Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

_
_vaida_ 66
2010-12-31 09:08 _vaida_ 2011-09-11 07-10

renata1113 rašė:
Gavote pinigus sumokėti sodrai
D 241 K 42X (g)
sumokėjote sodrai avansu
D 211 K 241

panaudotą finansavimą pripažinsite tik tada, kai pripažinsite sodros mokesčio sąnaudas, t.y. tada kada priskaičiuosite mokestį sodrai.


Renata1113, sakykit, bet kaip tada gausis su 4 kl gauta ir panaudota sas uzdarymu, jei registruotume per isankstini apmokejima, tada panaudota atsirastu tik 2011 metais, o gruodi tokiu atv gauta nebebus lygu su panaudota?
S
sakalis 142
2010-12-31 09:17 sakalis
Sveiki,

gal kas galite prikabinti turto nusidejimo normatyvus?
2010-12-31 09:55 virduliukas
Turto atidavimo naudoti akte nežinau kas pasirašo viduje akto kur vardas, pavardė ir parašas ir kas pasirašo apačioje kur žodis gavo? Man čia sviestas sviestuotas. Gal galit padėt.[/b]
Gal naujais metais atsiras kas užves ant kelio?
R
renata1113 1950
2010-12-31 13:13 renata1113 2011-09-11 07-10

_vaida_ rašė:

renata1113 rašė:
Gavote pinigus sumokėti sodrai
D 241 K 42X (g)
sumokėjote sodrai avansu
D 211 K 241

panaudotą finansavimą pripažinsite tik tada, kai pripažinsite sodros mokesčio sąnaudas, t.y. tada kada priskaičiuosite mokestį sodrai.


Renata1113, sakykit, bet kaip tada gausis su 4 kl gauta ir panaudota sas uzdarymu, jei registruotume per isankstini apmokejima, tada panaudota atsirastu tik 2011 metais, o gruodi tokiu atv gauta nebebus lygu su panaudota?


Tai likučiai ir liks 2010-12-31
D 211 ir K 42X (g)

O jau 2011 metais priskaitysite sodrai
D 87 K 211
D 42X (p) K 702
R
renata1113 1950
2010-12-31 13:15 renata1113 2011-09-11 07-10

sakalis rašė: Sveiki,

gal kas galite prikabinti turto nusidejimo normatyvus?


www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
S
simux123 56
2011-01-02 15:21 simux123
Su Naujais metais sveikinu visus forumo dalyvius...
Noriu paprašyti, gal kas galit prikabinti Gautų PVM sąskaitų faktūrų registrą exl. programoje? Dėkoju.
S
skriste 625
2011-01-02 21:33 skriste
Gal kas jau turi vienoj vietoj surinktus visus priedus prie atskaitomybės aiškinamojo rašto, reikalingus paskelbti? smile
2011-01-03 12:15 virduliukas 2011-09-11 07-10

virduliukas rašė: Turto atidavimo naudoti akte nežinau kas pasirašo viduje akto kur vardas, pavardė ir parašas ir kas pasirašo apačioje kur žodis gavo? Man čia sviestas sviestuotas. Gal galit padėt.[/b]
Gal naujais metais atsiras kas užves ant kelio?
smile
J
justjina 36
2011-01-03 12:28 justjina
Sveiki, su Naujais metais visus!

Gal galėtumėte pagelbėt, nežinau kaip teisingai parodyti išskaitytą skolą už vandenį darbuotojui iš darbo užmokesčio. Situacija tokia: darbuotojas skolingas įstaigai už vandenį, pagal jo prašymą išskaitom skolą iš jo darbo užmokesčio (VBL)
D- 87 K-691
D- 691 K-69xx
D- 2282 K-7024
Bet ar tai teisingai,nes vanduo yra įstaigos pajamos? Gal kas padėtumėte išspręst šį rebusą? iš anksto ačiū.
V
Vilte13 78
2011-01-04 08:25 Vilte13 2011-09-11 07-10

apuokelis rašė: Sveiki, gal kas kur nors jau aptikote paskelbtą 2011 metų darbo kalendorių?
KALENDORIUS.xls
V
Vilte13 78
2011-01-04 09:25 Vilte13
Gal kas nepagailės ir įmes įsakymo dėl apskaitos politikos ir sąskaitų plano patvirtinimo pavyzdį?
M
Margo48 198
2011-01-05 08:45 Margo48
Laba diena, gal kas susidūrete su pinigu grąžnimu biudzetui.Jei gauta imokos i biudz.sąsk uz paslaugos ir banke liko likutis 12.31d ,tai reikia grazinti biudzetui, kokias kontuotes reiketu rasyt?
2011-01-05 10:24 SvetlanaKramorova 2011-09-11 07-10

Margo48 rašė: Laba diena, gal kas susidūrete su pinigu grąžnimu biudzetui.Jei gauta imokos i biudz.sąsk uz paslaugos ir banke liko likutis 12.31d ,tai reikia grazinti biudzetui, kokias kontuotes reiketu rasyt?


As dariau taip:
D 6860004 Grąžintinos fin. sumos į biudžetą
K 2411101 Pinigai banke

ir per buhalterinę pažymą dariau koreguojantį įrašą:
D 4242004 Fin. sumos iš VB kitoms išl. (grąžintos)
K 6860004 Grąžintinos fin. sumos į biudžetą

Bet mano manymu reikia žiūrėti dar, pinigai banke buvo gauti kitom išlaidoms arba atsargom. ir tada keisis 4 klasės Fin. sumos iš VB (grąžintos).
2011-01-05 11:06 SvetlanaKramorova
Laba diena,
Turiu klausimėlį, gal kas nors galėtų padėti.
2010-12-20 turėjau neapmokėtų sąskaitų (maitinimo sąskaitos-100LT) iš spec. lėšų programos. Spec. lėšų sąskaitoj (2411102-įplaukos už paslaugos) pasibaigė pinigai. Ir aš paėmiau pinigus iš VB sąskaitos (2411101-biudžeto asignavimai) perkėliau 100Lt į 2411102 (įplaukos už paslaugos) sąskaitą, ir iškart apmokėjau maitinimo sąskaitos iš 2411102. Ir padariau antrą įrašą fin. sumos panaudotos
Mano įrašai:
Pinigų gavimas iš VB:
pateikiama mok. paraiska D 2221004 K4142001
Gautas finansavimas D2411101 K4242001
D4142001 K2221004
Pinigų pervėdimas:
D2411102 10 str. 11081 pr.
K2411101 10 str. 11302 pr.
D4242002 10 str. 11302 pr.
K2282701 10 str. 11302 pr.
Sąskaitų apmokėjimas
D6910001 10 str. 11081
K2411102 10 str. 11081

Klausimas: Ar viskas gerai aš padariau? ir kokius nors papildomus įrašus reikia daryti ar ne?
M
Margo48 198
2011-01-05 12:54 Margo48 2011-09-11 07-10

SvetlanaKramorova rašė:

Margo48 rašė: Laba diena, gal kas susidūrete su pinigu grąžnimu biudzetui.Jei gauta imokos i biudz.sąsk uz paslaugos ir banke liko likutis 12.31d ,tai reikia grazinti biudzetui, kokias kontuotes reiketu rasyt?


As dariau taip:
D 6860004 Grąžintinos fin. sumos į biudžetą
K 2411101 Pinigai banke

ir per buhalterinę pažymą dariau koreguojantį įrašą:
D 4242004 Fin. sumos iš VB kitoms išl. (grąžintos)
K 6860004 Grąžintinos fin. sumos į biudžetą

Bet mano manymu reikia žiūrėti dar, pinigai banke buvo gauti kitom išlaidoms arba atsargom. ir tada keisis 4 klasės Fin. sumos iš VB (grąžintos).


Pinigai i banką gauti uz komunal.patarnavimus kita įstaiga pervede mums
2011-01-05 15:03 SvetlanaKramorova 2011-09-11 07-10

Margo48 rašė:

SvetlanaKramorova rašė:

Margo48 rašė: Laba diena, gal kas susidūrete su pinigu grąžnimu biudzetui.Jei gauta imokos i biudz.sąsk uz paslaugos ir banke liko likutis 12.31d ,tai reikia grazinti biudzetui, kokias kontuotes reiketu rasyt?


As dariau taip:
D 6860004 Grąžintinos fin. sumos į biudžetą
K 2411101 Pinigai banke

ir per buhalterinę pažymą dariau koreguojantį įrašą:
D 4242004 Fin. sumos iš VB kitoms išl. (grąžintos)
K 6860004 Grąžintinos fin. sumos į biudžetą

Bet mano manymu reikia žiūrėti dar, pinigai banke buvo gauti kitom išlaidoms arba atsargom. ir tada keisis 4 klasės Fin. sumos iš VB (grąžintos).


Pinigai i banką gauti uz komunal.patarnavimus kita įstaiga pervede mums


Tai kaip aš supratau jus gavote pajamos į biudž. sąskaitą banke(biudžeto asignavimai)? Bet nelabai dabar suprantu, pas mus pavyzdžiui už pajamos perveda į kitą sąskaitą (įplaukos už paslaugas), už komunalinius dar į kitą (pavedimų lėšos), iš kurios mes poto apmokam sąskaitos už komunalinius. Gal galite parašyti kaip jus registruojat šitų kom. patarnavimų gavimą? gal tada galėčiau geriau paaiškinti grąžinimo kontavimus..
2011-01-06 09:37 SvetlanaKramorova
Niekaip negaliu suprasti vieną dalyką.

Kaip pajamuoti ateinančių laikotarpių sąnaudos (laikraščių prenumeratas2010-12-01 - 2011-12-01)?
Aš daryčiau taip:
pajamavimas:
D2123001 K6910001 1200LT
Aužsakome pinigus iš VB:
pateikiama mok.paraiškas.D2221004 K4142001 1200LT
gavom finansavima: D2411101 K4242001 D4142001 K2221004 1200LT
Apmokėjom s.f. iš sąskaitos:
D6910001 K2411101 1200LT
D4242002 K2282701 1200LT
Po to kiekvieną mėn. mažinų at. laik. sąnaudos, didinu sąnaudos ir pripažinu finansavimo pajamos t.e. D 8xxxxx K2123001 D2282701 120LT K7024001 120LT

Ar gerai aš darau II įrašą prie apmokėjimo D4242002 K2282701 pripažinu fin. sumos panaudotos? arba ją reikia daryti kada kiekvieną mėn. pripažinu sąnaudos? Nes pas mane dabar lieka likučiai D 2123001 1080LT ir K 2282701 1080LT ir jie užsidaro, bet balanse pas mane šitas likutis turi likti..krč, išvis susipajniojau viska..:( Gal kas nors galėtų man padėti??

smile
5
550rr 50
2011-01-06 10:42 550rr
Sveiki,noriu paklausti ar gerai darau
per inventorizaiją nurašytas IMT, likutinė vertė to turto 0
D8703
K1205
D42
K702 smile
J
justjina 36
2011-01-06 11:32 justjina
Gal galėtumėte pagelbėt, nežinau kaip teisingai parodyti išskaitytą skolą už vandenį darbuotojui iš darbo užmokesčio. Situacija tokia: darbuotojas skolingas įstaigai už vandenį, pagal jo prašymą išskaitom skolą iš jo darbo užmokesčio (VBL) smile
M
Margo48 198
2011-01-06 12:59 Margo48 2011-09-11 07-10

SvetlanaKramorova rašė:

Margo48 rašė:

SvetlanaKramorova rašė:

Margo48 rašė: Laba diena, gal kas susidūrete su pinigu grąžnimu biudzetui.Jei gauta imokos i biudz.sąsk uz paslaugos ir banke liko likutis 12.31d ,tai reikia grazinti biudzetui, kokias kontuotes reiketu rasyt?


As dariau taip:
D 6860004 Grąžintinos fin. sumos į biudžetą
K 2411101 Pinigai banke

ir per buhalterinę pažymą dariau koreguojantį įrašą:
D 4242004 Fin. sumos iš VB kitoms išl. (grąžintos)
K 6860004 Grąžintinos fin. sumos į biudžetą

Bet mano manymu reikia žiūrėti dar, pinigai banke buvo gauti kitom išlaidoms arba atsargom. ir tada keisis 4 klasės Fin. sumos iš VB (grąžintos).


Pinigai i banką gauti uz komunal.patarnavimus kita įstaiga pervede mums


Tai kaip aš supratau jus gavote pajamos į biudž. sąskaitą banke(biudžeto asignavimai)? Bet nelabai dabar suprantu, pas mus pavyzdžiui už pajamos perveda į kitą sąskaitą (įplaukos už paslaugas), už komunalinius dar į kitą (pavedimų lėšos), iš kurios mes poto apmokam sąskaitos už komunalinius. Gal galite parašyti kaip jus registruojat šitų kom. patarnavimų gavimą? gal tada galėčiau geriau paaiškinti grąžinimo kontavimus..


Tik gruodžio 31d gavome tuos pinigus pirma kartą,nelabai suprantu kaip tureciau sukontuoti,butu pravede ne i biudzeto sąsk.viskas butu gerai,bet israsytoje sąsk. nenurode atsisk.sask. tai ir pravede i biudzeto.Visai susimaise viskas
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui