Sąskaitų korespondencija

P
pukute 137
2008-03-04 18:45 pukute
Ir ji teisi :)
o va dar klausimėlis, o gali likti likutis gale metų
pvz: 272D - 700LT
ir jis keliasi į sekančius metus?
N
nezinove 1331
2008-03-04 18:47 nezinove 2011-09-11 05-45

DaivaP rašė: Yra tokia teorija. Kažkada mokiaus. Metų gale VISOS sąskaitos uždaromos, sausio 1 d. "atidaromos".

Ir aš lygiai tą patį mokiausi, tik kai parašiau forume, likau nelabai suprasta. smile
Uždarinėdama VISAS sąskaitas "kankinausi be "tolko""
N
nezinove 1331
2008-03-04 18:49 nezinove 2011-09-11 05-45

pukute rašė: Ir ji teisi :)
o va dar klausimėlis, o gali likti likutis gale metų
pvz: 272D - 700LT
ir jis keliasi į sekančius metus?

Aš visas sąskaitas uždariau per 391,392 sąskaitas, o metų pirmai dienai atidariau turto ir nuosavybės sąskaitas.
volgadon volgadon 4395
2008-03-04 18:53 volgadon
O pagal tą teoriją kur pinigus kišti reikia?Man įdomu pasidarė.Pvz.banke 12 31 10000,00 .Kaip man 271 uždarinėti?5, 6 klasę suprantu.Ten per visas tas pertrubacijas išeina pelnas arba nuostolis.O čia kas turi išeiti?
P
pukute 137
2008-03-04 19:00 pukute
O galima neuždaryti?
N
nezinove 1331
2008-03-04 19:01 nezinove 2011-09-11 05-45

volgadon rašė: O pagal tą teoriją kur pinigus kišti reikia?Man įdomu pasidarė.Pvz.banke 12 31 10000,00 .Kaip man 271 uždarinėti?5, 6 klasę suprantu.Ten per visas tas pertrubacijas išeina pelnas arba nuostolis.O čia kas turi išeiti?

Perrašysiu citatą iš Pačiolio mokomosios knygos.
"Šių sąskaitų uždarymas ir atidarymas svarbus ir buhalterinės technikos prasme. Prasidėjus naujam ataskaitiniam laikotarpiui, turto ir nuosavybės sąskaitų likučiai paprastai perkeliami į naujas apskaitos knygas (registrus). <...> Dar viena priežastis, dėl ko turto ir nuosavybės sąskaitas verta uždaryti, o vėliau atidaryti - sąskaitų koregavimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje."
L
laura9 10597
2008-03-04 19:01 laura9 2011-09-11 05-45

volgadon rašė: Kaip man 271 uždarinėti?

Uždarome:
D 392 10 tūkst. Lt
K 271 10 tūkst. Lt
Atidarome:
D 271 10 tūkst. Lt
K 392 10 tūkst. Lt
Bet niekada taip nedariau ir nematau prasmės daryti smile
P
pukute 137
2008-03-04 19:06 pukute
tai va kad pas mane net nėra tokios sąskaitos kaip 392
volgadon volgadon 4395
2008-03-04 19:42 volgadon
Supratau, kad darbo daugiau būtų.
klaudia klaudia 818
2008-03-05 13:35 klaudia
Kokia saskaitu korespondencija kai gale metu uzdarome 594 saskaita (akcininko inasas nuostoliui padengti)? Aciu
Rolf Rolf 17196
2008-03-05 13:46 Rolf 2011-09-11 05-45

klaudia rašė: Kokia saskaitu korespondencija kai gale metu uzdarome 594 saskaita (akcininko inasas nuostoliui padengti)? Aciu


D 594
K 391

D 391
K 341
klaudia klaudia 818
2008-03-05 13:58 klaudia 2011-09-11 05-45

Rolf rašė:

klaudia rašė: Kokia saskaitu korespondencija kai gale metu uzdarome 594 saskaita (akcininko inasas nuostoliui padengti)? Aciu


D 594
K 391

D 391
K 341

Tai netgi dvi saskaitu korespondencijos turi buti?
D594 K391 Uzdaryta pajamu saskaita, O kaip D391 K341 ?
2008-03-05 14:00 vvirginija1 2011-09-11 05-45

klaudia rašė:

Rolf rašė:

klaudia rašė: Kokia saskaitu korespondencija kai gale metu uzdarome 594 saskaita (akcininko inasas nuostoliui padengti)? Aciu


D 594
K 391

D 391
K 341

Tai netgi dvi saskaitu korespondencijos turi buti?
D594 K391 Uzdaryta pajamu saskaita, O kaip D391 K341 ?

o kokia data čia nuostoliai buvo dengti?
klaudia klaudia 818
2008-03-05 14:02 klaudia 2011-09-11 05-45

vvirginija1 rašė:

klaudia rašė:

Rolf rašė:

klaudia rašė: Kokia saskaitu korespondencija kai gale metu uzdarome 594 saskaita (akcininko inasas nuostoliui padengti)? Aciu


D 594
K 391

D 391
K 341

Tai netgi dvi saskaitu korespondencijos turi buti?
D594 K391 Uzdaryta pajamu saskaita, O kaip D391 K341 ?

o kokia data čia nuostoliai buvo dengti?

Nuostoliai buvo dengti geguzes men, patvirtinus atskaitomybe ir nusprendus kad aksininkas padengs nuostolius.
Rolf Rolf 17196
2008-03-05 14:08 Rolf 2011-09-11 05-45

klaudia rašė: D594 K391 Uzdaryta pajamu saskaita, O kaip D391 K341 ?


Uždarius pajamų ir sąnaudų sąskaitas per 391, lieka likutis sąskaitoje 391: arba kredite, arba debete. Iš sąskaitos 391 sumą perkeliate (uždarote) į 341. Gaunat pelną arba nuostolį.
2008-03-05 14:31 Kalinka2008
Labas dirbantis žmonės.Išlaidas už notaro paslaugas ir už registro paslaugas reikia det į kitas bendras sąnaudas 6118?Ar teisingai?
2008-03-05 14:37 vvirginija1 2011-09-11 05-45

Kalinka2008 rašė: Labas dirbantis žmonės.Išlaidas už notaro paslaugas ir už registro paslaugas reikia det į kitas bendras sąnaudas 6118?Ar teisingai?

Jei tai įmonės įregistravimo išlaidos tai jos dedamos į 341 s-tą
klaudia klaudia 818
2008-03-05 14:38 klaudia 2011-09-11 05-45

Rolf rašė:

klaudia rašė: D594 K391 Uzdaryta pajamu saskaita, O kaip D391 K341 ?


Uždarius pajamų ir sąnaudų sąskaitas per 391, lieka likutis sąskaitoje 391: arba kredite, arba debete. Iš sąskaitos 391 sumą perkeliate (uždarote) į 341. Gaunat pelną arba nuostolį.

Ne, man kazkas cia nesueina. Tada gal galite nuo pradziu surasyti visas korespondencijas.
2006m. buvo nuostolis, na sakykim 1000 Lt. Tas nuostolis 2006m. gaunasi 341 Ataskaitiniuose metuose. Mes ta nuostoli 2007m. sausio 1 d. perkeliame i 342 Ankstesniu metu nuostoli. Po finansines atskaitomybes akcininkas inesa pinigelius nuostoliui padengti K272/271 D594. Ar dar kai padengiamas nuostolis akcininko turi buti dar viena saskaitu korespondencija?
W
Wilme 84
2008-03-05 14:55 Wilme
.
Rolf Rolf 17196
2008-03-05 15:15 Rolf 2011-09-11 05-45

klaudia rašė: 2006m. buvo nuostolis, na sakykim 1000 Lt. Tas nuostolis 2006m. gaunasi 341 Ataskaitiniuose metuose. Mes ta nuostoli 2007m. sausio 1 d. perkeliame i 342 Ankstesniu metu nuostoli. Po finansines atskaitomybes akcininkas inesa pinigelius nuostoliui padengti K272/271 D594. Ar dar kai padengiamas nuostolis akcininko turi buti dar viena saskaitu korespondencija?


2006.12.31. dienai turėjo būti D 341 - 1000Lt.
Įvyko akcininkų susirinkimas, patvirtino FA ir nutarė padengti nuostolį įnašais.
Tą dieną registruojate apskaitoje:
D 244 - kitos gautinos sumos
K 594

Akcininkai įneša pinigus:
D 271/272
K 244

Sąskaitą 594 galima uždaryti po akcininkų susirinkimo arba metų gale. Galima naudoti tarpinę 391 sąskaitą arba iš karto į 341.
D 594
K 391
D 391
K 341
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui