BALANSAS

D
dividi 709
2008-10-01 12:28 dividi
Ataskaitinių metų nepask pelnas minus 18141,99, o ankstesn metų nep pelnas 17642,50, tai kokią sumą rašyti Balanse?
Rolf Rolf 17196
2008-10-01 12:30 Rolf 2011-09-11 05-58

dividi rašė: Ataskaitinių metų nepask pelnas minus 18141,99, o ankstesn metų nep pelnas 17642,50, tai kokią sumą rašyti Balanse?


-499,49
L
Loreta13 30842
2008-10-01 20:10 Loreta13 2011-09-11 05-58

siga111 rašė: aš turbūt negerai klausimą parašiau 2006 nustolis 103 lt, 2007 pelnas,dabar tik darau FA už 2007. Noriu sudengti 2006 nuostolį su 2007 pelnu.2006 pelnas tik gavosi mokestinis.
Jūs gerai parašėte klausimą, aš gerai jį atsakiau:))
Įsivaizduokite, baigiasi 2007 metai, 2008 metais susirenka akcininkai ir nutaria, ką daryt su tuo ankstesniu nuostoliu, bei pelnu.
Akcininkų sprendimas registruojamas tada, kai jis priimamas - t.y. 2008 metais.
Tada ir matysis "dengimas".
O už 2007 pas jus matysis tai, ką jau parašiau - priklausomai nuo FA - pilna ar sutrumpinta.
K
kasnis 74
2008-10-08 17:58 kasnis 2011-09-11 05-59

kasnis rašė:

Loreta13 rašė: Paskaitykite savo nuostatus.
Jei ten pasirašėte, kad teikiate ataskaitų rinkinį (atskaitomybę), reiškia, teikt reikia.
Jei neparašyta - ne.
Iš ŪORŽ labai lengva padaryt balansą.
Tik pirmiau pradėkite nuo P/N ataskaitos.
Išsiaiškinkite savo ūkininkavimo rezultatą.
Tuomet papasakosiu, kaip daryt balansą.


Nuostatuose apie atskaitomybės teikimą nieko nėrašiau.
Šiandien turiu nuo įmonės įsteigimo iki rugpjūčio 31d. užpildyta ŪORŽ. Ryt darbe baigsiu suvedinėt visas operacijas už rugsėjo mėn ir bandysiu užpildyt P/N ataskaita. Tik man terminai neaiškūs... P/N ataskaita daryt nuo IĮ įregistravimo iki ataskaitos pildymo dienos? Man reikia, kad trumpoje balanso formoje atsipindėtu rugsėjo mėn.ūkinės operacijos.


Tik šiandien gavau visas faktūras už rugsėji smile Turiu kelis klausimukus:
1 Ar P/N ataskaitoje "pardavimo pajamos" skiltyje galima rašyti pajamas už suteiktas paslaugas skolon?
2 Balanso trumpoje formoje skiltyje "Per vienerius metus gautinos sumos" rašyti parduotas paslaugas skolon su PVM ar atskaičius PVM?
Rainis Rainis 15057
2008-10-08 18:33 Rainis
Paslaugos dažniausiai ir suteikiamos "skolon"; pajamos registruojamos iš karto išrašius sąskaitą, jei apskaita vedama kaupimo (ne pinigų) principu. PVM mokėtojai pinigų principo pajamų pripažinimui netaiko.
Pirkėjai tai gal sąskaitą su PVM apmokės, tai taip ir registruojate.
Jūsų minimos P/N ataskaita ir balansas pildomi pagal Didžiosios knygos sąskaitų apyvartos duomenis, o ne pagal gautas sąskaitas.
K
kasnis 74
2008-10-08 20:42 kasnis 2011-09-11 05-59

Rainis rašė: Paslaugos dažniausiai ir suteikiamos "skolon"; pajamos registruojamos iš karto išrašius sąskaitą, jei apskaita vedama kaupimo (ne pinigų) principu. PVM mokėtojai pinigų principo pajamų pripažinimui netaiko.
Pirkėjai tai gal sąskaitą su PVM apmokės, tai taip ir registruojate.
Jūsų minimos P/N ataskaita ir balansas pildomi pagal Didžiosios knygos sąskaitų apyvartos duomenis, o ne pagal gautas sąskaitas.


Tai aš ir pildau pagal apyvaros duomenis, o ne pagal sąskaitas:) Man sąskaitų reikėjo, nes balansą reik suvest iki praėjusio mėn.
Kaip supratau, pildau teisingai.
Dabar dar vienas klausimas, nesigauna balansas ant 0,78Lt smile . Peržiurėjau ir suskaičiavau, kad tai ivyko dėl mokėtino valstybei PVM apvalinimo. Gavosi taip, kad kiekvieną mėnesį PVM apvalinosi įmonės naudai. Čia nieko blogo ar reikia kažką taisyti?
P.S. Aš čia ne FA darau mokesčiams ir registrų centrui. Manes pareikalavo balanso trumpos formos, kad pamatytu kiek įmonė šiuo metu turi turto.
L
Loreta13 30842
2008-10-08 20:46 Loreta13 2011-09-11 05-59

kasnis rašė: Dabar dar vienas klausimas, nesigauna balansas ant 0,78Lt smile
Gal nesinervinkit taip dėl to :))
Suapvalinkite bet kurią sumą iki reikiamo balanso, kad turtas būtų lygus nuosavybė plius įsipareigojimai ir psio.
K
kasnis 74
2008-10-08 21:36 kasnis
Užapvalinau, parašus sudedu ir ryt nešu priduot:)
Dekui visiem už pagalba smile
klaudia klaudia 818
2008-10-13 11:50 klaudia
Skaitau skaitau ir susipainiojau visai. Kai reikejo i RC priduoti balansa, tai kazkas atsake, akd nereikia pridavineti, o as sau ramiai ir sedziu nepridavus. Dabar perskaiciau, akd ir i VMI nereikia ir sedziu nepridavus. Tai kaip dabar man daryti, kur priduoti ir ka, ir kam. Sokas smile
vovere vovere 25997
2008-10-13 12:02 vovere
reikėjo priduoti RC, o VMI nereikia. VMI tik PLN204 reikėjo nusiųsti. Tai nors dabar neškite, jei dar nepridavėte.
klaudia klaudia 818
2008-10-13 13:27 klaudia
Tai dabar i RC centra balansa,pelno-nuostolio ataskaita ir ir nuosavo akpitalo pokyciu ataskaita? O i VMI tik nusiusti PLN204?
Labai albai Jums dekinga.
Rolf Rolf 17196
2008-10-13 13:37 Rolf 2011-09-11 05-59

klaudia rašė: Tai dabar i RC centra balansa,pelno-nuostolio ataskaita ir ir nuosavo akpitalo pokyciu ataskaita? O i VMI tik nusiusti PLN204?


Taip. Dar į RC aiškinamąjį raštą.
vovere vovere 25997
2008-10-13 13:38 vovere 2011-09-11 05-59

klaudia rašė: Tai dabar i RC centra balansa,pelno-nuostolio ataskaita ir ir nuosavo akpitalo pokyciu ataskaita? O i VMI tik nusiusti PLN204?
Labai albai Jums dekinga.


taip
na dar vmi reikia pateikti FR0438 bet turbut žinote
V
vanilla441 127
2008-10-13 15:57 vanilla441
Sveiki,
skaičiau viską iš eilės ir visvien liko neaišku: jeigu IĮ savininkas pradžioje įneša sumą apyvartinėms lėšoms, tai ji turėtų būti rodoma skolose ar vis tik 3-oje kl. smile smile smile Įmonė nauja,dirba tik vieną ketvitį. Nori paimti nedidelę paskolą.Bankas prašo balanso. Dalis to įnašo savininkui jau grąžinta. Balanse nuosavo kapitalo dalyje tuščia,nes tą sumą rodžiau skolose,IT irgi kol kas jokio neturi. Įdomu,kaip bankas pažiūrės į tokį balansą?
Rainis Rainis 15057
2008-10-13 16:17 Rainis 2011-09-11 05-59

vanilla441 rašė: Sveiki,
skaičiau viską iš eilės ir visvien liko neaišku: jeigu IĮ savininkas pradžioje įneša sumą apyvartinėms lėšoms, tai ji turėtų būti rodoma skolose ar vis tik 3-oje kl. smile smile smile Įmonė nauja,dirba tik vieną ketvitį. Nori paimti nedidelę paskolą.Bankas prašo balanso. Dalis to įnašo savininkui jau grąžinta. Balanse nuosavo kapitalo dalyje tuščia,nes tą sumą rodžiau skolose,IT irgi kol kas jokio neturi. Įdomu,kaip bankas pažiūrės į tokį balansą?

Savininko įnašai rodomi 3-ioje klasėje, ne 4-oje.
V
vanilla441 127
2008-10-13 16:43 vanilla441
Dėkui, Raini,kad atsiliepėt. Tai aš tą įnašą turėčiau rodyti kaip įstatinį, tiksliau tik tą dar negrąžintą dalį,ar ne smile
Rainis Rainis 15057
2008-10-13 19:26 Rainis 2011-09-11 05-59

vanilla441 rašė: Dėkui, Raini,kad atsiliepėt. Tai aš tą įnašą turėčiau rodyti kaip įstatinį, tiksliau tik tą dar negrąžintą dalį,ar ne smile

Taip, kai atsiima, tada ir mažinate, lieka tik negrąžinta dalis.
zydrutez zydrutez 1038
2008-10-21 16:12 zydrutez
padėkite, kur reikia įrašyti į balansą suteiktą paramą. Kaip suprantu tai parama galima mažinti pelną, tačiau pelno ataskaitoje tai nesirodo, kaip padaryti balansą, help
Petronele Petronele 18331
2008-10-21 16:21 Petronele 2011-09-11 06-00

zydrutez rašė: padėkite, kur reikia įrašyti į balansą suteiktą paramą. Kaip suprantu tai parama galima mažinti pelną, tačiau pelno ataskaitoje tai nesirodo, kaip padaryti balansą, help

Parama keliauja į sąnaudas.
Rolf Rolf 17196
2008-10-21 16:23 Rolf 2011-09-11 06-00

zydrutez rašė: padėkite, kur reikia įrašyti į balansą suteiktą paramą. Kaip suprantu tai parama galima mažinti pelną, tačiau pelno ataskaitoje tai nesirodo, kaip padaryti balansą, help


Suteikta parama registruojama D 611x.
Prieš darant balansą pirmiau uždaromos 5 ir 6 klasės sąskaitos. Skaičiuojamas pelno mokestis PLN204. Deklaracijoje ir matysis, ar galėsite parama mažinti pelną ar ne.
Kam tą balasą tokiu metu ruošiate?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui