BĖDA DĖL PVM IR PSD (už savininką)

H
harpere 118
2011-10-06 13:47 harpere
Sveiki visi,kas galėtumėtė padėti. Kaip sakoma - prisidirbau iki kaklo...
Situacija tokia: dirbu visai neseniai,senoji buhaltere apmokė mėnesį,kiek galėjo ir išėjo iš darbo. Mūsų įmonė maža, tačiau vistiek visus privalomus darbus reikia daryti...
1. nuo 2010 metų iki šių metų 08 mėn. PVM mokestis į biudžetą buvo permokėtas - aisku ir deklaracijos pateiktos neteisingos. Persiunčiau patikslintas dektaracijas FRO600 bet tik už šiuos metus,kad nereikėtu taisyti praeitu metų visu kitu deklaracijų.VMI jas lyg ir priėmė. Permoka, kaip minėjau iki 08 mėn yra daugiau negu 6000 lt. KLAUSIMAS : kaip išlygiuoti tą permoką? kelis mėnesius nemokėti į biudžetą įmokų? Ar kaip?

2. Taip pat nuo tų pačių 2010 m. tik jau nuo 07.01 pasikeitė savininko PSD mokestis. Kadangi mes mokame kiekvieną mėnesį avansu, o ne už visus metus, tai vėlgi vakar man sodroje pasakė, jog šiai dienai yra permoka 1600 lt, nes buvo vedama kaip iki 2010.07.01 tokia pat suma,o ne 72 litai(kaip priklausytu).Liepė dabar iki gruodžio nemokėti, bet nė viena ten sėdinti nežinojo , kaip bus su deklaracija ir kaip tuos likusius pinigus sulygiuoti...Žodžiu-padėtis su kažkokia išeitim gal ir yra, tik aš jos tikslios nežinau...

Ir dar, mes naudojames rivilės programa,ten viskas suvesta taip kaip deklaruota su visom permokom - ar reikia pataisyti,ar palikti kaip yra tik pas save kur nors pasižymėti tas permokas?

Labai prašau visų ką nors žinančių patarti ką daryti.
H
harpere 118
2011-10-06 14:11 harpere
Ar gali kas nors padėti smile
A
areta 784
2011-10-06 14:16 areta
Laba,
1. Jeigu PVM visus mėnesius nuo 2010 buvo permoka - taisyti galima 2011, bet jeigu nors viena mėn.buvo mokėtinas - reikia patikslinti deklaracją.
2. Jeigu PVM permokėjote - nieko baisaus :) Dabar nemokėkite kol išsilygins - VMI tik džiaugiasi, kad yra permoka.
Rainis Rainis 15057
2011-10-06 14:24 Rainis

harpere rašė:
Sveiki visi,kas galėtumėtė padėti. Kaip sakoma - prisidirbau iki kaklo...
Situacija tokia: dirbu visai neseniai,senoji buhaltere apmokė mėnesį,kiek galėjo ir išėjo iš darbo. Mūsų įmonė maža, tačiau vistiek visus privalomus darbus reikia daryti...
1. nuo 2010 metų iki šių metų 08 mėn. PVM mokestis į biudžetą buvo permokėtas - aisku ir deklaracijos pateiktos neteisingos. Persiunčiau patikslintas dektaracijas FRO600 bet tik už šiuos metus,kad nereikėtu taisyti praeitu metų visu kitu deklaracijų.VMI jas lyg ir priėmė. Permoka, kaip minėjau iki 08 mėn yra daugiau negu 6000 lt. KLAUSIMAS : kaip išlygiuoti tą permoką? kelis mėnesius nemokėti į biudžetą įmokų? Ar kaip?

2. Taip pat nuo tų pačių 2010 m. tik jau nuo 07.01 pasikeitė savininko PSD mokestis. Kadangi mes mokame kiekvieną mėnesį avansu, o ne už visus metus, tai vėlgi vakar man sodroje pasakė, jog šiai dienai yra permoka 1600 lt, nes buvo vedama kaip iki 2010.07.01 tokia pat suma,o ne 72 litai(kaip priklausytu).Liepė dabar iki gruodžio nemokėti, bet nė viena ten sėdinti nežinojo , kaip bus su deklaracija ir kaip tuos likusius pinigus sulygiuoti...Žodžiu-padėtis su kažkokia išeitim gal ir yra, tik aš jos tikslios nežinau...

Ir dar, mes naudojames rivilės programa,ten viskas suvesta taip kaip deklaruota su visom permokom - ar reikia pataisyti,ar palikti kaip yra tik pas save kur nors pasižymėti tas permokas?

Labai prašau visų ką nors žinančių patarti ką daryti.

1. PVM deklaracijas privaloma tikslinti už 5 metus, neskaitant šių metų. Ir kodėl jau jums atrodo, kad tikrai permokėta? Kokiu būdu tos permokos susidarė? Ir kaip galima taisyti kažką , kas suvesta "su visom permokom"? Iš klausimo panašu, kad nesate labai kieta apskaitos specialistė, gal geriau paprašykite patyrusio buhalterio, kad viską patikrintų? Sumokėsite ne kažin kiek, bet bus tikrai ramu? Tada bus galima VMI prašyti grąžinti permoką.
2. PSD dabar nemokėkite. Metams pasibaigus, suvesite visus galus, paaiškės, kiek reikia mokėti faktiškai (jei savininkas išsiiminėjo pinigus), gal jokios permokos ir nebus.
Ir gal neužsiimkite pats ta apskaita - samdykite buhalterę, tikrai atsipirks. Nes dabar paskaičius jūsų padėties aprašymą, liūdna darosi...
H
harpere 118
2011-10-06 14:36 harpere
Ačiū už atsakymą - taip, padėtis liūdna ir netgi labai.
Permoka susidarė todėl, kad įmonė pirko prekes iš Lenkijos o FRO600 25 ir 35laukeliuose ta suma nebuvo pridedama, tai reiškia, jog įmonė nieko neuždirbo iš atsivežtų prekių, nes nebuvo atskaitomas PVM (aš taip paprastai suprantu).
H
harpere 118
2011-10-06 14:42 harpere
Ačiū ARETA už linksmesnes naujienas negu RAINIS...atsižvelgsiu į visų nuomones.
Gal reikėtų kreiptis į pačią VMI? Jie juk ten turėtu matyti visą info bendrai ir tiksliai pasakytų visus skaičiukus.
Rainis Rainis 15057
2011-10-06 14:45 Rainis

harpere rašė:
Ačiū už atsakymą - taip, padėtis liūdna ir netgi labai.
Permoka susidarė todėl, kad įmonė pirko prekes iš Lenkijos o FRO600 25 ir 35laukeliuose ta suma nebuvo pridedama, tai reiškia, jog įmonė nieko neuždirbo iš atsivežtų prekių, nes nebuvo atskaitomas PVM (aš taip paprastai suprantu).

O 34 laukelyje rašėte priskaičiuotą PVM nuo įsigytų prekių? Žurnalą V-12 pildėte?
H
harpere 118
2011-10-06 14:52 harpere
taip 34 buvo rašyta pvm suma, bet ji nebuvo pridėta prie 25 langelio sumos. Žurnalą užpildžiau tokia primityvia forma už abu metus 2010 ir 2011, kiekvienai sąskaitai skyriau po vieną eilutę, neatsižvelgiant kiek pirkta prekių. šitame forume skaičiau,jog taip galima.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui