Sąskaitų korespondencija

A
Azuoliene 379
2007-06-13 09:28 Azuoliene
O kokią korespondenciją daryti, jei dabar gavau šūsnį sąskaitų už 2006 metus. Vedu į 2007 06 (tada, kai gavau), PVM deklaruosiu prie 6 mėnesio. O į sąnaudas jau negaliu traukti (nuoma, telefonas, kitos paslaugos)??
2006 FA jau priduota/...........Ten ką nors taisyt negaliu. Gal į trečią klasę ankstesnių metų klaidos?
P
pina1 522
2007-06-13 09:31 pina1
na gal i didinancias smile
A
Azuoliene 379
2007-06-13 09:37 Azuoliene
Į kokias didinančias? Dėti į sąnaudas, bet skaičiuojant 2007 metų pelną priskirti neleidžiamiems atskaitymams? Ar taip supratau?
P
pina1 522
2007-06-13 10:15 pina1 2011-09-11 05-26

Azuoliene rašė: Į kokias didinančias? Dėti į sąnaudas, bet skaičiuojant 2007 metų pelną priskirti neleidžiamiems atskaitymams? Ar taip supratau?

na taip didinacios sanaudos ir neleidziami atskaitymai tas pats smile
L
Lapyte 459
2007-06-14 11:31 Lapyte
Lapyte rašė:
I kokia saskaita deti visas imones steigimo islaidas? Ir tai lyg neleidziami atskaitymai skaiciuojant pelno mokesti?Aciu
Jei "nedėsite į sąskaitas" nebus jokios problemos. Nes ten kas steigia, tam ir susimokėt reiktų.
Bet jei tam steigėjui vis dėlto mokate, nes tai yra numatyta steigimo sutartyje, ar dar kažkur, tuomet:
1. tai yra neleidžiami atskaitymai, nes tai nesusiję su įmonės veikla.
2. Kažin, ( tai jau mano nuomonė) jei tai nesusiję su įmonės veikla, o jūs kompensuojate fiziniams asmenims tas išlaidas , ar neatsiranda tam žmogeliui pajamos natūra?

moketa yra vien juridiniams asmenims.
Bet deti i 62xxx gal-kitos sanaudos? kazkaip 611 nelabai man, ka jus manote?
E
Eglucia 398
2007-06-14 11:51 Eglucia 2011-09-11 05-26

Lapyte rašė:
Bet deti i 62xxx gal-kitos sanaudos? kazkaip 611 nelabai man, ka jus manote?


Pačiolis siūlo 6118 Įvairios bendrosios sąnaudos.
D
daivut 189
2007-06-14 12:23 daivut
norėjau pasitikslinti jūs visus neleidžiamus atskaitymus dedate į 63xxxkl.
ar taip?
Rolf Rolf 17196
2007-06-14 12:24 Rolf 2011-09-11 05-26

Lapyte rašė: Lapyte rašė:
I kokia saskaita deti visas imones steigimo islaidas? Ir tai lyg neleidziami atskaitymai skaiciuojant pelno mokesti?Aciu
Jei "nedėsite į sąskaitas" nebus jokios problemos. Nes ten kas steigia, tam ir susimokėt reiktų.
Bet jei tam steigėjui vis dėlto mokate, nes tai yra numatyta steigimo sutartyje, ar dar kažkur, tuomet:
1. tai yra neleidžiami atskaitymai, nes tai nesusiję su įmonės veikla.
2. Kažin, ( tai jau mano nuomonė) jei tai nesusiję su įmonės veikla, o jūs kompensuojate fiziniams asmenims tas išlaidas , ar neatsiranda tam žmogeliui pajamos natūra?

moketa yra vien juridiniams asmenims.
Bet deti i 62xxx gal-kitos sanaudos? kazkaip 611 nelabai man, ka jus manote?


Paskaitykite 8- 16 dalį
N
nakvisele 339
2007-06-14 12:48 nakvisele
kaip man teisingai uzregistruoti operacija, kai zmogus priimtas pagal autorine sutarti? Ir jam ismoketas atlygis uz darba?
A
Aliaaa 80
2007-06-14 12:51 Aliaaa
Sveiki. Gal kas galite padėti? Mums sudaužė mašiną ir gavome pinigėlius iš draudimo kur juos dėti? Kokia bus sąskaitų korespondencija?
E
Eglucia 398
2007-06-14 12:56 Eglucia 2011-09-11 05-26

nakvisele rašė: kaip man teisingai uzregistruoti operacija, kai zmogus priimtas pagal autorine sutarti? Ir jam ismoketas atlygis uz darba?


Priklauso, kas per kūrinys sukurtas ir ką jūs ruošiatės daryti su tuo kūriniu.
Gal tai perpardavimui skirta prekė ar paslaugos. Tuomet
D 2 Sandėlys 100 Lt
K 4 Mokėtinas autorinis atlyginimas 85 Lt
K 4 Mokėtinas GPM 15 Lt

Jei sąnaudos:
D 6 Sąnaudos 100 Lt
K 4 Mokėtinas autorinis atlyginimas 85 Lt
K 4 Mokėtinas GPM 15 Lt
Rolf Rolf 17196
2007-06-14 13:02 Rolf 2011-09-11 05-26

Eglucia rašė:

nakvisele rašė: kaip man teisingai uzregistruoti operacija, kai zmogus priimtas pagal autorine sutarti? Ir jam ismoketas atlygis uz darba?


Priklauso, kas per kūrinys sukurtas ir ką jūs ruošiatės daryti su tuo kūriniu.
Gal tai perpardavimui skirta prekė ar paslaugos. Tuomet
D 2 Sandėlys 100 Lt
K 4 Mokėtinas autorinis atlyginimas 85 Lt
K 4 Mokėtinas GPM 15 Lt

Jei sąnaudos:
D 6 Sąnaudos 100 Lt
K 4 Mokėtinas autorinis atlyginimas 85 Lt
K 4 Mokėtinas GPM 15 Lt


GPM reikia registruoti apskaitoje tada, kai sumokėsite autorinį atlyginimą.
Sudarius sutartį, kredituojate 4kl.-kitos mokėtinos sumos.
E
Eglucia 398
2007-06-14 13:07 Eglucia 2011-09-11 05-26

Aliaaa rašė: Sveiki. Gal kas galite padėti? Mums sudaužė mašiną ir gavome pinigėlius iš draudimo kur juos dėti? Kokia bus sąskaitų korespondencija?


D27 Pinigai
K52 Kitos veiklos pajamos (neapmokestinamos)
L
Loreta13 30842
2007-06-14 16:28 Loreta13 2011-09-11 05-26

Aliaaa rašė: Sveiki. Gal kas galite padėti? Mums sudaužė mašiną ir gavome pinigėlius iš draudimo kur juos dėti? Kokia bus sąskaitų korespondencija?

D pinigai
K remonto sąnaudos
N
nakvisele 339
2007-06-15 11:05 nakvisele
Autorini atlyginima galiu det i darbo uzmokescio sanaudos 6114 sask.?
J
jorja 1933
2007-06-18 07:35 jorja
priskaiciuojat komadiruote:
D 6kl deinpinigiai
K 4k skola darbuotojui
ismokate pinigelius
D 4kl skola darbuotuojui
K 272/271

Sveiki,
o sakykite prašom, ar nesuklysiu mokėtinus komandiruotės dienpinigius prisikaitydama K4465 (Kitos išmokos darbuotojams) smile
K
kls 640
2007-06-18 07:59 kls 2011-09-11 05-26

jorja rašė:
Sveiki,
o sakykite prašom, ar nesuklysiu mokėtinus komandiruotės dienpinigius prisikaitydama K4465 (Kitos išmokos darbuotojams) smile


Nesuklysi.
Ypač jei šioje sąskaitoje apskaitai atskaitingus asmenis.
Vedu prie to, kad komandiruočių išlaidas patogu apskaityti atskaitinguose:s.2435 arba 4465 kaip pas tave (priklausomai nuo to, koks likutis - debetinis ar kreditinis - laikotarpio pabaigoje).
J
jorja 1933
2007-06-18 08:03 jorja
Supratau, ačiū už pagalbą:)
E
etumri 219
2007-06-18 09:27 etumri
imone isigijo aparata su kuriuo galima atsiskaitineti uz pirktas prekes kortele. anksciau buvo tik aptarnavimas per kasos aparata. pinigai kasos aparato dienos ataskaitoje (kurie buvo atsiskaityti kortele) matosi prie "moketa cekiu". kaip bus su saskaitu korespondencija?aisku i banka irgi ne visa suma nukeliauja nes ir bankas mokesti ima. tai cia kaip suprantu tas skirtumas i "banko paslaugu sanaudas" nusiraso...
V
verde 1007
2007-06-18 09:28 verde
Sveiki sakykit, prašau, kaip teisingai atlikti korespondencijas kai paimtas telefonas už taškus.

Yra dvi Sąskaitos faktūros: vienoje nurodyta pilnф suma (mano atveju 1100,85 + pvm 198,15 viso: 1299), kita s.f.-kreditinė, joje sumos nuкodytos su minuso ženklu ( -558,90 + PVM -100,6 viso: -659,5). Sumokėjau šių sąskaitų skirtumą 1299-659,5 lygu 639.5. Bet kokias atlikti korespondencijas neturiu jokio supratimo?!
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui