Sąskaitų korespondencija

K
karolyte90 204
2014-05-08 15:59 karolyte90
Sweiki pradejau vesti asociacijos buhalterija, o ten pilna visokiausiu paramu, kol galus atseksiu... Pirmas klausimelis, kaip protingiau ivesti parama. Yra taip:Asociacijai siunčia saskaitas už nuomos paslaugas tarkim 5000 LT. Bet kita imone apmoka 4000 Lt. ( suteikia mums parama 4000 Lt) taciau ne tiesiogiai mums.

Pabančiau įvesti taip bet manau nelabai gerai:)
531 Gauta parama - 5000
280- tarpinė sąskaita paramos išnaudojimui 5000

ir

4431 4000
280 4000.

???? Ačiū...
Z
Zivilerut 23
2014-05-08 17:34 Zivilerut
Labas vakaras, reikia pagalbos.
nuomos mokestis 360,22Lt., tenkantis grudzio menesiui is busimuju laikotarpiu sanaudu perkeliamos i ataskaitinio laikotarpio veiklos sanaudos. Kokia korespondencija?
Gita1 Gita1 8364
2014-05-08 18:10 Gita1
karolyte90, baisiau turbūt jau neina sugalvot :) gal pradžioj perskaitykit
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
ir pakeitimai www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...

o tada pasitvirtinkit normalų sąskaitų planą ir pradėkit dirbt..
Gita1 Gita1 8364
2014-05-08 18:13 Gita1

Zivilerut rašė:
Labas vakaras, reikia pagalbos.
nuomos mokestis 360,22Lt., tenkantis grudzio menesiui is busimuju laikotarpiu sanaudu perkeliamos i ataskaitinio laikotarpio veiklos sanaudos. Kokia korespondencija?

Gal taip
D 6118 K 2024
S
sdanutis 57
2014-05-08 19:48 sdanutis
Sveiki,
Gal galite pasakyti kokia bus sąskaitų korespondencija:
Vidaus perdavimo važtaraštis. Surinkta 90 kompiuterių, kurie iš gamybos perduoti į gatavos gamybos sandėlį.Reikia užpajamuoti pagamintą produkciją į gatavos produkcijos sandėlį. Ar D 2013 K 6003? Ir suma turėtų būti žaliavų savikainos suma + gamybos sąnaudos? , t.y ne pardavimo kaina ir ne tiktai vien žaliavų savikaina? Ar dar reikia antros korespondencijos ir kokios?
Iš anksto labai dėkoju.
S
sdanutis 57
2014-05-09 16:43 sdanutis
Gal galite parašyti kaip turėtų būti:
Vidaus perdavimo važtaraštis. Surinkta 90 kompiuterių, kurie iš gamybos perduoti į gatavos gamybos sandėlį. Užpajamuoti pagamintą produkciją į gatavos produkcijos sandėlį. Kokia suma pajamuoti ar žaliavos + gamybos sąnaudos D 2013 K 6003? Ar tik žaliavos ir pan.? Ar dar reikia kitos korespondencijos, pvz. pvz. kaip nebaigta gamyba ar da kitaip?
Iš anksto labai dėkoju.
K
karolyte90 204
2014-05-09 17:27 karolyte90
Tas pats kausimėlis::: kaip protingiau ivesti parama. Yra taip:Asociacijai siunčia saskaitas už nuomos paslaugas tarkim 5000 LT. Bet kita imone apmoka 4000 Lt. ( suteikia mums parama 4000 Lt) taciau ne tiesiogiai mums.

Pabančiau įvesti taip bet manau nelabai gerai:)

K 3 klase Gauta parama - 5000
D 2klase - tarpinė sąskaita paramos išnaudojimui 5000

ir užskaičiau

D4431 4000
K klase 4000.

ir

D 3 klase 4000
K 6 klase 4000 (kadangi sanaudu kaip ir nepatyrem nes kompensavo.)


Gal galit protingi zmones padet mokausi :)) O imone taip apleista kad yra ka veikt tikrai...
Gita1 Gita1 8364
2014-05-09 18:15 Gita1
O jei taip:
D 6123 K 412 5000 Lt sąskaita
D 412 K 3424 4000Lt (kažkoks užskaitos dokumentas)

T
toitoi 543
2014-05-11 16:15 toitoi
sveiki reikia pagalbos.Perkame iš fizinių asmenų prekes ir darome operacijas pinigų apmokėjimą per kasos aparatą. Ar gerai suprantu sąs. korespondencija tokia
k2721-10,00
d2014 -10,00
2014-05-15 13:01 zivileindre
Sveiki,
Turiu klausimą. Jei mūsų suteikiamų paslaugų pirkėjas patyrė nuostolį ir išrašė mums sąskaitą - kompensacija dėl prarasto krovinio. Į kokias sąnaudaus įtraukti šitą sąskaitą? Mūsų pagrindinė veikla krovinių pervežimas
wirgina wirgina 5887
2014-05-20 16:55 wirgina
Tikslinu pastato nenudėvėtą PVM, kuris buvo trauktas į atskaitą ... D 2431 - 100 Lt .... o ką kredituojame ? smile
wirgina wirgina 5887
2014-05-20 22:15 wirgina

wirgina rašė:
Tikslinu pastato nenudėvėtą PVM, kuris buvo trauktas į atskaitą ... D 2431 - 100 Lt .... o ką kredituojame ? smile



Tai negi niekas nežino smile
Rainis Rainis 15057
2014-05-21 09:04 Rainis

wirgina rašė:
Tikslinu pastato nenudėvėtą PVM, kuris buvo trauktas į atskaitą ... D 2431 - 100 Lt .... o ką kredituojame ? smile

Kodėl tikslinate? Ir kaip tikslinant gali didėti pirkimo PVM? Per mažai įtraukėte į apskaitą?
O jei tikslinate dėl to, kad pastatas nebus naudojamas PVM apmokestinamoje veikloje, tai visai kitaip tikslinama - ne "nenudėvėtas".
wirgina wirgina 5887
2014-05-21 11:03 wirgina

Rainis rašė:

wirgina rašė:
Tikslinu pastato nenudėvėtą PVM, kuris buvo trauktas į atskaitą ... D 2431 - 100 Lt .... o ką kredituojame ? smile

Kodėl tikslinate? Ir kaip tikslinant gali didėti pirkimo PVM? Per mažai įtraukėte į apskaitą?
O jei tikslinate dėl to, kad pastatas nebus naudojamas PVM apmokestinamoje veikloje, tai visai kitaip tikslinama - ne "nenudėvėtas".


Ačiū, Raini, kad atsiliepėte :) Nenorėjau labai plėsti savo klausimo . Pastatas nebebus naudojamas apmokestinamoje veikloje. Pirktas 2007 m. Pirkimo PVM buvo trauktas į atskaitą.Taigi turiu grąžinti atskaitytą PVM už 2014 - 2017 metus . Deklaravau mažindama FR0600 34 eilutę, o apskaitoje nesugebu sudėlioti smile smile
Rainis Rainis 15057
1 2014-05-21 11:18 Rainis 2014-05-21 11-32

wirgina rašė:

Ačiū, Raini, kad atsiliepėte :) Nenorėjau labai plėsti savo klausimo . Pastatas nebebus naudojamas apmokestinamoje veikloje. Pirktas 2007 m. Pirkimo PVM buvo trauktas į atskaitą.Taigi turiu grąžinti atskaitytą PVM už 2014 - 2017 metus . Deklaravau mažindama FR0600 34 eilutę, o apskaitoje nesugebu sudėlioti smile smile


67 straipsnis. PVM atskaitos tikslinimas dėl ilgalaikio materialiojo turto naudojimo
pasikeitimo

1. Šio straipsnio nuostatos taikomos:
1) nekilnojamiesiems pagal prigimtį daiktams (įskaitant pastatų (statinių) esminius pagerinimus);
2. PVM atskaita šiame straipsnyje nustatyta tvarka turi būti tikslinama: nekilnojamojo pagal prigimtį daikto – 10 metų, o šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyto turto – 5 metus, skaičiuojant nuo to mokestinio laikotarpio, kurį atskaityta to turto pirkimo arba importo PVM ar jo dalis"
Taigi, tikslinamo PVM sumą nustatote ne pagal pastato likutinę vertę, o pagal šio straipsnio nuostatas. Atrodo, kad taip ir darote.
Korespondencija:
D 6xxx Neatskaitomo PVM sąnaudos (leidžiami atskaitymai)
K 4884 Mokėtinas PVM.
Deklaruota teisingai.
G
GONTA 610
2014-05-21 16:20 GONTA
Sakykite, prašau, kaip teisingai atlikti korespondenciją, išrašytiems delspinigiams, tačiau dar neapmokėtiems smile
D24 pirkėjų skolos,
K49 būsimosios pajamos ????
Į 5 klasę jų traukti negaliu, taip?
wirgina wirgina 5887
2014-05-21 16:23 wirgina

GONTA rašė:
Sakykite, prašau, kaip teisingai atlikti korespondenciją, išrašytiems delspinigiams, tačiau dar neapmokėtiems smile
D24 pirkėjų skolos,
K49 būsimosios pajamos ????
Į 5 klasę jų traukti negaliu, taip?


Čia juk pajamos :)
Tik į 5 klasę :)
wirgina wirgina 5887
2014-05-21 16:35 wirgina

GONTA rašė:

wirgina rašė:

GONTA rašė:
Sakykite, prašau, kaip teisingai atlikti korespondenciją, išrašytiems delspinigiams, tačiau dar neapmokėtiems smile
D24 pirkėjų skolos,
K49 būsimosios pajamos ????
Į 5 klasę jų traukti negaliu, taip?


Čia juk pajamos :)
Tik į 5 klasę :)



Net jei šios pajamos negautos? Tik PLN204 negaliu tuomet rašyt?
Ar aš čia jau perkaitau, ir mąstau nesąmones visokias smile smile




Juk kai dokumentuojate elementarų pardavimą, irgi ne visada pirkėjas būna apmokėjęs. Iki PLN204 dar toli.... tikėkitės, kad skolininkas sumokės ir delspinigius iki tol :) na, o jei ne, tuomet ir žiūrėsite, kokių veiksmų imtis :)
K
Kyvis 131
2014-05-25 15:24 Kyvis
Pagal panaudos sutartį įmonė nuomojasi iš vadovo automobilį. Automobilis naudojamas 75 % veikloje. Vadovas pirkto kuro už 100 lt., kokia būtų korespondencija
M
MagneTic 537
2014-05-26 10:25 MagneTic
Laba diena, kokia butu saskaitu korespondencija jeigu gavom saskaita uz teisines paslaugas kuria ta pacia diena apmokejome, bet uz tas teisines paslaugas mes atgausime pinigelius is skolininku.
Taip pat su zinybiniu mokesciu sask, korespondencija man nelabai aisku. Niekada su tuo nesusiduriau :(
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui