Sąskaitų korespondencija

N
nezinove 1331
2008-03-01 06:28 nezinove
Ačiū Loreta13 už išsamų paaiškinimą. Kuro pirkimo nuolaidą sumaišiau su diskontais ir maniau, jog turiu atvaizduoti. Jei nereikia, tai nereikia - mažiau darbo turėsiu. smile
N
nezinove 1331
2008-03-01 07:12 nezinove 2011-09-11 05-45
Kvailoka situacija, bet pasakykite vis dėl to ar gerai sukontavau:
Išduotas avansas kurui pirkti
D 2431 40,00
K 2711 40,00

Nupirko kuro
D 2016 40,03
K 443 40,03

D 443 40,03
K 2431 40,00
K 4465 0,03
Ar gerai tuos 3 ct "sutvarkiau"? Čia atskaitingas asmuo iš savų primokėjo.
L
Loreta13 30842
2008-03-01 08:13 Loreta13 2011-09-11 05-45
Registruočiau:
a)
D atskaitingi (2435)
K kasa/bankas
D kuro įsigijimo savikaina
K atskaitingi - "viskas", pildoma AA, joje ir matosi visi likučiai, kurie persikels į kitą AA

b)
D atskaitingi (2435)
K kasa/bankas
D kuro įsigijimo savikaina
K skola tiekėjams
D skola tiekėjams
K atskaitingi - "viskas", pildoma AA, joje ir matosi visi likučiai, kurie persikels į kitą AA

O sąskaita 4465 naudojama su DU susijusiems įsipareigojimams registruoti
2008-03-01 12:58 vvirginija1
Situacija tokia: metų eigoje registravau steigimo išlaidas į D341 ir metų gale ta suma tebebuvo. Kaip uždaryti tą sumelę saskaitoje jei įmonės veikloje gavosi nuostolis?kokios būtų korespondencijos?
L
Loreta13 30842
2008-03-01 13:02 Loreta13 2011-09-11 05-45

vvirginija1 rašė: Situacija tokia: metų eigoje registravau steigimo išlaidas į D341 ir metų gale ta suma tebebuvo. Kaip uždaryti tą sumelę saskaitoje jei įmonės veikloje gavosi nuostolis?kokios būtų korespondencijos?
Nieko uždarinėt nereik. Jūsų korespondencija jau padidino nuostolį.
Nuostolis, gautas jūsų P/N ataskaitoje plius ši korespondencija = grynas finansinis nuostolis balanse.
2008-03-01 13:09 vvirginija1 2011-09-11 05-45

Loreta13 rašė:

vvirginija1 rašė: Situacija tokia: metų eigoje registravau steigimo išlaidas į D341 ir metų gale ta suma tebebuvo. Kaip uždaryti tą sumelę saskaitoje jei įmonės veikloje gavosi nuostolis?kokios būtų korespondencijos?
Nieko uždarinėt nereik. Jūsų korespondencija jau padidino nuostolį.
Nuostolis, gautas jūsų P/N ataskaitoje plius ši korespondencija = grynas finansinis nuostolis balanse.

Tai man uždarinėjant saskaitą 391 ir iškeliant rezultatą nuostolis taip pat rašysis į 341 debetą? ir galutinis rezultatas gausis tas pats kaip ir balanse?
L
Loreta13 30842
2008-03-01 13:43 Loreta13 2011-09-11 05-45

vvirginija1 rašė: man uždarinėjant saskaitą 391 ir iškeliant rezultatą nuostolis taip pat rašysis į 341 debetą? ir galutinis rezultatas gausis tas pats kaip ir balanse?
Na taip.
2008-03-01 14:35 vvirginija1 2011-09-11 05-45

Loreta13 rašė:

vvirginija1 rašė: man uždarinėjant saskaitą 391 ir iškeliant rezultatą nuostolis taip pat rašysis į 341 debetą? ir galutinis rezultatas gausis tas pats kaip ir balanse?
Na taip.

O dar turiu delspinigių, tai kaip jų saskaita užsidaro? ir ar jie kur nors traukiasi pelno nuostolių ataskaitoje, turbūt ne? pirmą kartą užbaigiu metus su priskaičiuotais delspinigiais, todėl nežinau, jei mokesčiai priskaičiavo už patikslintą PVM deklaraciją ir nuskaitė iš grąžintino PVM, tai ar užteko vienos saskaitų korespondencijos, ar reikėjo daryti pirmiau ir priskaitymą tų delspinigių?
L
Loreta13 30842
2008-03-01 14:49 Loreta13 2011-09-11 05-45

vvirginija1 rašė: O dar turiu delspinigių, tai kaip jų saskaita užsidaro? ir ar jie kur nors traukiasi pelno nuostolių ataskaitoje, turbūt ne? pirmą kartą užbaigiu metus su priskaičiuotais delspinigiais, todėl nežinau, jei mokesčiai priskaičiavo už patikslintą PVM deklaraciją ir nuskaitė iš grąžintino PVM, tai ar užteko vienos saskaitų korespondencijos, ar reikėjo daryti pirmiau ir priskaitymą tų delspinigių?
D delspinigių sąnaudos
K mokėtini delspinigiai
D mokėtini delspinigiai
K gautinas PVM
Arba:
D delspinigių sąnaudos
K mokėtinas PVM

Delspinigiai finansinėje apskaitoje yra normalios sąnaudos.
Jos patenka į P/N ataskaitą.
Bet, kai pildote PLN204, jie yra neleidžiami, todėl jūsų mokestinis nuostolis taps mažesnis už finansinį, parodytą P/N ataskaitoje.
Mokestinis nuostolis vėlesniais metais bus naudingas, jei turėsite pelną, bet norėsite mažiau mokėt PM.
2008-03-01 17:35 vvirginija1
Suvedinėjant galus už metus gavosi permoka GPM 0,33 centai. Ar galima palikti toj pačioj saskaitoj tik perkeliant į D, ar reikia kelti į išankstinius?
N
nezinove 1331
2008-03-01 17:38 nezinove 2011-09-11 05-45

Loreta13 rašė: O sąskaita 4465 naudojama su DU susijusiems įsipareigojimams registruoti

Tikrai į 4465 negalima kelti? Steigiant UAB už banko pažymas ir kt. sąskaitas apmokėjo akcininkas iš savo pinigų, visas jas kėliau į 4465, juk nesumokėjo iš kasos... O kur tada kelti? Gal tada į 4488 Kitos mokėtinos sumos? smile Kur Jūs keliate?
2008-03-01 17:51 vvirginija1 2011-09-11 05-45

nezinove rašė: [Tikrai į 4465 negalima kelti? Steigiant UAB už banko pažymas ir kt. sąskaitas apmokėjo akcininkas iš savo pinigų, visas jas kėliau į 4465, juk nesumokėjo iš kasos... O kur tada kelti? Gal tada į 4488 Kitos mokėtinos sumos? smile Kur Jūs keliate?

Būtent, aš į 4488 ir kėliau. O 4465 tik darbo užmokesčio įsipareigojimai
N
nezinove 1331
2008-03-01 17:58 nezinove
Kaip turėčiau dabar ištaisyti klaidą? Gal ką patarsite vištai smile
L
Loreta13 30842
2008-03-01 18:18 Loreta13 2011-09-11 05-45

nezinove rašė: Kaip turėčiau dabar ištaisyti klaidą?
Netaisykite. Tai nėra kažkokia principinė klaida:))
Nebent ten sumos milžiniškos, tai balanse atrodys, kad DU neišmokėjote.
N
nezinove 1331
2008-03-01 18:24 nezinove
Sausio mėnesio Didžioji knyga dar neatspausdinta. Ėmiau ir greitai pakeičiau. 2007 metuose tegul tada ir lieka, jei čia nėra žiauri klaida. Ačiū Loreta13.
2008-03-02 18:14 vvirginija1
Tiekėjams per apsirikimą pravedėm truputį perdidelę sumą.Sekantį mėnesį išlyginom, t.y. ant tos sumos pravedėm mažiau. Ar teisingai padariau korespondencijas:
D 2021(išankstiniai) permokėta suma
D443 (tiekėjai) suma kurią reikėjo pravesti
K271 bankas
kai pravedėm mažesnę sumą
D443
K271
ir sudengiau išankstinį
D443 permokėta suma
K 2021 permokėta suma
L
Loreta13 30842
2008-03-02 18:16 Loreta13 2011-09-11 05-45
vvirginija1
Gerai:))
S
sole33 15
2008-03-02 21:00 sole33
labas vakaras, situacija tokia: turėsiu suteikti prekybinį nuolaidą pirkėjui už pardavimus per laikotarpį 2007-2008 metus, rašysiu kreditinį sąskaitą:
D5kl
D4701
K241,
ar reikia 5kl. skaidyti pagal laikotarpius?
I
IlonaD 6943
2008-03-02 21:24 IlonaD
As visada skaidydavau pajamas pagal laikotarpius, bet buvo VMI patikrinimas, tai labai del to kabinejosi, naršė, taršė visaip tas sąskaitas, lygino su sutartimis ir t.t. Nieko blogo nepripaišė, bet parekomendavo ateityje pajamas prisipažinėt pagal sąskaitos išrašymo datą. Mat jie kai priduodi pelno mokesčio deklaraciją, ten nurodytas pajams lygina su PVM deklaracijom, pateiktom per metus, vat tada ir išlenda tas pajamų neatitikimas ir jie puola tikrint įmonę.
S
sole33 15
2008-03-03 08:15 sole33 2011-09-11 05-45

IlonaD rašė: As visada skaidydavau pajamas pagal laikotarpius, bet buvo VMI patikrinimas, tai labai del to kabinejosi, naršė, taršė visaip tas sąskaitas, lygino su sutartimis ir t.t. Nieko blogo nepripaišė, bet parekomendavo ateityje pajamas prisipažinėt pagal sąskaitos išrašymo datą. Mat jie kai priduodi pelno mokesčio deklaraciją, ten nurodytas pajams lygina su PVM deklaracijom, pateiktom per metus, vat tada ir išlenda tas pajamų neatitikimas ir jie puola tikrint įmonę.


Ačiū už informaciją, man irgi atrodo, kad mažiau problemu, jei pripažinti per vieną laikotarpį, nes kreditinį rašysiu jau po balanso ir finansinių ataskaitų pridavimo.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui