eugenijab rašė: Pasižiūrėjau, gal ne visai teisingai, bet mes Agnume darėm taip:
Pajamavimas:
D atsargos (arba sąnaudos) K skola tiekėjui
D gautinas PVM K iš pardavėjo perimtas pardavimo PVM
Apmokėjimas tiekėjui:
D skola tiekėjui
K bankas (tik medžiagų vertės suma)
Apmokėjimas VMI:
D iš pardavėjo perimtas pardavimo PVM
K Bankas.
Korespondencija tokia, o mokėjimo pavedimuose kaip klientą pasirinkome tą medžiagų tiekėją, ir viskas programiškai susitvarkė.
Bet skola pasidenk tik tada kai sumokėsim PVM.
O pirmiausiai mokant tiekėjiu, kai pasirenkama kokias sąskaitas padengti rodo bendrą sumą, tada tenka pakelti sąskaitą-faktūrą, kad galėtum išskirti tikra mokėtina skolą.