Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

J
jurate_kr 1263
2010-07-13 16:21 jurate_kr 2011-09-11 06-52

Gerardas11 rašė:
Tai cia tik kreditoriai issiskleide i 6910001 /2111101 , o kur
dar debitoriu kruvele saskaitu, pvz. 226 / 694 grupes smile

Pati tai naudoju debitoriam 226, o kad čia 178 buvo pamiršau smile
K
kmynukas 1931
2010-07-13 17:22 kmynukas
Dėl atostogų rezervo ir kaupimo:
Aš tai sakyčiau, kad Renata1113 buvo viską labai gerai išaiškinusi.

Pamėginsiu sudėlioti pagal sąskaitas...
Atostoginių (tame tarpe ir rezervo) kaupimai:
D8701001=K6952102 ir
D8702001=K6952103 (darbdavio sodra)
Galima operacijas daryti kas mėnesį arba kas ketvirtį (tiksliau būtų kas mėnesi :))

Atostoginių priskaičiavimas pagal konkretų įsakymą:
D69521002=K6921001 ir
D69521003=K6930005 (darbdavio sodra) bei mokesčių isskaičiavimai ....

Jeigu po atostoginių priskaičiavimo,
69521002 ir 69521003 ketvirčio pabaigos likučiai yra debete, tai galite tada iškelti i 212, o kito ketvirčio pradžioje padaryti atvirkštinį įrašą.
Nemanau, kad atostoginių per metus sukaupsite mažiau, negu priskaičiuosite :))
K
kmynukas 1931
2010-07-13 17:31 kmynukas
P.s.: galbūt, net ne į 212, о 2114, а?
R
romuka 4
2010-07-13 18:37 romuka
Sveiki
Esu naujokė, nesuprantu ar reikia pusmecio finansines ataskaitas teikti pvz. darželiui, nes nesenam seminare sakė, kad tokiems kaip darželiai jų teikti nereikės. kažko nerimas kyla smile
R
renata1113 1950
2010-07-13 19:31 renata1113 2011-09-11 06-52

romuka rašė: Sveiki
Esu naujokė, nesuprantu ar reikia pusmecio finansines ataskaitas teikti pvz. darželiui, nes nesenam seminare sakė, kad tokiems kaip darželiai jų teikti nereikės. kažko nerimas kyla smile


Tarpinių ataskaitų teikimo tvarką paprastai nustato steigėjas. Dabar pagal pasikeitusi Biudžetinių įstaigų įstatymą - savininkas.
R
romuka 4
2010-07-13 20:43 romuka 2011-09-11 06-52

renata1113 rašė:

romuka rašė: Sveiki
Esu naujokė, nesuprantu ar reikia pusmecio finansines ataskaitas teikti pvz. darželiui, nes nesenam seminare sakė, kad tokiems kaip darželiai jų teikti nereikės. kažko nerimas kyla smile


Tarpinių ataskaitų teikimo tvarką paprastai nustato steigėjas. Dabar pagal pasikeitusi Biudžetinių įstaigų įstatymą - savininkas.


Tikiuosi ta tvarka turėtų būti patvirtinta ir paskelbta gerokai anksciau smile nei įpusėjus liepos mėnesiui (kalbant apie pusmečio finansines ataskaitas). Kol kas nieko neturime, lieka tikėtis, kad neužgrius po karščių kaip perkūnas, o ir atostogų norisi.
G
Gerardas11 95
2010-07-14 08:01 Gerardas11 2011-09-11 06-52

kmynukas rašė: Dėl atostogų rezervo ir kaupimo:
Aš tai sakyčiau, kad Renata1113 buvo viską labai gerai išaiškinusi.

Pamėginsiu sudėlioti pagal sąskaitas...
Atostoginių (tame tarpe ir rezervo) kaupimai:
D8701001=K6952102 ir
D8702001=K6952103 (darbdavio sodra)
Galima operacijas daryti kas mėnesį arba kas ketvirtį (tiksliau būtų kas mėnesi :))

Atostoginių priskaičiavimas pagal konkretų įsakymą:
D69521002=K6921001 ir
D69521003=K6930005 (darbdavio sodra) bei mokesčių isskaičiavimai ....

Jeigu po atostoginių priskaičiavimo,
69521002 ir 69521003 ketvirčio pabaigos likučiai yra debete, tai galite tada iškelti i 212, o kito ketvirčio pradžioje padaryti atvirkštinį įrašą.
Nemanau, kad atostoginių per metus sukaupsite mažiau, negu priskaičiuosite :))


NU JO, tik finansavimo pajamu kaupimas buvo pamirstas atostogu kaipimuose :)
O
odium07 13
2010-07-14 08:10 odium07
labas rytas,
as vis su tais iskelimais......iskeliau inventoriu i uzbalansi 021 sask, ir dabar DK sask likuciai nesueina ties ta suma...ar nesu privelus klaidu? ar taip ir turi buti ? smile
J
jurate_kr 1263
2010-07-14 09:05 jurate_kr 2011-09-11 06-52

odium07 rašė: labas rytas,
as vis su tais iskelimais......iskeliau inventoriu i uzbalansi 021 sask, ir dabar DK sask likuciai nesueina ties ta suma...ar nesu privelus klaidu? ar taip ir turi buti ? smile

gal 021 sąsk likučius pridedat?
O
odium07 13
2010-07-14 09:08 odium07 2011-09-11 06-52

jurate_kr rašė:

odium07 rašė: labas rytas,
as vis su tais iskelimais......iskeliau inventoriu i uzbalansi 021 sask, ir dabar DK sask likuciai nesueina ties ta suma...ar nesu privelus klaidu? ar taip ir turi buti ? smile

gal 021 sąsk likučius pridedat?


na kaip ir ne, nesuiena 2010m nupirkto inventoriaus suma...Rasau D021, o DK rodo suma kredite:))) cia gerai?
J
jurate_kr 1263
2010-07-14 09:27 jurate_kr 2011-09-11 06-52

odium07 rašė:
nesuiena 2010m nupirkto inventoriaus suma...Rasau D021, o DK rodo suma kredite:))) cia gerai?

Įdomiai čia pas jus, tikriausia negerai, bet gal nuo programos priklauso smile Nes pas mane užbalanse D rodo kiek naudojamo invenoriaus, o K naudoja nurašant ir atminusuoja.
O
odium07 13
2010-07-14 09:43 odium07
vat butent....gal korespondencijas visgi blogai surasiau...
N
nnnata 275
2010-07-14 09:46 nnnata 2011-09-11 06-52

jurate_kr rašė:

Gerardas11 rašė:
Tai cia tik kreditoriai issiskleide i 6910001 /2111101 , o kur
dar debitoriu kruvele saskaitu, pvz. 226 / 694 grupes smile

Pati tai naudoju debitoriam 226, o kad čia 178 buvo pamiršau smile


o kas pas jus debitoriai?kazkokie nuomininkai? pas save permasciau, debitoriu as is viso neturiu... smile
M
manster 37
2010-07-14 10:25 manster
Panos gal kas pagelbėsit kaip pildyti tarpinių ataskaitų 2 priedą finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį ar tik antro ketvirčio sumos ar pusmečio smile
B
budaiva 130
2010-07-14 10:28 budaiva
Laba diena.Norejau paklausti ar 4 kl.panaudotos turi sutapti su 7 kl.Gal ir kvailas klausimas . Ir dar kaip uzregistruoti nuosava inasa i projekta(ESF projektas).Kokia butu sask.korespondencija.
B
budaiva 130
2010-07-14 10:29 budaiva 2011-09-11 06-52

manster rašė: Panos gal kas pagelbėsit kaip pildyti tarpinių ataskaitų 2 priedą finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį ar tik antro ketvirčio sumos ar pusmečio smile

Kiek suprantu pusmecio.Bent as taip pildziau.
J
jurate_kr 1263
2010-07-14 10:43 jurate_kr 2011-09-11 06-52

nnnata rašė:
o kas pas jus debitoriai?kazkokie nuomininkai? pas save permasciau, debitoriu as is viso neturiu... smile

Taip pas mus moka už nuomą ir už komunalines paslaugas.
J
jurate_kr 1263
2010-07-14 10:45 jurate_kr 2011-09-11 06-52

budaiva rašė:
Kiek suprantu pusmecio.Bent as taip pildziau.

Taip pusmečio
J
jurate_kr 1263
2010-07-14 10:49 jurate_kr 2011-09-11 06-52

budaiva rašė: Laba diena.Norejau paklausti ar 4 kl.panaudotos turi sutapti su 7 kl.

Nebūtinai, pvz atostoginių kaupimui naudojam D228 K7
J
jurate_kr 1263
2010-07-14 10:54 jurate_kr 2011-09-11 06-52

kmynukas rašė:
Nemanau, kad atostoginių per metus sukaupsite mažiau, negu priskaičiuosite :))

Pas mane pedagogai išėjo nuo liepos 1 d. 56 k.d., o dauguma atėję nuo vidurio mokslo metų ir nuo spalio ir nuo sausio ir nuo kovo, tai jie kasmet atostogų avansu išeina
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui