Importo PVM atskaita

Saule65 Saule65 1697
2018-12-20 19:45 Saule65
Taip vilkikas mūsų IT. O ar gerai suprantu, kad muitinės dienos kursą reikia imti kai Lietuvoj išsimuitinome? Nes per Norvegijos mutinę perėjo 12.05d., o Lietuvoje uždarė muito deklaraciją 12.11. ir ten apskaičiavo muito ir importo PVM? Ir importo PVM galiu traukti į FR0600 27 ir 35eil. Ir dar klausimėlis, kaip daryti, jei muito mokestį kelsiu į savikainą,kaip man paskui koreguoti, nes gali būti, kad muitinė grąžins? Ačiū
aiwita aiwita 6134
1 2018-12-20 22:45 aiwita

Saule65 rašė:
Taip vilkikas mūsų IT. O ar gerai suprantu, kad muitinės dienos kursą reikia imti kai Lietuvoj išsimuitinome? Nes per Norvegijos mutinę perėjo 12.05d., o Lietuvoje uždarė muito deklaraciją 12.11. ir ten apskaičiavo muito ir importo PVM? Ir importo PVM galiu traukti į FR0600 27 ir 35eil. Ir dar klausimėlis, kaip daryti, jei muito mokestį kelsiu į savikainą,kaip man paskui koreguoti, nes gali būti, kad muitinė grąžins? Ačiū

Ne ne ne ne ne. Ką reiškia muitinės dienos kursą? Juk rašiau, kad kursą imat tos dienos, kuri priklauso pagal Incoterm sąlygas. Pagal jūsų Incoterm sąlygas tai yra sąskaitos išrašymo data. Tai šitos datos kursą ir imat. Pas save apskaitoje pačią sąskaitą aš pajamuočiau tos dienos data, kai praėjo Lt muitinę, nes importo PVM bus paskaičiuota tą dieną. Deklaracijoje jis turi būti parodytas tą mėnesį. Tiesiog, kad mažiau būtų makalynės, kad būtų paprasčiau susigaudyt po to.
Teisingiau būtų daryti kaip rašė trolis. Sąskaitos išrašymo data pajamuoti kaip prekės kelyje, o po to jau iškelt iš ten. Bet aš sakau kaip darau aš. Nes mūsų neaudituoja ir aš manau, kad labai smarkiai nenusižengiu taip darydama.
Dėl muito mokesčio- neskubėkit kol kas visko užbaigti. Išsiaiškinkit ar grąžins ar ne. Juk čia ne loterija, kad reikėtų laukt kol įvyks žaidimas.
2019-05-17 14:22 pabiruciai2
Sveiki, nežinau ar į šitą temą rašau, bet bandysiu gal kas yra susidurės su tokia situacija ir galės pasidalinti savo patirtimi.
Iš Kinijos įmonė įsigijo diagnastikos prietaisą. Jo kaina buvo nurodyta 420 USD. Ebay platformoje nurodžiau šalį LT ir prietaiso kaina pasikeitė į 374.45 Eur. Išsiunčiau duomenis muitinės tarpininkui. Deklaracijoje kur yra mokesčio pagrindas A00 suma nurodyra 374.45 Eur, B00 403,45 Eur PVM suma 85 Eur. Kaip supratau iš forumo sumą 85 Eur turėsiu rodyti deklaracijos FR600 laukelyje 27 ir 35.
Bet, kai pažiūrėjau į banko išrašą pamačiau, kad nuo įmonės sąskaitos nuskaičiavo ne 374.45 Eur o 390.38 Eur.
Dabar kilo klausimas kaip turėčiau teisingai užajamuoti prekę. Mano manymo įrašas turetu buti toks
D 2631 (kitas trump. turtas) 374.45 Eur
D 636 (neig. valiutos įtaka) 15,93 Eur
K 2710 (bankas) 390,38 Eur
Jei galvuoju neteisingai pataisykite prašau. Ačiū iš anskto.
S
Silvuxxx 121
2019-10-27 19:17 Silvuxxx
Sveiki, gal atsirastų žmogus, kuriam galėčiau užduoti kelis klausimus, susijusius su importu/eksportu iš/į trečiąsias šalis?
Ačiū
aiwita aiwita 6134
2019-10-28 22:30 aiwita

Silvuxxx rašė:
Sveiki, gal atsirastų žmogus, kuriam galėčiau užduoti kelis klausimus, susijusius su importu/eksportu iš/į trečiąsias šalis?
Ačiū

Tai užduokit. Gal ir atsiras smile
S
Silvuxxx 121
2019-10-29 12:13 Silvuxxx

aiwita rašė:

Silvuxxx rašė:
Sveiki, gal atsirastų žmogus, kuriam galėčiau užduoti kelis klausimus, susijusius su importu/eksportu iš/į trečiąsias šalis?
Ačiū

Tai užduokit. Gal ir atsiras smile


Sakykit, ar importuotas ir eksportuotas prekes reikia pateikti kokioj formoj, ataskaitoj VMI ar kitai kokiai įstaigai? Ačiū
irmoske irmoske 5445
2019-10-29 14:20 irmoske

Silvuxxx rašė:
Sakykit, ar importuotas ir eksportuotas prekes reikia pateikti kokioj formoj, ataskaitoj VMI ar kitai kokiai įstaigai? Ačiū

VMI forma FR0600
Eksportas:
Prekių vertė deklaruojama 17eil.
Importas:
prekių PVM iš muitinės deklaracijų - į 27eil (jei galima atskaita - ir į 35eil)

VMI ISAF registrai
Eksportas:
prekių vertė kodu PVM12
Importas čia nedeklaruojamas.
gyvate gyvate 1445
1 2019-10-29 14:39 gyvate
Papildau Irmoške:
FR0564-Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaita (jei eksportas į ES)
S
Silvuxxx 121
2019-10-29 14:42 Silvuxxx

irmoske rašė:

Silvuxxx rašė:
Sakykit, ar importuotas ir eksportuotas prekes reikia pateikti kokioj formoj, ataskaitoj VMI ar kitai kokiai įstaigai? Ačiū

VMI forma FR0600
Eksportas:
Prekių vertė deklaruojama 17eil.
Importas:
prekių PVM iš muitinės deklaracijų - į 27eil (jei galima atskaita - ir į 35eil)

VMI ISAF registrai
Eksportas:
prekių vertė kodu PVM12
Importas čia nedeklaruojamas.

Ačiū
S
Silvuxxx 121
2019-10-29 14:43 Silvuxxx

gyvate rašė:
Papildau Irmoške:
FR0564-Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaita (jei eksportas į ES)


bet va kažkokios tokios ataskaitos į trečiąsias šalis nėra? Va tas mane ir domino
gyvate gyvate 1445
2019-10-29 14:59 gyvate
Muitinės deklaracija užpildoma (kitaip neturėsite įrodančio dok dėl 0 proc.). Pildo dažniausiai tarpininkai...
S
Silvuxxx 121
2019-10-29 15:00 Silvuxxx

gyvate rašė:
Muitinės deklaracija užpildoma (kitaip neturėsite įrodančio dok dėl 0 proc.). Pildo dažniausiai tarpininkai...

ačiū
ausyte ausyte 5281
2020-07-31 13:35 ausyte
Sveiki,
ruošiamės pirkti irengimą iš Turkijos. Sakykite prašau Importo PVM reiks susimokėti ar tik deklaruoti?
irmoske irmoske 5445
2020-07-31 15:49 irmoske

ausyte rašė:
Sveiki,
ruošiamės pirkti irengimą iš Turkijos. Sakykite prašau Importo PVM reiks susimokėti ar tik deklaruoti?

Jei atskaita galima (naudosit veikloj, parduosit) - tik deklaruoti.
ausyte ausyte 5281
2020-07-31 16:04 ausyte
ačiū
N
Naujoke 5
2020-11-27 15:53 Naujoke
Sveiki, bandau rast sprendimą importo PVM atskaitai, gal esate susidūrę, kaip tai būtų traktuojama iš VMI pusės.
Gavome nemokamai prekių iš Kinijos, kurias apdirbus išsiuntėme į JAV. LIetuvoje atlikome tik paslaugą prekių savininkas buvo JAV įmonė.Buvo padaryta skubotai ir nesuforminta muitinėje laikino įvežimo procedūra (nes neišimtas leidimas), todėl priskaičiuotas importo PVM. Kad Importo PVM galima būtų dėt į atskaitą įsigytos prekės turi būt skirtos ekonominei veiklai. Šiuo atveju prekių nepirkome ir nepardavėme, tik turime importą savo vardu, priskaičiuotą importo PVM pagal siunčiamų prekių vertę ir prekių eksporto deklaraciją užsakovui tikrąja prekių verte.
Kaip manot ar atskaita galima, juk net ir nemokamas prekių gavimas uždirbo įmonei pajamas? :)
S
Snaiga 723
2020-12-23 17:00 Snaiga
Laba diena,
jeigu nei tarpinininkas nei pirkėjas neatsiunčia muitinės deklaracijos (MRN kodo) patvirtinančio,kad prekės kirto sieną (konrečiai NO), ar yra koks kitas būdas gauti įrodymą, kad prekės buvo išvežtos iš Lietuvos?
Ačiū už qatsakymą.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui