Sąskaitų korespondencija

obalis obalis 35
2019-03-28 13:11 obalis

DianaVi rašė:

Jei pas jus, atliekant paslauga (tarkim remontas ar pns.) ieina medziagos/detales, tai ir nurasot jas

D601
K201

Pasiziurekit, ar nereikia moketino PVM itraukt :)

Įmonė nėra PVM mokėtoja. Paslaugai atlikti nėra sunaudojama jokių medžiagų/detalių, realiai naudojamas galima sakyti tik kompiuteris. Kompiuterio nusidėvėjimo kaip suprantu čia nepriskirsi, jis registruojamas atskirai. Rašyt nulius? Kas atrodytų kažkaip keistai pvz.

D 2711 Saskaita 100
K 500 Pajamos 100
D 601 Atliktu darbu savik. 0
K 201 Žaliav. medž. kt. detalės 0
D
DianaVi 171
1 2019-03-28 13:12 DianaVi

obalis rašė:

DianaVi rašė:

Jei pas jus, atliekant paslauga (tarkim remontas ar pns.) ieina medziagos/detales, tai ir nurasot jas

D601
K201

Pasiziurekit, ar nereikia moketino PVM itraukt :)

Įmonė nėra PVM mokėtoja. Paslaugai atlikti nėra sunaudojama jokių medžiagų/detalių, realiai naudojamas galima sakyti tik kompiuteris. Kompiuterio nusidėvėjimo kaip suprantu čia nepriskirsi, jis registruojamas atskirai. Rašyt nulius? Kas atrodytų kažkaip keistai pvz.

D 2711 Saskaita 100
K 500 Pajamos 100
D 601 Atliktu darbu savik. 0
K 201 Žaliav. medž. kt. detalės 0

ne, tada nieko ir nerasot.
rasa002 rasa002 436
2019-03-28 13:28 rasa002

obalis rašė:
Įmonė nėra PVM mokėtoja. Paslaugai atlikti nėra sunaudojama jokių medžiagų/detalių, realiai naudojamas galima sakyti tik kompiuteris. Kompiuterio nusidėvėjimo kaip suprantu čia nepriskirsi, jis registruojamas atskirai. Rašyt nulius? Kas atrodytų kažkaip keistai pvz.

D 2711 Saskaita 100
K 500 Pajamos 100
D 601 Atliktu darbu savik. 0
K 201 Žaliav. medž. kt. detalės 0

11 VAS
27. Į suteiktų paslaugų savikainą įtraukiama šiam tikslui sunaudotų atsargų vertė, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos, teikiant paslaugas naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, trečiųjų asmenų suteiktų paslaugų ir panašios sąnaudos.
D
DianaVi 171
1 2019-03-28 13:45 DianaVi

rasa002 rašė:

obalis rašė:
Įmonė nėra PVM mokėtoja. Paslaugai atlikti nėra sunaudojama jokių medžiagų/detalių, realiai naudojamas galima sakyti tik kompiuteris. Kompiuterio nusidėvėjimo kaip suprantu čia nepriskirsi, jis registruojamas atskirai. Rašyt nulius? Kas atrodytų kažkaip keistai pvz.

D 2711 Saskaita 100
K 500 Pajamos 100
D 601 Atliktu darbu savik. 0
K 201 Žaliav. medž. kt. detalės 0

11 VAS
27. Į suteiktų paslaugų savikainą įtraukiama šiam tikslui sunaudotų atsargų vertė, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos, teikiant paslaugas naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, trečiųjų asmenų suteiktų paslaugų ir panašios sąnaudos.

Hmm.. Bet gi sios sanaudos bus apskaiciuojamos men pabaigoje. Darant pardavima, ar jos apskaiciuojamos kiekvienam atskirai? nelabai isivaizduoju, kaip kiekvienai paslaugai kaskart priskaiciuot sias sanaudas....
rasa002 rasa002 436
1 2019-03-28 14:11 rasa002

DianaVi rašė:

rasa002 rašė:

obalis rašė:
Įmonė nėra PVM mokėtoja. Paslaugai atlikti nėra sunaudojama jokių medžiagų/detalių, realiai naudojamas galima sakyti tik kompiuteris. Kompiuterio nusidėvėjimo kaip suprantu čia nepriskirsi, jis registruojamas atskirai. Rašyt nulius? Kas atrodytų kažkaip keistai pvz.

D 2711 Saskaita 100
K 500 Pajamos 100
D 601 Atliktu darbu savik. 0
K 201 Žaliav. medž. kt. detalės 0

11 VAS
27. Į suteiktų paslaugų savikainą įtraukiama šiam tikslui sunaudotų atsargų vertė, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos, teikiant paslaugas naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, trečiųjų asmenų suteiktų paslaugų ir panašios sąnaudos.

Hmm.. Bet gi sios sanaudos bus apskaiciuojamos men pabaigoje. Darant pardavima, ar jos apskaiciuojamos kiekvienam atskirai? nelabai isivaizduoju, kaip kiekvienai paslaugai kaskart priskaiciuot sias sanaudas....

Pagal įmonės apskaitos politiką. Jei vykdomą daug "mažų" paslaugų - tai kiekvienai paslaugai neefektyvu skaičiuoti savikainą (kai paslaugos skiriasi, jei paslauga pastovi - galima paskaičiuoti savikainą ir kiekvieną kartą nurašyti šabloniškai). Bet didesniems projektams patartina vykdyti kalkuliciją, nes gali persikelti į kitą apskaitinį laikotarpį. Tokios sąnaudos kaupiamos D 20210 Vykdomų darbų savikaina.
D
DianaVi 171
2019-03-28 14:26 DianaVi

rasa002 rašė:

DianaVi rašė:

rasa002 rašė:

obalis rašė:
Įmonė nėra PVM mokėtoja. Paslaugai atlikti nėra sunaudojama jokių medžiagų/detalių, realiai naudojamas galima sakyti tik kompiuteris. Kompiuterio nusidėvėjimo kaip suprantu čia nepriskirsi, jis registruojamas atskirai. Rašyt nulius? Kas atrodytų kažkaip keistai pvz.

D 2711 Saskaita 100
K 500 Pajamos 100
D 601 Atliktu darbu savik. 0
K 201 Žaliav. medž. kt. detalės 0

11 VAS
27. Į suteiktų paslaugų savikainą įtraukiama šiam tikslui sunaudotų atsargų vertė, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos, teikiant paslaugas naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, trečiųjų asmenų suteiktų paslaugų ir panašios sąnaudos.

Hmm.. Bet gi sios sanaudos bus apskaiciuojamos men pabaigoje. Darant pardavima, ar jos apskaiciuojamos kiekvienam atskirai? nelabai isivaizduoju, kaip kiekvienai paslaugai kaskart priskaiciuot sias sanaudas....

Pagal įmonės apskaitos politiką. Jei vykdomą daug "mažų" paslaugų - tai kiekvienai paslaugai neefektyvu skaičiuoti savikainą (kai paslaugos skiriasi, jei paslauga pastovi - galima paskaičiuoti savikainą ir kiekvieną kartą nurašyti šabloniškai). Bet didesniems projektams patartina vykdyti kalkuliciją, nes gali persikelti į kitą apskaitinį laikotarpį. Tokios sąnaudos kaupiamos D 20210 Vykdomų darbų savikaina.

Cia jau idomumui klausimas :)
O sakykit, tarkim paslaugai sukurt naudojamas kompiuteris, kurio nusidevejimas priskaiciuojamas men pabaigoje, tai i savikaina traukiama dalis menesinio nusidevejimo ar papildomo kazkokio?
rasa002 rasa002 436
2019-03-28 14:33 rasa002

DianaVi rašė:
Cia jau idomumui klausimas :)
O sakykit, tarkim paslaugai sukurt naudojamas kompiuteris, kurio nusidevejimas priskaiciuojamas men pabaigoje, tai i savikaina traukiama dalis menesinio nusidevejimo ar papildomo kazkokio?

Papildomai kažkokio neskaičiuojama smile . Nusidėvėjimo suma kiekvieną mėn. vienoda, tai nesunku pasiskaičiuoti. Jei programų, naudojamų paslaugoms teikti, skaičiuojama amortizacija - ją taip pat įskaičiuojate į savikainą.
obalis obalis 35
2019-03-28 14:45 obalis
Tai ką supratau iš jūsų pokalbio, tai tiesiog registruosiu:
D 2711 Saskaita
K 500 Pajamos
O nusidėvėjimas bus atskirai 1 mėnesio sumai bendras:
D 611 nusidėvėjimo sąnaudos
K 12xx IT savikainos nusidėvėjimas
Paslaugos yra skirtingomis sumomis ir ne vienodais laikoarpiais, kiekiais, tai kažkaip nėra prasmės kiekvienai sąskaitai apskaičiuot, jei susumavus vėliau gaunasi tas pats.
D
DianaVi 171
1 2019-03-28 14:49 DianaVi

obalis rašė:
Tai ką supratau iš jūsų pokalbio, tai tiesiog registruosiu:
D 2711 Saskaita
K 500 Pajamos
O nusidėvėjimas bus atskirai 1 mėnesio sumai bendras:
D 611 nusidėvėjimo sąnaudos
K 12xx IT savikainos nusidėvėjimas
Paslaugos yra skirtingomis sumomis ir ne vienodais laikoarpiais, kiekiais, tai kažkaip nėra prasmės kiekvienai sąskaitai apskaičiuot, jei susumavus vėliau gaunasi tas pats.

Jusu situacijoj, as daryciau men gale :)
obalis obalis 35
2019-03-28 15:11 obalis
Dėkoju rasa002 už atsakymus, bei DianaVi, kuomet norėjau klausti rasos, bet refreshinus puslapį jau būdavo užduotas klausimas vietoj manęs :)
lori_as lori_as 814
2019-03-29 12:09 lori_as

lori_as rašė:
Sveiki. Įmonės vadovas 2019 m. įteikė darbuotojui dovaną-Akropolio čekį 200 sumai. Parašytas įsakymas. Buh. apskaitoje apskaitau čekio s.f. D6 kl.K443; D443 K27. Suma neapmokestinama. O kaip apskaityti čekio perdavimą konkrečiam darbuotojui? Kaip parodyti tą sumą?

Gal galite kas nors man padėti smile
irmoske irmoske 5445
2019-03-29 12:50 irmoske

lori_as rašė:

lori_as rašė:
Sveiki. Įmonės vadovas 2019 m. įteikė darbuotojui dovaną-Akropolio čekį 200 sumai. Parašytas įsakymas. Buh. apskaitoje apskaitau čekio s.f. D6 kl.K443; D443 K27. Suma neapmokestinama. O kaip apskaityti čekio perdavimą konkrečiam darbuotojui? Kaip parodyti tą sumą?

Gal galite kas nors man padėti smile

Įsakyme ar akte nurodot kas gavėjas ir deklaruosite 2019 metinėje GPM deklaracijoje
lori_as lori_as 814
2019-03-29 12:57 lori_as
[/quote]
Įsakyme ar akte nurodot kas gavėjas ir deklaruosite 2019 metinėje GPM deklaracijoje
[/quote]
Ir viskas? ačiū labai
sandrutia sandrutia 310
2019-04-01 13:27 sandrutia
Sveiki. Nuomininkas mums sumokėjo depozitą už 2 mėn, 2000 eur.
Dėl šiurkščių pažeidimų teko sutartį nutraukti. Su advokato pagalba susitarta, kad depozitas lieka mums išminusavus už 1 mėn nuomą.
Mums depozito lieka 1000 eur. Kaip reikia jį užsipajamuoti? Kaip pajamas? Kokia turėtų būti korespondensija?
Ačiū.
names names 2566
2019-04-05 10:48 names
Laba diena. Gavome sąskaitą iš įmonės, (BET NE DRAUDIMO ) kuri atliko remontą.Sumokėti reikėjo tik PVM, nes mašina buvo drausta KASKO. Dabar kaip susivesti į programą? Ar vesti visą sumą, ar tik PVM?
C
chadovile 85
2019-04-05 11:16 chadovile 2019-04-05 11-28
Importuojam prekes, skirtas perparduoti. Pakuotes apskaita tvarko musu samdoma imone, i kokias sanaudas traukti - pardavimo 610x ar kitas 611x?
irmoske irmoske 5445
2019-04-05 13:15 irmoske

names rašė:
Laba diena. Gavome sąskaitą iš įmonės, (BET NE DRAUDIMO ) kuri atliko remontą.Sumokėti reikėjo tik PVM, nes mašina buvo drausta KASKO. Dabar kaip susivesti į programą? Ar vesti visą sumą, ar tik PVM?

Susivesti viską, deklaruoti viską, kaip įprastai.
Pagal draudimo pažymą ar ant sf esančią pastabą/informaciją mažinate skolą tiekėjui D4 K6 remonto sąnaudas.
names names 2566
1 2019-04-05 14:27 names
Sąskaitoje pastabose įrašyta, kad mūsų įmonė moka PVM sumą, likusią sumą moka draudimas.
Tai tokiu atveju PVM sumai nieko nedarau, o sumai be PVM D443 K 6301?(TAI YRA TAI SUMAI TURIU MAŽINTI SKOLĄ TIEKĖJUI, KURIĄ TURĖTŲ APMOKĖTI DRAUDIMAS?)
rasa002 rasa002 436
2019-04-05 14:51 rasa002

names rašė:
Sąskaitoje pastabose įrašyta, kad mūsų įmonė moka PVM sumą, likusią sumą moka draudimas.
Tai tokiu atveju PVM sumai nieko nedarau, o sumai be PVM D443 K 6301?(TAI YRA TAI SUMAI TURIU MAŽINTI SKOLĄ TIEKĖJUI, KURIĄ TURĖTŲ APMOKĖTI DRAUDIMAS?)

11 VAS Sąnaudos
22. Sąnaudos mažinamos gaunamų kompensacijų ir dotacijų sumomis, kurias įmonei suteikia ar sumoka kiti asmenys, jei pagal 10-ąjį verslo apskaitos standartą „Pajamos“ ir 21-ąjį verslo apskaitos standartą „Dotacijos ir subsidijos“ šios sumos ar jų dalis nepriskiriamos pajamoms.
U
uluru 5
2019-04-05 18:19 uluru

rasa002 rašė:

names rašė:
Sąskaitoje pastabose įrašyta, kad mūsų įmonė moka PVM sumą, likusią sumą moka draudimas.
Tai tokiu atveju PVM sumai nieko nedarau, o sumai be PVM D443 K 6301?(TAI YRA TAI SUMAI TURIU MAŽINTI SKOLĄ TIEKĖJUI, KURIĄ TURĖTŲ APMOKĖTI DRAUDIMAS?)

11 VAS Sąnaudos
22. Sąnaudos mažinamos gaunamų kompensacijų ir dotacijų sumomis, kurias įmonei suteikia ar sumoka kiti asmenys, jei pagal 10-ąjį verslo apskaitos standartą „Pajamos“ ir 21-ąjį verslo apskaitos standartą „Dotacijos ir subsidijos“ šios sumos ar jų dalis nepriskiriamos pajamoms.


O už banko pažyma bei komisinius už garantinį raštą kur dėtumėte?
D 611 ar 630 ?
K271
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui