Taip ir mąsčiau, tada PVM užregistruoju 06 mėn, o pajamas ir sąnaudas 07 mėn, tada ir sąskaitų korespondencijos suvaikščios gražiai. Ačiū už patarimus.
Sveiki,
Gal kas pasakys. Gavome sąskaitą faktūrą, pirkėjas esam mes,o mokėtojas yra kita įmonė, kaip užsipajamuoti, nes juk skolos rodyti tai negaliu, bet sąnaudos kaip ir mūsų?
Kredituosite tai, ką debetavote, kai pirkote (nurašėte) kurą su jo užsienietišku PVM.
Be to, tarpininkas turbūt pervedė ne viską, dalį pasiliko kaip savo komisinius, ar jums pateikė sąskaitą apmokėjimui
Reiks ir tai užregistruoti.
Loreta13 rašė:
Kredituosite tai, ką debetavote, kai pirkote (nurašėte) kurą su jo užsienietišku PVM.
Be to, tarpininkas turbūt pervedė ne viską, dalį pasiliko kaip savo komisinius, ar jums pateikė sąskaitą apmokėjimui
Reiks ir tai užregistruoti.
Dar paklausiu- tai grąžinamai sumai buvo ir sąskaita su - ženklu.Tai vadinasi , turiu įvesti ir šią sąskaita ir po to gautą mokėjimą?
Yra gauta saskaita NR.XXX submitted EUR 548.73
provision EUR 50.00
Bank costs EUR 7.00
----------------------------------------------------------------------------
Total amout EUR -491,73
Tada dar gautas rastas, kad nurodyta suma 491,73 EUR bus pervesta i s-tą
Na tai turbūt bus apskaitoma, analogiškai mokėtinam PVM.
Pardavimų suma jūsų juk be akcizo
Sorry, su akcizais neturėjau nieko bendra :)
Gal luktelkite tikrų žinovų, kad neklaidinčiau.