Individuali įmonė

wolf wolf 11164
2003-08-27 17:09 wolf 2011-09-11 03-13
Danguole - jei butu skola būtų nesąmonė.
Vadovaukimes buhalteriniais principais viekloje naudojama tik 80 pr. turto, todėl 20% yra neleidžiami atskaitymai būtent dėl tos priežasties kad nėra naudojami veikloje.

Kas dėl PVM yra abėjo todėl aš iki šio visad vadovauvausi principu Jei tai neleidžiami atskaitymai - PVM'as irgi neleidžiami atskaitymai.

Bet vadovaujantis 62 str. gauname tokį rezultatą:
negalime atskaityti "" pirkimo ir (arba) importo PVM [b]už pramogoms ir reprezentacijai[b] skirtas prekes ir paslaugas, jeigu jų įsigijimo išlaidų pagal""" neleidžiama atimti iš apmok. pajamų.

Todėl jei tos prekės ir paslaugos skirtos nė PRAMOGOMS ir REPREZENTACIJAI - tai Atskaita GALIMA.
Loreta Loreta 28574
2003-08-27 17:09 Loreta
Šį reikalą galima spręsti dviem būdais. Man priimtinesnis pirmasis, manau, kad jis teisingesnis.

1.Gavus remonto sąskaitą tiesiog iš įmonės kasos parodyk, kad apmokėta 80%. Pvz., gavai sf 100 Lt + 18 Lt PVM = 118,00 Lt.
Iš įmonės kasos apmoku 94,40 Lt. 80 Lt traukiu į leidžiamus atskaitymus, 14,40 Lt - PVM atskaita.

2. Iš įmonės kasos apmokama 118,00 Lt. 80,00 Lt - leidžiami atskaitymai ir 14,40 Lt - PVM atskaitą, o likusi suma ( viso 23,60 Lt) - į savininko nuosavybę ( pas mane 648 s-ta). Ta likusi suma - neleidžiami atskaitymai.
Loreta Loreta 28574
2003-08-27 17:27 Loreta
Ir dar iš praktikos galiu pridurti - geriausia turtą dėvėti veikloje 100%. Tada jokių problemų. Nes jeigu nurodai 80%, tai tiek turi skaičiuoti ir visiems komunaliniams patarnavimams - elektra, vanduo, šildymas ir t.t.
wolf wolf 11164
2003-08-27 17:27 wolf
Loreta ka manai dėl 62 str. ?
Loreta Loreta 28574
2003-08-27 17:30 Loreta
Wolf, neturiu laiko šiandien diskutuoti, gal kurią kitą dieną, gerai? Bet man čia 62 str. nemaišo prie mūsų temos.
wolf wolf 11164
2003-08-27 17:42 wolf 2011-09-11 03-13
Dar ir kaip prie mūsų temos
Citoju dar karta arba pažiūrek 1 diskusija 2 lape.

2. Negali būti atskaitomas:
1) pirkimo ir (arba) importo PVM už pramogoms ir reprezentacijai skirtas prekes ir paslaugas, jeigu jų įsigijimo išlaidų pagal pelno (pajamų) apmokestinimą reglamentuojančius teisės aktus neleidžiama atimti iš gautų pajamų apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną (pajamas);

Sutinku kad naudoji 80% tai tik 80% ir įtrauki ir apmoki - kita dalis ne įmonės išlaidos ir sąnaudos.

Bet paimkime bendresni atveji, kai pvz. gauname neleidžiamus atskaitymus NE DĖL reprez. ar pramogų - tokiu atveju 100% PVM galima traukti į atskaitą (užsikabinau už tų žodžių bet neabėjojų kad VMI paprištaraus, bet galima pagristi 62 str. kometaru) ?
Loreta Loreta 28574
2003-08-27 18:18 Loreta
Wolf, nesuprantu, prie ko čia pramogos ir reprezentacija? Aš aiškinau danguoleip apie savininko turto naudojimą įmonės veikloje.
Kaip matau, čia susimaišė dvi temos. Mes ne apie mišrią veiklą.
wolf wolf 11164
2003-08-27 18:25 wolf
O aš apie ta pati ir priedo apie atskaitoma PVM'a, apie ką ir buvo klausimas pradžioje:
Ar visais atvejais jei mes išlaidas pripažįstam Neleidžiamais atskaitymais PVM irgi reikia pripažinti neleidžiamais atskaitymais ?
Loreta Loreta 28574
2003-08-27 18:34 Loreta
Matai, pas danguolep nemišri veikla.
O kas dėl neleidžiamų atskaitymų ir 100 proc. PVM - kokių turi pavyzdžių? Manau, tokių tikrai yra, bet nesugalvoju.
E
Ekfin 1881
2003-08-28 07:49 Ekfin 2011-09-11 03-13

wolf rašė: Ar visais atvejais jei mes išlaidas pripažįstam Neleidžiamais atskaitymais PVM irgi reikia pripažinti neleidžiamais atskaitymais ?


[u]24 straipsnis(
2. Iš pajamų atskaitomos tik tos pirkimo ir sumokėto importo pridėtinės vertės mokesčio sumos, kurios neatskaitomos pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas, ir tik tais atvejais, kai šios sumos apskaičiuotos nuo šiame Įstatyme nustatytų leidžiamų atskaitymų.

Labai vienareikšmiškai parašyta. Jei kas žinote tokį teisėtą priešingą atvejį, pasidalinkite informacija. Dėkoju.
D
danguolep 1478
2003-08-28 08:11 danguolep 2011-09-11 03-13

Ekfin rašė:

wolf rašė: Ar visais atvejais jei mes išlaidas pripažįstam Neleidžiamais atskaitymais PVM irgi reikia pripažinti neleidžiamais atskaitymais ?


[u]24 straipsnis(
2. Iš pajamų atskaitomos tik tos pirkimo ir sumokėto importo pridėtinės vertės mokesčio sumos, kurios neatskaitomos pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas, ir tik tais atvejais, kai šios sumos apskaičiuotos nuo šiame Įstatyme nustatytų leidžiamų atskaitymų.

Labai vienareikšmiškai parašyta. Jei kas žinote tokį teisėtą priešingą atvejį, pasidalinkite informacija. Dėkoju.

Gal tiktų atvejis -drausto auto remontas -neleidžiami atsk(bus gauta dr įmoka),o PVM atsk galima.
D
danguolep 1478
2003-08-28 08:15 danguolep 2011-09-11 03-13

Loreta rašė: Šį reikalą galima spręsti dviem būdais. Man priimtinesnis pirmasis, manau, kad jis teisingesnis.

1.Gavus remonto sąskaitą tiesiog iš įmonės kasos parodyk, kad apmokėta 80%. Pvz., gavai sf 100 Lt + 18 Lt PVM = 118,00 Lt.
Iš įmonės kasos apmoku 94,40 Lt. 80 Lt traukiu į leidžiamus atskaitymus, 14,40 Lt - PVM atskaita.

2. Iš įmonės kasos apmokama 118,00 Lt. 80,00 Lt - leidžiami atskaitymai ir 14,40 Lt - PVM atskaitą, o likusi suma ( viso 23,60 Lt) - į savininko nuosavybę ( pas mane 648 s-ta). Ta likusi suma - neleidžiami atskaitymai.

Ar ši suma (sukaupta 628 sąsk )(kaip ir UAB-e) yra metų gale eliminuojama ĮĮ deklaracijoje smile
E
Ekfin 1881
2003-08-28 08:21 Ekfin
Danguolep, geras pavyzdys! dabar suksiu galvą, koks normatyvas tai leidžia
wolf wolf 11164
2003-08-28 09:09 wolf 2011-09-11 03-13
Būtent danguolė ačiū.

To: Ekfin

Aš kalbų ne apie leidžimus atskaitymus kuriems priskiriamas PVM (su 24 str. viskas aišku), o apie PVM atskaitą kai išlaidos yra neleidžiami atskaitymai.

Kitas kad ir labai paprastas pvz.:
Kuras - pagal PVM s-f. nuperku ir sunaudoju daugiau normos, išlaidų dalis virš normos yra neleidžiami atskaitymai, o PVM žiūrime 24 str.)
S
Sarunas 155
2003-08-28 09:49 Sarunas
Nieko nenusimanau apie IĮ apskaitą. Manes paklause apie IĮ savininko automobilio islaikymo sąnaudas. Šiame forume radau, kad reikalingas įsakymas apie autom. naudojimą įmonės veikloje, kuris registruojamas VMI. Gal kas galetumėte konkrečiau pasakyti kokia viso to tvarka, ar įmesti kokią nuorodą.
Dėkoju.
D
danguolep 1478
2003-08-28 11:08 danguolep 2011-09-11 03-13

Loreta rašė: Šį reikalą galima spręsti dviem būdais. Man priimtinesnis pirmasis, manau, kad jis teisingesnis.

1.Gavus remonto sąskaitą tiesiog iš įmonės kasos parodyk, kad apmokėta 80%. Pvz., gavai sf 100 Lt + 18 Lt PVM = 118,00 Lt.
Iš įmonės kasos apmoku 94,40 Lt. 80 Lt traukiu į leidžiamus atskaitymus, 14,40 Lt - PVM atskaita.

2. Iš įmonės kasos apmokama 118,00 Lt. 80,00 Lt - leidžiami atskaitymai ir 14,40 Lt - PVM atskaitą, o likusi suma ( viso 23,60 Lt) - į savininko nuosavybę ( pas mane 648 s-ta). Ta likusi suma - neleidžiami atskaitymai.

Ar ta suma metų gale yra eliminuojama kaip ir UAB -e.ĮĮ formoje nėra neleidž atsk eilutės deklracijoje arba aš NEMATAU smile
D
danguolep 1478
2003-08-28 11:29 danguolep 2011-09-11 03-13

danguolep rašė:

Loreta rašė: Šį reikalą galima spręsti dviem būdais. Man priimtinesnis pirmasis, manau, kad jis teisingesnis.

1.Gavus remonto sąskaitą tiesiog iš įmonės kasos parodyk, kad apmokėta 80%. Pvz., gavai sf 100 Lt + 18 Lt PVM = 118,00 Lt.
Iš įmonės kasos apmoku 94,40 Lt. 80 Lt traukiu į leidžiamus atskaitymus, 14,40 Lt - PVM atskaita.

2. Iš įmonės kasos apmokama 118,00 Lt. 80,00 Lt - leidžiami atskaitymai ir 14,40 Lt - PVM atskaitą, o likusi suma ( viso 23,60 Lt) - į savininko nuosavybę ( pas mane 648 s-ta). Ta likusi suma - neleidžiami atskaitymai.

Ar ta suma metų gale yra eliminuojama kaip ir UAB -e.ĮĮ formoje nėra neleidž atsk eilutės deklracijoje arba aš NEMATAU smile


AAAUUUU KAS PILDO ĮĮ DEKLARACIJAS
D
danguolep 1478
2003-08-28 11:30 danguolep 2011-09-11 03-13

danguolep rašė:

Loreta rašė: Šį reikalą galima spręsti dviem būdais. Man priimtinesnis pirmasis, manau, kad jis teisingesnis.

1.Gavus remonto sąskaitą tiesiog iš įmonės kasos parodyk, kad apmokėta 80%. Pvz., gavai sf 100 Lt + 18 Lt PVM = 118,00 Lt.
Iš įmonės kasos apmoku 94,40 Lt. 80 Lt traukiu į leidžiamus atskaitymus, 14,40 Lt - PVM atskaita.

2. Iš įmonės kasos apmokama 118,00 Lt. 80,00 Lt - leidžiami atskaitymai ir 14,40 Lt - PVM atskaitą, o likusi suma ( viso 23,60 Lt) - į savininko nuosavybę ( pas mane 648 s-ta). Ta likusi suma - neleidžiami atskaitymai.

Ar ta suma metų gale yra eliminuojama kaip ir UAB -e.ĮĮ formoje nėra neleidž atsk eilutės deklracijoje arba aš NEMATAU smile


AA UU KAS PILDO ĮĮ DEKLARACIJAS
E
Elena 936
2003-08-28 11:34 Elena
II deklaracijoje neleidziamu atskaitymu ir nematysite.
Tai matosi vidineje imones apskaitoje.
Paprasciausiai sumazinsite savininko uzdirbta pajamu dali po apmokestinimo.
S
Sarunas 155
2003-08-28 11:41 Sarunas 2011-09-11 03-13

Sarunas rašė: Šiame forume radau, kad reikalingas įsakymas apie autom. naudojimą įmonės veikloje, kuris registruojamas VMI. Gal kas galetumėte konkrečiau pasakyti kokia viso to tvarka, ar įmesti kokią nuorodą.
Dėkoju.

Pagelbėkit a, smile didelis viršininkas paprašė išsiaiškinti, kažkaip nesmagu nuvilti.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui