Tax.lt narys sdanutis

S
Tax.lt narys nuo
2008-01-23
sdanutis
forume parašė 57 žinučių

Naujausios žinutės:

2016-05-25 20:16 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #1319849
Sveiki,
Jau manau visiems atsibodo ši diskusija. Tačiau turiu užtikrintą atsakymą, ko teirauvausi, tai parašau, gal kitiems prireiks.
Aš kaip labai seniai ir puikiai žinojau, atostoginių kaupiniai skaičiuojami 3 būdais. Tačiau nebuvau tikra dėl dabar naudojamo UAB-e. Tai pats tiksliausias būdas kiekvieną mėnesį , skaičiuoti 1/11, t.y. visą priskaičiuotą bendrą DU sumą kiekvieno mėnesio, išskyrus nedarbingumo pašalpą, padauginti iš 9 proc. , o "Sodrai" kaupinius tą gautą sumą padauginti, įprastai, iš 30,98 proc. Metų pabaigoje kaupinių atostoginiams likutis patikslinamas inventorozacijos metu: uždirbtos, bet nepanaudotos atost. dienos dauginamos iš VDD.
2016-05-18 23:18 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #1319177
Sveiki,
Atsakymas į mano užklausimą. Vėl užgausiu parašydama, kad ne atsakymo rašytojui, adresavau griovių kasimą, o daugumai, kurie kažko klausia ir klausia banalių klausimų. Aš labai puikiai žinau kaip skaičiuojama VDU. Anksčiau Kaupinius programa suskaičiuodavo ir aišku, kad tik dirbtos dienos ir algos įeidavo. Dabar kita darbovietė, reikia skaičiuoti pačiai ir atskirai kiekvienam daug darbo. Norėjau, gudriau, nuo viso DU žiniaraščio iškart ir daugint iš 9%. Teiravausi dėl biliotenio pas specialistę, aukštosios mokyklos dėstytoją, tačiau ji nežinojo kaip. Visiems puikios nuotaikos ir neužsigauti, į viska žiūrėti pozityviai.
2016-05-15 20:32 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #1318500
Sveiki,
Dar kartą rašau, labai prašyčiau atsakyti kas žinote. Dėl atostoginių kaupinių skaičiavimo.
Reikia apskaičiuoti atostoginių kaupinius už mėnesį, nes skaičiuojama kiekvieną mėnesį po 1/11 nuo priskaičiuotos sumos. Šį mėnesį vienas darbuotojas sirgo ir gavo , tarkim 50 EUR už nedarbingumą. O anksčiau visų tik už darbą buvo, tai klausimų nekilo. Ar tam darbuotojui skaičiuojant atostoginių kaupinius, imti tik priskaičiuotą atlyginimą ar visą sumą su" bilioteniu"?
Aš pirma labai aiškiai parašiau, kad dėl atostoginių kaupinių teiraujuosi, o ne dėl VSD.
Ir, aplamai, labai nenoriu nieko čia užgauti, dauguma tokių klausimų, kad atrodo, kad ne buhalteriais dirba, o griovių kasėjais. Jei klausiama elementarių klausimų, tai gal geriau tą vietą užleisti specialistams. Už tai taip gyvenam, kad dauguma "įkišti", kad tik algą gautų.
Geros dienos. Labai atsiprašau už savo nuomonę. Ir jei nesuprantate apie klausiama, geriau nerašyti visai.
2016-05-14 19:56 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1318447
Sveiki, gal galėtumėte paaiškinti:
Reikia apskaičiuoti atostoginių kaupinius, skaičiuojama kiekvieną mėnesį po 1/11 nuo algų. Praeitą mėnesį vienas darbuotojas sirgo ir gavo, tarkim, 50 EUR nedarbingumo pašalpą. Ar reikia skaičiuoti tam darbuotojui tik nuo algos, ar kartu ir nuo"biliotenio"? Teiravausi specialistės (kolegijos dėstytojos, tačiau jei taip pat neaišku) smile .Man dabar labai svarbu, nes tikrina tai.
Labai dėkinga būsiu už atsakymą.
2016-05-14 19:45 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #1318446
Sveiki, truputį ne visai į temą, nes tiksliai neradau. Labai prašyčiau paaiškinti:
Reikia apskaičiuoti atostoginių kaupinius už mėnesį, nes skaičiuojama kiekvieną mėnesį po 1/11 nuo priskaičiuotos sumos. Šį mėnesį vienas darbuotojas sirgo ir gavo , tarkim 50 EUR už nedarbingumą. O anksčiau visų tik už darbą buvo, tai klausimų nekilo. Ar tam darbuotojui skaičiuojant atostoginių kaupinius, imti tik priskaičiuotą atlyginimą ar visą sumą su" bilioteniu"?
Labai dėkinga būčiau už atsakymą.


2014-05-10 23:35 Bendra » Prašau pagalbos » #1222529
Sveiki,
Gal galite pasakyti kokia bus sąskaitų korespondencija:
Vidaus perdavimo važtaraštis. Surinkta 90 kompiuterių, kurie iš gamybos perduoti į gatavos gamybos sandėlį. Reikia užpajamuoti pagamintą produkciją į gatavos produkcijos sandėlį. Ar D 2013 K 6003? Ir suma turėtų būti žaliavų savikainos suma + gamybos sąnaudos? , t.y ne pardavimo kaina ir ne tiktai vien žaliavų savikaina? Ar dar reikia antros korespondencijos ir kokios?
Iš anksto labai dėkoju.
2014-05-09 16:43 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1222425
Gal galite parašyti kaip turėtų būti:
Vidaus perdavimo važtaraštis. Surinkta 90 kompiuterių, kurie iš gamybos perduoti į gatavos gamybos sandėlį. Užpajamuoti pagamintą produkciją į gatavos produkcijos sandėlį. Kokia suma pajamuoti ar žaliavos + gamybos sąnaudos D 2013 K 6003? Ar tik žaliavos ir pan.? Ar dar reikia kitos korespondencijos, pvz. pvz. kaip nebaigta gamyba ar da kitaip?
Iš anksto labai dėkoju.
2014-05-09 16:35 Pelno mokestis » Atsargų apskaitos metodai ir sąnaudos » #1222422
Sveiki,
Gal galite parašyti kaip turėtų būti:
Vidaus perdavimo važtaraštis. Surinkta 90 kompiuterių, kurie iš gamybos perduoti į gatavos gamybos sandėlį. Užpajamuoti pagamintą produkciją į gatavos produkcijos sandėlį. Kokia suma pajamuoti ar žaliavos + gamybos sąnaudos D 2013 K 6003? Ar tik žaliavos ir pan.? Ar dar reikia kitos korespondencijos?
Iš anksto labai dėkoju.
2014-05-08 19:48 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1222297
Sveiki,
Gal galite pasakyti kokia bus sąskaitų korespondencija:
Vidaus perdavimo važtaraštis. Surinkta 90 kompiuterių, kurie iš gamybos perduoti į gatavos gamybos sandėlį.Reikia užpajamuoti pagamintą produkciją į gatavos produkcijos sandėlį. Ar D 2013 K 6003? Ir suma turėtų būti žaliavų savikainos suma + gamybos sąnaudos? , t.y ne pardavimo kaina ir ne tiktai vien žaliavų savikaina? Ar dar reikia antros korespondencijos ir kokios?
Iš anksto labai dėkoju.
2014-04-24 10:46 Gyventojų pajamų mokestis » GPM308, GPM deklaravimas už 2012 metus » #1219745
Sveiki,
Noriu pasiteirauti ar nuo išeitinės kompensacijos, kuri buvo išmokėta 2013.12. 30 už 2 mėn. t.y. už 2014 m. sausį ir vasarį, GPM reikėjo sakičiuoti atskirai pritaikant NPD abiem mėn, atskirai? Ar reikėjo dėti prie bendros sumos, t.y. prie 12 mėn. alga + išeitinė kompensacija ir dar + išeitinė už du mėn? Sodros deklaracijoje išeitinė kompensacija turi būti parodyta už pirmą mėn. 2014 m. sausį, o už antrą mėn. 2014 m. vasarį. Nes jei esi bedarbis 2014 m. tai už sausį-vasarį yra sveikatos draudimas. Aš išeitinėms GMP paskaičiavau kiekv. mėn. atskirai (nes jos buvo jau 2014 m. sausio ir vasario, tik išmokėtos pagal įsakymą 2013 m.) ir man metinėje deklaracijoje reikia primokėti virš 200 Lt. Tai, kaip su kitais metais , t,y. už 2014 m. deklaravimu ir GPM ?
Iš anksto labai dėkoju už atsakymą.
