Finvalda

Linda6 Linda6 11854
2008-05-22 10:20 Linda6
Taip, kitaip čia nieko neprigalvosi.Ačiū, Petronėle.
nerijus nerijus 2474
2008-05-22 11:04 nerijus 2011-09-11 05-50

Petronele rašė:

Linda6 rašė: Apie butelius nekalbam.Kaip tada atskirti skolas už dėžes ir prekes, jei vesiu per balansines sąskaitas? Pasidaryti 2 korteles vienam tiekėjui? Aš nemoku už dėžes niekada.Išstudijavau nemažą krūvą tiekėjų išklotinių ir nieko nesugalvojau.

Jei tau reikia atskirti skolas, tada vesk kaip sakau - vieną sąskaitą per du kartus, atskirai prekes, atskirai tarą.
O gal kas gudriau patars, pvz., Nerijus. smile


Tai kad taros neturiu :). Pas mane tik paletės. Dėl skolų atskirimo - už paletes gaunu atskirą s.f. tai per operacijos tipą nurodau kitą kreditoriaus skolų sąskaitą.
Linda6 Linda6 11854
2008-05-22 13:21 Linda6 2011-09-11 05-50

Petronele rašė:
Jei tau reikia atskirti skolas, tada vesk kaip sakau - vieną sąskaitą per du kartus, atskirai prekes, atskirai tarą.
O gal kas gudriau patars, pvz., Nerijus. smile


Vedi per paslaugas ar kitaip?
Petronele Petronele 18325
2008-05-22 13:24 Petronele 2011-09-11 05-50

Linda6 rašė: Vedi per paslaugas ar kitaip?

Per prekes
Linda6 Linda6 11854
2008-05-22 13:27 Linda6
Ačiū. smile
Linda6 Linda6 11854
2008-05-22 13:47 Linda6
Viskas gavosi. smile
B
Brenda 262
2008-05-28 10:36 Brenda
Megaitės, kaip suvesti banką ? Pas mane Vilniaus bankas, daug pavedimų, rankomis daug laiko užima.Gal pagelbėsit?
Linda6 Linda6 11854
2008-06-03 13:32 Linda6
Petronėle, kaip suvedi perkrautas dėžes? Gavo 10, atkrovė 15. Kaip su tom 5 darai? smile
Petronele Petronele 18325
2008-06-03 13:41 Petronele 2011-09-11 05-51

Linda6 rašė: Petronėle, kaip suvedi perkrautas dėžes? Gavo 10, atkrovė 15. Kaip su tom 5 darai? smile

Pirma darau taip: smile
Paskui taip: smile smile smile
O tada įsirašau tas dėžes į exelio lentelę, su ta mintim, kad kai turėsiu sandėly, tada ir įsivesiu jas į programą. Tik aš taip ne su dėžėm, su padėklais vargstu, ir kažkodėl visąlaik man jie į minusą eina, nesugalvoju ką daryt.
Linda6 Linda6 11854
2008-06-03 13:46 Linda6


Darau tą patį ir aš...tik pas mane labai daug visokiausių tų dėžių
Petronele Petronele 18325
2008-06-03 16:08 Petronele
O gal ką gudraus esat sugalvoję atlyginimams skaičiuot nuo liepos 1 d.? Ar kreipsitės į Finvaldą, kad suprogramuotų taip, kad apmokant naktines val ar šventines dienas imtų VDU? O gal patys mokat taip pasidaryt?

Ir dar. Anksčiau skaičiuodami apmokėdavom visas val, o paskui dar pridėdavom 0,5 už naktines. Dabar reiks apmokėt atskirai "dienines", atskirai "naktines", nes skirtingas tarifas bus. Šventines d. irgi taip pat.
Dalele Dalele 588
2008-06-04 11:55 Dalele
Sveiki, gal kas zinot kaip Finvaldoj pamatyti saskaitos apivarta su kitom saskaitom, nes dabar per DK matau tik is kokiu dokumentu buvo debitas ar kreditas, bet nematau debituojamos ar kredituojamos saskaitos,o BZ, kazkokia nesamone, rodo tas saskaitas su kuriom tikrai nebuvo korespondenciju smile Del aiskumo prisegu BZ ir DK DK.doc BZ.doc
Petronele Petronele 18325
2008-06-04 12:13 Petronele
O kas tau nepatinka tuose failuose, man tai viskas gerai atrodo.
danaga danaga 1244
2008-06-04 13:00 danaga
Negali rodyti "tas saskaitas su kuriom tikrai nebuvo korespondenciju".
Atversk nusidėvėjimo skaičiavimo operacija ir pažiūrėk operacijos korespondenciją.
Kiek supratau, tau neaišku koks nusidėvėjimas nuėjo į 60044 sąskaitą, o koks į 6115. Čia viskas priklauso nuo "Ryšio su sąskaitom" kurį reikia nurodyti ilgalaikio turto kortelėje.
Dalele Dalele 588
2008-06-04 14:15 Dalele
kokios korespondencijos gavosi operacijoi, man aisku. bet norejau uz metus atspauzdinti ataskaitas kad matitusi is kokiu saskaitu suvaiksto debeto apyvarta ir kredito, t.y. noreciau klasikines DK informacijos. Is ku ja Finvaldoj istraukti?
O BZ man nepatinka nes prie 1238 likucio pradzioj pridejus apivarta negausi likucio pabaijo, ir ta apyvarta susidaro is apyvartu su tom saskaitom su kuriom 1238 neturejo korespondencijos 1148, 1228, 1268, zr DK debete apyvartos nebuvo.
Dalele Dalele 588
2008-06-04 15:13 Dalele
ar jus sitos informacijos nenaudojat? ar is BZ persiskaiciuojat?
Petronele Petronele 18325
2008-06-04 15:23 Petronele
Aš nesuprantu... Tai kad pas tave kaip tik labai gerai viskas BŽ matosi:
sąsk. 1238
lik.pr. 46435,84
apyvarta 5145,26
lik.pab. 51581,10

Tas pats ir DK smile
Dalele Dalele 588
2008-06-04 15:39 Dalele
bet nematau is kokiu saskaitu atkeliavo tie 5145.26, t.y. matau kad is 60044, 6115, bet kiek is kurios ( i ju apyvarta itrauktos ir 1148,1228, 1268 smile )
Petronele Petronele 18325
2008-06-04 15:47 Petronele 2011-09-11 05-51

Dalele rašė: bet nematau is kokiu saskaitu atkeliavo tie 5145.26, t.y. matau kad is 60044, 6115, bet kiek is kurios ( i ju apyvarta itrauktos ir 1148,1228, 1268 smile )

Supratau dabar smile Tai kaip susivedei IT, taip ir matai. Tau tada reiktų pasidaryt atskirą sąsk. geod.įrangai, tada tik jos nusidėvėjimas matytųsi 60044 sąskaitoj ir sutaptų sumos. Jei tau tai labai reikia matyt.
Dalele Dalele 588
2008-06-04 16:23 Dalele
1238 tik kaip pav., kitose asakaitose tas pat pav. atsargos tai rodo ir tiekejus 443(K) su PVM ir PVM 2431(D), nors realiai ateina tik is 443 be PVM.
Kaip supratau Finvaldoj standartines ataskaitos kur DK matitusi ir korespondencijos nera.

Petronele, ar spauzdini apskaitos registrus metu gale ir kokius?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui