Individuali įmonė

M
Mariusces 106
2016-03-22 08:50 Mariusces
Mes nuostatuose įsirašėm finansinių ataskaitų teikimą, kad geriau išmoktume ir suprastume buhalteriją, tuo pačiu kad būtų mažiau neaiškumų jeigu tektų perorganizuoti į UAB laikui atėjus. ...iš ambicijos truputį apsunkinom sau situaciją :) kad nėra privaloma tai taip!!
2016-03-22 08:50 Luka_Paciolis 2016-03-22 09-05

Petronele rašė:

Luka_Paciolis rašė: Jei 2016 m. įmonė dirba nuostolingai, tačiau savininkas išsiima X sumą pinigų, tai būtų laikoma kaip asmeniniams poreikiams susijusi su darbo santykiais.

Ir nuo kada čia taip? smile
Kokie šešeri metai tikrai yra smile
O tai kaip tokius išmokėtus pinigus reikia laikyti, kaip juos deklaruoti, jei įmonė neturi sukaupto pelno ir dirba nepelningai einamais metais? Kokiu kodu tokias lėšas deklaruos įmonė bei pats savininkas?
Dorota1 Dorota1 13533
1 2016-03-22 09:00 Dorota1

Luka_Paciolis rašė:
Kodėl Dorota1 toks klausimas iškilo?

čia iš tos serijos "слышал звон, да не знает, где он"

kažką girdėjau , ir neteisingai supratau :)
Petronele Petronele 18330
1 2016-03-22 09:06 Petronele

Luka_Paciolis rašė: O tai kaip tokius išmokėtus pinigus reikia laikyti, kaip juos deklaruoti, jei įmonė neturi sukaupto pelno ir dirba nepelningai einamais metais? Kokiu kodu tokias lėšas deklaruos įmonė bei pats savininkas?

kodas 28
2016-03-22 09:34 Luka_Paciolis
Kodu 28 deklaruojamas pelnas prieš mokesčius,t.y. pajamos ne iš pelno mokesčio apmokestinto pelno. Vadinasi jei nėra pelno (įmonė einamais metais dirbo nuostolingai) tai šis kodas negalimas smile
ara ara 1447
2016-03-22 09:44 ara 2016-03-22 09-48
Susivėliau visai su tais kodais. Tarkim 2015 metų eigoje savininkas išsiima 10 000, 5000 turėjom pelno ankstesnių metų ir matau, kad 2015 bus pelningi yra iš ko išimti kaip sakant. Tai kaip deklaruoti metams pasibaigus 471 kokiu kodu tą 10 000?
Petronele Petronele 18330
1 2016-03-22 09:51 Petronele
"Pajamos ne iš pelno mokesčiu apmokestinto pelno" visai nebūtinai turi būti pelnas prieš mokesčius. Vadinasi jei nėra pelno tai šis kodas kaip tik ir galimas, nėra tokios prievolės apmokestinti išimamus pinigus dar ir VSD, ir PSD, ypač kai ir taip įmonei nuostolis.
ara ara 1447
2016-03-22 10:11 ara
Bet man vistiek neaišku, tarkim aš išsiimu 2015 metais 10 000 sumą. Pasibaigė metai, matau preliminarų balansą, kad pelno yra, tarkim yra ir ankstesnių metų pelno 5000 ir dalis 2015 pelno kiti 5000. Tai deklaruoti 471 kokiu kodu? Ar 5000,- 27, kitus 5000,- dalį 28?
2016-03-22 10:24 Luka_Paciolis

Petronele rašė:
"Pajamos ne iš pelno mokesčiu apmokestinto pelno" visai nebūtinai turi būti pelnas prieš mokesčius. Vadinasi jei nėra pelno tai šis kodas kaip tik ir galimas, nėra tokios prievolės apmokestinti išimamus pinigus dar ir VSD, ir PSD, ypač kai ir taip įmonei nuostolis.
Tarkim Jūs teisi, tuomet tokios išimtos lėšos, kuomet įmonė nuostolinga, pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais būtų neleidžiami atskaitymai. Taip?
2016-03-22 10:24 Luka_Paciolis

ara rašė:
Bet man vistiek neaišku, tarkim aš išsiimu 2015 metais 10 000 sumą. Pasibaigė metai, matau preliminarų balansą, kad pelno yra, tarkim yra ir ankstesnių metų pelno 5000 ir dalis 2015 pelno kiti 5000. Tai deklaruoti 471 kokiu kodu? Ar 5000,- 27, kitus 5000,- dalį 28?
Viskas teisinga.
Girele Girele 9675
2016-03-22 10:28 Girele

Luka_Paciolis rašė:

Tarkim Jūs teisi, tuomet tokios išimtos lėšos, kuomet įmonė nuostolinga, pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais būtų neleidžiami atskaitymai. Taip?


Apyvartinių lėšų išsiėmimas negali būti priskiriamas sąnaudoms smile
ara ara 1447
2016-03-22 10:29 ara
O tada dar klausimas, koks skirtumas tų kodų? Sodros kaip ir neatsiranda, tik GPM abiem atvejais.
2016-03-22 10:29 Luka_Paciolis 2016-03-22 10-40

Girele rašė:

Luka_Paciolis rašė:

Tarkim Jūs teisi, tuomet tokios išimtos lėšos, kuomet įmonė nuostolinga, pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais būtų neleidžiami atskaitymai. Taip?


Apyvartinių lėšų išsiėmimas negali būti priskiriamas sąnaudoms smile
Taip taip, tiesiog turėjau mintį, kad didina nuostolį...
Petronele Petronele 18330
1 2016-03-22 10:38 Petronele

Luka_Paciolis rašė:

Girele rašė:

Luka_Paciolis rašė:

Tarkim Jūs teisi, tuomet tokios išimtos lėšos, kuomet įmonė nuostolinga, pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais būtų neleidžiami atskaitymai. Taip?


Apyvartinių lėšų išsiėmimas negali būti priskiriamas sąnaudoms smile
Taip taip, tiesiog turėjau mintį, kad didina nuotolį...


Tiksliau, ne nuostolį didina, o mažina savininko nuosavybę.
Petronele Petronele 18330
1 2016-03-22 10:42 Petronele

Luka_Paciolis rašė:

ara rašė:
Bet man vistiek neaišku, tarkim aš išsiimu 2015 metais 10 000 sumą. Pasibaigė metai, matau preliminarų balansą, kad pelno yra, tarkim yra ir ankstesnių metų pelno 5000 ir dalis 2015 pelno kiti 5000. Tai deklaruoti 471 kokiu kodu? Ar 5000,- 27, kitus 5000,- dalį 28?
Viskas teisinga.


O man šiandien kažko prieštarauti vis norisi :) Kodėl 5000 kodu 28? Jei metų gale matosi, kad pelno yra ir jis bus apmokesintas (o pelno mokestis vis tik priskaitytas bus 12.31 datai) tai galima visus 10000 deklaruoti kodu 27.
ara ara 1447
2016-03-22 10:45 ara
Dar vienas klausimas, kita situacija su tais pačiais 10 000 smile Savininkas 2015 12 31 išsiima 10 000. Pildau 471 vasario mėnesį. Tie 10 000,- ir 2015 metų ir ankstesnių metų pelnas. Programoje priskaitau 2015 metų pelną 2015 12 31 datai, pelno mokestį taip pat. Tai kokiu kodu tada deklaruot, tai pelno išėmimas po apmokestinimo? Man norisi 27 kodo.
3 2016-03-22 10:55 Luka_Paciolis

ara rašė:
O tada dar klausimas, koks skirtumas tų kodų? Sodros kaip ir neatsiranda, tik GPM abiem atvejais.
Manau, tiesiog IĮ savininko pajamos atskiriamos, t.y. kodu 27 deklaruojamos gautos pajamos iš paskirstyto pelno, o kodu 28 deklaruojamos IĮ savininko ne paskirstytojo pelno sąskaita visos pasiimtos lėšos ar pasiimto turto vertė. O kodu 02 deklaruojamos tuomet jei pats savininkas pasirenka išsiimtas lėšas priskirti su darbo santykiais susijusioms pajamoms.
1 2016-03-22 10:58 Luka_Paciolis

ara rašė:
Dar vienas klausimas, kita situacija su tais pačiais 10 000 smile Savininkas 2015 12 31 išsiima 10 000. Pildau 471 vasario mėnesį. Tie 10 000,- ir 2015 metų ir ankstesnių metų pelnas. Programoje priskaitau 2015 metų pelną 2015 12 31 datai, pelno mokestį taip pat. Tai kokiu kodu tada deklaruot, tai pelno išėmimas po apmokestinimo? Man norisi 27 kodo.
Tikriausiai galima ir vienu kodu 27, nes įmonė pelninga ir išsiimamas yra uždirbtas pelnas.
airen airen 811
2016-03-22 14:21 airen
Jei įmonė moka už MB narį VSD - koks įmokos kodas...
M
Mariusces 106
2016-03-23 08:45 Mariusces
Gal pagelbėsit tokiu klausimu?? Yra interneto svetainė, ji buvo sukurta dar prieš užregistruojant individualią įmonę kurios veikloje ta svetainė bus naudojama elektroninei prekybai. Aš įsivaizduoju, kad jeigu ji bus naudojama veikloje ta svetainė turėtų būti įtrauktą į turtą kaip nematerialusis turtas. Tikriausiai gali būti ir kaip įmonės pasigamintas turtas, o ar gali būt perduotas kaip savininko įnašas?? Nujaučiu kad nelabai, nes per gerai būtų, bet norėtūs suvokt kaip geriausia daryt. Gal kas buvot susidūrę su panašiom spekuliacijom? :DD
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui