Sąskaitų korespondencija

K
Kalijola 508
2006-03-02 15:00 Kalijola 2011-09-11 04-00

Loreta13 rašė:

Kalijola rašė: Ar aš galėsiu nuo balandžio mėnesio pasitvirtinti ir dirbti pagal naują sąskaitų planą?

Jei jis keičiasi kardinaliai, geriau jau nuo 01 01. Gali būt sunkumų palyginant duomenis.



Aciu uz pagalba smile
D
daiv 50
2006-03-20 09:31 daiv
Padėkit atvaizduoti apskaitoje tokias operacijas:
IĮ pertvarkant į UAB iš įmonės kasos į banko atsiskaitomąją sąsk. įnešta 10000Lt įstatinio kapitalo formavimui:
D271
K272. O kaip atvaizduoti įst. kapitalo suformavimą:
D?
K301.

Kokių nuomonių daugiau, skubiai reikia
Veslava Veslava 387
2006-03-20 09:58 Veslava
As tai daryciau pirma irasa, kaip savininko inaso grazinimas
D savininko inasas
K Kasa

kitas
D bankas
K akcinis kapitalas, kitaip nesugalvoju.
I
Irma003 593
2006-03-20 20:39 Irma003 2011-09-11 04-01
Sveiki, susidūriau su tokia problema, norėčiau patarimo, jeigu įmonė 2004 m. patyrė nuotolį, kurį buvo nuspręsta dengti ateinančių 2005 m. pelnu.
Nuostolis užregistruotas tokia korespondencija
D3411
K390
Kokia korespondencija dengiant nuostolius, ir ar teisingai galvoju, kad įrašas turi būti padarytas prieš pelno apmokestinimą?
B
Birute1 2348
2006-03-20 20:53 Birute1
Taip. Manau, kad nuostolis dengiamas prieš pelno apmokestinimą. Tai ir kredituoji 2004m nuostolį, o pelną debetuoji. smile
I
Irma003 593
2006-03-20 21:02 Irma003
Dėkui už atsakymą smile
I
Irma003 593
2006-03-20 21:09 Irma003
Bet vistiek, kurią sąskaitą pasiūlytumėt debetuoti t.y. man reikia pačios sąskaitos numerio , nes nuostoliai užregistruoti 3411 sąskaitoje
L
lorita 2757
2006-03-20 21:28 lorita 2011-09-11 04-01

Irma003 rašė: Bet vistiek, kurią sąskaitą pasiūlytumėt debetuoti t.y. man reikia pačios sąskaitos numerio , nes nuostoliai užregistruoti 3411 sąskaitoje


Šiaip pagal pvz. sąsk.planą
3411- ataskaitinių metų gr. pelnas (n)
3421- ankstesniųjų metų gr. pelnas (n)
2005m. kredituojate 3421, debetuojate 3411.
Jei teisingai suprantu, Jūsų atveju nieko nereikia daryti, t.y. susidegs gi, nes atask. m. pelnas bus taip pat 3411 s-toje.
I
Irma003 593
2006-03-20 21:48 Irma003 2011-09-11 04-01

lorita rašė:

Irma003 rašė: Bet vistiek, kurią sąskaitą pasiūlytumėt debetuoti t.y. man reikia pačios sąskaitos numerio , nes nuostoliai užregistruoti 3411 sąskaitoje


Šiaip pagal pvz. sąsk.planą
3411- ataskaitinių metų gr. pelnas (n)
3421- ankstesniųjų metų gr. pelnas (n)
2005m. kredituojate 3421, debetuojate 3411.
Jei teisingai suprantu, Jūsų atveju nieko nereikia daryti, t.y. susidegs gi, nes atask. m. pelnas bus taip pat 3411 s-toje.

Kuo toliau į mišką tuo daugiau malkų smile Galutinai susipainiojau smile
O jeigu pabandyti su sumom?
Gaunasi tokia situacija pvz: prėjusių metų nuostoliai užregistruoti D3411 1000 Lt
Ataskaitinių metų pelnas prieš apmokestinimą 3000Lt
B
Birute1 2348
2006-03-20 21:48 Birute1
O jūs pažiūrėkite į savo sąskaitų planą. Šiaip reikėtų dar ir 2004m nuostolį perkelti iš 3411sąskaitosD į 3421sąsk.D., kadangi tai jau bus ankstesnių metų rezultatas. Tuomet 3411sąsk.K atsidurs 2005m. pelnas, kuriuo dengsite ankstesnį nuostolį. smile
I
Irma003 593
2006-03-20 21:54 Irma003
Ačiū Jums smile Birute1 ir Lorita, išgelbėjot nuo visiško nuprotėjimo smile
L
lorita 2757
2006-03-20 21:58 lorita
Na, baikit baikt, Irma, laikykimės smile smile
J
jurgaz 168
2006-03-21 07:56 jurgaz
sveiki, sos padekit:
ar reikia sudaryti privalomus rezervus, jei imone 2005 m. gavo nuostoli?
ar pelno mokescio tada irgi nereikia skaiciuoti?
visai pasimeciau....
Jolit Jolit 669
2006-03-21 08:14 Jolit 2011-09-11 04-01

jurgaz rašė: ar reikia sudaryti privalomus rezervus, jei imone 2005 m. gavo nuostoli?


ABĮ 39 straipsnis. Rezervai ir akcijų priedai
2. Privalomasis rezervas sudaromas iš paskirstytinojo pelno.
Iš ko sudarysite rezervus, jei gavote nuostolį?


jurgaz rašė: ar pelno mokescio tada irgi nereikia skaiciuoti?
visai pasimeciau....

Nuo ko skaičiuosite pelno mokestį, jei pelno nėra? Na, nebent mokestinėje apskaitoje gaunasi pelnas?
J
jurgaz 168
2006-03-21 08:19 jurgaz
aciu. tieisiog pasitikslinau.
A
asta_mis 11
2006-03-21 08:43 asta_mis
Sveiki, kokią naudotumėt sąskaitą kai į UAB'o banko sąskaitą klaidingai pervedami pinigai, kurie vėliau būna grąžinami? Ačiū
D
daiv 50
2006-03-21 08:46 daiv
Padėkit dėl įstatinio kapitalo formavimo
D
daiv 50
2006-03-21 08:49 daiv 2011-09-11 04-01

daiv rašė: Padėkit atvaizduoti apskaitoje tokias operacijas:
IĮ pertvarkant į UAB iš įmonės kasos į banko atsiskaitomąją sąsk. įnešta 10000Lt įstatinio kapitalo formavimui:
D271
K272. O kaip atvaizduoti įst. kapitalo suformavimą:
D?
K301.

Kokių nuomonių daugiau, skubiai reikia


Prašau nepalikit nežinomybėj
B
Birute1 2348
2006-03-21 09:09 Birute1
Ar čia tik neturėtų atsirasti ir IĮ savininko pajamos 100000Lt? Ir kas akcininkas: ar buvusi IĮ, ar fizinis asmuo?
Z
Zanulia 419
2006-03-21 09:15 Zanulia 2011-09-11 04-01

daiv rašė:

daiv rašė: Padėkit atvaizduoti apskaitoje tokias operacijas:
IĮ pertvarkant į UAB iš įmonės kasos į banko atsiskaitomąją sąsk. įnešta 10000Lt įstatinio kapitalo formavimui:
D271
K272. O kaip atvaizduoti įst. kapitalo suformavimą:
D?
K301.

Kokių nuomonių daugiau, skubiai reikia


Prašau nepalikit nežinomybėj


Pagal mane jus kažkuriam tai etape turejuot debetuot 3 kl savininko nuosavybę.
Man atrodo korespondencijos turetų būti tokios:
D savininko nuosavybė
K 272

D 271
K 301
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui