Sąskaitų korespondencija

L
laura9 10597
2008-04-10 17:30 laura9 2011-09-11 05-48

jurrattte rašė: Ten aš tiesiog pirmus metus vedžiau buhalteriją ir kas mėnesi priskaičiuodavau 475,72 Lt, o deklaracijoj rodydavau 476; 476; 476 - viso1428 Lt, o jei su centais paskaičiuoji gaunasi 1427,16 Lt, o mokėjimus dariau 476; 476; 475. Tai vat per 4 ketvirčius ir susidarė tie nelemti 4 Lt.

Manyčiau, kad:
D sąnaudos (neleidžiami atskaitymai) 4 Lt
K banko sąskaita 4 Lt
Girele Girele 9675
2008-04-10 17:30 Girele 2011-09-11 05-48

jurrattte rašė: Ten aš tiesiog pirmus metus vedžiau buhalteriją ir kas mėnesi priskaičiuodavau 475,72 Lt, o deklaracijoj rodydavau 476; 476; 476 - viso1428 Lt, o jei su centais paskaičiuoji gaunasi 1427,16 Lt, o mokėjimus dariau 476; 476; 475. Tai vat per 4 ketvirčius ir susidarė tie nelemti 4 Lt.

Informacijai - deklaruoti reikėjo trečią mėnesį taip, kad per ketvirtį gautųsi teisinga įmokų sumą, t.y. 476, 476, 475 Lt, taip, kaip ir mokėjote. Nes jums gaudavosi kiekvieną ketvirtį nesutapimas tarp 3sd ir f4.
E
ErikaJ 104
2008-04-10 17:31 ErikaJ
Labutis visiems!

as nesu buhaltere.. tik siaip po truputi skaitineju ivairius Jusu pokalbius,
kadangi isteigiau imone, o buhalteres kolkas neturiu, tai noriu nors truputi labiau ismanyti Jusu sriti smile
Pradejau skaityti apie saskaitu korespondencija, bet.. smile
Ar imanoma keliais sakiniais nupasakoti:
1. kada ir kaip tai tvarkoma?
2. kokiu dokumentu ar sablonu tam reikia?
3. gal kazkur yra pateikta informacija "zaliems"?

aciu!
S
Soffy 9075
2008-04-10 17:32 Soffy
Tai čia ir SoDros kaltė, jie turėjo matyti, kad netinka.
N
nezinove 1331
2008-04-10 17:33 nezinove 2011-09-11 05-48

ErikaJ rašė: Labutis visiems!

as nesu buhaltere.. tik siaip po truputi skaitineju ivairius Jusu pokalbius,
kadangi isteigiau imone, o buhalteres kolkas neturiu, tai noriu nors truputi labiau ismanyti Jusu sriti smile
Pradejau skaityti apie saskaitu korespondencija, bet.. smile
Ar imanoma keliais sakiniais nupasakoti:
1. kada ir kaip tai tvarkoma?
2. kokiu dokumentu ar sablonu tam reikia?
3. gal kazkur yra pateikta informacija "zaliems"?

aciu!

Kursai "Buhalterijos pagrindai" - visa informacija "žaliems" smile smile
J
jurrattte 10
2008-04-10 17:34 jurrattte
Tai kad šiandien aš jau buvau pas savo inspektorę, tai ji pasakė, kad geriausia būtų padaryti tokį likutį, kokį rodo Sodroje, t.j. likutis metų pradžiai pas mane yra 591, o Sodroje 595 Lt. Tai aš ir nebežinau kaip pasidaryti priskaitymą tiem 4 Lt. Gal į neleidžiamus numest ir tiek. Juk firma nenubiednės nuo tų kelių litų.
Petronele Petronele 18330
2008-04-10 17:38 Petronele 2011-09-11 05-48

Soffy rašė: Tai gal reikia SoDros deklaracijas tikslinti? Paaiškinkite SoDrai kaip čia gavosi, nes Jūs nesate skolingi iš tikrųjų, neteisingos ataskaitos yra.

Dėl 4 Lt smile smile Dėčiau į neleidžiamus ir ramiai miegočiau.
L
laura9 10597
2008-04-10 17:42 laura9 2011-09-11 05-48

nezinove rašė:

ErikaJ rašė:
3. gal kazkur yra pateikta informacija "zaliems"?

Kursai "Buhalterijos pagrindai" - visa informacija "žaliems" smile smile

Ir dar - apie mokesčius pradedantiesiems smile
www.countline.lt/seminarai/registracija.php?t=d...
J
jurrattte 10
2008-04-10 17:44 jurrattte
Labai ačiū visiems kad pasidalinote savo išmintim. smile
S
Soffy 9075
2008-04-10 17:59 Soffy
Esmė ne 4 lituose, esmė tame, kad NEteisinga, jei aš nežinau, kad neteisinga, tai nežinau, bet jei žinau, tikrai patikslinčiau, SoDrą tikslinti labai lengva, kas reiškia perspaudinti 4 popieriukus? Manau ir nereikėtų 4 iš naujo spausdinti, tikslintųsi paskutinis ketvirtis tiktai.

Nors neįsivaizduoju, kad būčiau galėjusi inspektorės nepaklausti jau I ketvirtį apie tą netinkantį litą smile.
N
nezinove 1331
2008-04-10 18:00 nezinove 2011-09-11 05-48

nezinove rašė: Kovo 31 d. įvyko akcininkų susirinkimas. Buvo nuspręsta per 2007 m. patirtą nuostolį padengti 2008 m. pelnu.
Kaip elgtis su sąsk.341?
Ar reikia ją perkelti į sąskaitą 343 (nepask.ankstesnių metų nuostolis)?
Ačiū

Kaip pasielgti? Ar nieko nereikia daryti?
E
Elena 936
2008-04-10 20:05 Elena
Neteisingas sprendimas.
2007 metų nuostolį galima perkelti į kitus finansinius metus (į 2008).
Jeigu 2008 m. baigsite su pelnų, tada ir dengsite praėitų laikotarpių nuostolius.
E
Elena 936
2008-04-10 20:08 Elena
Akcinių bendrovių įstatymas.
59 straipsnis. Pelno (nuostolių) paskirstymas.
1. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, patvirtinęs metinę finansinę atskaitomybę, turi paskirstyti paskirstytinąjį bendrovės pelną (nuostolius).
2. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime paskirstyti bendrovės pelną (nuostolius) nurodoma:
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje;
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai);
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai);
4) pervedimai iš rezervų;
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai);
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso;
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti;
9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus;
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti;
11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams;
12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.
3. Bendrovės paskirstytinąjį pelną (nuostolius) sudaro ataskaitinių finansinių metų pelno (nuostolių) ir ankstesnių finansinių metų nepaskirstytojo pelno (nuostolių) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, pervedimų iš rezervų bei akcininkų įnašų nuostoliams padengti suma.
4. Jeigu šio straipsnio 3 dalyje nurodytų dydžių suma yra teigiama, visuotinis akcininkų susirinkimas turi paskirstyti paskirstytinąjį pelną šiame straipsnyje nustatyta tvarka.
5. Jei privalomasis rezervas yra mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo, atskaitymai į šį rezervą yra privalomi ir negali būti mažesni kaip 1/20 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno, kol bus pasiektas šio Įstatymo nustatytas privalomojo rezervo dydis.
6. Bendrovė šio straipsnio 2 dalies 11 punkte nurodytiems tikslams gali skirti ne daugiau kaip 1/5 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno.
7. Bendrovė, per nustatytus terminus nesumokėjusi įstatymų nustatytų mokesčių, negali mokėti dividendų, metinių išmokų (tantjemų) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams ir premijų darbuotojams. Tantjemas stebėtojų tarybos ir valdybos nariams mokėti avansu draudžiama.
8. Jeigu ankstesnių finansinių metų nepaskirstytojo pelno (nuostolių) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje ir ataskaitinių finansinių metų pelno (nuostolių) suma yra neigiama, t. y. susidaro nuostoliai, visuotinis akcininkų susirinkimas turi priimti sprendimą padengti šiuos nuostolius − į paskirstytinąjį pelną (nuostolius) pervedamas sumas įtraukti tokia seka:
1) pervedamas iš rezervų, nepanaudotų ataskaitiniais finansiniais metais;
2) pervedamas iš privalomojo rezervo;
3) pervedamas iš akcijų priedų.
9. Jeigu šio straipsnio 8 dalyje nustatytų pervedamų sumų nuostoliams padengti nepakanka:
1) likę nepaskirstytieji nuostoliai perkeliami į kitus finansinius metus, jeigu bendrovės nuosavas kapitalas sudaro ne mažiau kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio;
2) akcininkai gali padengti nuostolius akcininkų įnašais − bendrovės nuosavas kapitalas turi būti atkurtas taip, kad jis nebūtų mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio.
10. Visuotiniam akcininkų susirinkimui nepriėmus sprendimo padengti nuostolius akcininkų įnašais arba priėmus tokį sprendimą, tačiau neatkūrus nuosavo kapitalo iki 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, visuotinis akcininkų susirinkimas turi svarstyti klausimą dėl:
1) įstatinio kapitalo sumažinimo, tačiau sumažintas įstatinis kapitalas negali būti mažesnis už šio Įstatymo 2 straipsnyje nustatytą minimalų įstatinio kapitalo dydį, arba
2) pertvarkymo į šio Įstatymo 72 straipsnyje numatytą juridinį asmenį arba
3) bendrovės likvidavimo.
N
nezinove 1331
2008-04-10 20:11 nezinove
tai žodžiu perdaryti protokolą, "persvarstyti" viską smile
O dėl 341 ir 343 sąskaitų? palikti viską savoje vietoje, t.y.341, iki kitų metų?
E
Elena 936
2008-04-10 20:42 Elena
Sąsk.343? Tai gal iš seno sąskaitų plano?

2008 metų pradžioje 2007 metų pelnas (nuostolis) pervedamas iš sąsk.341 Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) į sąsk.342 Ankstesniųjų metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).
N
nezinove 1331
2008-04-10 20:57 nezinove
Ačiū smile
E
ErikaJ 104
2008-04-10 21:00 ErikaJ
tai taip iseina, kad be kursu kitaip ir paaiskinti nieko nesigaus..
as noriu tik bendra supratima tureti apie saskaitu korespondencija,
naujai isteigtai imonei tai aktualu..buhaltere tikiuosi jau tureti po 2-6 men..
tai laukti jos ar imanoma kazka daugiau isgirsti smile ? aciu!
L
laura9 10597
2008-04-10 21:26 laura9 2011-09-11 05-48

ErikaJ rašė: tai taip iseina, kad be kursu kitaip ir paaiskinti nieko nesigaus..
as noriu tik bendra supratima tureti apie saskaitu korespondencija,
naujai isteigtai imonei tai aktualu..buhaltere tikiuosi jau tureti po 2-6 men..
tai laukti jos ar imanoma kazka daugiau isgirsti smile ? aciu!

Na, teorija tokia:
turto ir sąnaudų sąskaitų padidėjimai registruojami debete/sumažėjimai kredite;
nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų bei pajamų padidėjimai registruojami kredite/sumažėjimai debete.
O šiaip tikrai neįmanoma buhalterinės apskaitos apibūdinti keliais sakiniais. Todėl geriau jau pasamdyti greičiau buhalterę smile
E
ErikaJ 104
2008-04-10 21:45 ErikaJ
hmmm.. negaliu pasakyti, kad viskas aisku smile
bet kuriuo atveju buhalteres reikia ieskoti kaip galima greiciau..

o is esmes, ka daryti su pirkimo ir pardavimo saskaitomis pradzioje (ju vistiek pirmus menesius bus ne tiek ir daug)?
registruoti i kazkokius zurnalus ar pan?
kol neatvaziuos iranga, planuoju uzsiimti perpardavimu,
tai gal galite paaiskinti, kaip tvarkyti pirkimu ir pardavimu saskaitas?
ar visa tai be buhalterines programos galima padaryti?
pvz. nuperku stala uz 100 lt + pvm
parduodu uz 500 lt

aciu!
N
nakvisele 339
2008-04-11 12:31 nakvisele
Sveiki, tiekejui sumokejom avansa 10000 Lt.
tai koresp.
D 2021 10000
K 271 10000

Dabar isstate PVM S-F 11000 Lt.
koresp.
D 125X 11000
K 2021 10000
K 4431 1000
ar gerai viska sudeliojau?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui