PRAGMA 3.2

I
Ingulee 17
2015-05-11 10:57 Ingulee
Sveiki, gal kas žinot kaip rasti "Neapmokėtų skolų suvestinę"?
U
upss 1600
2015-05-11 10:59 upss
Tiekėjai (pirkėjai) - printeris - neapmokėtų skolų suvestinė
I
Ingulee 17
2015-05-11 11:03 Ingulee
Sorry tik pradėjau dirbti ta programa. Ties tiekėjais ir printeriu tai tiekėjų sąrašą ir printina... smile
U
upss 1600
2015-05-11 11:07 upss
Paspaudžiate printerio ženkliuka, iššoka lentelė, ten pasirenkate "neapmokėtų skolų suvestinė" ir atsispausdinate. Geriau rinkitės pagal sąskaitą su tiekėjų iššifravimu kam kokios skolos yra.
I
Ingulee 17
2015-05-11 11:17 Ingulee
man kažkodėl toje lentelėje neišmeta tokios suvestinės. Skolas rodo paspaudus mygtuką "Skolos" bet ten suvestinės irgi neduoda
I
Ingulee 17
1 2015-05-11 11:23 Ingulee
radau jau, pasirodo reikia pajamavimo lange printerį spausti. Dėkui
U
upss 1600
2015-05-11 11:26 upss
Tada darom taip: paspaudžiate printeriuka, atsidarys langas, pačioj apačioj yra ženkliukai susiraskite tokias smulkiais langeliais pažymėtą, pas mane 5tas iš kairės, vadinasi " visų dokumentų formų sąrašas". Jį paspaudžiate, atsidaro langas padalintas į dvi dalis, susirandate viršutiniame lange "nepamokėtų skolų suvestinė" atsistojate ant jos ir apačioje (antram lange) spaudžiate rodyklytę (pažymėta į kairę pusę) ir spaudžiate dureles išeiti, tada turėtų matytis printerio lange "nesumokėtų skolų suvestinė"
I
Ingulee 17
1 2015-05-11 11:35 Ingulee
Ačiū radau pajamavimo lange. Dėkui už pagalbą :)
U
upss 1600
2015-05-11 11:39 upss
O kur kitur Jūs buvote radusi printerio ženklą jei nepajamavimo lange? smile
I
Ingulee 17
2015-05-11 19:42 Ingulee
dar klausimas - gavom pirkėjų išankstinį apmokėjimą, vėliau išrašyta s/f. Kaip šitoj programoje padaryti sudengimą? avansinio mokėjimo priskyrimas išrašytai sąskaitai. Dėkui labai.
U
upss 1600
2015-05-12 09:35 upss
Jei tą patį mėnesį viskas vyko tai nežaidžiu su dengimais, pavedimuose pataisau į išrašytą sąskaitą, jei "peršoka" į kitą mėnesį darau dengimą per violetinę varnelę.
I
Ingulee 17
2015-05-12 09:49 Ingulee
Dėkui :)
2015-05-12 10:49 pabiruciai2
Sveiki, gal kas susidure su tokia situacija. Kai perkeliu likucius is duomenu bazes 2014 metu i 2015 metus nesutampa sandeliai su didziaja knyga. 2014 metu sandeliu ir didziosios knygos likuciai sutampa, bet kai juos konvertoju i eurus tai keliu sandeliu suma eurais nesutampa. Gal kas susidure su tokia situacija? Ka darete tokiu atveju? Ar taisete likucius rankiniu budu? smile
renatab renatab 1412
2015-05-12 10:56 renatab
Man tai persikėlė teisingai , - bet aš vistiek daug ką taisiau rankiniu būdu - tai yra patobulinau, pegrupavau prekes, sąskaitų planą pasikeičiau - nes senoj bazėj visko buvo per daug
U
upss 1600
2015-05-12 10:58 upss
Pabandykite iš naujo perfiksuoti sandėlius 2014m ir tada perkelti į 2015m, turėtų atsistatyt.
2015-05-12 11:07 pabiruciai2
Bandysiu perfiksuoti. O jei vel taip pat bus, tai keiciant likucius rankiniu budu skolos tiekejams nepadides?
U
upss 1600
2015-05-12 11:20 upss
Amžina problema su sandėliais. Dažniausiai nurašymuose išsikraipo savikaina. Jei po perfiksavimo neatsistato, einu iš naujo į nurašymo dokumentus, kuriuose matau, kad keitėsi sumos, atsidarau, pažiūriu per spausdinimą ir vėl uždarau smile vėl perskaičiuoju, užfiksuoju ir viskas atsistato, kažkoks žaidimas smile bet taip viskas atsistato :)
Rankiniu būdu siūlyčiau sandėlių netaisyt.
2015-05-12 13:42 pabiruciai2
Perziurejau prekiu likuti 2014 12 31 ir 2015 01 01 ir keliose vietuose pastebejau toki skirtuma pvz.
turime tarpiniu 5000 vnt ju kaina litais 0.18 ct=900 Lt Eur butu 260.66 bendra suma. Programa geiciausiai kad skaiciuoja taip 0.18/3.4528=0.05 eur ct. kai skaiciuoju 0.05*5000=250 Eur taip ir atsirado skirtumas 10.66 Eur. Kaip tokiuatveju daryti smile
U
upss 1600
2015-05-12 14:10 upss
Manau Jums tiktų šitas komentaras, o Pragmoje skirtumą registruočiau per varnelę pasirašant BP.

2. Ar apskaičiuojant pelno mokestį (kai įmonės perskaičiuos visus savo duomenis į eurus ir dėl apvalinimų atsiras pajamos arba sąnaudos), sąnaudos bus leidžiami atskaitymai, o pajamos – apmokestinamos?

Pagal Euro įstatymo 21 straipsnio 1 dalies nuostatas, nuo euro įvedimo dienos apskaitos dokumentai surašomi ir duomenys, jeigu jie susiję su ataskaitiniu laikotarpiu, prasidedančiu euro įvedimo dieną, į apskaitos registrus įtraukiami eurais, o prireikus – ir eurais, ir užsienio valiuta. Pagal Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. VAS-22 patvirtintą 40-ąjį verslo apskaitos standartą „Euro įvedimas" dėl litais išreikštų turto ir įsipareigojimų likučių, pajamų ir sąnaudų perskaičiavimo į eurais išreikštus turto ir įsipareigojimų likučius, susidarę skirtumai pripažįstami ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos pajamomis arba sąnaudomis. Perskaičiavimo rezultatas – pelnas arba nuostoliai – parodomas ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitos finansinės ir investicinės veiklos straipsniuose. Apskaičiuojant pelno mokestį, kai įmonėms perskaičiavus savo duomenis į eurus susidaro pajamos, kaip ir finansinėje ataskaitoje, jos bus laikomos ataskaitinio laikotarpio pajamomis, nuo kurių apskaičiuojamas pelno mokestis, o susidarius sąnaudoms, jos bus priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, kaip būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti.
2015-05-12 15:07 pabiruciai2
Kaip supratau per buh. pazyma kitose saskaitu korespondencijuose atlieku toki irasa :
D 637 Kitos finansinės-investicinės veiklos sąnaudos 16.63 Eur
K 2014 Pirktos prekės, skirtos perparduoti 16.63 Eur

Tada sumazeja 2014 didžioje knygoje ir pradiniu likučiu taisyti nereikia. smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui