Mažoji bendrija

D
DianaVi 171
2019-03-25 21:17 DianaVi 2019-03-25 21-21

gretapet rašė:
sveiki :) klausimas toks jeigu isidarbinome zmogu 02.04
jam alga ismoketa 03.10
GPM ir SODRA susimokam iki 03.15
Teikiam SAV iki 03.15
Ar iki cia viskas teisingai :)?
Pagrindinis neaiskumas del GPM313 :
1) teikiam GPM313 iki 03.15 uz vasari ir ten supildom nuliukus
2) teikiam GPM 313 iki 04. 15 uz kova jau supildyta kaip reikia :)
Ar teisingai? lb daug skaiciau visko tikiuosi pavyko :) labai laukiu atsakymo aciu

Na jei kovo 10d ismokejot DU tai iki kovo 15 pildot iki kovo 15 d. ismoketas pajamas. O uz vasari iki vasario 28d.
edute edute 2671
2019-03-26 13:12 edute
Sveiki,
MB narys+vadovas buvo "Pokyčių lyderių akademijoje". Čia mokymai vadovams (žemiau programa).
VMI sako, kad čia neleidžiami atskaitymai pelno mokesčio. Tikrai???
Jei tikrai, tai dabar ką daryti? Čia bus vadovo išėmimas asmeninėms reikmėms, skaičiuoti nuo sumos su PVM pusės sumos sodrai??? (GPM pats susimokės, kai 02 kodu deklaruosiu)??? Ir tada pusė sumos su sodra bus leidžiami atskaitymai (niekada asm.reikmėms nemokėjau, tai nežinau smile )







Mokymų metu savininkai ir aukščiausio lygio vadovai diskutuoja ir nagrinėja iššūkius, su kuriais šiandien susiduria daugelis įmonių savininkų ir aukščiausio lygio strategų:

Kokia vystymosi kryptis šiuo metu yra optimali Jūsų įmonei?
Ką daryti, kad organizacijai augant ir plečiantis ji nepradėtų strigti?
Koks vadovo vadybinis stilius reikalingas ir koks vadovas yra tinkamas, kad formuotų ir palaikytų šią kryptį?
Kaip pasirinkti tinkamą komandą?
Kada reikia vadovauti pačiam, o kada deleguoti ir tuo pačiu neprarasti valdymo kontrolės?
Kaip sukurti optimalią organizacijos struktūrą ir kontroliuoti kas vyksta organizacijoje, neįsiveliant į kasdieninę operatyvinę jos veiklą ir daugelį kitų svarbių klausimų..
dakli dakli 1393
2 2019-03-26 13:59 dakli
O negalima padaryti daug paprasčiau? Apmokestinti tą seminarą (sumokėtą už seminarą sumą) pagal vadovavimo sutartį. Deklaruoti metų gale kaip B klasės išmokas vadovui, o vadovas susimokės 15 proc. pajamų mokestį per 308 deklaraciją . Būtų tada ir leidžami atskaitymai įmonei.Čia reiktų skaityti vadovavimo sutartį, ar numatyti priedai kokie nors.
D
dale66 117
2019-03-26 22:16 dale66
[quote=ErnestaL]

xlaputaite rašė:
Dar klausimas del lengvatinio 0 proc. pelno mokescio taikymo, jei MB iregistruota 2018 lapkriti, tai 0 proc. galima taikyti tik laikotarpiu 2018.11-2018.12.31 ar 2018.11-2019.11? Jei finansiniai metai yra kalendoriniai metai smile smile


MB finansines ataskatas reikia pateikti iki kovo 31 dienos.
Pelno mokesčio lengvata taikoma pirmajam mokestiniam laikotarpiui, Jūsų atveju 2018 metams. 2019 metais jau skaičiuosite 5 arba 15 proc. pelno mokestį.
[o pelno mokesti MB iki kada reikia sumokėti ]
D
dale66 117
2019-03-26 22:19 dale66
Sveiki
pelno mokesti MB iki kada reikia sumokėti .
V
virbuh 8141
1 2019-03-26 22:32 virbuh

dale66 rašė:
Sveiki
pelno mokesti MB iki kada reikia sumokėti .

Paieškokit ar gerai pamenu, lygtai birželio 15d.
L
LinK 2
2019-03-28 14:54 LinK
Sveiki,
Gal patartumėte kaip daryti. MB vykdo keletą metų pelningai ir tik 2018 m. MB narys išsimokėjo dividendus.
Esmė tokia, 2018 m. pelnas 5000,00 Eur, o per 2018 m. MB narys išsimokėjo 15000,00 Eur (sukaupto nepaskirstyto pelno).
Dabar 15000,00 eur deklaravau GPM312 formoj deklaruodama 26 kodu. GPM susimokės pats narys.
Tačiau kaip elgtis su PLN deklaracija? Nurodau jog 2018 m. pelnas 5000,00 eur, o į 32 eilutė reiktų įrašyti tuos 15000,00 Eur? ar kaip? O gal PLN dekl. nereikia visos sumos įrašyti į šią 32 eilutę???
Nes įrašius šią sumą gaunasi nuostolis, vadinasi narys turėtų grąžinti skirtumą?
Tačiau Narys anksčiau pinigų neimdavo, kaip ir priklausytų jam išmokėta suma, kaip šitoj vietoj tvarkoma buhalterija? kaip įregistruoti buhalterine ir mokestine prasme ?
V
virbuh 8141
2019-03-28 15:07 virbuh

LinK rašė:
Sveiki,
Gal patartumėte kaip daryti. MB vykdo keletą metų pelningai ir tik 2018 m. MB narys išsimokėjo dividendus.
Esmė tokia, 2018 m. pelnas 5000,00 Eur, o per 2018 m. MB narys išsimokėjo 15000,00 Eur (sukaupto nepaskirstyto pelno).
Dabar 15000,00 eur deklaravau GPM312 formoj deklaruodama 26 kodu. GPM susimokės pats narys.
Tačiau kaip elgtis su PLN deklaracija? Nurodau jog 2018 m. pelnas 5000,00 eur, o į 32 eilutė reiktų įrašyti tuos 15000,00 Eur? ar kaip? O gal PLN dekl. nereikia visos sumos įrašyti į šią 32 eilutę???
Nes įrašius šią sumą gaunasi nuostolis, vadinasi narys turėtų grąžinti skirtumą?
Tačiau Narys anksčiau pinigų neimdavo, kaip ir priklausytų jam išmokėta suma, kaip šitoj vietoj tvarkoma buhalterija? kaip įregistruoti buhalterine ir mokestine prasme ?


Jei tikrai yra iki šiol sukaupta 15000 pelno, tai jokių problemų. PLN nei į 32 eilutę, nei kur kitur nerašoma paimtas pelnas, ten į 32 tik suma, nuo kurios buvo mokėta VSD, PSD(Jūs juk nemokėjote).
Šiuo atveju ir mokestinė ir finansinė apskaita nesiskiria.
S
Snaiga 731
2019-03-29 10:13 Snaiga
Sveiki,

kaip reikia sutvarkyti apskaitoje savininkams mokėtas išmokas iš pelno?
Kol mokėjau, dariau taip:
D 24472 Įmonės savininkams avansu išmokėtas pelnas
K 271 Sąskaitose bankuose

Ar metams pasibaigus, kai skirstomas metinis pelnas, reikia registruoti taip:

D 34 Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
K 24472 Įmonės savininkams išmokėtas pelnas
K 4495 Įmonės savininkams mokėtinos sumos

Kaip jūs darote? kaip turi būti?
iš anksto dėkoju už atsakymus.
L
LinK 2
2019-03-29 10:17 LinK

virbuh rašė:

LinK rašė:
Sveiki,
Gal patartumėte kaip daryti. MB vykdo keletą metų pelningai ir tik 2018 m. MB narys išsimokėjo dividendus.
Esmė tokia, 2018 m. pelnas 5000,00 Eur, o per 2018 m. MB narys išsimokėjo 15000,00 Eur (sukaupto nepaskirstyto pelno).
Dabar 15000,00 eur deklaravau GPM312 formoj deklaruodama 26 kodu. GPM susimokės pats narys.
Tačiau kaip elgtis su PLN deklaracija? Nurodau jog 2018 m. pelnas 5000,00 eur, o į 32 eilutė reiktų įrašyti tuos 15000,00 Eur? ar kaip? O gal PLN dekl. nereikia visos sumos įrašyti į šią 32 eilutę???
Nes įrašius šią sumą gaunasi nuostolis, vadinasi narys turėtų grąžinti skirtumą?
Tačiau Narys anksčiau pinigų neimdavo, kaip ir priklausytų jam išmokėta suma, kaip šitoj vietoj tvarkoma buhalterija? kaip įregistruoti buhalterine ir mokestine prasme ?


Jei tikrai yra iki šiol sukaupta 15000 pelno, tai jokių problemų. PLN nei į 32 eilutę, nei kur kitur nerašoma paimtas pelnas, ten į 32 tik suma, nuo kurios buvo mokėta VSD, PSD(Jūs juk nemokėjote).
Šiuo atveju ir mokestinė ir finansinė apskaita nesiskiria.


Ačiū.
G
gretapet 25
2019-03-29 11:56 gretapet

Snaiga rašė:
Sveiki,

kaip reikia sutvarkyti apskaitoje savininkams mokėtas išmokas iš pelno?
Kol mokėjau, dariau taip:
D 24472 Įmonės savininkams avansu išmokėtas pelnas
K 271 Sąskaitose bankuose
as darau taip
D 34 Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
K 24472 Įmonės savininkams išmokėtas pelnas

Ar metams pasibaigus, kai skirstomas metinis pelnas, reikia registruoti taip:

D 34 Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
K 24472 Įmonės savininkams išmokėtas pelnas
K 4495 Įmonės savininkams mokėtinos sumos

Kaip jūs darote? kaip turi būti?
iš anksto dėkoju už atsakymus.

as darau taip : D34 K 24472
gal kas paaiskins daugiau. o kam jus dar dedat i 4495
S
Snaiga 731
2019-03-29 12:19 Snaiga

gretapet rašė:

as darau taip : D34 K 24472
gal kas paaiskins daugiau. o kam jus dar dedat i 4495


Teisingai, mokėtinas kaip ir nebereikalingas. O kokia data šį įrašą padarot?
V
virbuh 8141
2019-03-29 13:38 virbuh

Snaiga rašė:

gretapet rašė:

as darau taip : D34 K 24472
gal kas paaiskins daugiau. o kam jus dar dedat i 4495


Teisingai, mokėtinas kaip ir nebereikalingas. O kokia data šį įrašą padarot?

