Reikia patarimo dėl Hansa Financials

L
LUX 13
2003-12-01 13:12 LUX 2011-09-11 03-17

astulka rašė:

LUX rašė: Sveiki, besiskundžiantys HF programa.
Aš tik norėčiau paklausti:
kokios trukmės apmokymo kursus Jūs išklausėte?
Gal visos bėdos yra dėl kvalifikacijos stokos?
Mano manymu nėra idealios programos, visos programos turi mažesnius ar didesnius trūkumus. Reikėtų ieškoti programos kur problemų mažiau.
Dėl PVM deklaracijos užpidymo ir kai kurių kitų problemų, tai tik nekorektiško darbo su HF pasekmė.


kvalifikacijos kursai - darbas su HF nuo 1997 m.
visos bedos ne del to kad nemoki ja naudotis, o del to, kad pati programa daro klaidas.
Ir dar - pasirasius aptarnavimo sutarti - telefonu galima kiek tik nori konsultuotis, tik kad ne visada ats galima gauti i klausima, ir dar be to- daznai pareiskiama - tokia jau programa, gal sekanciose versijose ir patobulins. bet man reik DABAR o ne ateity.....


Programa klaidų nedaro - tik vartotojas dažiausia naudoja programą ne taip kaip manė programuotojas, t.y. programoje nėra pakankami apsaugų ir apribojimų. Taip pat nereikia reikalauti iš programos to, ko ji nedaro - programos perkamos tokios kokios yra. Naujose versijose įdiegiama naujos funkcinės galymybės. Nurodykite programą be priekaištų ir galinčią patenkinti visų vartotojų poreikius!? Aš manau, kad tokios nėra ir nebus.
A
astulka 994
2003-12-01 13:15 astulka
turiu konkreciu pavyzdziu kur Hansoj klaidos yra ne nuo vartotojo o neteisingai padarytos ataskaitos, kur ne sumuoja o daugina skaicius.
Tai ka- vartotojas cia kaltas??
Tu klaidu yra isvardinta daugiau - paskaitykit mano atsiliepimus sitam skyriuje, pamatysit, kad ne visada vartotojas kaltas. Butent programos klaidos sudaro daugiausia nepatogumu jas vartojant.
L
LUX 13
2003-12-01 13:22 LUX 2011-09-11 03-17

Sonata rašė: O kaip dėl importo PVM? Įvedama per Pirkimų knygą... O kur nurodyti nuo kokios sumos tas PVM?
O Avansines apyskaitas irgi per Pirkimų knygą įvedinėti?


Taip per pirkimų knygą. Reikia įvesti atskirą TIEKĖJŲ kategoriją ir TIEKĖJĄ atskaitingą asmenį.

Importo PVM vertė aš įvedu per pirkimų knygą - tiekėjas mokesčių inspekcija.
Nuo kokios sumos skaičiuojamas importo PVM - naudoju PVM kodą "I" su nuline verte. Prie tų pirkimų, iš kurių formuojama importuotų prekių vertė, nustatau "I" PVM kodą. Iš PIRKIMŲ knygos ataskaitos PVM KODŲ STATISTIKA gaunu visą reikalingą informaciją.
S
Sonata 79
2003-12-01 13:48 Sonata 2011-09-11 03-17

LUX rašė: Importo PVM vertė aš įvedu per pirkimų knygą - tiekėjas mokesčių inspekcija.
Nuo kokios sumos skaičiuojamas importo PVM - naudoju PVM kodą "I" su nuline verte. Prie tų pirkimų, iš kurių formuojama importuotų prekių vertė, nustatau "I" PVM kodą. Iš PIRKIMŲ knygos ataskaitos PVM KODŲ STATISTIKA gaunu visą reikalingą informaciją.


O nesigauna neatitikimas? Juk importo PVM į atskaitą nebūtinai patenką tą mėnesį, kai apskaityta suma, nuo kurios jis apskaičiuotas?
Importo PVM ir aš apskaitau per Pirkimų knygą. O kaip toliau, kai jis sumokamas? Aš didžiojoje knygoje įvedu operacija D251/K2511.
A
astulka 994
2003-12-01 13:56 astulka
pas mane importo pvm pirkimo knygoj fiksuojasi D25..Gautinas pvm K 47..Importo pvm
Kai sumoku - 47...importo pvm ir pinigai. Ir kiekviena menesi pasiziuriu 47..Importo pvm debeta- sumoketos sumos- ir matosi viskas.
S
Sonata 79
2003-12-01 13:59 Sonata
Tai aš lygiai taip pat darau... Tik įdomu, kaip viską teisingai padaryti, kad Didžiosios knygos ataskaita PVM ataskita teisingai rodytų visas sumas... Nes kol kas tai grybauja...
A
astulka 994
2003-12-01 14:05 astulka
na pas mane tai teisingai rodo, o kur konkreciai grybauja?
S
Sonata 79
2003-12-01 14:06 Sonata
O į Hansa Financials seminarą pakvietimus gavote? Man tai atrodo lupikiška kaina už tokį seminarą... Jau ir taip už priežiūrą 20% vertės ima, o čia dar už 3 val. 230 Lt...
L
LUX 13
2003-12-01 14:09 LUX 2011-09-11 03-17

Sonata rašė:

LUX rašė: Importo PVM vertė aš įvedu per pirkimų knygą - tiekėjas mokesčių inspekcija.
Nuo kokios sumos skaičiuojamas importo PVM - naudoju PVM kodą "I" su nuline verte. Prie tų pirkimų, iš kurių formuojama importuotų prekių vertė, nustatau "I" PVM kodą. Iš PIRKIMŲ knygos ataskaitos PVM KODŲ STATISTIKA gaunu visą reikalingą informaciją.


O nesigauna neatitikimas? Juk importo PVM į atskaitą nebūtinai patenką tą mėnesį, kai apskaityta suma, nuo kurios jis apskaičiuotas?
Importo PVM ir aš apskaitau per Pirkimų knygą. O kaip toliau, kai jis sumokamas? Aš didžiojoje knygoje įvedu operacija D251/K2511.


Cia yra įstatymų problema: importo PVM į deklaraciją traukiamas, naudojant pinigų principą. Automatizuoti beveik neįmanoma. Reikia rankomis skaičiuoti. Aš naudoju "neteisingą" būdą - sumokėto per mėn. importo sumą dauginu iš 0,18 (arba iš kito tarifo) ir tai nurodau PVM deklaracijoje. Šis skaičius vis tiek yra skirtas statistinei informacijai ir neįtakoja į mokėtiną sumą.
Importo PVM priskaičiavimui patarčiau naudoti PIRKIMĄ - taip galima geriau kontroliuoti mokėtinus mokesčius. O sumokėtą importo PVM nustatyti iš PERIODINĖS TIEKĖJO BŪKLĖS.
S
Sonata 79
2003-12-01 14:12 Sonata
Pardavimo PVM rodo viską tvarkingai, tik dėl pirkimo PVM neaišku. Pas mane nerodo importo PVM ir 5% PVM...
Nuo gruodžio pamėginsiu visur tvarkingai nurodyti PVM kodus (ta prasme įvedant operacijas ir didžiojoje knygoje) ir žiūrėsiu, ar kas gaunasi.
L
LUX 13
2003-12-01 14:13 LUX 2011-09-11 03-17

LUX rašė:

Sonata rašė:

LUX rašė: Importo PVM vertė aš įvedu per pirkimų knygą - tiekėjas mokesčių inspekcija.
Nuo kokios sumos skaičiuojamas importo PVM - naudoju PVM kodą "I" su nuline verte. Prie tų pirkimų, iš kurių formuojama importuotų prekių vertė, nustatau "I" PVM kodą. Iš PIRKIMŲ knygos ataskaitos PVM KODŲ STATISTIKA gaunu visą reikalingą informaciją.


O nesigauna neatitikimas? Juk importo PVM į atskaitą nebūtinai patenką tą mėnesį, kai apskaityta suma, nuo kurios jis apskaičiuotas?
Importo PVM ir aš apskaitau per Pirkimų knygą. O kaip toliau, kai jis sumokamas? Aš didžiojoje knygoje įvedu operacija D251/K2511.


Cia yra įstatymų problema: importo PVM į deklaraciją traukiamas, naudojant pinigų principą. Automatizuoti beveik neįmanoma. Reikia rankomis skaičiuoti. Aš naudoju "neteisingą" būdą - sumokėto per mėn. importo sumą dauginu iš 0,18 (arba iš kito tarifo) ir tai nurodau PVM deklaracijoje. Šis skaičius vis tiek yra skirtas statistinei informacijai ir neįtakoja į mokėtiną sumą.
Importo PVM priskaičiavimui patarčiau naudoti PIRKIMĄ - taip galima geriau kontroliuoti mokėtinus mokesčius. O sumokėtą importo PVM nustatyti iš PERIODINĖS TIEKĖJO BŪKLĖS.


Klaidingai parašiau - reikia taip: sumokėtą importo PVM sumą dalinu iš 0.18...
S
Sonata 79
2003-12-01 14:15 Sonata 2011-09-11 03-17

LUX rašė:

Cia yra įstatymų problema: importo PVM į deklaraciją traukiamas, naudojant pinigų principą. Automatizuoti beveik neįmanoma. Reikia rankomis skaičiuoti. Aš naudoju "neteisingą" būdą - sumokėto per mėn. importo sumą dauginu iš 0,18 (arba iš kito tarifo) ir tai nurodau PVM deklaracijoje. Šis skaičius vis tiek yra skirtas statistinei informacijai ir neįtakoja į mokėtiną sumą.
Importo PVM priskaičiavimui patarčiau naudoti PIRKIMĄ - taip galima geriau kontroliuoti mokėtinus mokesčius. O sumokėtą importo PVM nustatyti iš PERIODINĖS TIEKĖJO BŪKLĖS.


Tai viską lygiai taip pat aš jau darau 7 metus ir nemačiau jokių problemų... Tik po šių diskusijų pamaniau, kad gal egzistuoja koks slaptas būdas gauti visą PVM deklaracijos info automatiškai...
A
astulka 994
2003-12-01 14:15 astulka
i seminara neisiu nes jie per daug pinigu uzsiprase, o be to kam ta prieziuros sutartis? galetu ir nemokamai pakonsultuoti visais seminare minimais klausimais.
L
LUX 13
2003-12-01 14:21 LUX 2011-09-11 03-17

Sonata rašė: Pardavimo PVM rodo viską tvarkingai, tik dėl pirkimo PVM neaišku. Pas mane nerodo importo PVM ir 5% PVM...
Nuo gruodžio pamėginsiu visur tvarkingai nurodyti PVM kodus (ta prasme įvedant operacijas ir didžiojoje knygoje) ir žiūrėsiu, ar kas gaunasi.


Gerai nesigaus!
Reikia laikytis tokios strategijos: visus pirkimus per PIRKIMŲ knygą, visus pardavimus per PARDAVIMŲ knygą.
Tik tada skirtingos ataskaitos duos tą patį rezultatą.
L
LUX 13
2003-12-01 14:25 LUX
Sonata, taip ir toliau reikia daryti. Iki 2004-05-01. Po to kai kas keisis
S
Sonata 79
2003-12-01 14:43 Sonata 2011-09-11 03-17

LUX rašė: Gerai nesigaus!
Reikia laikytis tokios strategijos: visus pirkimus per PIRKIMŲ knygą, visus pardavimus per PARDAVIMŲ knygą.
Tik tada skirtingos ataskaitos duos tą patį rezultatą.


O kaip tokiu atveju, kaip naudojami D/K padidėjimai? Juk tada atsiranda DK operacija, o ne per pirkimų knygą?
Arba kai įvedama pavyzdžiui telekomo sąskaitą? Aš įvedu dvi sąskaitas praėjusio mėnesio gale suma už paslaugas ir einamąjį mėnesį PVM. Tada ir sugriūna visa PVM kodų sistema.
A
astulka 994
2003-12-01 14:53 astulka
o as telekomo saskaitas ivedu pagal saskaitos data. Tik metu pabaigoje pakoreguoju sanaudas. Todel maziau problemu del pvm ir esmes sanaudu priskaityme ataskaitiniu metu eigoje nera.
A
ataskaita 268
2003-12-01 14:56 ataskaita
To astulka:

O ką tose sąnaudose metų gale koreguoti?
Aš telekomą, kai gaunu sąskaitos data ir įvedu ir sąnaudas ir PVM.
Kokios dar koregcijos reikės?
S
Sonata 79
2003-12-01 14:56 Sonata
Na man kadangi kas mėnesį reikia teiktį ataskaitas savininkams užsieniečiams, tai norisi tikslių duomenų, todėl ir bandau sąnaudas tiksliai įvesti pagal datas...
A
astulka 994
2003-12-01 15:00 astulka 2011-09-11 03-17

ataskaita rašė: To astulka:

O ką tose sąnaudose metų gale koreguoti?
Aš telekomą, kai gaunu sąskaitos data ir įvedu ir sąnaudas ir PVM.
Kokios dar koregcijos reikės?


na teisingai buhalteriskai sanaudos fiksuojamos toki men kada jos buvo patirtos. Tu is telekomo gauni saskaita 11,05 uz 10 men paslaugas. Ir tu turi fiksuoti 10 men sanaudas, o pvm turi buti fiksuojamas saskaitos israsymo data 11,05. Todel sausio men gauta saskaita sanaudas dedu i gruodzio men. Tai koregavimas ir yra.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui