Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

J
jolanta19 84
2011-03-15 17:06 jolanta19 2011-09-11 07-16

renata1113 rašė:

jolanta19 rašė: Labas vakaras, gal kas gali apšviest protą, kas veiklos rezultatų ataskaitoje turi sudaryti perviršį ar deficitą. Turiu spec.programos lėšas negautas iš savivaldybės, likutį banke iš kitų šaltinių, kreditorinių įsiskolinimų neturiu smile . Ačiū.


Jūsų atveju perviršį turi sudaryti negautos lėšos iš savivaldybės.

Lėšos iš kitų šaltinių priskiriamos finansavimui ir įtakos veiklos rezultatui neturi.

Ačiū Renata. Aš taip ir galvojau, bet kažkodėl programa parodė mažesnį perviršį ir deficitą tokia suma, už kokią mes pirkome ilgalaikį turtą iš spec.programos ir atėmus sukauptą nusidėvėjimą. O čia negali kažkas pintis. Visai pasimečiau.
R
renata1113 1950
2011-03-15 17:10 renata1113 2011-09-11 07-16

jolanta19 rašė:

renata1113 rašė:

jolanta19 rašė: Labas vakaras, gal kas gali apšviest protą, kas veiklos rezultatų ataskaitoje turi sudaryti perviršį ar deficitą. Turiu spec.programos lėšas negautas iš savivaldybės, likutį banke iš kitų šaltinių, kreditorinių įsiskolinimų neturiu smile . Ačiū.


Jūsų atveju perviršį turi sudaryti negautos lėšos iš savivaldybės.

Lėšos iš kitų šaltinių priskiriamos finansavimui ir įtakos veiklos rezultatui neturi.

Ačiū Renata. Aš taip ir galvojau, bet kažkodėl programa parodė mažesnį perviršį ir deficitą tokia suma, už kokią mes pirkome ilgalaikį turtą iš spec.programos ir atėmus sukauptą nusidėvėjimą. O čia negali kažkas pintis. Visai pasimečiau.



Na va ne visas "kortas atskleidėte" :)
Ilgalaikio turto likutinė vertė (kuris pirktas iš specialiųjų lėšų) turi įtakos rezultatui.
IT pirkto iš spec. lėšų likučiai 2010-12-31 pasiskirsto
D 12X1 - įsigijimo savikaina
K 12X4 - sukauptas nusidėvėjimas
K 31 - likutinė vertė

Jei IT būtų įsigytas iš finansavimo sumų, tai likučiai 2010-12-31 pasiskirstytų
D 12X1 - įsigijimo savikaina
K 12X4 - sukauptas nusidėvėjimas
K 42X(g) - likutinė vertė
J
jolanta19 84
2011-03-15 17:20 jolanta19
Tai tada veiklos rezultatų ataskaitoje "perviršis ar deficitas" likutis turėtų būti negautos iš savivaldybės spec.programos lėšos - ilgalaikio turto pirkto iš spec.lėšų likutinė vertė.
R
renata1113 1950
2011-03-15 17:24 renata1113 2011-09-11 07-16

jolanta19 rašė: Na va ne visas "kortas atskleidėte" :)
Ilgalaikio turto likutinė vertė (kuris pirktas iš specialiųjų lėšų) turi įtakos rezultatui.
IT pirkto iš spec. lėšų likučiai 2010-12-31 pasiskirsto
D 12X1 - įsigijimo savikaina
K 12X4 - sukauptas nusidėvėjimas
K 31 - likutinė vertė

Jei IT būtų įsigytas iš finansavimo sumų, tai likučiai 2010-12-31 pasiskirstytų
D 12X1 - įsigijimo savikaina
K 12X4 - sukauptas nusidėvėjimas
K 42X(g) - likutinė vertė

Tai tada veiklos rezultatų ataskaitoje "perviršis ar deficitas" likutis turėtų būti negautos iš savivaldybės spec.programos lėšos - ilgalaikio turto pirkto iš spec.lėšų likutinė vertė.[/quote]

Pvz. turite negautų lėšų (spec) iš savivaldybės 3000 Lt., balanse (po sąskaitų uždarymo) likučiai šios sumos susidėlioja
D 228 K 31 3000
IT vienetas pirkas iš spec. lėšų
D 12X1 1000
K 12X4 200
K 31 800

Reiškia perviršis bus
3000+800 iš viso 3800 Lt.
J
jolanta19 84
2011-03-15 17:29 jolanta19
smile ačiū dar sykį Renata.
B
budaiva 130
2011-03-18 09:07 budaiva
Laba diena
Yra ES projektas.kaip parodyti is institucijos gauta panaudojimo ataskaita(VSS ir ne VSS).Pirma gaunama ataskaita, o po to institucijai pervedami pinigai
DKate DKate 3341
2011-03-18 10:16 DKate 2011-09-11 07-17

budaiva rašė: Laba diena
Yra ES projektas.kaip parodyti is institucijos gauta panaudojimo ataskaita(VSS ir ne VSS).Pirma gaunama ataskaita, o po to institucijai pervedami pinigai


Jūs pervedate finansavimą? Kas Jūs esate?
B
budaiva 130
2011-03-18 10:24 budaiva 2011-09-11 07-17

DKate rašė:

budaiva rašė: Laba diena
Yra ES projektas.kaip parodyti is institucijos gauta panaudojimo ataskaita(VSS ir ne VSS).Pirma gaunama ataskaita, o po to institucijai pervedami pinigai


Jūs pervedate finansavimą? Kas Jūs esate?


Mes esame projekto vykdytojai.Pagal projekta ivairiose mokslo institucijose idarbinti stazuotojai.Toms mokslo institucijoms skiriam finansavima to stazuotojo islaikymui .Institucijos pateikia ataskaitas islaidoms pagristi.Viskas vyksta kompensavimo budu.Institucijos teikia ataskaitas mums, mes teikiam mokėjimo prasymus agenturai, kai agentura kompensuoja, tada mes atsiskaitom su institucijom.
Nezinau ar cia aiskiai paaiskinau
DKate DKate 3341
2011-03-18 11:02 DKate 2011-09-11 07-17

budaiva rašė:

DKate rašė:

budaiva rašė: Laba diena
Yra ES projektas.kaip parodyti is institucijos gauta panaudojimo ataskaita(VSS ir ne VSS).Pirma gaunama ataskaita, o po to institucijai pervedami pinigai


Jūs pervedate finansavimą? Kas Jūs esate?


Mes esame projekto vykdytojai.Pagal projekta ivairiose mokslo institucijose idarbinti stazuotojai.Toms mokslo institucijoms skiriam finansavima to stazuotojo islaikymui .Institucijos pateikia ataskaitas islaidoms pagristi.Viskas vyksta kompensavimo budu.Institucijos teikia ataskaitas mums, mes teikiam mokėjimo prasymus agenturai, kai agentura kompensuoja, tada mes atsiskaitom su institucijom.
Nezinau ar cia aiskiai paaiskinau


www.finmin.lt/finmin.lt/failai/apskaitos_ref..., 25 psl. manau bus Jums naudingi atsakymai į klausimus.
Ataskaitos išlaidoms pagrįsti ir mokėjimo prašymai, mano nuomone koresponduojant turėtų būti prilyginami paraiškoms.

Kai pervedinėjate finansavimą viešojo sektoriaus įstaigoms, tai debete bus perduotas finansavimas, kai ne viešojo sektoriaus bus finansavimo sąnaudos.
K 64XXXXX Mokėtinos finansavimo sumos.
Z
zyzuole 27
2011-03-18 11:42 zyzuole
Ir aš pradėjau abejoti dėl perviršio. Turiu spec. programos likučius :
D-31
K691 179 skola už paslaugas
D-31
K691 159 skola už atsargas

D 201
K 31 3050 atsargų likutis
D 226
K 31 5832 tėvų įsiskolinimas mums
D228
K 31 11714 nesusigrąžintos lėšos iš savivaldybės
D212
K 31 162 prenumerata
galvojau kad perviršis 20420 Lt. bet pradėjau abejoti dėl kreditorinių įsiskolinimų. Padėkit. Ačiū
DKate DKate 3341
2011-03-18 12:06 DKate 2011-09-11 07-17

zyzuole rašė: Ir aš pradėjau abejoti dėl perviršio. Turiu spec. programos likučius :
D-31
K691 179 skola už paslaugas

Jei atsargos nenurašytos:
D-201
K691 159 skola už atsargas

D 201
K 31 3050 atsargų likutis
D 226
K 31 5832 tėvų įsiskolinimas mums
D228
K 31 11714 nesusigrąžintos lėšos iš savivaldybės
D212
K 31 162 prenumerata
galvojau kad perviršis 20420 Lt. bet pradėjau abejoti dėl kreditorinių įsiskolinimų. Padėkit. Ačiū

Ir tada būtų - 20579 Lt. Jei neturite pirkto iš spec. lėšų ir nenudėvėto ilgalaikio turto ir atsargos už 159 Lt nenurašytos.
S
sakalis 142
2011-03-19 19:18 sakalis
Laba,

norejau paklausti kaip reiketu sukontuoti? Likutyje 2298001 yra musu gautinos sumos uz padaryta zala. Paaiskejo kad byla nutraukta ir reiketu nurasyti ta gautina suma. Klausimas kaip?[/quote]
R
renata1113 1950
2011-03-20 13:14 renata1113 2011-09-11 07-17

sakalis rašė: Laba,

norejau paklausti kaip reiketu sukontuoti? Likutyje 2298001 yra musu gautinos sumos uz padaryta zala. Paaiskejo kad byla nutraukta ir reiketu nurasyti ta gautina suma. Klausimas kaip?


Priklausomai nuo to, kaip yra kredite.
Jei likučiai yra D 229 K 68X, tada turėdami pagrindą, kad byla nutraukta, registruojate
D 8709 K 229 D 68X K 702

jei likučiai yra D 229 K 31, tada registruojate D 8709 K 229
L
Laima43 179
2011-03-20 17:47 Laima43
Sveiki buhalteriukai, ar jau pridavėte metinę finansinę atskaitomybę?
J
Joeva 211
2011-03-21 10:52 Joeva
Bendrovė nutraukė sutartį, draudimo bendrovė kompensavo nuostolius ar taip kontuoti:
D24 - K87
D 70-K424
Ačiū
R
renata1113 1950
2011-03-22 07:47 renata1113 2011-09-11 07-17

Joeva rašė: Bendrovė nutraukė sutartį, draudimo bendrovė kompensavo nuostolius ar taip kontuoti:
D24 - K87
D 70-K424
Ačiū


Taip, jei sutarčiai apmokėti naudodavote valstybės biudžeto lėšas.
S
SARON 171
2011-03-22 10:02 SARON
Sveiki,
gal galite pasidalinti patirtimi apie aukciona? parduodam 90 metu auto, kaip reikia nustatyti jo pradine kaina? kuo ta nustatyma reikia pagristi? aciu :)
DKate DKate 3341
2011-03-22 11:13 DKate 2011-09-11 07-17

SARON rašė: Sveiki,
gal galite pasidalinti patirtimi apie aukciona? parduodam 90 metu auto, kaip reikia nustatyti jo pradine kaina? kuo ta nustatyma reikia pagristi? aciu :)


Pradinę kainą nustato direktoriaus įsakymu sudaryta komisija aukcionui organizuoti ir vykdyti. Komisija surašo pradinės kainos nustatymo aktą. Vadovaujamasi LRV 2001-5-09 nutarimu Nr.531 ir jo pakeitimais. Čia pas Jus gal kokia muziejinė vertybė?
J
jolanta19 84
2011-03-22 11:23 jolanta19
Laba diena. Sakykite, ar tiesa, kad socialinio draudimo įmokos iš darbdavio lėšų (30,98), apskaitomos 692, o ne 693 sąskaitoje. Ačiū.
DKate DKate 3341
2011-03-22 11:49 DKate 2011-09-11 07-17

jolanta19 rašė: Laba diena. Sakykite, ar tiesa, kad socialinio draudimo įmokos iš darbdavio lėšų (30,98), apskaitomos 692, o ne 693 sąskaitoje. Ačiū.


Rekomenduojamame sąskaitų plane (atnaujintame 2010-03-02) iš tiesų yra 6927001 sąskaitoje. Bet kai 2009-12-01 buvo tvirtinami ir su steigėju derinami individualūs sąskaitų planai, tada tikrai buvo 693 sąskaitoje. Ir pavyzdiniame apskaitos vadove pateiktame sąskaitų plane sąskaita yra 693.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui