Sveiki,
Gal kas zinote ka daryti tokiu atveju, jeigu del klaidos buvo neitraukta i PVM deklaracija tam tikra suma? Ar reikia rasyti prasyma, kad leistu pataisyti, ar reikia tai paprasciausiai parodyti kitoje deklaracijoje?
labai dekui uz atsakyma , bet dar toks vienas klausimelis: O ar yra kazkokie terminai nesant patikslintas del;aracijas? Ar jas reikia pristatyti kuo greiciau, ar geriau kita menesi?
Dideliausias dekui Zinot, pradedanti buhaltere...Dar tikrai ne viska isikirtusi esu Bet, kadangi yra geru zmoniu, kurie padeda, tai tikiuosi viskas greitai bus lengviau. dekui
PVM deklaracija galima patikslint ir nenesant senos deklaracijos, o naujoj -t.t. laukelyje irasant anksciau neitraukta skirtuma. VMI puslapyje patalpintose PVM deklaracijos pildymo taisyklese yra apie tai parasyta, verta pasiskaityt
Jeigu taisymą reikia atlikti dėl PARDAVIMO PVM - tada deklaraciją tikslinti būtina,o jeigu dėl PIRKIMO PVM - galima ir netikslinti,o paprasčiausiai tą klaidą taisyti tą mėn.,kada radai.
Ir vėl čia aš su savo PVM. Kapstausi kelinta diena, baigiu "nušokti nuo proto" nuo tų visų skaičių. Taip sakant, kuo toliau į mišką...
Tai vat, ką darytumėte, jei PVM deklaracijoje neteisingai įrašyta pirkimo suma?(pats PVM teisingas)Ar tikslintumėt?O gal paprasčiausiai pasirašyti sau buhalterinę pažymėlę...
Manau,kad nereikia tikslinti.
Nes jeigu pvz gauni pavėluotai PVM s-f tai PVM trauki jau kitam mėnesyje į 63 eilutę su minuso ženklu ir rašoma tik PVM suma.
Kaune VMI prie priėmimo langelių yra parašytos taisyklės, kuriose yra nurodyta, kad tikslinant reikia prašymo, be jo gali apsisukti ir eiti sau ir nieko tu joms nepasakysi
Taisyklės taisyklėm, tik kodel Kaunui reikia, o kitiems ne....
As pristatineju vienos firmos ne kaune, siunciu pastu. Tai kai nusiunciau prasyma, sena deklaracija, paskui jos man sako, kam jus mums papildomos makulaturos siunciat ir taip neturim kur det Va tada ir nesupramnti zmogus: valstybe ta pati, vmi irgi kaip ir ta pati institucija, o taisykles skirtingos