VAS sąskaitų planas

Astulinas Astulinas 200
2005-09-06 00:02 Astulinas
Sveiki,
gal ir keistai užklausiu, bet kam jūs naudojat 6112 sąskaitą (mokėjimų tretiesiems asmenims sąnaudos)? Ir kurioj sąskaitoj pajamuojat turtą - prie atsargų ar prie kito trumpalaikio turto?
Iš anksto ačiū
G
Guliaska 400
2005-09-06 08:28 Guliaska 2011-09-11 03-50

Astulinas rašė: Sveiki,
gal ir keistai užklausiu, bet kam jūs naudojat 6112 sąskaitą (mokėjimų tretiesiems asmenims sąnaudos)? Ir kurioj sąskaitoj pajamuojat turtą - prie atsargų ar prie kito trumpalaikio turto?
Iš anksto ačiū


tau mažiausiai turėtų rūpėti, ką kiti pajamuoja 6112 sąskaitoje. Tai yra smulki sąskaitėlė, kurios gali nenaudoti arba vietoj jos naudoti kad ir 611853 ar pan. skaičių kombinaciją.

kokį turtą?
Astulinas Astulinas 200
2005-09-06 12:16 Astulinas 2011-09-11 03-50

Guliaska rašė:

Astulinas rašė: Sveiki,
gal ir keistai užklausiu, bet kam jūs naudojat 6112 sąskaitą (mokėjimų tretiesiems asmenims sąnaudos)? Ir kurioj sąskaitoj pajamuojat turtą - prie atsargų ar prie kito trumpalaikio turto?
Iš anksto ačiū


tau mažiausiai turėtų rūpėti, ką kiti pajamuoja 6112 sąskaitoje. Tai yra smulki sąskaitėlė, kurios gali nenaudoti arba vietoj jos naudoti kad ir 611853 ar pan. skaičių kombinaciją.

kokį turtą?

oi, atsiprašau labai, norėjau pasakyti kurą smile
G
Guliaska 400
2005-09-06 13:45 Guliaska 2011-09-11 03-50

Astulinas rašė:
oi, atsiprašau labai, norėjau pasakyti kurą smile


Prie atsargų. Kitame turte daugiau trumpalaikis finansinis turtas atsispindi
M
marsiete 900
2005-09-22 11:34 marsiete
Labai man nepatinka situacija su "buvusiomis " busimūjų laikotarpių sąnaudomis. Kai reikia registruoti tai išankstinuose mokėjimuose, gaunasi nelogiška kontuote: D išankstiniai mokėjimai, K įsipareigojimai. Kaip su tais įsipareigojimais, kurių neapmokėjome, laikas mokėti po pusmečio, metų, dviejų, - viskas susiplaka į krūvą? Kaip stebite, kada tai perkelti į sąnaudas? Užbalansinej sąskaitoj? Pakankamai nepatogu. Gal ką praleidau, bet manau "291" buvo labiau priimtinas variantas. Pasidalinkite, kokie gal būti variantai.
L
Loreta13 30842
2005-09-22 20:35 Loreta13 2011-09-11 03-51

marsiete rašė: Labai man nepatinka situacija su "buvusiomis " busimūjų laikotarpių sąnaudomis. Kai reikia registruoti tai išankstinuose mokėjimuose, gaunasi nelogiška kontuote: D išankstiniai mokėjimai, K įsipareigojimai. Kaip su tais įsipareigojimais, kurių neapmokėjome, laikas mokėti po pusmečio, metų, dviejų, - viskas susiplaka į krūvą? Kaip stebite, kada tai perkelti į sąnaudas? Užbalansinej sąskaitoj? Pakankamai nepatogu. Gal ką praleidau, bet manau "291" buvo labiau priimtinas variantas. Pasidalinkite, kokie gal būti variantai.

Parašyk savo situaciją smile
Jei pameni...
Yra ūkinės operacijos
Yra ūkiniai įvykiai
Yra nei šis nei tas....kas nesiregistruoja....sutartys, svajonės, norai...
Pacituok....
M
Modestas 6750
2005-09-22 20:47 Modestas 2011-09-11 03-51

marsiete rašė: Labai man nepatinka situacija su "buvusiomis " busimūjų laikotarpių sąnaudomis. Kai reikia registruoti tai išankstinuose mokėjimuose, gaunasi nelogiška kontuote: D išankstiniai mokėjimai, K įsipareigojimai. Kaip su tais įsipareigojimais, kurių neapmokėjome, laikas mokėti po pusmečio, metų, dviejų, - viskas susiplaka į krūvą? Kaip stebite, kada tai perkelti į sąnaudas? Užbalansinej sąskaitoj? Pakankamai nepatogu. Gal ką praleidau, bet manau "291" buvo labiau priimtinas variantas. Pasidalinkite, kokie gal būti variantai.


Juk pakeista tik sąskaitų Nr. iš 29X į 202X būsimų laikotarpio sąnaudos.
KOkios problemos? pačios operacijos tokios pačios kaip ir anksčiau....
L
Loreta13 30842
2005-09-22 20:56 Loreta13 2011-09-11 03-51

Modestas rašė:
Juk pakeista tik sąskaitų Nr. iš 29X į 202X būsimų laikotarpio sąnaudos.
KOkios problemos? pačios operacijos tokios pačios kaip ir anksčiau....

Nemanau, kad tai ji turėjo omenyje smile
M
Modestas 6750
2005-09-22 21:13 Modestas 2011-09-11 03-51

marsiete rašė: Gal ką praleidau, bet manau "291" buvo labiau priimtinas variantas.


Na aš iš to sakinio supratau tai....
Tai kad jis ir liko, tik sąskaitų Nr. pasikeitė...
Stebime, žiūrime, perkeliame į sąnaudas viską toje pačioje sąskaitoje 202X, o ne jokiose užbalansinėje...
Dalia29 Dalia29 12616
2005-09-22 21:19 Dalia29 2011-09-11 03-51
Taip, aš pilnai sutinku su Modestu. Viską tu taip supratai, aš irgi nematau nieko tokio baisaus. Skirtumas, kad sąskaita kitoj vietoj balanse. Logika labai paprasta. Savininkai išleido pinigus, padarė apmokėjimą, ten ir rodoma. O korespondencijos, sekimas- viskas paprasta.
Ir dar. Nei , nei niekas kitas nedraudžia, jei sumos tikrai įmonei yra reikšmingos ir ši info labai jau įmonei svarbi, palikti 291 sąskaitą ir viską daryt "po senovei". Įmonės valia rinktis.
L
Loreta13 30842
2005-09-22 21:21 Loreta13 2011-09-11 03-51

marsiete rašė: Labai man nepatinka situacija su "buvusiomis " busimūjų laikotarpių sąnaudomis. Kai reikia registruoti tai išankstinuose mokėjimuose, gaunasi nelogiška kontuote: D išankstiniai mokėjimai, K įsipareigojimai. Kaip su tais įsipareigojimais, kurių neapmokėjome, laikas mokėti po pusmečio, metų, dviejų, - viskas susiplaka į krūvą? Kaip stebite, kada tai perkelti į sąnaudas? Užbalansinej sąskaitoj? Pakankamai nepatogu. Gal ką praleidau, bet manau "291" buvo labiau priimtinas variantas. Pasidalinkite, kokie gal būti variantai.

Čia ji apie kitus dalykus....
Pvz.
Sutartis:
Ateinačių laikotarpių nuoma, už kurią sumokėsime vėliau.
Aš to neregistruočiau smile
Dalia29 Dalia29 12616
2005-09-22 21:29 Dalia29 2011-09-11 03-51
Marsietė pati jau suplakė viską į krūvą. Jei kalbama apie sąskaitą 291, tai ji visada būdavo jau apmokėtos "būsimų laikotarpių sąnaudos", jei aš dar gerai atismenu.
O su atidėtu apmokėjimu (už nuomą , kaip aprašyta), jei sumos tikrai reikšmingos- mano nuomone, galima viską daryt kaip anksčiau. tai leidžia.
M
Modestas 6750
2005-09-22 21:30 Modestas 2011-09-11 03-51

Loreta13 rašė:

marsiete rašė: Labai man nepatinka situacija su "buvusiomis " busimūjų laikotarpių sąnaudomis. Kai reikia registruoti tai išankstinuose mokėjimuose, gaunasi nelogiška kontuote: D išankstiniai mokėjimai, K įsipareigojimai. Kaip su tais įsipareigojimais, kurių neapmokėjome, laikas mokėti po pusmečio, metų, dviejų, - viskas susiplaka į krūvą? Kaip stebite, kada tai perkelti į sąnaudas? Užbalansinej sąskaitoj? Pakankamai nepatogu. Gal ką praleidau, bet manau "291" buvo labiau priimtinas variantas. Pasidalinkite, kokie gal būti variantai.

Čia ji apie kitus dalykus....
Pvz.
Sutartis:
Ateinačių laikotarpių nuoma, už kurią sumokėsime vėliau.
Aš to neregistruočiau smile


Aš irgi....
Gal ir labaiu Jūs pataikėte į jos problemą, nors pradžiai supratau taip kaip ir minėjau..
M
marsiete 900
2005-09-23 08:41 marsiete
Labas, ačiū už dalyvavimą. Ten (291) buvo pas manę viskas, ir apmokėtos kitų laikotarpių, ir dar neapmokėtos, kurių perkelimą į sąnaudas reikia stebėti, taip pat ir matyti terminus. Pvz. daug draudimo polisų keleriems metams su nustatytais, bet neprivalomais mokėjimo terminais, atsiradus pinigams, mokėjimai daromi anksčiau termino. Skola kompanijai vis tiek yra, ją norisi matyti balanse, o debetas - išankstinių mokėjimų grupėje. Esme juk vistiėk pakėista, dabar ten ištikruju reikia laikyti tik apmokėtas sumas, kaip sakė Dalia29?
Dalia29 Dalia29 12616
2005-09-23 09:05 Dalia29 2011-09-11 03-51

marsiete rašė: Labas, ačiū už dalyvavimą. Ten (291) buvo pas manę viskas, ir apmokėtos kitų laikotarpių, ir dar neapmokėtos, kurių perkelimą į sąnaudas reikia stebėti, taip pat ir matyti terminus. Pvz. daug draudimo polisų keleriems metams su nustatytais, bet neprivalomais mokėjimo terminais, atsiradus pinigams, mokėjimai daromi anksčiau termino. Skola kompanijai vis tiek yra, ją norisi matyti balanse, o debetas - išankstinių mokėjimų grupėje. Esme juk vistiėk pakėista, dabar ten ištikruju reikia laikyti tik apmokėtas sumas, kaip sakė Dalia29?

Na ne, esmė ne ta pati. Juk ir senajame SP naudojome ne tik 291. Buvo tokia 491 sąskaita., kur laikėme sukauptas neapmokėtas sąnaudas.
Nesutinku su Modestu ir Loreta13. NPSP yra analogas, kur tas neapmokėtas sąnaudas gali kaupti. Kodėl nepatinka sąskaita 4483? Esmė vėlgi- balanse atskirai nerodoma, ir dar- jei įmonė nori, nes sumos jai reikšmingos- gali rodyt.
M
marsiete 900
2005-09-23 09:15 marsiete
Na aš kitaip naudojau 491: jei tai yra mūsų ėinamojo laikotarpio sąnaudos, bet jos dar neįformintos dokumentaliai tą laikotarpį, pvz. sąskaita išrašyta kitais metais.
M
marsiete 900
2005-09-23 09:21 marsiete
Draudimas gi 2006-7 m. dar nėra sąnaudos, bet jau yra dokumentas: galiojantis polisas, yra skola dar neapmokėta. Taip, gali skolą laikyti 448, bet debetas balase vadinsis išankstiniai mokėjimai.Manau, čia yra spraga.
mariska mariska 8625
2008-03-26 14:19 mariska
sveiki, gal galyte padeti smile
koks numeris sename saskitu plane neapmokestinamu pajamu? smile
Gita1 Gita1 8424
2008-03-26 15:27 Gita1
o jūs tikra (-as), kad toks numeris išvis yra?
mariska mariska 8625
2008-03-26 16:06 mariska 2011-09-11 05-46

Gita1 rašė: o jūs tikra (-as), kad toks numeris išvis yra?


nesu tikra, bet man jis verkiant reikalingas smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui