Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

M
Meda-1 42
2012-03-06 16:27 Meda-1
greičiausiai jums ta problema ir jeigu ne vėlu:
Jeigu 2010-12-31 buvo mažiau, negu 2011-12-31 soc. draudimo sąnaudų, įtrauktų į nepanaudotas atostogas, tai D-E39-D-ZF reikia rašyti su minuso ženklu.
M
Meda-1 42
2012-03-06 16:34 Meda-1
Klausykite, ar Jūs visi buvote tokie protingi ir pateikėte 2012-01 men. LDB pažymą apie sukauptas sumas už gruodį?
Aš pateikiau prašymą gauti lėšas pirmomis sausio dienomis (ir neteikiau pažymos apie sukauptas gautinas sumas)ir labai greitai gavau pinigus. Tačiau jie gautinas sumas pasiskaičiavo patys - pagal istorinį įvykį (t.y. praėjusį mėnesį) ir sukalė į VSAKĮ. Man tos sumos netinka. Ar buvo kam nors taip ir ką darėte?
V
vaiper 362
2012-03-07 16:03 vaiper
sveiki, gal galit kazkas pakonsultuot..
ismokejos soc.parama pinigais is darbdavio lesu. kokia kontuote turetu but naudojama?
J
jurate_kr 1263
2012-03-08 09:03 jurate_kr

vaiper rašė:
sveiki, gal galit kazkas pakonsultuot..
ismokejos soc.parama pinigais is darbdavio lesu. kokia kontuote turetu but naudojama?


Priklausomai nuo to už ką mokėjote: ligos pašalpa už 2 d.d. ir išeitinės išmokos atleidžiant darbuotoją- darbo užmokesčio sąnaudos. Pašalpa mirties atveju- kitos pagrindinės veiklos sąnaudos.

askete askete 18
2012-03-08 10:50 askete

rašė: greičiausiai jums ta problema ir jeigu ne vėlu:
Jeigu 2010-12-31 buvo mažiau, negu 2011-12-31 soc. draudimo sąnaudų, įtrauktų į nepanaudotas atostogas, tai D-E39-D-ZF reikia rašyti su minuso ženklu.


Pas mane su minusu įvesta ir meta tą klaidą... Įvedus su pliusu niekas nepasikeičia, vis tiek kažkas jam užkliūna smile
2012-03-08 15:24 nemirtinga 2012-03-08 15-48

askete rašė:

rašė: greičiausiai jums ta problema ir jeigu ne vėlu:
Jeigu 2010-12-31 buvo mažiau, negu 2011-12-31 soc. draudimo sąnaudų, įtrauktų į nepanaudotas atostogas, tai D-E39-D-ZF reikia rašyti su minuso ženklu.


Pas mane su minusu įvesta ir meta tą klaidą... Įvedus su pliusu niekas nepasikeičia, vis tiek kažkas jam užkliūna smile

D-E22-B-L 2010 pab likutis 9000
D-E39-C-ZF 2011 pab. likutis 19000
D-E39_D-ZF rašome -10000 (su minusu).
2012-03-08 16:24 nemirtinga
Negaliu atsispausdinti formų. Kažin kas nutiko:(((
J
jurate_kr 1263
2012-03-09 13:25 jurate_kr
Prisiderinau su sodra ne į tą eilutę smile
Ar turi būti :Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos iš kitų VSS per ataskaitinį laikotarpį (-)?
2012-03-09 19:55 nemirtinga

jurate_kr rašė:
Prisiderinau su sodra ne į tą eilutę smile
Ar turi būti :Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos iš kitų VSS per ataskaitinį laikotarpį (-)?

O kokioj derinai?
Prie to pačio dar paklausiu - o su IŽDU derinote tas sumas kur tik jie pateikė?
E 18 grupę derinote?
2012-03-09 20:12 nemirtinga
Dar klausimas - pernai tarpusavio operacijas derinom su centais, formas pildėm suapvalintom sumom. Šiemet tarpusavio operacijas derinom su centias, ir formas turim pildyti su centais. Ar Jūs irgi taip darote?
askete askete 18
2012-03-10 19:16 askete

rašė: D-E22-B-L 2010 pab likutis 9000
D-E39-C-ZF 2011 pab. likutis 19000
D-E39_D-ZF rašome -10000 (su minusu)
Likutis 2010 m. pabaigos ne D-E22-B-PL formoje?
askete askete 18
2012-03-10 19:17 askete

rašė: Dar klausimas - pernai tarpusavio operacijas derinom su centais, formas pildėm suapvalintom sumom. Šiemet tarpusavio operacijas derinom su centias, ir formas turim pildyti su centais. Ar Jūs irgi taip darote?
Taip, šiemet viską derinu su centais :)
S
simux123 56
2012-03-10 21:03 simux123
Derinant operacijas VSAKYJE išaiškėjo, kad VSDF skolinga mūsų įstaigai (nuo senų laikų). Gal kas galite patarti, kaip įtraukti į apskaitą šią skolą. Ta suma mes sumažinsime įmokas SODRAI šiais metais. Ar tiktų
D 2 kl
K 6 kl

Ir kokios tai būtų sąskaitos
domar domar 115
2012-03-11 10:45 domar
sveiki,
pirmos dienos,kaip įsidarbinau mokykloje. Spaudžia mane dėl vsakio :( nesuprantu nei ko nori,nei nuo ko pradėti... gal patarsit nuo ko čia viska pradedama. Savivaldybės finansų skyrius sako, kad tai tikrai kruvinas ir ne vienos dienos darbas. O terminas kaip suprantu tuoj baigsis. Jau pradedu manyt, kad įkišau koją ne te kur reikia, a ne pagal savo galimybes...

P.S. tiesioginio perdavimo iš kitos buhalterės negavau, todėl labai sunku susigaudyti. Nesu labai patyrusi buhalterė, biudžetinėj įstaigoj nedirbau niekada.

ačiū padėjusiems ir nukreipusiems
2012-03-11 17:18 nemirtinga

askete rašė:

rašė: D-E22-B-L 2010 pab likutis 9000
D-E39-C-ZF 2011 pab. likutis 19000
D-E39_D-ZF rašome -10000 (su minusu)
Likutis 2010 m. pabaigos ne D-E22-B-PL formoje?

Taip. Atsiprašau P praleidau smile
2012-03-11 17:21 nemirtinga 2012-03-11 17-37

domar rašė:
sveiki,
pirmos dienos,kaip įsidarbinau mokykloje. Spaudžia mane dėl vsakio :( nesuprantu nei ko nori,nei nuo ko pradėti... gal patarsit nuo ko čia viska pradedama. Savivaldybės finansų skyrius sako, kad tai tikrai kruvinas ir ne vienos dienos darbas. O terminas kaip suprantu tuoj baigsis. Jau pradedu manyt, kad įkišau koją ne te kur reikia, a ne pagal savo galimybes...

P.S. tiesioginio perdavimo iš kitos buhalterės negavau, todėl labai sunku susigaudyti. Nesu labai patyrusi buhalterė, biudžetinėj įstaigoj nedirbau niekada.

ačiū padėjusiems ir nukreipusiems


REikia pradeti nuo tarpusavio operacijų derinimo. finmin.lt puslapyje yra VSAKIS naudotojų vadovai. Patariu persiskaityti.
Na man šitas VSAKIS irgi naujiena, bet kažkaip judu į priekį. Pradėjau nuo to, kad išsirinkau visus VSS, su kuriais per 2011m. vyko kokie nors veiksmai ir su kuriais tuos veiksmus reikia susiderinti. Tada viską suvedinėt į sistema. Kaip suvedineti, rasite naudotoju vadovuose. Daugiausiai tai bus pinigų srautai - gautos, išleistos, pajamos, sąnaudos. Gali būt nemokamai gautas ar perduotas Ilgalaikis turtas ar atsargos, finansavimo sumos, gautos grąžintos, jeigu pardavėte paslaugas, o savo apskaitoje mažinote sąnaudas, o ne didinote pajamas, tada tokios operacijos derinti nereikia. )


2012-03-11 17:32 nemirtinga
Duomenų pateikimas ir tvirtinimas (pdf byla, 6,5 Mb) Doc1.doc
domar domar 115
2012-03-11 18:14 domar

nemirtinga rašė:

domar rašė:
sveiki,
pirmos dienos,kaip įsidarbinau mokykloje. Spaudžia mane dėl vsakio :( nesuprantu nei ko nori,nei nuo ko pradėti... gal patarsit nuo ko čia viska pradedama. Savivaldybės finansų skyrius sako, kad tai tikrai kruvinas ir ne vienos dienos darbas. O terminas kaip suprantu tuoj baigsis. Jau pradedu manyt, kad įkišau koją ne te kur reikia, a ne pagal savo galimybes...

P.S. tiesioginio perdavimo iš kitos buhalterės negavau, todėl labai sunku susigaudyti. Nesu labai patyrusi buhalterė, biudžetinėj įstaigoj nedirbau niekada.

ačiū padėjusiems ir nukreipusiems


REikia pradeti nuo tarpusavio operacijų derinimo. finmin.lt puslapyje yra VSAKIS naudotojų vadovai. Patariu persiskaityti.
Na man šitas VSAKIS irgi naujiena, bet kažkaip judu į priekį. Pradėjau nuo to, kad išsirinkau visus VSS, su kuriais per 2011m. vyko kokie nors veiksmai ir su kuriais tuos veiksmus reikia susiderinti. Tada viską suvedinėt į sistema. Kaip suvedineti, rasite naudotoju vadovuose. Daugiausiai tai bus pinigų srautai - gautos, išleistos, pajamos, sąnaudos. Gali būt nemokamai gautas ar perduotas Ilgalaikis turtas ar atsargos, finansavimo sumos, gautos grąžintos, jeigu pardavėte paslaugas, o savo apskaitoje mažinote sąnaudas, o ne didinote pajamas, tada tokios operacijos derinti nereikia. )




Ačiū, tai taip suprantu, kad primas žigsnis pasiskaityt vadovą, tada reikės lįsti į programą, kurioje praeita buhalterė vedė apskaitą ir išsiimti balansą ir suvesti į vsakį likučius. tikiuosi taip supratau. reikės susipažinti su veikla kuri buvo praeitais metais... ar čia daugiau nei balanso reikės?..na paskaičius tikiuosi suprasiu...
2012-03-11 18:30 nemirtinga



[/quote]
Ačiū, tai taip suprantu, kad primas žigsnis pasiskaityt vadovą, tada reikės lįsti į programą, kurioje praeita buhalterė vedė apskaitą ir išsiimti balansą ir suvesti į vsakį likučius. tikiuosi taip supratau. reikės susipažinti su veikla kuri buvo praeitais metais... ar čia daugiau nei balanso reikės?..na paskaičius tikiuosi suprasiu...
[/quote]

Reikės ir balanso (čia jis kitaip vadinasi:))
Bet balanse nesimatys Jūsų ir kitų viešojo sektoriaus subjektų operacijų. REikės pasianalizuot ir partnerius. Išsitraukit sąrašą partnerių, su kuriais turėjot kokių nors operacijų per 2011. Išsirinkit viešojo sektoriaus subjektus, su kuriais būtina derinti tarpusavio operacijas. Sąrašas yra pateiktas finmin'o tinklapyje. Suvedus ir patvirtinus operacijas, sekantis žingsnis - jas reikės eliminuot.
Finmin'e 2012-01-09. Paskelbtas viešojo sektoriaus subjektų, su kuriais turi būti derinamos 2011 metų tarpusavio operacijos VSAKIS, sąrašas.
V
vaiper 362
2012-03-12 08:34 vaiper
sveiki, apsvieskit ar uzdaroma ketvirta klase? nes tikrino ES agenturos auditoriai ir uzsimine kad ji neuzdarinejama..
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui