Viešoji įstaiga

A
astulis22 698
2013-07-03 07:58 astulis22
Ar balansas VŠĮ skiriasi nuo UAB ar turi darytis taip pat? Nes man kažkodėl nesigauna pagal sąskaitas sudėliojus smile
Gita1 Gita1 8424
2013-07-03 19:02 Gita1
balansas "darosi" taip pat. nėra pelno nuostolio ataskaitos, veiklos rezultatų ją pakeičia..
o kas ten nesigauna?
A
astulis22 698
2013-07-04 08:02 astulis22

Gita1 rašė:
balansas "darosi" taip pat. nėra pelno nuostolio ataskaitos, veiklos rezultatų ją pakeičia..
o kas ten nesigauna?

Man pagal didžiąją knyga nesigauna, kažkas ir viskas. Veiklos rezultatų ataskaitą tai pasidarau iš pajamų atimų sąnaudas, o kur yra kompensuotos sąnaudos visos yra kompensuojamos. O balansą pildant Turtas viskas gerai sutampa ir su programa, o nuosavas kapitalas niekaip neina ir niekaip nesuprantu kas gali būti ne taip smile
Gita1 Gita1 8424
2013-07-04 09:42 Gita1
o neina ne an tokios sumos, kaip VRA gavosi pelnas (nuostolis)?
A
astulis22 698
2013-07-04 10:02 astulis22

Gita1 rašė:
o neina ne an tokios sumos, kaip VRA gavosi pelnas (nuostolis)?

ne bet gal aš kažko nedadarau matomai, nes čia skiriasi saskaitos truputi nuo UAB, ten tai pagal sąskaitas susidėliodavau ir būdavo gerai, o čia kažkas nesigauna ir viskas smile jau ir pikta darosi ir neviltis baigia apimti smile
A
astulis22 698
2013-07-04 11:03 astulis22
Dar klausimas, aš dirbu su daug savivaldybių ir daroma avansinė apyskaita kur rajonai perka ir anksčiau buhalterė vesdavo skolą per 488 sąskaitą, bet aš manau kad turi būti 2 klasėje ir kiekvienas būti kaip atskaitingas asmuo. Kaip turi būti teisingai?
Gita1 Gita1 8424
2013-07-04 12:37 Gita1
Na aš negaliu susigalvot kas pas jus balanse negerai nieko konkretaus nematydama :)
O apie rajoninį pirkimą net negirdėjus. Šiaip jei duodat pinigus asmeniui, tai jis ir atskaitingas. Gal tvarka buvo tokia, kad pirmiausia nuperka, tada grąžinat pinigus, tada per 4 klasę gali eit. Jeigu darbuotojų nedaug gali neskirstyt taip, kad kiekvienam asmeniui atskira sąskaita...
A
astulis22 698
2013-07-04 12:41 astulis22

Gita1 rašė:
Na aš negaliu susigalvot kas pas jus balanse negerai nieko konkretaus nematydama :)
O apie rajoninį pirkimą net negirdėjus. Šiaip jei duodat pinigus asmeniui, tai jis ir atskaitingas. Gal tvarka buvo tokia, kad pirmiausia nuperka, tada grąžinat pinigus, tada per 4 klasę gali eit. Jeigu darbuotojų nedaug gali neskirstyt taip, kad kiekvienam asmeniui atskira sąskaita...

Taip ir yra, kad pirmiausiai nuperka o vėliau mes gražiname pinigus. Aišku tada AČIŪ jums už kantrybę ir už išsamius atsakymus.
A
astulis22 698
2013-07-15 12:27 astulis22
laba diena, kaip reikia teisingai traukti trumpalaikį turtą?
Pirkome spausdintuvą už 500 lt, kokia turėtų būti sąskaitų korespondencija?
Gita1 Gita1 8424
2013-07-15 13:32 Gita1
D trumpalaikio turto sąskaita K skola tiekėjams
A
astulis22 698
2013-07-16 08:00 astulis22

Gita1 rašė:
D trumpalaikio turto sąskaita K skola tiekėjams

o tai kai apmokėsiu tada traukti į sąnaudas, nes kaip aš priskirsiu sąnaudoms tos savivaldybės iš kurios lėšų pirkta?
nes darydavo tai taip: D atsargas K Dotacijos kompensacinėms priemonėms.
O kai apmokėdavo sąskaitą tai: D tos saviv. sąnaudas ir K banką.
Na buvusi buhalterė nevesdavo skolos tiekėjams o iš karto apmokėjimą ir į sąnaudas.
Nurašant ji darydavo: D Subsidijos ir dotacijos turtui ir K Sąnaudas.
Bet nežinau ar ji gerai darydavo smile Kaip jūs darote, nurašymą vėliau ir kada priskiriate sąnaudoms?
Gita1 Gita1 8424
2013-07-16 08:41 Gita1
Blogai darydavo. Tiekėjus vesti reikia. Kam tada apskritai kažką vesti? Gavot, panaudojot ir taip aišku, kad pinigų neliko.. smile
Jeigu pas jus ilgalaikio turto ribos neperlipa šitas turtas tada žiūrit kaip yra apskaitos politikoj: 1. traukiat į atsargas ir vėliau (pradėjus naudoti, surašius nurašymo aktą) perkeliat į sąnaudas arba 2. traukiat iškarto į sąnaudas. Pilnai korespondencijos būtų tokios: gavot sąskaitą D 201x K 412; pradėjot naudot, surašėt nurašymo aktą D 6123 K 201x; Kompensuojat sąnaudas D 3422 K 51, apmokat sąskaitą D 412 K 231. Na ir jau visai visai pačioj pabaigoj D 51 K 350, D 350 K 6123 (beje pačioj pradžioj, kai gavot pinigus buvo D 231 K 3422).
A
astulis22 698
2013-07-16 11:59 astulis22

Gita1 rašė:
Blogai darydavo. Tiekėjus vesti reikia. Kam tada apskritai kažką vesti? Gavot, panaudojot ir taip aišku, kad pinigų neliko.. smile
Jeigu pas jus ilgalaikio turto ribos neperlipa šitas turtas tada žiūrit kaip yra apskaitos politikoj: 1. traukiat į atsargas ir vėliau (pradėjus naudoti, surašius nurašymo aktą) perkeliat į sąnaudas arba 2. traukiat iškarto į sąnaudas. Pilnai korespondencijos būtų tokios: gavot sąskaitą D 201x K 412; pradėjot naudot, surašėt nurašymo aktą D 6123 K 201x; Kompensuojat sąnaudas D 3422 K 51, apmokat sąskaitą D 412 K 231. Na ir jau visai visai pačioj pabaigoj D 51 K 350, D 350 K 6123 (beje pačioj pradžioj, kai gavot pinigus buvo D 231 K 3422).


Žianau, kad blogai darydavo, todėl dabar ir sunku ir kyla begalės klausimų. Šiaip mes viską traukiame į sąnaudas kas liečia kanceliarines prekes, komunalines paslaugas ir visa kita. Tai gal aš galiu taip daryti to ir užteks, nes tai nėra ilgalaikis turtas. D sąnaudas K 488, o prie sąskaitos yra dedamas iš karto nurašymo aktas, kuriame yra nurodyta nurašoma suma ir nurodyta pagal kokį projekto punktą. O kai apmokutai D488 ir K 27. tai aš kaip suprantu turėtų to užtekti smile
Pagal jūsų duotą sąskaitų korespondencija nesuprantu kokia tai sąskaita 231,3422,51,350 nes mūsų sąskaitų planas kitoks smile jau mane neviltis baigia apimti, nes nebežinau nuo kurio galo pradėti dirbti kitaip smile
Gita1 Gita1 8424
2013-07-16 12:05 Gita1
Kadangi jūs esat všį, tai apskaitą tvarkot pagal www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_... (+ pakeitimai). Mano sąskaitos iš čia. Jeigu reikia nurašymo akto, tada kaip galima traukti iškarto į sąnaudas? Nurašymo aktas ir yra tada naudojamas, kai vidinė tvarka reikalauja pirmiausia pajamuoti prekes, o vėliau nurašyti.
O pradėti turbūt reiktų visgi pirmiausia nuo šito įstatymo su visais pakeitimais išsinagrinėjimo (net jei ir nėra laiko ar tingisi), pasiklausimo ar yra apskaitos politika, jei nėra sukurpti turint (atrandant) laisvo laiko, sąskaitų planą pasikeisčiau (jei galimybės leidžia), tada nekils niekad bėdų konsultuojantis ir jei dėl kažko nesat tikra pirmiau pasiklausti, paskui daryti, nes taisyti sunkiau nei padaryti gerai.
A
astulis22 698
2013-07-16 12:55 astulis22
AČIŪ JUMS GITA1 labai smile
chilli chilli 53
2013-07-21 17:44 chilli
Sveikos,
na va, gavau tvarkomos všį dokumentus už 2013m.1pusm., tik su tam tikrais nukrypimais - didžiojoj knygoj nepriskaičiuotas darbo užmokestis už 06mėn.(nors išmokėtas), o gegužės mėnesio darbo užmokesčio priskaitymas neteisingas, nes priskaityme neparodytas priedas,kurį išsimokėjo smile Todėl didžiojoj knygoj likutis darbo užmokesčio permokos.. Kaip manot, man tą jų atspausdintą didžiąją knygą galima keisti? Ar pakeitimus daryti jau savo laikotarpiu,t.y.liepos mėn.?
Dar vienas momentas - yra didžiojoj likutis sąsk. 333 - "klaidų taisymas" keli litukai, ką man su ta suma reikės daryti ateity? smile

Na ir galiausiai,bet svarbiausiai - kas tvarkote VšĮ be programos, kokią sistemą duomenų susivedimo pasidarėte, kad pasilengvinti susikėlimą į didžiąją knygą?
A
astulis22 698
2013-07-25 10:23 astulis22
Laba diena, noriu sužinoti kaip yra su atostoginiais. Darbuotojui pagal programą yra skirta 1100 Lt į mėnesį, darbuotojui atostoginių pasiskaičiuoja 1150 Lt. Noriu sužinoti kaip turiu rodyti priskaitymuose, kad iš programos lėšų 1100 o likę 50 lt iš kitų lėšų? Ar galima rodyti kad iš projekto 1150?
Gita1 Gita1 8424
2013-07-25 10:48 Gita1
Pasiklauskit šito dalyko projekto rėmėjo. Būna, kad leidžia koreguoti sąmatą :) Jeigu neleis visiškai tada rodyt teks 1100Lt iš programos, o 50Lt iš kitų lėšų.
chilli chilli 53
2013-07-28 20:52 chilli
sveikos, ar reikia pranešti vmi apie pradėtą naudoti pagal panaudos sutartį ilgalaikį turtą? VšĮ ne PVM mokėtoja..
Gita1 Gita1 8424
2013-07-28 21:16 Gita1
nereikia
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui