Sąskaitų korespondencija

J
jurgita12 43
2017-04-08 19:08 jurgita12
Sveiki,
Kai įmonė gauną sąsaitą už domeną, elektroninės svetainės talpinimą, elektroninį paštą, ar gerai visą tai dėti į 63022 Rryšių paslaugų sąnaudos? O gal reiktų dėti kur kitur?
F
Fin24 586
2017-04-10 16:13 Fin24
sveiki,
kai sumokamas uzstatas uz NT nuoma (kuris gali butu grazinamas sutarciai pasibaigus), irasas D skola imonei, ar galima busim. laikot. sanaudos?aciu.
F
Fin24 586
2017-04-10 16:29 Fin24

Fin24 rašė:
sveiki,
kai sumokamas uzstatas uz NT nuoma (kuris gali butu grazinamas sutarciai pasibaigus), irasas D skola imonei, ar galima busim. laikot. sanaudos?aciu.


aciu, radau saskaitu plane Uzstato saskaita:)
smalsuole smalsuole 2861
2017-04-10 16:58 smalsuole

Fin24 rašė:

Fin24 rašė:
sveiki,
kai sumokamas uzstatas uz NT nuoma (kuris gali butu grazinamas sutarciai pasibaigus), irasas D skola imonei, ar galima busim. laikot. sanaudos?aciu.


aciu, radau saskaitu plane Uzstato saskaita:)

Nu kad čia suprantu yra taros užstatas.. smile
F
Fin24 586
2017-04-11 09:18 Fin24

smalsuole rašė:

Fin24 rašė:

Fin24 rašė:
sveiki,
kai sumokamas uzstatas uz NT nuoma (kuris gali butu grazinamas sutarciai pasibaigus), irasas D skola imonei, ar galima busim. laikot. sanaudos?aciu.


aciu, radau saskaitu plane Uzstato saskaita:)

Nu kad čia suprantu yra taros užstatas.. smile

uzstato esme vienoda, tai mastau, kad si saskaita tiktu....gal bus tiksliau zinanciu... smile
A
AleksK 358
2017-04-11 10:15 AleksK
Sveiki, turime tokį klausimą, įmonė sustabdė veiklą dar 2013 m. Nuo tų laikų buvo skaičuoti banko komisiniai, susidarė įsipareigojimas. Dabar uždarė banko sąskaitą, ir bankas atleido nuo įsipareigojimų, nurašė šią skolą, įmonė kaip ir nebeskolinga. Kokį įrašą patartumėte daryti? D4421, o Kredituoti 5221 netipines veiklos pajamas? Jokių kitų sąnaudų neturime.

Ačiū už atsakymą.
A
AleksK 358
2017-04-11 10:58 AleksK

AleksK rašė:
Sveiki, turime tokį klausimą, įmonė sustabdė veiklą dar 2013 m. Nuo tų laikų buvo skaičuoti banko komisiniai, susidarė įsipareigojimas. Dabar uždarė banko sąskaitą, ir bankas atleido nuo įsipareigojimų, nurašė šią skolą, įmonė kaip ir nebeskolinga. Kokį įrašą patartumėte daryti? D4421, o Kredituoti 5221 netipines veiklos pajamas? Jokių kitų sąnaudų neturime.

Ačiū už atsakymą.


Gal kas galėtų pagelbėti, kadangi prieš tai buvo kaupiamos rezervuotos banko lėšos 4421 sąskaitoje, o dabar kai pasirodo uždaryta sąskaita, tai to įsisikolinimo bankui nebeliko? Tai bus kitos netipinės veiklos pajamos? Kaip parodyti PLN204, ar reikia šitą rodyti, ar deklaruoti su nuliais? nes veiklos nevykdome.
V
Viligitra 20
2017-04-11 11:07 Viligitra
Sveiki labai prašau padėti, pirmą kartą susiduriu su valiutomis.
Situacija tokia.
Atskaitingas asmuo keičia 1000. €ur ( prekių pirkimui ) į zlotus 03.29 d. , keitimo kvite kursas 4,21
1000 x 4,21 = 4210,00 PLN gauname . Pagal banko kursą tos dienos 4,2389
1000 x 4,2389 = 4238,90 PLN gaunasi
Tą dieną ir perkame prekes už 500 PLN / 4,21 = 118,76 €ur
Likutis lieka PLN pas atskaitingą asmenį .

Labai prašau padėti sudaryti korespondencijas. AČIŪ

Sveiki, negi niekas man nepagelbės, labai reikia
2017-04-11 16:00 buhalterijospasaulis
2017-02-28 Išrašyta sąskaita pardavimui
37145,19 USD kas yra lygu (pagal LB tos dienos kursą) 35085,65 Eur
2017-03-15 Gauti į sąskaitą 29895 Eur (banko išraše nesimato kiek įmonė padarė USD pavedimo)

Kaip tvarkytis su tokia situacija? Klientas dar ir skoloje lieka nes ne viską sumokėjo, tačiau kaip teisingai turėtų būti padarytos korespondencijos?
V
vaiper 362
2017-04-17 11:52 vaiper
Sveiki,
turiu klausimeli, kokia korespondencija turetu buti draudimo ismokos? .situacija: mums apgadino automobili ..supildem draudimo polisa, pateikem draudimui gavom ismoka..bet automobilio neremontavom..
lyg ir netipines veiklos pajamos turetu but:
K 5XX
D 27X
bet man cia kazko dar truksta.. smile
aiwita aiwita 6134
1 2017-04-18 08:07 aiwita

Viligitra rašė:
Sveiki labai prašau padėti, pirmą kartą susiduriu su valiutomis.
Situacija tokia.
Atskaitingas asmuo keičia 1000. €ur ( prekių pirkimui ) į zlotus 03.29 d. , keitimo kvite kursas 4,21
1000 x 4,21 = 4210,00 PLN gauname . Pagal banko kursą tos dienos 4,2389
1000 x 4,2389 = 4238,90 PLN gaunasi
Tą dieną ir perkame prekes už 500 PLN / 4,21 = 118,76 €ur
Likutis lieka PLN pas atskaitingą asmenį .

Labai prašau padėti sudaryti korespondencijas. AČIŪ

Sveiki, negi niekas man nepagelbės, labai reikia smile

Mąstau garsiai. Išdavėt eurais:
D Atskaitingas
K Kasa
Jis išsikeičia į zlotus:
D Atskaitingas zlotais
D banko sąnaudos
K Atskaitingas eurais

Bet aš negarantuoju
V
Viligitra 20
2017-04-20 13:08 Viligitra
Dėkoju aiwita, bandysiu dėlioti, nes pirmą kartą su valiutomis
2017-04-21 08:45 Kristina2016
vienai įmonei buvome suteikę paskolą, ir už ją gavome 240 Eur metinių palūkanų kokia sąskaitų krespondencija turėtų būti , jei išsirašiau pvm s.f ir prisipažinau pajamas ?
Saule65 Saule65 1697
2017-04-24 16:17 Saule65
Įmonė iš akcininko neatlygintinai nuomojasi butą ir ten vykdoma ekonominė veikla.Parėjo pranešimas už buitinių atliekų išvežimą akcininko vardu. Direktorius paėmė ir padarė pavedimą pagal tą pranešimą. Kaip suprantu iš įmonės nebuvo galima lėšų mokėti kaip sutvarkyti apskaitoje.Prašau pagelbėkite.
R
Rute 283
2017-04-25 10:05 Rute
Labas visiems,
gal turėsit patarimų.
Sumokėtas avansas pagal sutartį. Darbai neatlikti. Šiuo metu pinigų išsireikalauti nebėra galimybės, nes įmonė, turėjusi atlikti paslaugas, likviduota. Kaip dabar padaryti su avansu? Nebesusigaudau kur tą sumą dėti: sąnaudos? leidžiami / neleidžiami atskaitymai?
Saule65 Saule65 1697
2017-04-25 14:22 Saule65

Saule65 rašė:
Įmonė iš akcininko neatlygintinai nuomojasi butą ir ten vykdoma ekonominė veikla.Parėjo pranešimas už buitinių atliekų išvežimą akcininko vardu. Direktorius paėmė ir padarė pavedimą pagal tą pranešimą. Kaip suprantu iš įmonės nebuvo galima lėšų mokėti kaip sutvarkyti apskaitoje.Prašau pagelbėkite.

Z
Ziulka 272
2017-04-27 15:21 Ziulka
1.Įmonė „2“ gavo sąskaita iš įmonės „3“ ir apskaitė
D 61X. K 43X 100 Eur,
2.po savaitės Įmonė „1“ per klaidą sumokėjo už įmonę „2“ (1 ir 2 įmonės susijusios).
Įmonė „1“ apmokėjimą apskaitė D 202 K 27,
3.dabar noriu parašyti buhalterinę pažymą ir atlikti tarpusavio užskaitymą, tarp įmones 1 ir 2, nes tarpusavyje turi skolų, bet galvoju kaip geriau padaryti korespondencijas:
Įmonė „ 2“ turi padaryti tokius įrašus:
D 43X, K777 su įmonė 3
D777, K43 su įmonė 1

Įmonė „ 1“ turi padaryti tokius įrašus:
D 241, K202 su įmonė 1

Iš įmonės 3 turim patvirtinimą, kad nėra skolos.
Ar nelogiška? Kaip geriausiai daryti kokį užskaitymą?
Ačiū už visas pastabas.
O
orinta17 130
2017-05-09 14:45 orinta17
Sveiki,
Mūsų įmonė sumokėjo už kitą įmonę per banką. Po to tai sumai išrašė sąskaitą su PVM už atliktą paslaugą. O ta įmonė vėliau sumokėjo mums pagal tą sąskaitą. Kokia būtų korespondencija?
Ačiū.
V
virbuh 8137
2017-05-09 15:04 virbuh

orinta17 rašė:
Sveiki,
Mūsų įmonė sumokėjo už kitą įmonę per banką. Po to tai sumai išrašė sąskaitą su PVM už atliktą paslaugą. O ta įmonė vėliau sumokėjo mums pagal tą sąskaitą. Kokia būtų korespondencija?
Ačiū.

Sveiki. Jei gerai supratau. Pirma be dokumento sumokėjote, kaip dovaną suteikėte kitai įmonei(neleidžiami atskaitymai). Tada registruojat normalų pardavimą ir apmokėjimą.
O
orinta17 130
2017-05-09 15:17 orinta17

virbuh rašė:

orinta17 rašė:
Sveiki,
Mūsų įmonė sumokėjo už kitą įmonę per banką. Po to tai sumai išrašė sąskaitą su PVM už atliktą paslaugą. O ta įmonė vėliau sumokėjo mums pagal tą sąskaitą. Kokia būtų korespondencija?
Ačiū.

Sveiki. Jei gerai supratau. Pirma be dokumento sumokėjote, kaip dovaną suteikėte kitai įmonei(neleidžiami atskaitymai). Tada registruojat normalų pardavimą ir apmokėjimą.



Labai ačiū
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui