editvin rašė:
Laba diena,
Patarkit, esam UAB, mokėjom žmogui dirbančiam su IDV, pradeklaravom 2018 m. pajamas.
Pasirodo per daug išmokėjom, žmogus mums permoką grąžino 2019 metais. Bet 2019 tas žmogus pajamų iš mūsų jau negaus, ką reikės daryti su tuo grąžinimu? Į deklaraciją juk neįrašysi minusinės sumos?
Ačiū
Tikslinate GPM metinę, jei jis ne PVM mokėtojas, tai PVM nebus tikslinimo. Neaišku Ar sąskaita buvo perrašyta ar taip apsirikimas. Gal ir PLN204 teks tikslinti. neaiški situacija.