Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

DKate DKate 3341
2011-03-23 13:46 DKate 2011-09-11 07-17

Joeva rašė: Įstaiga savo vardu atidarė depozitinę s-ta (gyventojų asmeniniai pinigai), kaip reikėtų teisingai kontuoti?
Gauname į s-ta D24111106- K ?
Išmokame gyventojams per kasa D ? - K 242
ar butų reikalingas antras įrašas?
Ačiū


Gal
D 24111106 - K 6953
D 6953 - K 242
Antro įrašo neturėtų būti, nes tuos pinigus tik saugote.
Ir finansavimo tokiu atveju negali būti.
M
Meda-1 42
2011-03-23 16:29 Meda-1
Sveiki,
niekaip neikertu - kaip pildyti PS kai turiu kompensuotas komunaliniu islaidu sumas. Pvz. sanaudos po kompensavimo 10000, kompensuota - 500. Realiai is biudzeto lesu sumokejau 10000 ir 500 - is kompensuotu sumu. PS rodau - gavima ir ismokas 10000, ar 10500? Aciu...
S
SSigute 1168
2011-03-23 16:45 SSigute
Ar reikia pvz savivaldybės administracijoms pateikti "popierinį" balansą Finansų ministerijai?
J
Joeva 211
2011-03-24 07:47 Joeva 2011-09-11 07-17

DKate rašė:

Joeva rašė: Įstaiga savo vardu atidarė depozitinę s-ta (gyventojų asmeniniai pinigai), kaip reikėtų teisingai kontuoti?
Gauname į s-ta D24111106- K ?
Išmokame gyventojams per kasa D ? - K 242
ar butų reikalingas antras įrašas?
Ačiū


Gal
D 24111106 - K 6953
D 6953 - K 242
Antro įrašo neturėtų būti, nes tuos pinigus tik saugote.
Ir finansavimo tokiu atveju negali būti.


Ačiū
ir dar ar reikia gyventojų pinigus įnešti į banką, jei vieną dieną įneša į kasą (kad taupys), o po savaitės vėl pasiima, ar toks įnešimas reikia prasukti per banką?
S
SARON 171
2011-03-24 07:58 SARON 2011-09-11 07-17

Joeva rašė:

DKate rašė:

Joeva rašė: Įstaiga savo vardu atidarė depozitinę s-ta (gyventojų asmeniniai pinigai), kaip reikėtų teisingai kontuoti?
Gauname į s-ta D24111106- K ?
Išmokame gyventojams per kasa D ? - K 242
ar butų reikalingas antras įrašas?
Ačiū


Gal
D 24111106 - K 6953
D 6953 - K 242
Antro įrašo neturėtų būti, nes tuos pinigus tik saugote.
Ir finansavimo tokiu atveju negali būti.


Ačiū
ir dar ar reikia gyventojų pinigus įnešti į banką, jei vieną dieną įneša į kasą (kad taupys), o po savaitės vėl pasiima, ar toks įnešimas reikia prasukti per banką?





as tik speju: uz banko operacijas reikia moketi, ar tam skirtas finansavimas, manau, kad ne. taigi tai neekonomiska. kita vertus, pagal kasos taisykles, net uabam VMI sugriestino (kazkur yra vmi puslapyje) kasos taisykles, kad grynuju pinigu kasoje menesio pabaigoje turi buti nulis.
DKate DKate 3341
2011-03-24 08:12 DKate
Gal galite įmesti nuorodą į VMI puslapį. Būtų įdomu paskaityti.
Biudžete kiek susidūriau buvo dvejopi apribojimai. Steigėjo - norma, kiek galima iš kasos išleisti ūkinėms išlaidoms (išskyrus kuras ir komandiruotes). Pvz. 500 Lt. Ir kad likutis banko biudžeto sąskaitoje būtų iki 100 Lt. Bet tokie ribojimai buvo tik savivaldybės lygiu. Dėl valstybės lėšų tokių ribojimų nebuvo. Buvo kitas niuansas - prasidėjus tieks skandalams su seimo kasininke, buhalterių pervedimais į savo sąskaitas, pradėjo balti įstaigų vadovai ir klausti, kokia padėtis. Tad net avansus darbuotojams vedu į jų a.s. ir nesuku galvos. Po to jie už iš banko gautus pinigus atsiskaito su avanso apyskaita. O depozitams neturėtų būti taikomi kokie tai apribojimai. Tik metų gale reikėtų nepalikti kasoje.
Kokia kitų kolegių nuomonė.
2011-03-24 08:17 virduliukas 2011-09-11 07-17

Meda-1 rašė: Sveiki,
niekaip neikertu - kaip pildyti PS kai turiu kompensuotas komunaliniu islaidu sumas. Pvz. sanaudos po kompensavimo 10000, kompensuota - 500. Realiai is biudzeto lesu sumokejau 10000 ir 500 - is kompensuotu sumu. PS rodau - gavima ir ismokas 10000, ar 10500? Aciu...

Man irgi aktualu. Gal kas galite mums padėti?
J
Joeva 211
2011-03-24 08:27 Joeva 2011-09-11 07-17

DKate rašė: Gal galite įmesti nuorodą į VMI puslapį. Būtų įdomu paskaityti.
Biudžete kiek susidūriau buvo dvejopi apribojimai. Steigėjo - norma, kiek galima iš kasos išleisti ūkinėms išlaidoms (išskyrus kuras ir komandiruotes). Pvz. 500 Lt. Ir kad likutis banko biudžeto sąskaitoje būtų iki 100 Lt. Bet tokie ribojimai buvo tik savivaldybės lygiu. Dėl valstybės lėšų tokių ribojimų nebuvo. Buvo kitas niuansas - prasidėjus tieks skandalams su seimo kasininke, buhalterių pervedimais į savo sąskaitas, pradėjo balti įstaigų vadovai ir klausti, kokia padėtis. Tad net avansus darbuotojams vedu į jų a.s. ir nesuku galvos. Po to jie už iš banko gautus pinigus atsiskaito su avanso apyskaita. O depozitams neturėtų būti taikomi kokie tai apribojimai. Tik metų gale reikėtų nepalikti kasoje.
Kokia kitų kolegių nuomonė.


Mėnesio gale ir mes depozitinėje nepaliekame likučio visada įnešame į banką. Klausimas iškilo, nes kai atspausdini didžiąją knygą ir sulygini apyvartas, tai s-toje 6953 apyvartos didesnės, nei banko s-toje ir skirtumas gaunasi kasoje surinktais ir iš karto iš kasos išmokėtais pinigais. Jei butų kasoje surinkti įnešti į banką ir tik vėl išėmus išmokėti tada ir banko apyvartos butų lygios su 6953.
J
jurate_kr 1263
2011-03-24 08:40 jurate_kr 2011-09-11 07-17

virduliukas rašė:

Meda-1 rašė: Sveiki,
niekaip neikertu - kaip pildyti PS kai turiu kompensuotas komunaliniu islaidu sumas. Pvz. sanaudos po kompensavimo 10000, kompensuota - 500. Realiai is biudzeto lesu sumokejau 10000 ir 500 - is kompensuotu sumu. PS rodau - gavima ir ismokas 10000, ar 10500? Aciu...

Man irgi aktualu. Gal kas galite mums padėti?

Aš irgi įstrigus su PSA smile darau taip įplaukos iš biudžeto 10000 Lt ir nežinau į kurią eilutę dėti tas įplaukas kur kompensuoja 500 Lt (į iš kitų šaltinių, ar išvis į kitas įplaukas) o išmokas dedu į komunalinių paslaugų ir ryšių išmokas 10500.
DKate DKate 3341
2011-03-24 09:01 DKate 2011-09-11 07-17

Joeva rašė:

DKate rašė: Gal galite įmesti nuorodą į VMI puslapį. Būtų įdomu paskaityti.
Biudžete kiek susidūriau buvo dvejopi apribojimai. Steigėjo - norma, kiek galima iš kasos išleisti ūkinėms išlaidoms (išskyrus kuras ir komandiruotes). Pvz. 500 Lt. Ir kad likutis banko biudžeto sąskaitoje būtų iki 100 Lt. Bet tokie ribojimai buvo tik savivaldybės lygiu. Dėl valstybės lėšų tokių ribojimų nebuvo. Buvo kitas niuansas - prasidėjus tieks skandalams su seimo kasininke, buhalterių pervedimais į savo sąskaitas, pradėjo balti įstaigų vadovai ir klausti, kokia padėtis. Tad net avansus darbuotojams vedu į jų a.s. ir nesuku galvos. Po to jie už iš banko gautus pinigus atsiskaito su avanso apyskaita. O depozitams neturėtų būti taikomi kokie tai apribojimai. Tik metų gale reikėtų nepalikti kasoje.
Kokia kitų kolegių nuomonė.


Mėnesio gale ir mes depozitinėje nepaliekame likučio visada įnešame į banką. Klausimas iškilo, nes kai atspausdini didžiąją knygą ir sulygini apyvartas, tai s-toje 6953 apyvartos didesnės, nei banko s-toje ir skirtumas gaunasi kasoje surinktais ir iš karto iš kasos išmokėtais pinigais. Jei butų kasoje surinkti įnešti į banką ir tik vėl išėmus išmokėti tada ir banko apyvartos butų lygios su 6953.

Mano galva, 6953 apyvartos ir turėtų būti banko + iš kasos iš karto išmokėti pinigai apyvartos. Kodėl Jūs manote, kad banko ir 6953 apyvartos turi būti lygios.
S
sdanutis 57
2011-03-24 09:59 sdanutis
Gal galite padėti dėl Ilgalaikio turto apskaitos, niekaip nesuprantu. 2009-12-31 425 sąskaitoje įrašome buvusios 250 sąskaitos fondą. Ir kai 2011 m. perkame ir apmokame naują IT tai ar dedame į 701 s-tos kreditą pirkimo sumą? Nes man 2010 m. gale 4 klasė su IT užsidaro ir lieka likutis = buvus 250 s-tos fondas - 2010 m. nusidėvėeimo suma. Savivaldybė sakė, kad 2010 m. gale 425 s-je turi likti = 250 s-ta (buvusi) + 2010 m. pirkimų suma - 2010 m. nusidėvėjimas. Nesuprantu iš kur turi likti 425 s-oje pirkimo suma, gal tada nereikia pirkimo sumos dėti į K 701 s-tą??? Labai prašau pasakykite. Ačiū.
J
jurate_kr 1263
2011-03-24 10:13 jurate_kr 2011-09-11 07-17

sdanutis rašė: Labai prašau pasakykite. Ačiū.


Pajamuojate D1 kl K691 (arba išankstinis) ir viskas.
Gaunate pinigus apmokėjimui D24 K42 (gautas)
Apmokate D691 K24
o 42 (panaudotas) ir 701 naudojate kai skaičiuojate nusidėvėjimą.
S
SARON 171
2011-03-24 10:32 SARON 2011-09-11 07-17

sdanutis rašė: Gal galite padėti dėl Ilgalaikio turto apskaitos, niekaip nesuprantu. 2009-12-31 425 sąskaitoje įrašome buvusios 250 sąskaitos fondą. Ir kai 2011 m. perkame ir apmokame naują IT tai ar dedame į 701 s-tos kreditą pirkimo sumą? Nes man 2010 m. gale 4 klasė su IT užsidaro ir lieka likutis = buvus 250 s-tos fondas - 2010 m. nusidėvėeimo suma. Savivaldybė sakė, kad 2010 m. gale 425 s-je turi likti = 250 s-ta (buvusi) + 2010 m. pirkimų suma - 2010 m. nusidėvėjimas. Nesuprantu iš kur turi likti 425 s-oje pirkimo suma, gal tada nereikia pirkimo sumos dėti į K 701 s-tą??? Labai prašau pasakykite. Ačiū.

sudetingai formuluojamas klausimas.... pabandysiu atsakyt, jei pataikysiu...
Taip, i 4xxxx perkeleme 250 fonda.
Kai perkame IT, bus taip, gavus PVM SF:
K6910001
D1xxxxx ilglaikis

O 4 klase ilgalaikio fondas ateina apmokant pvz. per izda:
D2221007
K4 gautinos

D6910001
K2221007

D4 gautinos
K4 gauta (buvusi 250 IT fondas)


Nereikia 7klases perkant, 7 klase atsiranda tik nudevint IT.
I
IIInga 172
2011-03-24 10:35 IIInga
Gal pasirodys durnas klausimas, bet vis vien pakalusiu. smile
Ar nuo priskaičiuotų sekančio mėn. atostoginiu pervedate atskaičiuotus mokesčius sodrai ir VMI, nes kiek žinau, kad sodrai reikia SAM3SD formoje rodyti tik to menesio priskaičiuotą DU ir išskaičiuotas įmokas? smile
M
Meda-1 42
2011-03-24 10:35 Meda-1
Kiek žinau - jeigu rodote komunalinių įplaukas - tai kaip ir per I.7., o išmokos - per III.2. Bet aš tai visai jų nenoriu rodyti (nors turbūt griežtai reikia) - aš gavau ir sumokėjau už komunalinius mokesčius kaip tarpininkas, ir, kai PS darau be komunalinių - viskas labai gražiai susaikšto, pasitikrinu su sąnaudomis, likusiomis skolomis ar permokomis - puikiai sueina.
J
jorum 256
2011-03-24 10:43 jorum 2011-09-11 07-17

IIInga rašė: Gal pasirodys durnas klausimas, bet vis vien pakalusiu. smile
Ar nuo priskaičiuotų sekančio mėn. atostoginiu pervedate atskaičiuotus mokesčius sodrai ir VMI, nes kiek žinau, kad sodrai reikia SAM3SD formoje rodyti tik to menesio priskaičiuotą DU ir išskaičiuotas įmokas? smile


dėl Sodros neklystat, už atostoginius, kurių laikotarpiai pereina iš vieno mėnesio į kitą, draudžiamosios pajamos ir įmokos išskirstomos ir traukiamos į SAM pranešimo SAM3SD priedą pagal kalendorinę priklausomybę. Ir įmokos mokamos tik dar kitą mėnesį iki 15 d.
DKate DKate 3341
2011-03-24 10:49 DKate 2011-09-11 07-17

IIInga rašė: Gal pasirodys durnas klausimas, bet vis vien pakalusiu. smile
Ar nuo priskaičiuotų sekančio mėn. atostoginiu pervedate atskaičiuotus mokesčius sodrai ir VMI, nes kiek žinau, kad sodrai reikia SAM3SD formoje rodyti tik to menesio priskaičiuotą DU ir išskaičiuotas įmokas? smile


Atostoginiai nepriskiriama dalinėms išmokoms ir GPM reikia mokėti tą laikotarpį, kada išmokami atostoginiai iki 15 arba paskutinės mėn. d.
J
jurate_kr 1263
2011-03-24 10:58 jurate_kr 2011-09-11 07-17

Meda-1 rašė: Kiek žinau - jeigu rodote komunalinių įplaukas - tai kaip ir per I.7., o išmokos - per III.2. Bet aš tai visai jų nenoriu rodyti (nors turbūt griežtai reikia) - aš gavau ir sumokėjau už komunalinius mokesčius kaip tarpininkas, ir, kai PS darau be komunalinių - viskas labai gražiai susaikšto, pasitikrinu su sąnaudomis, likusiomis skolomis ar permokomis - puikiai sueina.

Man atrodo, kad reikia nes pinigai praeina per banką ir įplaukos ir išmokos, be to pas mane ta suma 180 tūkst.
I
IIInga 172
2011-03-24 12:26 IIInga 2011-09-11 07-17

jorum rašė:

IIInga rašė: Gal pasirodys durnas klausimas, bet vis vien pakalusiu. smile
Ar nuo priskaičiuotų sekančio mėn. atostoginiu pervedate atskaičiuotus mokesčius sodrai ir VMI, nes kiek žinau, kad sodrai reikia SAM3SD formoje rodyti tik to menesio priskaičiuotą DU ir išskaičiuotas įmokas? smile


dėl Sodros neklystat, už atostoginius, kurių laikotarpiai pereina iš vieno mėnesio į kitą, draudžiamosios pajamos ir įmokos išskirstomos ir traukiamos į SAM pranešimo SAM3SD priedą pagal kalendorinę priklausomybę. Ir įmokos mokamos tik dar kitą mėnesį iki 15 d.


DKate rašė:

Atostoginiai nepriskiriama dalinėms išmokoms ir GPM reikia mokėti tą laikotarpį, kada išmokami atostoginiai iki 15 arba paskutinės mėn. d.


Ačiū smile
D
Divina 9
2011-03-24 14:30 Divina
Laba diena, gal kas "patikrintų"ar teisingos sąskaitų korespondencijos susijusios su medžiagų įsigijimų, beklaidžiojant po forumus vis ką naujo randu, taip ir " smile susimėtau". Iš anksto dėkoju.


1) Įsigyjame
D 201 K 691
2) Registruojamos fin.pajamos
D 228 K 702
3) Pateikiama paraiška
D 222 K 415
4) Gauname pinigus
D 241 K 222
D 415 K 425
5) Apmokame
D 691 K 241
6) Nurašome (kai už medžiagas apmokėta)
D 871 K 201
D 425(p) K 715
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui