Atsakymai "ant lėkštutės"

Dorota1 Dorota1 13533
2016-03-04 20:44 Dorota1
kai išstatydavao inkasą vmi ar sodra šalia buvo nuskaitymas JAR 1,02, nurašydavau kaip delspinigiai

o dabar gavom sąskaita iš JAR, o ten parašyta " Palaikymo mokestis" tai kai ir leidžiami čia bus, jokei čia delspinigiai
Dorota1 Dorota1 13533
2016-03-06 09:18 Dorota1

Dorota1 rašė:
kai išstatydavao inkasą vmi ar sodra šalia buvo nuskaitymas JAR 1,02, nurašydavau kaip delspinigiai

o dabar gavom sąskaita iš JAR, o ten parašyta " Palaikymo mokestis" tai kai ir leidžiami čia bus, jokei čia delspinigiai

smile
Girele Girele 9676
1 2016-03-06 11:23 Girele

Dorota1 rašė:
kai išstatydavao inkasą vmi ar sodra šalia buvo nuskaitymas JAR 1,02, nurašydavau kaip delspinigiai

o dabar gavom sąskaita iš JAR, o ten parašyta " Palaikymo mokestis" tai kai ir leidžiami čia bus, jokei čia delspinigiai

Tai kad tai nėra delspinigiai, tai - paslaugos už bankines operacijas.
A
admin123 1665
2016-03-06 13:36 admin123
Jei dirbama 8 val is kuriu viena tenka nakciai tai kaip rasyti DLAZ?
Mes rasome 8/1
Ar reikia rasyti 7/1
Dorota1 Dorota1 13533
2016-03-06 18:36 Dorota1

admin123 rašė:
Jei dirbama 8 val is kuriu viena tenka nakciai tai kaip rasyti DLAZ?
Mes rasome 8/1
Ar reikia rasyti 7/1

8/1
Dorota1 Dorota1 13533
2016-03-06 18:38 Dorota1

Girele rašė:

Dorota1 rašė:
kai išstatydavao inkasą vmi ar sodra šalia buvo nuskaitymas JAR 1,02, nurašydavau kaip delspinigiai

o dabar gavom sąskaita iš JAR, o ten parašyta " Palaikymo mokestis" tai kai ir leidžiami čia bus, jokei čia delspinigiai

Tai kad tai nėra delspinigiai, tai - paslaugos už bankines operacijas.

O sąskaitą pačiam reikia ištraukti iš Jar?' Nes vienos įmonės atsiuntė l.paštu o kitos nesiunčia
Tess Tess 20234
2016-03-07 12:56 Tess
Sąskaitos siunčiamas JAR nurodytu el. paštu.
Galite ištraukti iš savitarnos.
J
Joobaa 330
2016-03-07 13:23 Joobaa
Sveiki,
Nupirkome įmonę, perėmėme sąskaitų likučius ir vienoje sąskaitų yra ateinančių laikotarpių draudimo sąnaudos, draudimas turbūt buvęs nuomoto automobilio, ką daryti su tuo likučiu?
Girele Girele 9676
2016-03-07 13:34 Girele

Joobaa rašė:
Sveiki,
Nupirkome įmonę, perėmėme sąskaitų likučius ir vienoje sąskaitų yra ateinančių laikotarpių draudimo sąnaudos, draudimas turbūt buvęs nuomoto automobilio, ką daryti su tuo likučiu?

Jei nebėra automobilio - nurašote į neleidžiamus atskaitymus.
E
Erika93 46
2016-03-08 10:45 Erika93
Sveiki, reikia konsultacijos. Pirmą kartą susidūriau su tokia situaciją, nes niekad nedarydavome taip.
Klientas nori nupirkti dovanų čekį iš mūsų įmonės, kurį greičiausiai kažkam dovanos, ir nori, kad išrašytume sąskaitą 60 eurų sumai. Ką daryti dabar? Išrašyti išankstinę sąskaitą ir pinigų priėmimo kvitą? o kai tie klientai pasinaudos tuo čekiu, kaip tada? kaip mušti į kasą, kad nesusidvigubintų sumos?
Labai labai lauksiu komentarų
Ačiūū
1 2016-03-08 10:57 Luka_Paciolis

Erika93 rašė:
Sveiki, reikia konsultacijos. Pirmą kartą susidūriau su tokia situaciją, nes niekad nedarydavome taip.
Klientas nori nupirkti dovanų čekį iš mūsų įmonės, kurį greičiausiai kažkam dovanos, ir nori, kad išrašytume sąskaitą 60 eurų sumai. Ką daryti dabar? Išrašyti išankstinę sąskaitą ir pinigų priėmimo kvitą? o kai tie klientai pasinaudos tuo čekiu, kaip tada? kaip mušti į kasą, kad nesusidvigubintų sumos?
Labai labai lauksiu komentarų
Ačiūū
Pardavusi dovanų čekį, apskaitoje registruoja įsipareigojimus pirkėjams:
D 27 Pinigai ir pinigų ekvivalentai
K 444 Gauti išankstiniai mokėjimai
Pardavus prekes ar suteikus paslaugas pagal dovanų čekį, pripažįstamos prekių pardavimo pajamos ir įsipareigojimų sumažėjimas:
D 444 Gauti išankstiniai mokėjimai
K 500 Pardavimo pajamos
Jeigu įmonės parduotas dovanų čekis nebuvo panaudoti per jų platinimo taisyklėse nurodytą laiką, tai šiam laikotarpiui pasibaigus, įmonė įsipareigojimų pirkėjams sumažėjimą turėtų pripažinti ataskaitinio laikotarpio pajamomis:
D 444 Gauti išankstiniai mokėjimai
K 522 Kitos netipinės veiklos pajamos.
E
Erika93 46
2016-03-08 11:04 Erika93

Luka_Paciolis rašė:

Erika93 rašė:
Sveiki, reikia konsultacijos. Pirmą kartą susidūriau su tokia situaciją, nes niekad nedarydavome taip.
Klientas nori nupirkti dovanų čekį iš mūsų įmonės, kurį greičiausiai kažkam dovanos, ir nori, kad išrašytume sąskaitą 60 eurų sumai. Ką daryti dabar? Išrašyti išankstinę sąskaitą ir pinigų priėmimo kvitą? o kai tie klientai pasinaudos tuo čekiu, kaip tada? kaip mušti į kasą, kad nesusidvigubintų sumos?
Labai labai lauksiu komentarų
Ačiūū
Pardavusi dovanų čekį, apskaitoje registruoja įsipareigojimus pirkėjams:
D 27 Pinigai ir pinigų ekvivalentai
K 444 Gauti išankstiniai mokėjimai
Pardavus prekes ar suteikus paslaugas pagal dovanų čekį, pripažįstamos prekių pardavimo pajamos ir įsipareigojimų sumažėjimas:
D 444 Gauti išankstiniai mokėjimai
K 500 Pardavimo pajamos
Jeigu įmonės parduotas dovanų čekis nebuvo panaudoti per jų platinimo taisyklėse nurodytą laiką, tai šiam laikotarpiui pasibaigus, įmonė įsipareigojimų pirkėjams sumažėjimą turėtų pripažinti ataskaitinio laikotarpio pajamomis:
D 444 Gauti išankstiniai mokėjimai
K 522 Kitos netipinės veiklos pajamos.


O kaip su kasa? jei išrašome pinigų priemimo kvita, programoje užfiksuojame visa tai ka parasėte, o paskuj kai klientai nori pasinaudoti tuo cekiu ta skirtuma kaip musti į kąsą? tik ta suma virs to kas jau eina daugiau nei kupono suma? o jei klientas nori pamatyti visą saskaitą ką užsisakinėjo, va tas man labai neaišku.
Dėkoju
2016-03-08 11:07 Luka_Paciolis
Nelabai supratau smile
E
Erika93 46
1 2016-03-08 11:12 Erika93

Luka_Paciolis rašė:
Nelabai supratau smile

išsiaiškinau, ačiū labai pagelbėjot su korespondencijom
vilije vilije 772
2016-03-09 08:33 vilije
Įmonės veikla prekyba statybinėmis medžiagomis, direktorius nori išrašyti klientui SF už konsultacines paslaugas statybos klausimais. Įmonėje nėra darbuotojo, kuris turėtų statybininko ar inžinieriaus išsilavinimą. Ar galim teikti tokią paslaugą?
E
escadaaa 309
2016-03-09 08:47 escadaaa
Labas rytas,

Reikia išrašyti pvm sąskaitą faktūrą ES įmonei PVM mokėtojai. Paslaugos verslo pusryčiai ir seminaras.
Ar reikia taikyti21 % PVM pusryčiams? Jei gerai suprantu tai seminarui PVM nebus.
Kokia nuorodą įrašyti į "invoice" dėl PVM taikymo?
A
Aspen 51
2016-03-09 08:51 Aspen
Sveiki,
labai reikia jūsų pagalbos, buvo parduotas lengv.automobilis su nuostoliu, visas korespondencijas kaip ir gerai surašiau:
Auto savikaina 14770,62
nusidėvėjimas 6031,21
likutinė vertė 8739,41
Pardavimo suma 5000
Pardavimą registravau per 621 sąskaitą
Per "kiti" operacijas dariau tokius įrašus: D621 K1220-8739,41(likutinė vertė)

D1227 K1220 6031,21(nusidėvėjimas)

621 sąskaitoje liko skirtumas 8739,41-5000= 3739.41 nuostolis

perskaičiavus didžiąją knygą ir IT moduli, man sumos nesutampa,skiriasi 123,09eur(ši suma gauta paskaičiavus nusidėvėjimą už paskutinį mėn, kada buvo parduotas turtas) todėl nežinau ar padariau kažkokią klaidą ar nereikėjo skaičiuoti nusidėvėjimo?o gal reikia kažkaip kitaip taisyti?
Didžiojoje knygoje ir 1227 ir 1220 sąskaitose 123,09 eur mažiau nei IT modulyje.
astuleee astuleee 3430
2016-03-09 13:49 astuleee

escadaaa rašė:
Labas rytas,

Reikia išrašyti pvm sąskaitą faktūrą ES įmonei PVM mokėtojai. Paslaugos verslo pusryčiai ir seminaras.
Ar reikia taikyti21 % PVM pusryčiams? Jei gerai suprantu tai seminarui PVM nebus.
Kokia nuorodą įrašyti į "invoice" dėl PVM taikymo?


Kodėl manote, kad seminarui PVM nebus?
KJurate KJurate 6546
2016-03-09 16:11 KJurate
Jei seminaras yra mokymai, tai nėra PVM, bet jei seminaras yra konsultacinio pobūdžio, tai yra PVM :)
N
neriner7 3
2016-03-09 16:16 neriner7
Sveikos,

taigi pradėjau dirbti statybinėje įmonėje, baigėsi metai ir pirmieji klausimai..
Įmonė pajamas registruoja kai išrašo sf ir aktą, tačiau baigiantis metams atsitiko taip: mes darbus objekte užbaigėme 2015 m gruodį(t.y ir visas sąnaudas patyrėme 2015 m) tačiau sąskaita išrašyta ir užaktuota 2016 sausį (užsakovas 2015 nepriėmė darbų). Kadangi objektas gana didelis, tai šiam objektui patirtos sąnaudos mus nutempia į nuostolį. Ar bus teisinga jei mes visas išlaidas (Darbuotojų DU ir susiję mokesčiai, kuras, pirktos prekes ir paslaugos) perkelsime į nebaigtų sutarčių vykdymo savikainą?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui