Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

J
jurate_kr 1263
2011-10-18 13:27 jurate_kr

nemirtinga rašė:
Laba diena.
Gal galite pasakyti, kur galiu rasti visus VSAFAS su pakeitimais?
AČIŪ

Finansų ministerijos puslapyje:
www.finmin.lt/web/finmin/apskaitos_reforma
2011-10-18 13:39 nemirtinga

jurate_kr rašė:

nemirtinga rašė:
Laba diena.
Gal galite pasakyti, kur galiu rasti visus VSAFAS su pakeitimais?
AČIŪ

Finansų ministerijos puslapyje:
www.finmin.lt/web/finmin/apskaitos_reforma

Ačiū. radau.
D
Daivva 7
2011-10-19 16:23 Daivva
Sveiki,

tai bandau dar kartelį suprasti: jeigu nupirktų atsargų s-f. apmoku tą patį mėn. tuomet 2282..sąskaitos nenaudoju, tačiau jeigu tų prekių apmokėjimas (finansavimas) nusikelia į kitą mėn. tada turiu kaupti ir atsargas?

Girele Girele 9675
2011-10-19 17:52 Girele

Daivva rašė:
Sveiki,

tai bandau dar kartelį suprasti: jeigu nupirktų atsargų s-f. apmoku tą patį mėn. tuomet 2282..sąskaitos nenaudoju, tačiau jeigu tų prekių apmokėjimas (finansavimas) nusikelia į kitą mėn. tada turiu kaupti ir atsargas?



228 sąskaitą (D228xx K7xxx) naudojate tada, kai atsargas nurašote (pripažįstate sąnaudomis) anksčiau, nei jas apmokėjote. Ši operacija fiksuojama ir tada, kai veiksmas vyksta tą patį mėnesį.
J
jurate_kr 1263
2011-10-20 09:43 jurate_kr

Girele rašė:

228 sąskaitą (D228xx K7xxx) naudojate tada, kai atsargas nurašote (pripažįstate sąnaudomis) anksčiau, nei jas apmokėjote. Ši operacija fiksuojama ir tada, kai veiksmas vyksta tą patį mėnesį.


Teoriškai taip, nurašyti dar neapmokėtas reikėtų su 228, bet jei nurašiau 10 d. o apmokėjau 15 d. aš 228 sąskaitos nenaudoju, mėnesio gale vistiek tas pats rezultatas gausis. Kaip ir išmokėtam darbo užmokesčio avansui nenaudoju 21 sąskaitos.
Girele Girele 9675
2011-10-20 12:33 Girele

jurate_kr rašė:

Girele rašė:

228 sąskaitą (D228xx K7xxx) naudojate tada, kai atsargas nurašote (pripažįstate sąnaudomis) anksčiau, nei jas apmokėjote. Ši operacija fiksuojama ir tada, kai veiksmas vyksta tą patį mėnesį.


Teoriškai taip, nurašyti dar neapmokėtas reikėtų su 228, bet jei nurašiau 10 d. o apmokėjau 15 d. aš 228 sąskaitos nenaudoju, mėnesio gale vistiek tas pats rezultatas gausis. Kaip ir išmokėtam darbo užmokesčio avansui nenaudoju 21 sąskaitos.

Naudojant apskaitos programą šios operacijos susiveda automatiškai. nenaudojant programos - taip, galima susikontuoti mėnesio gale. Čia jau kaip patogiau. smile
J
Joeva 211
2011-11-02 16:03 Joeva
sukurtas apie įstaigą reklaminis filmukas, ar tai nematerialus turtas?
2011-11-02 16:34 austarytas
sveiki, turiu klausima esam viesoji istaiga.kelis metus apmokejom daliniku keliones i susirinkimus, konferencijas ir t.t. jie nera imones darbuotojai dirbame tik direktore ir buhaltere.dabar issiaiskinom kad reikia nuo tu kelioniu sumoketi GPM. o tai kaip bus su deklaracija? reikes kazkokia pateikti? nes ten zmoniu skirtingu tai gal 40 kuriems buvo sumoketa uz kura ar autobuso bilieta.buciau labai dekinga uz atsakyma
L
latabha 13
2011-11-03 15:54 latabha
Sveiki, norėčiau pasiteirauti apie finansavimo sumų / gautų, perduotų, grąžintų / suderinimą. Kur parašyta, kad reikia derinti?
Ir apie piniginių srautų derinimą?
V
VITE 88
2011-11-03 16:37 VITE

latabha rašė:
Sveiki, norėčiau pasiteirauti apie finansavimo sumų / gautų, perduotų, grąžintų / suderinimą. Kur parašyta, kad reikia derinti?
Ir apie piniginių srautų derinimą?


Jei gerai supratau klausimą tai apie tarpusavio operacijų derinimą galima rasti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-152 "Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodika" ir jos 15 priedas
L
latabha 13
2011-11-04 09:07 latabha

VITE rašė:

latabha rašė:
Sveiki, norėčiau pasiteirauti apie finansavimo sumų / gautų, perduotų, grąžintų / suderinimą. Kur parašyta, kad reikia derinti?
Ir apie piniginių srautų derinimą?


Jei gerai supratau klausimą tai apie tarpusavio operacijų derinimą galima rasti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-152 "Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodika" ir jos 15 priedas


Labai ačiū. Kaip tik to ir norėjau. smile
2011-11-04 09:37 nemirtinga
Sveiki. Gal galite pasakyti, kur galėčiau pasimokyti biudžetinių įstaigų apskaitos. Tiksliau domina kaip kas ten "suvaikšto" ir kokia tvarka reikia operacijas registruoti?
V
VITE 88
2011-11-04 10:24 VITE

nemirtinga rašė:
Sveiki. Gal galite pasakyti, kur galėčiau pasimokyti biudžetinių įstaigų apskaitos. Tiksliau domina kaip kas ten "suvaikšto" ir kokia tvarka reikia operacijas registruoti?


www.finmin.lt VSAFAS standartai ir VSAFAS apskaitos vadovai
L
latabha 13
2011-11-04 11:23 latabha
Žinau, kad už parduotą IMT mokama 50% į biudžetą. O kaip pardavus atsargas? 8 ir 10 VSAFAS neradau... smile
Girele Girele 9675
2011-11-04 11:44 Girele

latabha rašė:
Žinau, kad už parduotą IMT mokama 50% į biudžetą. O kaip pardavus atsargas? 8 ir 10 VSAFAS neradau... smile

Mokama. Bet kokį turtą pardavus, kad ir makulatūrą pvz. - vistiek 50proc. pervedama į biudžetą.
2011-11-05 14:08 nemirtinga

VITE rašė:

nemirtinga rašė:
Sveiki. Gal galite pasakyti, kur galėčiau pasimokyti biudžetinių įstaigų apskaitos. Tiksliau domina kaip kas ten "suvaikšto" ir kokia tvarka reikia operacijas registruoti?


www.finmin.lt VSAFAS standartai ir VSAFAS apskaitos vadovai



Ačiū,
2011-11-05 14:12 nemirtinga

VITE rašė:

nemirtinga rašė:
Sveiki. Gal galite pasakyti, kur galėčiau pasimokyti biudžetinių įstaigų apskaitos. Tiksliau domina kaip kas ten "suvaikšto" ir kokia tvarka reikia operacijas registruoti?


www.finmin.lt VSAFAS standartai ir VSAFAS apskaitos vadovai


nu nerandu VSAFAS apskaitos vadovo:(
Girele Girele 9675
2011-11-05 15:04 Girele

nemirtinga rašė:

VITE rašė:

nemirtinga rašė:
Sveiki. Gal galite pasakyti, kur galėčiau pasimokyti biudžetinių įstaigų apskaitos. Tiksliau domina kaip kas ten "suvaikšto" ir kokia tvarka reikia operacijas registruoti?


www.finmin.lt VSAFAS standartai ir VSAFAS apskaitos vadovai


nu nerandu VSAFAS apskaitos vadovo:(


Jei paprastai "žmogiškai" -- apskaita biudžetinėj dabar beveik tokia pati kaip ir verslo įmonėse (pagal VAS), tik yra vienas esminis skirtumas -- Finansavimo sumų apskaita. Į šitą sritį ir pabandykite pasigilinti - kada pripažįstamos finansavimo pajamos, bei kada - finansavimo sąnaudos.
Kitas skirtumas - ne buhalterinis - tai biudžeto vykdymo ataskaitos, kurios sudaromos kasinių išlaidų principu, t.y. išlaidos parodomos "pinigų" principu. Šias biudžeto ataskaitas galima prilyginti versle Valdymo apskaitai -- kai duomenys "išraukiami " iš buhalterinės apskaitos, bet jie nevisais atvejais tarpusavyje sutampa.
2011-11-05 15:29 nemirtinga


[/quote]
Jei paprastai "žmogiškai" -- apskaita biudžetinėj dabar beveik tokia pati kaip ir verslo įmonėse (pagal VAS), tik yra vienas esminis skirtumas -- Finansavimo sumų apskaita. Į šitą sritį ir pabandykite pasigilinti - kada pripažįstamos finansavimo pajamos, bei kada - finansavimo sąnaudos.
Kitas skirtumas - ne buhalterinis - tai biudžeto vykdymo ataskaitos, kurios sudaromos kasinių išlaidų principu, t.y. išlaidos parodomos "pinigų" principu. Šias biudžeto ataskaitas galima prilyginti versle Valdymo apskaitai -- kai duomenys "išraukiami " iš buhalterinės apskaitos, bet jie nevisais atvejais tarpusavyje sutampa.

[/quote]

Aišku. Ačiū už patarimus.
S
simux123 56
2011-11-09 16:10 simux123
Gal kas galite padėti: įstaigos vairuotojas padarė avariją su įstaigos mašina. Vairuotojas kaltas, bet jis materialiai nėra atsakingas. Įstaigos automobilis sugadintas nepataisomai. Mes ėmėmės šių veiksnų: surašėme defektinį aktą, komisija pripažino automobilį netinkamu naudoti. Galbūt parduosim jį detalėms. O kaip su vairuotojo atsakomybe, gal jam reikia skirti kokią nuobaudą?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui