sveiki,
kaip reikia daryti sudengimus ir ką koresponduot atveju, kai pasikeitė visi įmonės rekvizitai, dabar gaunasi, kad senąjai nedamokėta 500 Lt, o naujajai permokėta 500 Lt, iš tikrųjų viskas gerai, nes čia ta pati įmonė, bet buhalteriškai gaunasi nedamokos ir permokos... kaip tai sutvarkyt Pragmoje
viskas būtų paprasta jei tik užtektų debetuot ir kredituot, bet programoje reikia kažkaip susiet tas dvi firmas, gal galit patart kokiu būdu