Atsargų apskaitos metodai ir sąnaudos

Dorota1 Dorota1 13533
2014-01-17 10:32 Dorota1
Tai pagal inventorizacijos aktus, fiksuokit teisingą likutį apskaitoje
vovere vovere 25997
2014-01-17 10:32 vovere
o kodėl anoji buhalterė balanso nepadarė? tikrai nedaryčiau už 2013 metus balanso neseniai perėmusi apskaitą
R
Ruciune 628
2014-01-17 10:36 Ruciune
As peremiau lapkricio gale. Inventorizacia pasidareme gruodi.
Dorota1 Dorota1 13533
2014-01-17 10:50 Dorota1
na ne pulkim buhalterės buvusios kaltinti, nes dažniausiai, tai tos prekybinės mažmeninės, tai ........,

o gi turit perdavimo akta, jai ne iš tos buhalterės tai su direktorę pasirašykit kad priėmėt tokius likučius, ir padarot balansą pagal turimus likučius + savo už lapkritį gruodi suvestą apskaita
R
Ruciune 628
1 2014-01-17 10:56 Ruciune
Ir kas is to bus ? Turim inventorizacijos akta, turime realius , faktiskai rastu prekiu likucius ir siulote daryti balansa nekreipdama i tai demesio, zinant kad jis nerealus ???
Perdavimo akto neturiu, o ir direktores nenoriu kisti " po tanku ", jis nekalta , kad klaidingai buvo vedama apskaita smile
vovere vovere 25997
2014-01-17 10:59 vovere
ania? kaip tik ji pirma ir turėjo tai pamatyti. nes atsakomybė yra ir jos. o perdavimo akto tikrai reiktų, nebent norite pertvarkyti visą apskaitą. jei ne tiesiog susitvarkot likučius ir dirbat toliau.
beje, apie jus kita atėjusi buhalterė gali kalbėti tą patį ką jūs kalbate apie tą iš kurios perėmėt apskaitą
R
Ruciune 628
2014-01-17 11:25 Ruciune
As nieko blogo apie ja nesakau. Zmogus yra patyres insulta ir as jos net nenervuoju, kad man kazkas netinka ir t.t. paprasciausiai norejau pasiteirauti kaip jus tvarkytumete si reikala ir tiek....
R
Ruciune 628
2014-01-17 13:26 Ruciune
Negi niekas nepasisakysite ka darytumete Jus tokiu atveju ?
Petronele Petronele 18330
2014-01-17 16:21 Petronele

Ruciune rašė: Negi niekas nepasisakysite ka darytumete Jus tokiu atveju ?

Mažinčiau sąnaudas.
Cha-cha Cha-cha 5529
2014-01-17 17:25 Cha-cha

Ruciune rašė:
Negi niekas nepasisakysite ka darytumete Jus tokiu atveju ?


Atsižvelgčiau į katastrofos dydį (jūs apie tai nerašot) ir kalbėčiau su vadovu. Priklausomai nuo situacijos
A
Ariele_ 528
2014-03-17 14:41 Ariele_
Prekes vedu sumine apskaita, kiekvieną mėnesį tvarkingai išsiskaičiuodavau antkainio procentą, kuris dažniausiai svyruodavo tik skaičiais po kablelio. Deja, atlikus inventorizaciją išlindo nemažas neatitikimas - pagal inventorizaciją prekių yra už 18.000, o pagal mano skaičiavimus yra už 22.000. Dalį šios sumos galiu "nudėti" į natūralią netektį, bet kaip bus su kitais -kelti į NA? kaip suktumėtės jūs? ar paimti padidinti procentą ir tiesiog nurašyti iki inventorizacijos rezultato?
B
bitebee 3
2014-03-29 14:26 bitebee
Gamybinė įmonė nurašinėja atsargas nuolat apskaitomu būdu, ar gali įmonė pereiti prie periodiškai apskaitomo būdo, t.y metų gale padarius inventorizaciją nustatyti kiek atsargu sunaudota gamyboje. Ar tai bus apskaitos keitimas ? Kaip tai turėtų būti įforminta?
B
bitebee 3
2014-03-31 19:00 bitebee
Būčiau dėkinga už nuomone ir patarimus apie keitimą atsargu nurašyma nuolat apskatomu būdu i periodiškai apskaitomu būdų gamybinėje įmonėje. Žinute aukščiau.
B
bitebee 3
2014-04-01 19:05 bitebee
Gal galit kas padėti šiuo klausimu?


bitebee rašė:
Gamybinė įmonė nurašinėja atsargas nuolat apskaitomu būdu, ar gali įmonė pereiti prie periodiškai apskaitomo būdo, t.y metų gale padarius inventorizaciją nustatyti kiek atsargu sunaudota gamyboje. Ar tai bus apskaitos keitimas ? Kaip tai turėtų būti įforminta?

Niemand Niemand 4934
2014-04-02 17:19 Niemand

bitebee rašė: Gamybinė įmonė nurašinėja atsargas nuolat apskaitomu būdu, ar gali įmonė pereiti prie periodiškai apskaitomo būdo, t.y metų gale padarius inventorizaciją nustatyti kiek atsargu sunaudota gamyboje. Ar tai bus apskaitos keitimas ? Kaip tai turėtų būti įforminta?


Bus apskaitos politikos keitimas, teoriškai įsakymu, keičiančiu apskaitos politiką.
Be kita ko, tokiu atveju modifikuosis inventorizacijos kontavimas, reikės papildomos sąskaitos žaliavų normatyvinei savikainai, kurią inventorizuojant reikės balansuoti su pardavimų sąnaudų sąskaita.
S
sdanutis 57
2014-05-09 16:35 sdanutis
Sveiki,
Gal galite parašyti kaip turėtų būti:
Vidaus perdavimo važtaraštis. Surinkta 90 kompiuterių, kurie iš gamybos perduoti į gatavos gamybos sandėlį. Užpajamuoti pagamintą produkciją į gatavos produkcijos sandėlį. Kokia suma pajamuoti ar žaliavos + gamybos sąnaudos D 2013 K 6003? Ar tik žaliavos ir pan.? Ar dar reikia kitos korespondencijos?
Iš anksto labai dėkoju.
R
Ramintule 9
2014-12-06 16:33 Ramintule
Sveiki, gal kas galit įkelti savikainos žurnalą užpildytą kaip pavyzdš? Būčiau dėkinga
dassi dassi 1021
2015-05-19 19:35 dassi
Labas vakaras, norėjau paklausti, įmonė gauna pagal perdavimo-priėmimo aktą prekes,kurios skirtos perpatduoti, tačiau PVM sąskaitą faktūrą išrašis tik ant tų prekių kurias parduosime, tai ar man pajamuot šias prekes, jei taip kokia sąskaitą naudot?
Filippova Filippova 1475
2015-05-20 11:19 Filippova

dassi rašė:
Labas vakaras, norėjau paklausti, įmonė gauna pagal perdavimo-priėmimo aktą prekes,kurios skirtos perpatduoti, tačiau PVM sąskaitą faktūrą išrašis tik ant tų prekių kurias parduosime, tai ar man pajamuot šias prekes, jei taip kokia sąskaitą naudot?

Sveiki,
apskaičiuočiau užbalansinėse sąskaitose. Gavus normalią pirkimo PVM SF (tarkim, mėnesio pabaigoje) nurašyčiau parduotas prekes.
dassi dassi 1021
2015-05-20 11:34 dassi
Supratau, dėkui
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui