Sveiki:) Turiu klausimą dėl i.saf kodų. Na sunkiai man sekasi su tuo PVM įstatymo teksto suvokimu, atrodo juos kažkokie robotai rašo specialiai, kad tik sunkiau būtų. Gal galit kas pakomentuot, jeigu teikiame savo paslaugas užsienio įmonei tuomet taikau PVM 13 kodą? Toliau dėl prekių pirkimo, jeigu prekė perkama standartiniu 21 tarifu tai būtų visais atvejais PVM1? pvz. perkamos prekės naudoti ūkinei veiklai, ar mokama už suteikatas telekomunikacijos paslaugas. Toliau klausimas kaip su reprezentacinėm, vmi puslapyje buvo toks klausimas, tai rašo, kad reikia registruoti visa suma. Nu bet tik 75% yra leidžiamas atsakityti PVM, tai jau iškart automatiškai preliminari pvm deklarcija bus bloga, nes itraukta visa 100% suma. Dar rašo, kad uz kurą čekių nereiks registruot, kas čia per nesamones.
taigi ten taip pat yra pvm sumos, kurios traukiasi į PVM deklaraciją.