Viešoji įstaiga

S
SSigute 1168
2005-10-13 16:23 SSigute 2011-09-11 03-52

cimera rašė: Sveiki.Norėčiau jusų pakalausti į kokią sąsk jūs dedate banko nurašytus pinigus už pavedimų padarymus,sąsk.tvarkymą.Čia tai yra banko pajamos kurias jie uždirba iš musų.Čia kalbama apie VŠĮ.Aišku,kad į sąnaudas ,bet niekad nevedžiau tai nežinau,kokią D...ir kokią K.Labai Ačiū Jums visiems.

D 6123 - K 231
S
SSigute 1168
2005-10-13 16:25 SSigute 2011-09-11 03-52

babble rašė: As irgi jungiuosi į Vsi. buhiu gretas. Istaiga tik kuriasi, o as visai zalia smile narsau po visa foruma ir ka randu tinkamo, tik konspektuoju, konspektuoju smile
gal galetum, SSigute, ir man atsiust ta didziaja knyga...pleeeaaaaseee. e-mail: dusmanai@dangus.net

Nuo siandien tai as cia kasdien tupesiu ir bandysiu su jumis diskutuoti smile

Išsiunčiau, bet ji labai primityvi smile . Čia tik dėl savęs pasidariau.
B
babble 136
2005-10-13 16:36 babble 2011-09-11 03-52
Aciu, SSigute. Pasinagrinesiu vakare.
Dar jus pakamuosiu - nauja istaiga...nuo ko pradet?
1.saskaitu plana pasitvirtint.
2.apskaitos politika pasirasyt (ar nereikia?)
3. isakymus del normatyvu pasirasyt - tipo, kiek kuro, mobiliu dengiam ir pan.
4. priimant darbuotojus - pareigines, darbo sauga, prasymai del , info del banko rekvizitu DU. Kas dar? ai, dar SODRAI pranest
5. is valstybes inaso perkam turta, kuri naudojam istaigos veikloje. Kai tinkamai sutvarkyt - uzregistruot apskaitoj, paskirt materialiai atsakinga asmeni, sudaryt turto nurasymui komisija...
6....
nu ryt tvarkysiu daug reikalu, tai jei kas paaiskes, brukstelsiu visiems smile
S
SSigute 1168
2005-10-13 16:39 SSigute 2011-09-11 03-52

babble rašė: Aciu, SSigute. Pasinagrinesiu vakare.
Dar jus pakamuosiu - nauja istaiga...nuo ko pradet?
1.saskaitu plana pasitvirtint.
2.apskaitos politika pasirasyt (ar nereikia?)
3. isakymus del normatyvu pasirasyt - tipo, kiek kuro, mobiliu dengiam ir pan.
4. priimant darbuotojus - pareigines, darbo sauga, prasymai del , info del banko rekvizitu DU. Kas dar? ai, dar SODRAI pranest
5. is valstybes inaso perkam turta, kuri naudojam istaigos veikloje. Kai tinkamai sutvarkyt - uzregistruot apskaitoj, paskirt materialiai atsakinga asmeni, sudaryt turto nurasymui komisija...
6....
nu ryt tvarkysiu daug reikalu, tai jei kas paaiskes, brukstelsiu visiems smile

Viskas ką išvardijai - būtina. Čia mano akimis yra bjaurus kratinys UAb + BO = VŠĮ
C
cimera 33
2005-10-20 14:40 cimera
Laba diena.
Norėčiau paklausti kaip man dabar sukontuoti sąskaitas.Steigėjas mūsų VŠĮ pravedė pinigų darbo užmokesčiui ir sodrai apmokėti, taip pat pajamų mokesčiui pravesti.Mes dar nevykdome veiklos ir nebuvome išsimokėję atlyginimų už kelis mėnesius.Taip pat kaip sukontuoti sodros delspiningius .
dar iškilo klausimas ,kaip kontuoti už dvi ligos dienas iš darbdavio lėšų.Noriu įsitikinti ar aš gerai padariau ar ne.Jūs visos labiau patyrusios darbuotojos.Gėda,bet ką jau padarysi,taip jau yra. smile Labai jums ačiū.
I
iresak 206
2005-10-20 15:55 iresak 2011-09-11 03-52

cimera rašė: Laba diena.
Norėčiau paklausti kaip man dabar sukontuoti sąskaitas.Steigėjas mūsų VŠĮ pravedė pinigų darbo užmokesčiui ir sodrai apmokėti, taip pat pajamų mokesčiui pravesti.Mes dar nevykdome veiklos ir nebuvome išsimokėję atlyginimų už kelis mėnesius.Taip pat kaip sukontuoti sodros delspiningius .
dar iškilo klausimas ,kaip kontuoti už dvi ligos dienas iš darbdavio lėšų.Noriu įsitikinti ar aš gerai padariau ar ne.Jūs visos labiau patyrusios darbuotojos.Gėda,bet ką jau padarysi,taip jau yra. smile Labai jums ačiū.

Norint sukontuoti teisingai reikėtų pamatyti Jūsų sąskaitų planą.
S
SSigute 1168
2005-10-20 16:00 SSigute 2011-09-11 03-52

iresak rašė:

cimera rašė: Laba diena.
Norėčiau paklausti kaip man dabar sukontuoti sąskaitas.Steigėjas mūsų VŠĮ pravedė pinigų darbo užmokesčiui ir sodrai apmokėti, taip pat pajamų mokesčiui pravesti.Mes dar nevykdome veiklos ir nebuvome išsimokėję atlyginimų už kelis mėnesius.Taip pat kaip sukontuoti sodros delspiningius .
dar iškilo klausimas ,kaip kontuoti už dvi ligos dienas iš darbdavio lėšų.Noriu įsitikinti ar aš gerai padariau ar ne.Jūs visos labiau patyrusios darbuotojos.Gėda,bet ką jau padarysi,taip jau yra. smile Labai jums ačiū.

Norint sukontuoti teisingai reikėtų pamatyti Jūsų sąskaitų planą.

Be to steigėjas kažkaip apibūdino kam tas lėšas praveda, kokiu tikslu ar pnš.
C
cimera 33
2005-10-20 16:09 cimera 2011-09-11 03-52

SSigute rašė:

iresak rašė:

cimera rašė: Laba diena.
Norėčiau paklausti kaip man dabar sukontuoti sąskaitas.Steigėjas mūsų VŠĮ pravedė pinigų darbo užmokesčiui ir sodrai apmokėti, taip pat pajamų mokesčiui pravesti.Mes dar nevykdome veiklos ir nebuvome išsimokėję atlyginimų už kelis mėnesius.Taip pat kaip sukontuoti sodros delspiningius .
dar iškilo klausimas ,kaip kontuoti už dvi ligos dienas iš darbdavio lėšų.Noriu įsitikinti ar aš gerai padariau ar ne.Jūs visos labiau patyrusios darbuotojos.Gėda,bet ką jau padarysi,taip jau yra. smile Labai jums ačiū.

Norint sukontuoti teisingai reikėtų pamatyti Jūsų sąskaitų planą.

Be to steigėjas kažkaip apibūdino kam tas lėšas praveda, kokiu tikslu ar pnš.
Taip kaipp rašiau darbo užmokesčiui ,sodrai,ir GPM apmokėti. gal šitaip D3424 K231; D,, K,,;D..K..sąsk.planas tai visose VŠĮ vienodas.
S
SSigute 1168
2005-10-20 16:15 SSigute
Gavus pinigus, D 231 K 3422 (tiksliniai įnašai). Priskaičiuoju darbo užmokestį: D 6111 K 4141
Išlaikau GPM D 4141 K4142
Išlaikau Sodrą D 4141 K 4143
Priskaitau 31 proc. D 6111 K 4143
Kadangi tai buvo (daleiskim) iš tikslinių įnašų Tai dar papildomai D 3422 K 642.
Aš taip darau
C
cimera 33
2005-10-20 16:56 cimera 2011-09-11 03-52

SSigute rašė: Gavus pinigus, D 231 K 3422 (tiksliniai įnašai). Priskaičiuoju darbo užmokestį: D 6111 K 4141
Išlaikau GPM D 4141 K4142
Išlaikau Sodrą D 4141 K 4143
Priskaitau 31 proc. D 6111 K 4143
Kadangi tai buvo (daleiskim) iš tikslinių įnašų Tai dar papildomai D 3422 K 642.
Aš taip darau

Labai Jums ačiū.
O sakykite dabar kaip aš pravedžiau darbo užmokestį ,sodrąir GPM tai Deb. visos bus Kred.,Kreditinės bus 231.Jei galit dar šitą paaiškinkit.Nes matot ši viešoji nutrauks dar nepradėtą veiklą ir man reikės sutvarkyti visus galus.Ačiū.
S
SSigute 1168
2005-10-21 07:53 SSigute
Taip viskas, teisingai mąstote.
L
laura9 10602
2005-10-25 09:04 laura9
Gal galite padėti dėl gaunamo finansavimo apskaitos.
Ar teisingai darau sąskaitų korespondencijas:
Gavus finansavimą D231 / K 342
Naudojant finansavimą D64 / K XXX
Parodant finansavimo šaltinių panaudojimą D342 / K64
smile smile smile
S
SSigute 1168
2005-10-25 09:12 SSigute 2011-09-11 03-53

laura9 rašė: Gal galite padėti dėl gaunamo finansavimo apskaitos.
Ar teisingai darau sąskaitų korespondencijas:
Gavus finansavimą D231 / K 342
Naudojant finansavimą D64 / K XXX
Parodant finansavimo šaltinių panaudojimą D342 / K64
smile smile smile

Darau truputį kitaip: gavus finansavimą -tas pats. Panaudojus pvz: D 6111 K 4141. Finansavimo šaltinį - tas pats. Metų pabaigoje D 64 - K 350.
L
laura9 10602
2005-10-25 09:19 laura9
Dėkui už atsakymą.
Bet man neaišku, kaip išskirti, kas patenka pvz. į 641, 642 (pagal finansavimo šaltinius), jei metų gale mes viską iš 6 kl. sukelsime į 350 sąskaitą. Ar paskui reikės rankioti, kurios sąnaudos priklauso vienam finansavimo šaltiniui, kitos - kitam?
Ar aš jau kažko nebesuprantu?
S
SSigute 1168
2005-10-25 09:22 SSigute
Aš tai rankioju, nes pasibaigus metams reikėjo atsiskaityti už labdarą. Kiekviną ketvirtį darau ataskaitą už programinių lėšų panaudojimą, kurios pasirodo 642 sąskaitoje.
L
laura9 10602
2005-10-25 09:33 laura9
Dėkui už patarimus smile
L
laura9 10602
2005-10-27 12:57 laura9
Sveiki,
Naujame VšĮ sąskaitų plane nėra sąskaitos "Formavimo darbų savikaina". Tačiau turiu tokį ankstesnės buhalterės palikimą. Prie kokios IT grupės galėčiau ją priskirti?
Iš anksto dėkoju už atsakymą.
L
laura9 10602
2005-10-27 13:31 laura9 2011-09-11 03-53

laura9 rašė: Sveiki,
Naujame VšĮ sąskaitų plane nėra sąskaitos "Formavimo darbų savikaina". Tačiau turiu tokį ankstesnės buhalterės palikimą. Prie kokios IT grupės galėčiau ją priskirti?
Iš anksto dėkoju už atsakymą.

Gal galėtumėte padėti? smile
A
Algirdas 334
2005-10-27 14:31 Algirdas 2011-09-11 03-53

laura9 rašė:

laura9 rašė: Sveiki,
Naujame VšĮ sąskaitų plane nėra sąskaitos "Formavimo darbų savikaina". Tačiau turiu tokį ankstesnės buhalterės palikimą. Prie kokios IT grupės galėčiau ją priskirti?
Iš anksto dėkoju už atsakymą.

Gal galėtumėte padėti? smile


Priskirk nematerialiajam turtui arba iš viso nurašyk.

Gal kas pasidalins su manimi mintimis apie sąnaudų kompensavimo šaltinius. Situacija tokia - 2004 metais VŠĮ gavo 2 proc. pajamų mokesčio paramos, tą sumą dėjau į finansinės veiklos pajamas (naujosios apskaitos taisyklės dar negaliojo, beto, jose neradau reikalavimo jas taikyti retrospektyviai), metų gale liko nepaskirstytas rezultatas - pelnas.
2005m. vėl gavome analogišką finansavimą, tik šįkart sumą dedu prie 3 klasės - gautas kitas finansavimas. Iki čia kaip ir aišku, tačiau kaip toliau, jeigu šios lėšos naudojamos VŠĮ bendrosioms ir admin.sąnaudoms dengti - logiškai galvojant, pirmiausia reikėtų naikinti iki 2005 metų susidariusį pelną, o paskui rodyti 2005 metų finansavimo panaudojimą, kredituojant 64 sąskaitą. Kas nors pritarkit man arba paneikit.
S
SSigute 1168
2005-10-27 14:34 SSigute
Turiu visiškai analogišką situaciją. Jūsų apmąstymams pilnai pritariu, nes ir pati lygiai taip pat darau.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui