123456 rašė: Pirmą kartą darau užskaitą.
Kiek supratau pirmoje dalyje rašome iš kokio mokesčio užskaityti.
O ''įskaityti'' dalyje - kokį mokestį įskaitome.
Aš iš pelno permokos noriu užskaityti mokėtiną PVM.
Tad į 6,8,9,10,11,12 rašau ino, susijusią su permoka.
Į 15,17,18,19,20 PVM.
Man neaiškus tas 10, ir 11 langeliai.
O kaip supratau 7 ir 16 man pildyti nereikia?
''Gražinti'' dalies taip pat nepildau?
PRAŠYMO GRĄŽINTI (ĮSKAITYTI) MOKESČIO
PERMOKĄ (SKIRTUMĄ) PILDYMAS
15. Prašymo 10 stulpelyje – apmokestinamasis laikotarpis, per kurį susidarė mokesčio permoka, ar iš biudžeto grąžintina mokesčio skirtumo suma. Kai prašoma grąžinti nedeklaruojamo mokesčio permoką arba klaidingai pervestą sumą, tai nurodoma sumokėjimą patvirtinančio dokumento data ir numeris.
16. Prašymo 11 stulpelyje – mokesčių įstatymais ar kitais teisės aktais nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) pagrindas. Pagrindiniai permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) pagrindai pateikti šių Taisyklių priede ,,Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) pagrindas“ ir šiame stulpelyje įrašomas pasirinktas numeris. Jeigu permokos (grąžinimo) atvejis nenumatytas šių Taisyklių priede, nurodomas kitos priežasties numeris ir įrašoma priežastis.
7 ir 16 stulpelių pildyti nereikia.
FR0781_priedas.doc