Geros korespondencijos. Matyt ji dar skirstymo metu kažką nusprendžia papildomai dar išmokėti. Įrašas būna už praėjusius metus, sakykim šiandienos data.
G
gretapet 25
2019-03-29 15:20 gretapet

Snaiga rašė:

gretapet rašė:

as darau taip : D34 K 24472
gal kas paaiskins daugiau. o kam jus dar dedat i 4495


Teisingai, mokėtinas kaip ir nebereikalingas. O kokia data šį įrašą padarot?


as visada sausio 31 pasitvirtinu ataskaitas vasario 1 d skirstau nepaskirstyta pelna . tai irasas buna vasario 1 :) jei lieka nepaskirstyto pelno as ji palieku nepaskirstyta. Kitais metais jis plisuojasi su ataskaitiniu metu nepaskirstytu pelnu. O jei kitais metais nori tai paskirstau netik siu metu bet ir praitu metu nepaskirstyta. Aj zinokit as nzn kiek cia teisinga esu savamoksle juodai uzknisus visas istaigas savo klausimais :D
V
virbuh 8141
2019-03-29 16:27 virbuh

gretapet rašė:

Snaiga rašė:

gretapet rašė:

as darau taip : D34 K 24472
gal kas paaiskins daugiau. o kam jus dar dedat i 4495


Teisingai, mokėtinas kaip ir nebereikalingas. O kokia data šį įrašą padarot?


as visada sausio 31 pasitvirtinu ataskaitas vasario 1 d skirstau nepaskirstyta pelna . tai irasas buna vasario 1 :) jei lieka nepaskirstyto pelno as ji palieku nepaskirstyta. Kitais metais jis plisuojasi su ataskaitiniu metu nepaskirstytu pelnu. O jei kitais metais nori tai paskirstau netik siu metu bet ir praitu metu nepaskirstyta. Aj zinokit as nzn kiek cia teisinga esu savamoksle juodai uzknisus visas istaigas savo klausimais :D

. Pastudijuokit 38VAS, o taip viskas gerai.
G
gretapet 25
2019-03-29 17:32 gretapet
virbuh aciu jums :)
L
luna56 18
2019-03-29 18:42 luna56
Labas vakaras,
kas galit patarti, pildant PLN204 05 deklaraciją (juk šią versiją teikiam) ar reikia nurodyti MB nario išimtas lėšas saviems poreikiams 02 kodu, ir mokant pelno mokestį, iš pelno atimti jau išmokėtą sumą ir paskaičiuoti pelno mokestįč ar aš klystu?
V
virbuh 8141
2019-03-29 22:48 virbuh

luna56 rašė:
Labas vakaras,
kas galit patarti, pildant PLN204 05 deklaraciją (juk šią versiją teikiam) ar reikia nurodyti MB nario išimtas lėšas saviems poreikiams 02 kodu, ir mokant pelno mokestį, iš pelno atimti jau išmokėtą sumą ir paskaičiuoti pelno mokestįč ar aš klystu?

Sveiki. versijos nežinau, bet paskutinė. Suma , kuri apmokestinta sodra(greičiausia pusė 02 kodu sumos) rodoma 32 langelyje ir toliau forma pati viską sudėlioja.
G
gretapet 25
2019-04-01 12:57 gretapet
sveiki nu niekur nerandu formos kazkokios ar sablono mb nario sprendimo paskirstyti pelna. gal gali kasnors imesti smile
beje. as niekada nesu teikusi priedo prie pln apie tai kokia dali mb turi koks narys. ka daryt ? nuo 2014 teikiu ataskaitas. ar galiu tik seis metais pateikt ta prieda?
V
virbuh 8141
2019-04-01 14:20 virbuh

gretapet rašė:
sveiki nu niekur nerandu formos kazkokios ar sablono mb nario sprendimo paskirstyti pelna. gal gali kasnors imesti smile
beje. as niekada nesu teikusi priedo prie pln apie tai kokia dali mb turi koks narys. ka daryt ? nuo 2014 teikiu ataskaitas. ar galiu tik seis metais pateikt ta prieda?

Patys susikurkit pagal įnašo dydį, procentaliai išmokant.
Kalbat apie FR438? tai pateikit, o jei lieps už praėjusius metus, tai kai lieps, pateiksite.jei iki šiol tylėjo, tai gal ir dabar dar nieko nesakys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui