Sąskaitų korespondencija

K
kvanka 40
2007-05-24 20:09 kvanka
Sveiki, įmonė iš ES įsivežė prekių virš 35000 Lt, apskaičiavome nuo viršytos sumos PVM. Patarkite prašau, kokia turetų būti sąskaitų korespondencija?
D-???
K4484-PVM smile
L
Loreta13 30842
2007-05-24 20:17 Loreta13 2011-09-11 05-25

kvanka rašė: Sveiki, įmonė iš ES įsivežė prekių virš 35000 Lt, apskaičiavome nuo viršytos sumos PVM. Patarkite prašau, kokia turetų būti sąskaitų korespondencija?
D-???
K4484-PVM smile
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
D 2431
K 4484
Kai kas tokios korespondencijos net nedaro, o tik parodo PVM deklaracijoje.
nerijus nerijus 2474
2007-05-24 20:20 nerijus
Ką reiškia "nuo viršytos sumos" smile
K
kvanka 40
2007-05-24 20:25 kvanka 2011-09-11 05-25

nerijus rašė: Ką reiškia "nuo viršytos sumos" smile

įvežėme už 35900 Lt (900 Lt) viršyta suma
nerijus nerijus 2474
2007-05-24 20:30 nerijus 2011-09-11 05-25

kvanka rašė:

nerijus rašė: Ką reiškia "nuo viršytos sumos" smile

įvežėme už 35900 Lt (900 Lt) viršyta suma


O iki 35000 įvežimams nereikia prisiskaičiuoti? smile Ar kažką praleidau.
K
kvanka 40
2007-05-24 20:31 kvanka
Mes iki tol buvome ne PVM mokėtojai.
nerijus nerijus 2474
2007-05-24 20:33 nerijus 2011-09-11 05-25

nerijus rašė:

kvanka rašė:

nerijus rašė: Ką reiškia "nuo viršytos sumos" smile

įvežėme už 35900 Lt (900 Lt) viršyta suma


O iki 35000 įvežimams nereikia prisiskaičiuoti? smile Ar kažką praleidau.


Sorry, ne apie tą pagalvojau.
K
kvanka 40
2007-05-24 20:37 kvanka 2011-09-11 05-25

Loreta13 rašė:

kvanka rašė: Sveiki, įmonė iš ES įsivežė prekių virš 35000 Lt, apskaičiavome nuo viršytos sumos PVM. Patarkite prašau, kokia turetų būti sąskaitų korespondencija?
D-???
K4484-PVM smile
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
D 2431
K 4484
Kai kas tokios korespondencijos net nedaro, o tik parodo PVM deklaracijoje.

o kaip tada atvaizduoja apskaitoje? smile
L
Loreta13 30842
2007-05-24 20:49 Loreta13 2011-09-11 05-25

kvanka rašė: o kaip tada atvaizduoja apskaitoje? smile
Juk parašiau korespondenciją:))
O šiaip jau reik vesti atskirą gautų iš ES prekių žurnaliuką.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000000...
K
kvanka 40
2007-05-24 21:07 kvanka
"Kai kas tokios korespondencijos net nedaro, o tik parodo PVM deklaracijoje." As klausiau dėl šio sakinio smile
Atsiprašau PVM man naujas dalykas, lig šiol nebuvome PVM mokėtojais.
O žurnaliuką vedam. smile
L
Loreta13 30842
2007-05-24 21:11 Loreta13
Va tame žurnaliuke tie PVM ir matosi. Belieka PVM deklaracijoje parodyti.
D 2431 2000
K 4484 2000
Korespondencija neduoda, nekeičia PVM rezultato, todėl galima koresponduoti, galima nekoresponduoti - jūsų valia.
K
kvanka 40
2007-05-24 21:54 kvanka 2011-09-11 05-25

Loreta13 rašė: Va tame žurnaliuke tie PVM ir matosi. Belieka PVM deklaracijoje parodyti.
D 2431 2000
K 4484 2000
Korespondencija neduoda, nekeičia PVM rezultato, todėl galima koresponduoti, galima nekoresponduoti - jūsų valia.

Jau susimaišiau visiškai smile
Mes praeitą mėn. viršijome 35000 ribą, todėl nuo viršytos sumos turėjome priskaityti ir sumokėti PVM, pristatyti FR608 formą. Todėl ir klausinėju kaip visa tai atvaizduoti apskaitoje smile
D 2431 D4484
K 4484 K 271

O kaip su 2431 likučiu?
Dalele Dalele 588
2007-05-25 11:36 Dalele 2011-09-11 05-25

Loreta13 rašė: Kai kas tokios korespondencijos net nedaro, o tik parodo PVM deklaracijoje.


as korespondencija darau nes PVMĮ 78str.komentare rasoma:
....5.2.5. Už užsienio asmens šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas apskaičiuotas pardavimo pridėtinės vertės mokestis, kitais atvejais už įsigyjamas prekes ir (arba) paslaugas išskaitomas PVM (PVM įstatymo 95, 96 straipsniai) pirkėjo (kliento) PVM mokėtojo buhalterinėje apskaitoje registruojamas debetuojant 2431 sąskaitą „Gautinas pridėtinės vertės mokestis“ ir kredituojant 4484 sąskaitą „Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis“, ne PVM mokėtojo buhalterinėje apskaitoje – debetuojant 612 sąskaitos ,,Veiklos mokesčių sąnaudos” atskirą sąskaitą arba atitinkamas turto bei atsargų sąskaitas, jeigu PVM įskaitomas į įsigijimo savikainą, ir kredituojant 4412 sąskaitą ,,Prekybos skolos” arba 4486 sąskaitą ,,Kitos mokėtinos sumos”, 443 sąskaitą ,,Skolos tiekėjams”, 402 sąskaitą ,,Ilgalaikės skolos tiekėjams”.
A
Aufriuks 319
2007-05-25 16:16 Aufriuks
sveiki,

kaip reikia daryti sudengimus ir ką koresponduot atveju, kai pasikeitė visi įmonės rekvizitai, dabar gaunasi, kad senąjai nedamokėta 500 Lt, o naujajai permokėta 500 Lt, iš tikrųjų viskas gerai, nes čia ta pati įmonė, bet buhalteriškai gaunasi nedamokos ir permokos... kaip tai sutvarkyti smile smile
Elyte Elyte 2865
2007-05-25 16:27 Elyte 2011-09-11 05-25

Aufriuks rašė: sveiki,

kaip reikia daryti sudengimus ir ką koresponduot atveju, kai pasikeitė visi įmonės rekvizitai, dabar gaunasi, kad senąjai nedamokėta 500 Lt, o naujajai permokėta 500 Lt, iš tikrųjų viskas gerai, nes čia ta pati įmonė, bet buhalteriškai gaunasi nedamokos ir permokos... kaip tai sutvarkyti smile smile

Pažiūrėkite kokiose balansinėse sąskaitose pas Jus tos skolos, vieną debetuokite, kitą kredituokite, kad neliktų skolų ir surašykite buhalterinę pažymą
S
svaigalas 929
2007-05-25 16:32 svaigalas 2011-09-11 05-25

Elyte rašė:

Aufriuks rašė: sveiki,

kaip reikia daryti sudengimus ir ką koresponduot atveju, kai pasikeitė visi įmonės rekvizitai, dabar gaunasi, kad senąjai nedamokėta 500 Lt, o naujajai permokėta 500 Lt, iš tikrųjų viskas gerai, nes čia ta pati įmonė, bet buhalteriškai gaunasi nedamokos ir permokos... kaip tai sutvarkyti smile smile

Pažiūrėkite kokiose balansinėse sąskaitose pas Jus tos skolos, vieną debetuokite, kitą kredituokite, kad neliktų skolų ir surašykite buhalterinę pažymą


jei skirtingos įmonės neužteks buhalterinės pažymos, reikalingas trišalės užskaitos aktas smile
V
verde 1007
2007-05-25 18:29 verde 2011-09-11 05-25

laura9 rašė:

verde rašė:

Virguteke rašė:

verde rašė: tai D bus 20110, O Kredite? smile

D2011 Degalai
K 443 Skolos tiekejams


o kodel skolos tiekejams jeigu mes nusipirkom vilkika su kuru bake

Bandau paaiškinti, sakykim vilkikas kainavo 1020 Lt, bake buvo kuro už 20 Lt (jūsų įmonės kompetetinga komisija taip nustatė), tada:
D ilgalaikis turtas 1000 Lt
K skolos tiekėjams 1000 Lt

D degalai 20 Lt
K skolos tiekėjams 20 Lt

BET UŽ KURĄ TAI MES JIEMS NESKOLOJ, AS MANAU KAD TAI MŪSŲ PAJAMOS TIK Į KOKIĄ SĄSKAITĄ JAS DĘTI?

Gal dabar aiškiau? smile
V
verde 1007
2007-05-25 18:47 verde
BET UŽ KURĄ TAI MES JIEMS NESKOLOJ, AS MANAU KAD TAI MŪSŲ PAJAMOS TIK Į KOKIĄ SĄSKAITĄ JAS DĘTI?
jofky jofky 3286
2007-05-25 18:53 jofky 2011-09-11 05-25

verde rašė: BET UŽ KURĄ TAI MES JIEMS NESKOLOJ, AS MANAU KAD TAI MŪSŲ PAJAMOS TIK Į KOKIĄ SĄSKAITĄ JAS DĘTI?


5221 kitos netipinės veiklos pajamos smile
V
verde 1007
2007-05-25 19:01 verde 2011-09-11 05-25

jofky rašė:

verde rašė: BET UŽ KURĄ TAI MES JIEMS NESKOLOJ, AS MANAU KAD TAI MŪSŲ PAJAMOS TIK Į KOKIĄ SĄSKAITĄ JAS DĘTI?


5221 kitos netipinės veiklos pajamos smile


Jos didina pelna?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui