Sąskaitų korespondencija

veren veren 262
2012-10-22 14:12 veren

gabkiss rašė:
Sveiki, Kokia sąskaitų korespondencija susidariusios mūsų įmonės permokos VMI - 42 Lt?


kaip suprasti susidariusi permoka? Iš ko ta permoka? Jūsų likučiai su VMI neatitinka ar kaip?
gabkiss gabkiss 702
2012-10-22 14:35 gabkiss

veren rašė:

gabkiss rašė:
Sveiki, Kokia sąskaitų korespondencija susidariusios mūsų įmonės permokos VMI - 42 Lt?


kaip suprasti susidariusi permoka? Iš ko ta permoka? Jūsų likučiai su VMI neatitinka ar kaip?

JO, pas mane apskaitoje visur viskas gerai, o pas juos rodo, kad aš tuos 42 lt per daug sumokėjus. Tai gal užtenka kokį mokamą PVM pasimažinti.
U
Upelis 5
2012-10-22 16:49 Upelis
Laba diena.

Prašau padėkite smile kokia būtų sąsk. korespondencija ( mes ne PVM mokėtojai) ir

gauname sąskaitą 300 lt iš Airijos, su 0 pvm proc., žinau kad mes PVM privalome paskaičiuoti ir sumokėti, nors nesame PVM mokėtojai . PVM bus 63 lt.
kai priskaitome
D 6 kl išlaidos 300 lt
K 4 kl. skola 300 lt
Sumokame
D 4 kl. skola
K 2 kl. pinigai
Toliau kaip su pvm ??
D
K

Dėkui ... smile
Rainis Rainis 15057
2012-10-22 18:26 Rainis

Upelis rašė:
Laba diena.

Prašau padėkite smile kokia būtų sąsk. korespondencija ( mes ne PVM mokėtojai) ir

gauname sąskaitą 300 lt iš Airijos, su 0 pvm proc., žinau kad mes PVM privalome paskaičiuoti ir sumokėti, nors nesame PVM mokėtojai . PVM bus 63 lt.
kai priskaitome
D 6 kl išlaidos 300 lt
K 4 kl. skola 300 lt
Sumokame
D 4 kl. skola
K 2 kl. pinigai
Toliau kaip su pvm ??
D
K

Dėkui ... smile

D 6 kl Neatskaitomo PVM sąnaudos 63 Lt
K 4 kl Mokėtinas PVM 63 Lt.
U
Upelis 5
2012-10-22 18:44 Upelis

Rainis rašė:

Upelis rašė:
Laba diena.

Prašau padėkite smile kokia būtų sąsk. korespondencija ( mes ne PVM mokėtojai) ir

gauname sąskaitą 300 lt iš Airijos, su 0 pvm proc., žinau kad mes PVM privalome paskaičiuoti ir sumokėti, nors nesame PVM mokėtojai . PVM bus 63 lt.
kai priskaitome
D 6 kl išlaidos 300 lt
K 4 kl. skola 300 lt
Sumokame
D 4 kl. skola
K 2 kl. pinigai
Toliau kaip su pvm ??
D
K

Dėkui ... smile

D 6 kl Neatskaitomo PVM sąnaudos 63 Lt
K 4 kl Mokėtinas PVM 63 Lt.

Didelis dėkui. smile
2012-10-22 21:24 dvynuku_mamyte
Sveiki, forumo senbuviai smile Daug radau čia naudingos informacijos, tik vienas klausimas neduoda man ramybės. Įmonė nauja, todėl viską reikia pradėti iš pradžių. Nebuvau susidūrusi su gamybos apskaita. Padėkite, prašau sudėlioti korespondencijas. Apyvarta kol kas maža, sandėlininkų neturime.
Perkame medžiagas gamybai (grynais)
D 20110 (gamybos medžiagos)
K 272 (kasa)
Gaminame
D 2013 (pagaminta produkcija)
K 20110 (gamybos medžiagos)
Parduodame į skolą
D 2411(pirkėjai)
K 500 (pardavimo pajamos)
Nurašome į sąnaudas
D 6003 (tiesioginės gamybos išlaidos)
K 2013 (pagaminta produkcija)
Ką praleidau, o gal suklydau ? smile Padėkite prašau, susigaudyti...
Dalia29 Dalia29 12616
2012-10-22 21:32 Dalia29
Labai gražus jūsų nikas.
Jau pati pirmoji korespondencija man asmeniškai labai nepatinka.
Kai ką nors perkate, nors ir iš karto grynais mokate, pripraskite naudotis 4xx tiekėjų sąskaita.
D6003 ne visai tinka. Šiuo atveju naudotina D6000-Parduotų prekių savikaina.
O kodėl jūs manote, kad kažką praleidote?
2012-10-22 21:50 dvynuku_mamyte
Ačiū smile Mano nikas man labai patinka. Aš tiesiog visai žalia gamyboje, o ir su buhalterija draugavau senokai, prieš penkiolika metų. Per tą laiką daug kas pasikeitė. Draugės ir šio forumo pagalba labai daug sužinojau, bet niekaip nesusidėlioju su gamybos apskaita. Neturiu net pavyzdžio jokio žvilgtelti realiai, nes draugė dirba ne gamybos įmonėje. Nepaminėjau nebaigtos gamybos sąskaitos, todėl manau, kad gal ką nors praleidau.Noriu iškart viską tvarkingai padaryti, kad paskui nereikėtų perdarinėti iš naujo, todėl prašau senbuvių pagalbos. Labai ačiū smile
Dėl tiekėjų. Mes dar naujokai rinkoje, viską perkame tik grynais iš karto atsiskaitant. Gal reikia tada taip ?
D 20110
K 443
Ir iškart
D 443
K 272 ?
O kodėl 6003 netinka ? Aš naudoju 6003 sąskaitą gamybos medžiagoms nurašyti, o 6004 - šiaip visokioms ūkio išlaidoms ( kanc. prekės ir visos kt., kurios tiesiogiai nenaudojamos gamyboje). Ar neteisingai ? Gal reiktų vieną sąskaitą naudoti ?
2012-10-22 22:08 vvirginija1

dvynuku_mamyte rašė:
Dėl tiekėjų. Mes dar naujokai rinkoje, viską perkame tik grynais iš karto atsiskaitant.
Daryčiau per avansinę
2012-10-22 22:18 dvynuku_mamyte
Supratau. Šitaip - D 20110 K 2435, D 2435 K 272 ? Tik kur tada dėt tą 4 klasę ?
2012-10-22 22:22 vvirginija1

dvynuku_mamyte rašė:
Supratau. Šitaip - D 20110 K 2435, D 2435 K 272 ?

Teisingiau kai pradžioje išduodamas avansas
D 2435
K 272

Aradija Aradija 10364
2012-10-23 09:30 Aradija
na jei su 4 kl tai galima D2011 K443, tada D443 K2435, D2435 K272 :) bet taip daroma tik jei turi programa, jei vedi rankomis gali pamiršti kuria nors korepsondencija daisrašyti, tad geriau trumpink, bet atsargiau su kasa, nemokek iš kasos tiekejams 443 , arba už žaliavas 20110, kaip darei pirmame variante, nes taip nebuna, kieno parašas ant KIO - ta ir korepsonduok, t.y,. dažniausiai ten atskaitingo asmens parašas, nes į parduotuve tikrai KIO nesinešate (draudziama gi)
2012-10-23 18:12 dvynuku_mamyte
Ačiū pagelbėjusiems, dėl pirkimų jau aišku, o kaip likusios korespondencijos, ar galima taip daryt ? Buhalterinės programos kol kas neturiu.

dvynuku_mamyte rašė:
Sveiki, forumo senbuviai smile Daug radau čia naudingos informacijos, tik vienas klausimas neduoda man ramybės. Įmonė nauja, todėl viską reikia pradėti iš pradžių. Nebuvau susidūrusi su gamybos apskaita. Padėkite, prašau sudėlioti korespondencijas. Apyvarta kol kas maža, sandėlininkų neturime.
Perkame medžiagas gamybai (grynais)
D 20110 (gamybos medžiagos)
K 272 (kasa)
Gaminame
D 2013 (pagaminta produkcija)
K 20110 (gamybos medžiagos)
Parduodame į skolą
D 2411(pirkėjai)
K 500 (pardavimo pajamos)
Nurašome į sąnaudas
D 6003 (tiesioginės gamybos išlaidos)
K 2013 (pagaminta produkcija)
Ką praleidau, o gal suklydau ? smile Padėkite prašau, susigaudyti...

Dalia29 Dalia29 12616
2012-10-23 20:10 Dalia29
Darote jūs tokį supaprastintą variantą, bet kodėl gi ne. Jei susigaudysite kokia savikaina, kiek nurašyta, kiek liko (o gal nieko nelieka), koks pelnas (svarbiausia smile ), sukontroliuosite skolas, tada galite daryti. Gal eigoje "apaugsite" ir sudėtingesne apskaita.
2012-10-23 20:49 dvynuku_mamyte
Ačiū už atsakymus, tada paliksiu taip kol mažos gamybos apimtys. Kas liečia žaliavas - fiksuoju pirkimus, mėnesio paskutinę darbo dieną susirašome likučius ir paskaičiuoju kiek buvo ko sunaudota, tada nurašau į sąnaudas. Tikiuosi darau teisingai.
Aradija Aradija 10364
2012-10-23 21:39 Aradija
Teisingai
2012-10-23 21:59 dvynuku_mamyte
Nenorėčiau būti įkyri, bet iškilo dar vienas klausimas. Sakykim, pagaminom vieną gaminį, kurį parduosime už 700 lt, medžiagų sunaudojom tam gaminiui už 450 lt. Ar teisingai įrašau sumas ? 2013 sąsk. pajamuojam pardavimo kaina ?
Gaminame
D 2013 - 700 lt
K 20110 - 450 lt
Nurašome į sąnaudas
D 6003 - 450 lt
K 2013 - 700 lt
Noriu pasitikslinti, ar teisingai mąstau... smile
Rainis Rainis 15057
2012-10-23 22:06 Rainis

dvynuku_mamyte rašė:
Nenorėčiau būti įkyri, bet iškilo dar vienas klausimas. Sakykim, pagaminom vieną gaminį, kurį parduosime už 700 lt, medžiagų sunaudojom tam gaminiui už 450 lt. Ar teisingai įrašau sumas ? 2013 sąsk. pajamuojam pardavimo kaina ?
Gaminame
D 2013 - 700 lt
K 20110 - 450 lt
Nurašome į sąnaudas
D 6003 - 450 lt
K 2013 - 700 lt
Noriu pasitikslinti, ar teisingai mąstau... smile

Na ne, kokia pardavimo kaina? Jokiu būdu ne.
Pirmiausiai jūs išsiaiškinkite, kokia ten pas jus bus gamyba, kokį metodą galėsite taikyti jos apskaitai. At tai vienetinė (užsakyminis metodas), ar srovinė, serijinė, nepertraukiama ir panašiai.
Tada ieškokite profesinės literatūros tais klausimais.
Taip pat padėtų gerai paruošta, įmonės specifiką atitinkanti apskaitos polotika.
2012-10-23 22:18 dvynuku_mamyte 2012-10-23 23-07
Ačiū, kad padėjot atsipeikėt smile - supratau, kad pajamuojam savikaina, bandysiu ieškot, ką galiu į ją įtraukti. Gaminame baldus - standartinius ir pagal užsakymą, pertraukiame senus, todėl sunaudotas medžiagų kiekis skiriasi. Atsargos apskaitomos periodiškai. Kadangi perkamos medžiagos konkrečiam gaminiui, na išskyrus visokias smulkias detales, taikomas FIFO metodas. Įmonei tik du mėnesiai, apskaitos politikos dar nėra. Kai išsiaiškinsiu kaip viską teisingai daryti, pati surašysiu. Jau pradėjau rašyti apskaitos politiką, bet kaip minėjau, neaiški man gamyba. Skaitau Pačiolio ,,Buhalterio žinyną", bet daugiau atsakymų radau taxe, negu toje knygoje.
S
Simse 169
2012-10-24 16:55 Simse
Labas vakaras,gal galėtumėte pasakyti kokia sąskaitos korespondencija.Įmonėje buvo atliktos teisinės paslaugos,kaip užregistruoti užmokestį už teismo paslaugas?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui