apdailospaslaugos rašė: O aš kažkur forume skaičiau kad jeigu PVM atskaita didėja tai galima vienoje deklaracijoje tikslinti,turbūt kažko nesupratau
Ne visai gerai supratote.
Apie tokį tikslinimą kalbama, kai kyla klausimas dėl pavėluotai gautų sąskaitų. Tada jose išskirtą PVM galima traukti į gavimo mėnesio PVM deklaraciją, nebūtina tikslinti praėjusio mėnesio deklaracijų.
Iš jūsų klausimo supratau, kad jūs per kelis mėnesius padarėte klaidą, FR0600 parodydama per mažai pirkimo PVM. Ir norite ištaisyti klaidas, pateikdama vieną FR0600 ir dar joje nurodyti 3 mėnesių laikotarpį.
Negalima taip daryti - jau vien PVM deklaravimo laikotarpio tokio nėra.
Tikslinkite visas, tai juk nesunku.