2014-04-24 10:45 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #1219744
Sveiki,
Noriu pasiteirauti ar nuo išeitinės kompensacijos, kuri buvo išmokėta 2013.12. 30 už 2 mėn. t.y. už 2014 m. sausį ir vasarį, GPM reikėjo sakičiuoti atskirai pritaikant NPD abiem mėn, atskirai? Ar reikėjo dėti prie bendros sumos, t.y. prie 12 mėn. alga + išeitinė kompensacija ir dar + išeitinė už du mėn? Sodros deklaracijoje išeitinė kompensacija turi būti parodyta už pirmą mėn. 2014 m. sausį, o už antrą mėn. 2014 m. vasarį. Nes jei esi bedarbis 2014 m. tai už sausį-vasarį yra sveikatos draudimas. Aš išeitinėms GMP paskaičiavau kiekv. mėn. atskirai (nes jos buvo jau 2014 m. sausio ir vasario, tik išmokėtos pagal įsakymą 2013 m.) ir man metinėje deklaracijoje reikia primokėti virš 200 Lt. Tai, kaip su kitais metais , t,y. už 2014 m. deklaravimu ir GPM ?
Iš anksto labai dėkoju už atsakymą.
2014-04-23 14:22 Gyventojų pajamų mokestis » NPD ir PNPD taikymas » #1219579
Sveiki,
Noriu pasiteirauti ar nuo išeitinės kompensacijos, kuri buvo išmokėta 2013.12. 30 už 2 mėn. t.y. už 2014 m. sausį ir vasarį, GPM reikėjo sakičiuoti atskirai pritaikant NPD abiem mėn, atskirai? Ar reikėjo dėti prie bendros sumos, t.y. prie 12 mėn. alga + išeitinė kompensacija ir dar + išeitinė už du mėn? Sodros deklaracijoje išeitinė kompensacija turi būti parodyta už pirmą mėn. 2014 m. sausį, o už antrą mėn. 2014 m. vasarį. Nes jei esi bedarbis 2014 m. tai už sausį-vasarį yra sveikatos draudimas. Aš išeitinėms GMP paskaičiavau kiekv. mėn. atskirai (nes jos buvo jau 2014 m. sausio ir vasario, tik išmokėtos pagal įsakymą 2013 m.) ir man metinėje deklaracijoje reikia primokėti virš 200 Lt. Tai, kaip su kitais metais , t,y. už 2014 m. deklaravimu ir GPM ?

2013-01-23 08:59 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1124394
Ačiū. Be abejo, net kalbos nėra, kad skolos yra 6 klasėje. Tačiau kas stovi 6 klasės Kredite (tiekėjų skolos) dar turi būti ir 228 s-tos Debete tai pačiai sumai. Ir dar čia 228 stovi sukaupti sekančių metų atostoginiai.Aš didžiosios knygos atskirai nevedu, kadangi viską darau su programa ir iš programos atsispausdinu kas ketvirtį. Tai pas jus ar kas yra 6 kl. skolose taip dar yra ir 228 s-tos Debete? Ačiū.
2013-01-22 18:11 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1124302
Ačiū už atsakymą. Tai vadnasi D 228 lieka tik skolos kitoms išlaidoms, kaip už šildymą ir kt. , o IT skolų neturi likti D 228 ? Aš nesumaliau, neužsigavau, nes aš nevartoju 228 sąskaitos metų eigoje ir tik pabaigoje skoloms parašau D 228 K 4252001. Gal nelabai gerai darau, tačiau galutinis rezultatas gerai gaunasi. Likučiai pagal mane tikrai taip pat lieka kaip jūs parašėte. Tačiau, kaip minėjau, skoloms metų gale IT nereikia papildomo įrašo, kai nevartoju 228 sąskaitos? Labai laukiu atsakymo. Ačiū.
2013-01-22 16:47 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1124291
Sveiki. Kokiose sąskaitose lieka (pirkta gruodžio mėn,) skola pirktam Ilgalaikiui turtui? Ar D 2282 K 4251101? Taip pat šio IT metų pabaigai lieka visa suma D 1 kl. ir apmokėta suma K 4251102 ir dar skola K 6910. Tačiau šiuo atveju Finansavimo sumų lentelėje Finansavimo sumų sumažėjimas gaunasi su minusu, ko negali būti. Iš anksto dėkoju už atsakymą.
2013-01-17 10:39 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1122922
Sveikutės. Gal galitepriminti kaip VSAKYJE įsivesti šiuos metus? Pirmiausiai į Finansinių ataskaitų pateikimas, toliau Atidaryti duomenų įvesties paketą ir ten atsidariusiame lange pasirinkti ACTUAL kaip? ir ką spausti kad užsidėtų 2013 m? Ačiū.
2012-10-20 20:34 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1100316
Labutis. Kaip daryti kontavimus? Gavome finansavimą iš aplinkos (pinigus) pastato remontui 100000 Lt. Po 2 mėn. gavome sąskaitą apmokėjimui 60000 Lt. ir apmokėjome, Čia reikia dėti į nebaigtą gamybą. O kai gausime dar vieną s-tą 40000 Lt., tai reikės užbaigti nebaigtą gamybą ir 100000 Lt padidinti pastato vertę. Su paraiška aišku, o kaip su nebaigta gamyba kontuoti? Ačiū.


2012-03-13 16:40 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1040732
Labutis, dėl 2 proc. paramos gavimo. Aš gavimą rodau 6 klasėje kitos finansavimo sumos. Likutis 2012.12.31 likęs 5000 Lt. Kurioje eilutėje parodyti Finansinės būklės ataskaitoje šį likutį? Man programa į šią ataskaitą įkėlė į Įsipareigojimai II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos finansavimo sumos. Tačiau savivaldybė pasakė kad čia negali būti. Tai čia įsipareigojimai?
Labai ačiū.
2012-01-25 11:41 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1023807
Labutis, ar gali kas man pdėti? Čia darželis, kuris neturi finansinio turto ir fin. įsipareigojimų, niekam neperleidom IT tik pirkom iš Krepšelio ir Spec. lėšų. Kaip rodyti Pinigų srautų ataskaitoje IT Įplaukose (ar atminusuoti IT), išmokose (ar atminusuoti IT)? O Investicinės veiklos pinigų srautuose rodyti iš abiejų lėšų pirktą IT su minuso ženklu? O Finansinės veiklos pinigų srautuose tik iš Spec. lėšų pirktą IT su piuso ženklu? Labai prašau padėkite. Kiek prašau niekada niekas neatsako smile
2012-01-20 16:14 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1022563
Labutis, būkit gerutės, pasakykite Pinigų srautų ataskaitoje (Darželio) INVESTICINĖS VEIKLOOS PINIGŲ SRAUTAI reikia rašyti iš Apkinkos+Krepšelio+Spec. lėšų pirktą IT (ilg.turtą) su minusu? O FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI tik iš Spec. lėšų pirktą IT su pliusu? Labai dėkoju.
2012-01-16 10:28 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1020399
Labutis, čia lopšelis-darželis. Tėvų įnašus už maistą ir ugdymą apskaitome spec. lėšose ir tėvai moka už einamą mėnesį, todėl susidaro permokos. Kai vaikai jau išeina iš l/d ir permokos (negrąžintos)turimos daugiau, kaip metus, tas sumas pekeliu į pavediminę s-tą, t.y. iš Spec. l. banko sąskaitos pervedu į pavediminę banko s-tą. Su banko įrašu aišku, tačiau kaip sukontuoti gautas pajamas (parodyti), kurias naudosime savo reikmėms (taip kaip 2 proc. paramą), ką Debetuoti ir Kredituoti? Tėvų įnašus už ugdymą einamo mėn.priskaitau D 2267001 K 7412001, o maisto - D 2298001 k 74120011, o sąnaudos nusirašo kai nurašau maisto sunaudotus produktus ir ugdymo - kai nurašau pirktas prekes ar paslaugas.
Kitas klausimėlis, kokiu įrašu daryti nurašytas tėvų skolas atskirai už ugdymą ir maitinimą? Nes praėję daugiau kaip metai (kai nesumokėta įnašai). Žinau kad reikia kelti į užbalansinę s-tą ir laikyti 10 metų, tačiau kokias kontuotes daryti? Labai laukiu atsakyko ir labai nuoširdžiai dėkoju. Prašau dar kartą.
2012-01-13 17:19 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1020101
Labutis, čia lopšelis-darželis. Tėvų įnašus už maistą ir ugdymą apskaitome spec. lėšose ir tėvai moka už einamą mėnesį, todėl susidaro permokos. Kai vaikai jau išeina iš l/d ir permokos (negrąžintos)turimos daugiau, kaip metus, tas sumas pekeliu į pavediminę s-tą, t.y. iš Spec. l. banko sąskaitos pervedu į pavediminę banko s-tą. Su banko įrašu aišku, tačiau kaip sukontuoti gautas pajamas (parodyti), kurias naudosime savo reikmėms (taip kaip 2 proc. paramą), ką Debetuoti ir Kredituoti? Tėvų įnašus už ugdymą einamo mėn.priskaitau D 2267001 K 7412001, o maisto - D 2298001 k 74120011, o sąnaudos nusirašo kai nurašau maisto sunaudotus produktus ir ugdymo - kai nurašau pirktas prekes ar paslaugas.
Kitas klausimėlis, kokiu įrašu daryti nurašytas tėvų skolas atskirai už ugdymą ir maitinimą? Nes praėję daugiau kaip metai (kai nesumokėta įnašai). Žinau kad reikia kelti į užbalansinę s-tą ir laikyti 10 metų, tačiau kokias kontuotes daryti? Labai laukiu atsakyko ir labai nuoširdžiai dėkoju.
2011-11-16 16:21 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1004744
Ačiū Girelei už atsakymą, tačiau aš 6 kl. turėjau "galvoje" ne kaip tiekėją, o kaip finansavimą. Nes aš nemokamą maitinimą priskaitau ne 4 kl. o 6 kl.: D 6621 K 7412, antrinis D 2298 K 6621. Taip pat visas pavediminės sąskaitoje gautas sumas (lėšas) nededu į 4 kl. o tik į 6 kl.,nkaip pvz.: 2 proc.parama priskaitau D 6466 K 7419. Už tai ir projektų finansavimą galvoju dėti į 6 kl (kitos finansavimo sumos). Kaip kitos darote? Ačiū.
2011-11-16 13:04 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1004622
Labutis,gal kas vykdote projektą "Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas, teikiant vaikų priežiūros paslaugas prailgintose darželių grupėse". Projektas sudarytas su Lietuvos darbo federacija. Ir kaip suprantu, lėšos yra ES parama. Kaip kontuoti lėšų priskaitymą, gavimą į sąskaitą? Tik nenaudojant gautino finansavimo. Iš šių lėšų mokame DU ir už maisto prekes. Ar galima nenaudoti 4 klasės, o tik 6 klasę ir kokia tada s-ta būtų šeštoje klasėje? Būsiu labai dėkinga už atsakymą.
2011-10-18 08:21 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #996403
Būkite gerutės parašykite ką daryti su minusinėmis sukauptų atostoginių pajamimis? Kiek žinau į D rašyti ateinačių laikotarpių sąnaudos o koks kreditas ir dar koki veiksmai? labai ačiū.
2011-10-16 12:39 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #995948
Laba diena, 2011-10-01 man gavosi Krepšelio sukauptos atostoginių pajamos 1000 Lt Kredite. Ar reikia tą sumą iškelti į kitą s-tą, jei reikia kaip kontuoti? Ačiū.
2011-10-16 12:34 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #995945
Laba diena, "susipainiojau" ar galėtumėte parašyti kaip kontuoti 2 proscentų gavimą į sąskaitą iš VMĮ? Ar D 2411 K ? . O finansavimą 6 klasėje ar reikia rodyti ir kaip? Ir dar pajamas ar reikia rodyti, ar rodyti tik tada kai perkame prekes (paslaugas), t.y. turime s-tą?
PVZ.:Jeigu per metus tik gauname 2 procentų pinigus ir tais metais nieko neperkame, tai šie pinigai rodomi tik D 2411, K ?, ir dar kur rodomi? Labai ačiū.
2011-10-16 12:23 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #995942
Laba diena, labai prašau atsiūskite ir man DK ir orderius (sxelyje). Mano el. paštas: danute.sky@zebra.lt Ačiū.
2011-09-09 13:37 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #984185
Sveiki, gal galite padėti, kaip apskaitos tvarkoje apsrašyti (darželio) tėvų įnašus už vaikų išlaikymą (maito ir ugdymo)? Ir kaip ką daryti su išėjusių vaikų permokomis ir skolomis?
Ar galima ir kokią sumą nurašyti į sąnaudas, arba permokas padengti nedamokomis? Širdingai ačiū.
2011-07-21 14:06 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #970456
Sveiki, gal galite pasakyti, kaip apskaičiuoti darbuotojai už neišnaudotas atostogas, atleidžiant iš darbo, kai ji atleidžiama pasibaigus 2-jų metų vaiko auginimo atostogoms, t.y. šiandien? Paskutinį kartą dirbo 2007 m. 05 mėn. Tai skaičiuoti iš 2007 m. priskaičiuoto DU ar kitaip, nes nuo to laiko pasikeitę visoki BMA ir koeficientai. Ačiū.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui