zanetaqq rašė: Sveiki,nesu patyrusi,todėl sunku vienai rasti sprendimą.Noriu jūsų paklausti,ar naujam sąskaitų plano įvedimui BŪTINA sąlyga tai padaryti metų gale.Kadangi perimsiu buhalteriją iš kitos buhalterės ir visus likučius vesiu į naują programą,manyčiau galiu tai padaryti taikydama naująjį sąskaitų planą.Patarkite kaip pasielgti?

Ne tai nebūtina sąlyga - bet tai geriausiai variantas - todel kas kai kurias finansinės atskaitomybės ataskaitas reikės ruošti ne tik pagal likučius, bet ir pagal apyvartas.
Beto iš patirties galių pasakyti jei keliat likučius į programą JOKIŲ BŪDU tuo pačiu nekeisktike Sąskaitų plano - klaidų tikymybė beveik 100 %.
Taigi padarykite paprastai - suveskite likučius, sutikrinkite - o metų gale - pakeiskite saskaitu plana.
Vienintelis atvejis kai tinka jūsų variantas - kai įmonė tikrai maža iki 100 buhalterinių įrašų per mėn.