Loreta, O jeigu tarkime tokia situacija: šiandien reikia išrašyti sąskaitą liepos mėn. Tai kaip tuomet su ta didėjančia seka? Kaip geriau pasielgti? Laisvų numerių tai nėra
dianele222 rašė: šiandien reikia išrašyti sąskaitą liepos mėn. Tai kaip tuomet su ta didėjančia seka? Kaip geriau pasielgti? Laisvų numerių tai nėra
Galite rašyt šio mėnesio datą, kaip "išrašymo data", o paslaugų suteikimo datą nurodyt liepos mėn. [quote:a15740643a]8) prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos-faktūros išrašymo data. Jeigu PVM sąskaita-faktūra įforminamas avanso gavimas, - avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos-faktūros išrašymo data; [/quote] mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
Bet jeigu saskaita turi buti liepos men. data ir prekes pateiktos liepos men (siuo atveju prekiu tiekimo ir s/f israsymo data sutampa, taciau liepos men. nebuvo israsyta s/f, o klientas nori kad butu butent liepos men. o ne siandien dienos Prasau patarkit, gal kas dar turite kokiu nuomoniu kaip siuo atveju su didejancia numeracijos seka?
dianele222 rašė: kaip siuo atveju su didejancia numeracijos seka?
Kaip man patinka tokie klausimai :))
Sąskaitas reik išrašyt laiku:))
Ką dabar bedarytumėte, viskas bus "nelabai kas" ir jūs tą puikiai suprantate.
Ir atsakymą žinote.
Laba diena
Prašau padėkite. Ind. įmonė išsiuntė fakturą sumai x užsienio firmai, užsienio firma padarė pavedimą sumai x .Tačiau Lietuvos bankas gavo pavedimą x-10. Kaip tai parodyti buhalteriškai ar reikia fakturos korekcijos?
wofil9 rašė: Laba diena
Prašau padėkite. Ind. įmonė išsiuntė fakturą sumai x užsienio firmai, užsienio firma padarė pavedimą sumai x .Tačiau Lietuvos bankas gavo pavedimą x-10. Kaip tai parodyti buhalteriškai ar reikia fakturos korekcijos?
Tuo 10 eur nuskaitė už tarptautinį pavedimą, dėkite juos į banko paslaugų sąnaudas. S/f nekoreguokite.
tai šaunu , nes pas mane nenurodyta , kiek žiūrinėjau gautas sąskaitas , tai yra ne ant visų , bet ant didžiosios dalies yra, todėl ir klausiu , kad būtų ramiau...
Kokias sankcijas taiko VMI jei randa PVM sąskaitose faktūrose (jų rekvizituose) klaidų? Situacija tokia.Sąskaitas išrašinėja administratorė bei dar du atskaitingi asmenys.Skiriasi jiems išduotų sąskaitų numeriai.Atskaitingi asmenys per mėn išrašo po vieną dvi sąskaitas.Per neapsižiūrėjimą buvo panaudotas tas pats numeris-vieną ranka išrašė vadybininkas,o kitą atspausdino administratorė to vadybininko prašymu.Perrašyti sąskaitų nepavyksta,nes pirkėjai nesutinka jų keisti. Tai kas mūsų laukia,jei paliekam viską taip.
dainan rašė: .Per neapsižiūrėjimą buvo panaudotas tas pats numeris-vieną ranka išrašė vadybininkas,o kitą atspausdino administratorė to vadybininko prašymu.
Sveiki,
Nuo rugsėjo 1 d. naudosimes atnaujinta FR0671 forma. Joje atsirado papildomas laukelis 16 - Bendra PVM sąskaita faktūra. Gal galite kas paaiškinti ką nors apie tas bendrąsias SF? Kokiais atvejais paprastoji SF pažymima "Bendra"?
iruciukas rašė: Sveiki,
Nuo rugsėjo 1 d. naudosimes atnaujinta FR0671 forma. Joje atsirado papildomas laukelis 16 - Bendra PVM sąskaita faktūra. Gal galite kas paaiškinti ką nors apie tas bendrąsias SF? Kokiais atvejais paprastoji SF pažymima "Bendra"?