučiai D 2123001 1080LT ir K 2282701 1080LT ir jie užsidaro, bet balanse pas mane šitas likutis turi likti..krč, išvis susipajniojau viska..:( Gal kas nors galėtų man padėti??

smile

D 4242002 K 2282701 Turi rodyti kas mėnesį, kai pripažįsti sąnaudas, arba tiesiog sujungi dvi korespondencijas (neberašai D 2282701 K 7024001) ir rodai iškart: D 4242002 K 7024001 120 L


Labai ačiū, taip ir nusprendžiau vakar daryti:) dabar jau viska pataisiau:)
K
kmynukas 1931
2011-01-07 08:02 kmynukas 2011-09-11 07-10

vitute98 rašė: Prašau patarimo, kaip man gale metų uždarinėti sąnaudas.Pas mane 87 sąnaudos lygios 7 finansavimo sąnaudoms.Kaip aš suprantu pas mane 31 neturėtų būti.


2010-12-31. Kredituojat sąnaudas ir debetuojat pajamas (čia gan grubokai pasiūlau, bet jei jos lygios, tai ir užsidarys) smile
S
SARON 171
2011-01-07 08:53 SARON
Sveiki,

Noriu paklausti, kaip jus parodote autorines sutartis apskaitoje? Jos nera nurasytos, bat nera ir nematerialus turtas, nes trumpalaikes, tiesiog atlikti darbeliui kokiam smulkiam?
K
kmynukas 1931
2011-01-07 08:54 kmynukas 2011-09-11 07-10

justjina rašė: Gal galėtumėte pagelbėt, nežinau kaip teisingai parodyti išskaitytą skolą už vandenį darbuotojui iš darbo užmokesčio. Situacija tokia: darbuotojas skolingas įstaigai už vandenį, pagal jo prašymą išskaitom skolą iš jo darbo užmokesčio (VBL) smile


D 6921 (priskaičiuotas DU) = K 2262 (skola už suteiktas paslaugas)
S
SARON 171
2011-01-07 08:54 SARON
O gal dar kas pasidalins patirtimi kaip tvarko piniginiu kvitu apskaita?
S
SARON 171
2011-01-07 08:55 SARON 2011-09-11 07-10

kmynukas rašė:

justjina rašė: Gal galėtumėte pagelbėt, nežinau kaip teisingai parodyti išskaitytą skolą už vandenį darbuotojui iš darbo užmokesčio. Situacija tokia: darbuotojas skolingas įstaigai už vandenį, pagal jo prašymą išskaitom skolą iš jo darbo užmokesčio (VBL) smile


D 6921 (priskaičiuotas DU) = K 2262 (skola už suteiktas paslaugas)


K8 sanaudas vandens dar reikia cia man atrodo?....
K
kmynukas 1931
2011-01-07 09:03 kmynukas 2011-09-11 07-10

SARON rašė:

kmynukas rašė:

justjina rašė: Gal galėtumėte pagelbėt, nežinau kaip teisingai parodyti išskaitytą skolą už vandenį darbuotojui iš darbo užmokesčio. Situacija tokia: darbuotojas skolingas įstaigai už vandenį, pagal jo prašymą išskaitom skolą iš jo darbo užmokesčio (VBL) smile


D 6921 (priskaičiuotas DU) = K 2262 (skola už suteiktas paslaugas)


K8 sanaudas vandens dar reikia cia man atrodo?....


Tuomet ir D7 pajamas reikėtų "atstatyti", bet klausė tik apie skolą smile
D
dangus 48
2011-01-07 09:12 dangus
Labas
Iš spec.lėšų apmokama autobuso metinis draudimas.Kokios bus kontuotės
K
kmynukas 1931
2011-01-07 09:37 kmynukas 2011-09-11 07-10

dangus rašė: Labas
Iš spec.lėšų apmokama autobuso metinis draudimas.Kokios bus kontuotės


Pirkimas: D 212 (ALS) = K 691
Mokėjimas: D 691 = K241 (spec.)
Ir kiekvieną mėnesį po įrašą į DK: D 87 = K 212 (viena dvyliktoji sumos)
D
dangus 48
2011-01-07 09:46 dangus
Pirkimas: D 212 (ALS) = K 691
Mokėjimas: D 691 = K241 (spec.)
Ir kiekvieną mėnesį po įrašą į DK: D 87 = K 212 (viena dvyliktoji sumos)[/quote]

O kaip su 7 kl.?
K
kmynukas 1931
2011-01-07 10:03 kmynukas 2011-09-11 07-10

dangus rašė: Pirkimas: D 212 (ALS) = K 691
Mokėjimas: D 691 = K241 (spec.)
Ir kiekvieną mėnesį po įrašą į DK: D 87 = K 212 (viena dvyliktoji sumos)


O kaip su 7 kl.?[/quote]

Spec. lėšoms nereikia (t.y. 7 kl. jau buvo parodyta anksčiau pardavimuose, kai pajamas uždirbot).
V
vitute98 39
2011-01-07 11:05 vitute98
gal kas galite išaiškinti apie atostoginius. Jau kažka prisidirbau tiesiog nesusidėlioja kontuotės.2010-01-01 buvo rezervas pav 30000.2010m rezerva kaupsiu tik 2010m pabaigoje. 2010m 07 mėn išmokėjau atostoginius 50000Lt.Gal kas gali paaiškinti visas kontuotes nuo pradžios iki pabaigos.Priskaitymo, paraiškos pateikimo, pinigų gavimo į sąskaitą ir išmokėjimo.
V
vitute98 39
2011-01-08 08:55 vitute98
Gal yra kas nors gaunančių finansavimą iš savivaldybės į 31 str.Asignavimų valdytojo pervedamos lėšos nepavaldžioms biudžetinėms įstaigoms pavedimams vykdyti. Iš tų lėšų susidaręs kreditorinis įsiskolinimas. Ar tą kreditorinį įsiskolinimą aš turėčiau rodyti kreditorių- debitorių ataskaitoje irgi 31 str.
1
195084214 46
2011-01-10 07:52 195084214
Labas rytas ,labai prašau pagalbos dėl nelemtų atostoginių kaupimo. Dirbu be programos,todėl nusprendžiau atostoginius kaupti metų gale , o kaip tai daryti neturiu žalio supratimo gal kas galite paprotinti smile Iš anksto dėkoju .
_
_vaida_ 66
2011-01-10 08:49 _vaida_
Noriu pasitikslinti ar gerai galvoju, jei sodrai gruodi permokejom,ta dali uzregistruoju kaip isankstini apmokejima, tai pildant debitorinio isiskolinimo atastaita nebereikia tos sumos itraukti, taip?
M
mmuch 112
2011-01-11 07:45 mmuch
Kaip reikėjo parašyti korespondenciją perkeliant likučius 01.01 sumai, kuri buvo pervesta biudžetui ir negauta t.y. spec.lėšų likutis. Suprantu kad
D 2282401
K ? (O KAS KREDITE TURĖTŲ BŪTI)
Ačiū.
K
kmynukas 1931
2011-01-11 07:55 kmynukas 2011-09-11 07-11

mmuch rašė: Kaip reikėjo parašyti korespondenciją perkeliant likučius 01.01 sumai, kuri buvo pervesta biudžetui ir negauta t.y. spec.lėšų likutis. Suprantu kad
D 2282401
K ? (O KAS KREDITE TURĖTŲ BŪTI)
Ačiū.


Kredite 31 saskaita
M
mmuch 112
2011-01-11 08:48 mmuch
ačiū, patvritinote mano abejones
smile smile smile smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui